虛假冒領財政資金的自查自糾報告

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虛假冒領財政資金的自查自糾報告范文(通用6篇)

  不經意間,一段時間的工作已經結束了,回顧這段時間的工作,既存在亮點,也存在不足,是時候靜下心來好好寫寫自查報告了。但是你知道怎樣才能寫的好嗎?下面是小編幫大家整理的虛假冒領財政資金的自查自糾報告范文(通用6篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

虛假冒領財政資金的自查自糾報告范文(通用6篇)

  虛假冒領財政資金的自查自糾報告1

  為進一步加強我鄉財政資金的安全監督管理,確保財政資金的安全,財政帳戶規范和財務制度的落實,根據《xx市xx區財政局關于開展全區財政資金安全檢查工作的緊急通知》2號文件精神,結合我鄉實際,對我鄉財政資金進行了全面的徹底清查,現將自查情況報告如下:

  一、落實責任,摸排自查

  我局財政資金支付的主要環節在預算科、國庫科與國庫支付中心,對照此次檢查內容梳理如下:

  (一)制度建設及基礎管理工作

  1、按照財政國庫集中支付制度相關規定,制定出臺了《財政資金支付暫行辦法》、《財政資金銀行清算辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》。

  2、按照《財政總預算會計管理基礎工作規定》,嚴格財政資金收付、調度管理,加強會計監督。

  3、制定出臺《xx區財政局財政專戶管理暫行辦法》,不斷加強和規范財政專戶管理,提高財政專戶資金運行的安全性、規范性和有效性。

  (二)崗位人員管理和內控機制

  1、國庫支付中心崗位設置

  按照國庫支付中心工作職責和業務流程,支付中心設主任、審核、資金、核算4個工作崗位。

  2、財政總預算會計崗位設置

  根據《財政總預算會計管理基礎工作規定》,預算科設置總預算會計1名,設定總預算會計信息系統使用和管理人員的操作權限,科學設置了錄入、代編計劃和復核崗,由預算科科長兼任復核崗;

  3、國庫財政專戶統管資金會計崗位設置

  根據國庫財政專戶崗位要求,遵循財政專戶資金撥付快捷高效及安全性的原則,設置財政專戶統管資金會計1名,復核崗1名。

  (三)業務流程控制與帳務管理

  1、國庫集中支付一體化管理系統業務流程

  按照國庫集中支付制度規定,建立適合我局實際的資金支付業務流程。2011年5月我局平臺一體化系統全面上線,設定了預算科、國庫科、國庫支付中心及各業務科室業務使用權限,科學設置了錄入、代編計劃、審核及受理崗,進入一體化系統的預算資金由預算科錄入指標,業務科室審核、支付中心受理;

  2、國庫支付中心國庫集中支付業務流程

  根據業務股室、支付中心批復的預算單位預算內資金、預算外資金、專戶資金、往來資金用款計劃,審核預算單位的直接支付申請,及時辦理單位財政直接支付業務。

  發送預算內資金用款額度。每日根據代理銀行確認支付金額,及時導出用款額度發送區級金庫,便于支付資金清算,定期與其核對用款額度余額。

  負責國庫集中支付單位往來清算賬戶的賬務核算。對發生的資金收付業務進行核算,填制并分解單位往來資金收款記賬憑證,每月終了與代理銀行、預算單位核對單位往來清算賬戶存款余額,做到賬款相符。

  每日按時打印直接支付和授權支付匯總清算通知單,送區級金庫和代理銀行實現清算。

  3、國庫統管財政專戶業務撥付流程

  我局國庫統管財政專戶資金大部分為直撥模式,由預算科下達專項指標,通過人行、代理銀行系統清算到各財政專戶,各業務科室根據業務實際進度需要,填制專項資金撥款憑證,經業務科長審核,分管局長、局長審批后交國庫科統管資金會計,經審核后嚴格按照《xx區財政局財政專戶管理暫行辦法》撥付各專項資金。

  (四)對帳及印鑒、票據管理

  嚴格按照《財政總預算會計管理基礎工作規定》、《xx區財政局財政專戶管理暫行辦法》、《國庫制度改革會計核算暫行辦法》等相關規定,每月與相關業務科室、預算單位、人民銀行、代理銀行核對資金帳,做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符;嚴格執行印鑒和票據管理制度,分人分印管理,同一經辦人員不得管理全部印鑒。相關票據、憑證專人保管,重要單據建立嚴格領用和核銷制度。

  二、查找問題、積極整改

  1、崗位職能設置及人員配備有待進一步優化

  我局高度重視國庫財政專戶清理整改工作,以今年整改工作為契機加強了國庫財政專戶人員配備,國庫管理工作更加趨于規范管理。但國庫支付中心人少事多,存在一人多崗現象。

  2、制度建設有待進一步完善

  隨著現代國庫管理改革工作的不斷推進,現行的國庫管理相關制度已不適應改革的需要,財政資金安全管理及內控制度需進一步完善。

  虛假冒領財政資金的自查自糾報告2

  財政資金的安全始終是財政部門的一項重要問題,也是各級黨委、政府和領導非常關心的問題。湖北省XX市財政國庫收付中心樊紅盜竊案發生后,社會各界反映強烈,財政部黨組非常重視,及時進行了調研與分析,決定在全國范圍內開展安全大檢查。省財政廳于3月20日召開了全省財政資金安全管理工作電視電話會議。

  按照上級要求,局黨組立即召開會議,就我縣貫徹財政部、財政廳會議精神,對全縣進行財政資金安全檢查及加強我縣財政資金安全管理進行了專題研究,專門成立了“財政資金安全檢查工作領導小組”,由局長吳登賦同志任組長,國庫科、財監局等所有涉及此次檢查內容的科處室和單位的主要負責人為成員。領導小組下設辦公室,張廣輝同志任辦公室主任。4月3日,國庫科已將省廳轉發財政部《關于開展地方財政資金安全檢查工作的通知》文件及我縣財政資金安全檢查工作實施方案通過文件及網絡發給各科室、財政所和會計核算中心。

  一、工作開展情況

  1、廣泛宣傳,加強認識。財政資金的安全是財政管理的一條重要生命線。這些年來,局班子對財政資金安全工作高度重視,堅持把財政資金安全工作放在十分重要的位置來抓,并且列入財政反腐倡廉和財政監督的重中之重。思想意識上的漠視,會導致行為上的疏忽,而領導同志思想意識上的漠視,則會導致管理上的疏忽,包括內部管理上的松懈。因此,要轉變“重分配,輕管理”的傳統觀念,進一步建立健全管理制度,堵塞漏洞,防范風險。堅持一級對一級負責的原則,解決好“誰主管、管什么、干什么、查什么”,進一步強化責任,務求自查取得實效。

  2、突出重點,明確責任,切實搞好自查工作。根據中央和省關于開展自查工作的要求,結合自身的實際,我縣認真搞好自查工作,特別是把自查工作視為規范財政資金安全管理的良機。我們緊緊抓住“收支兩條線”、“資金使用與控制”、“資金結算與核算”等具體環節,按照自查情況統計表涉及的制度建設、內控管理、崗位設置等內容逐條進行檢查核對,發現問題及時進行整改。所有涉及此次檢查內容的科室和有關單位、鄉鎮財政所都要參加自查,一個也不能缺。尤其要對資金收付管理的關鍵環節和風險點進行重點檢查,確保每一階段的工作都扎實到位,絕不能走過場。

  3、進一步健全完善財政資金安全管理制度。科學合理的制度機制,是加強財政資金安全管理的重要基礎和有力保障。目前我局也要針對這次安全檢查中自查出的問題,緊密結合實際,抓緊研究制定出本級加強財政資金安全管理的具體實施辦法和總預算會計基礎管理工作的規范,夯實財政資金安全管理的制度基礎。注重制度體系本身的完整性,從“全面”上下功夫;注重規范關鍵環節,從“重點”上下功夫;注重制度的真正落實,從“執行”上下功夫;注重新形勢、新任務、新要求,在“適應”上下功夫。

  二、取得的成效

  1、組織領導方面。單位領導高度重視財政資金的安全管理工作;切實對加強財政資金安全管理提出了明確要求;能夠及時了解并掌握資金收付管理關鍵崗位工作人員的思想動態,以及可能對資金安全構成潛在風險的不良嗜好等;能夠將財政資金安全管理作為黨風廉政教育和法制紀律教育的一項重要內容,定期開展財政資金安全管理方面的教育和培訓;近年來均組織過對內和對下級財政部門的財政資金安全檢查工作。

  2、制度建設和內控管理方面。能夠按照國家有關財政資金管理和會計核算的要求,制定資金安全管理相關制度;實行嚴格的內部稽核制度;建立規范的內部制衡和糾錯機制;建立相關崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度;從事資金收付管理的工作人員實行回避制度。

  3、崗位設置和人員配備方面。按規定業務流程設置滿足財政資金安全管理需要的崗位;財政資金撥付管理嚴格執行資金撥付、復核、稽核和單位主管領導審核把關的分工責任制;按照工作任務明確規定各崗位的職責權限;明確規定撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作;財政總預算會計人員的`錄用均經過嚴格的綜合考評;財政總預算會計人員均持有《會計從業資格證》。

  4、資金收付管理方面。建立了科學規范的財政資金收付管理流程;對用款計劃按預算和項目進度等進行審核;對財政直接支付業務要求預算單位按照規定提供票據、合同等相關附件;對財政授權支付業務建立嚴格的額度控制機制;撥款人員對各類請款憑證及其附件的所有要素進行全面規范審核;復核人員對撥款人員提交的憑證、單據進行全面復核;財政匯繳專戶、非稅收入歸集性賬戶等非稅收入收繳賬戶中資金能夠及時進行清算;對收繳賬戶資金進行嚴格監控;對收入退付申請文件的完整性進行審核;退付審核流程嚴格規范。

  5、賬務處理方面。辦理資金支付的相關原始憑單及報表及時轉交記賬人員保管;記賬人員全面核對后按日及時登錄賬務;相關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料,按規定建立檔案,妥善保管;嚴格按照有關規定辦理財政總預算會計人員工作移交手續,并制定規范的移交清冊;按照規范化要求進行年終結賬。

  6、對賬管理方面。建立了財政內部相關職能部門之間的定期或不定期對賬制度;定期進行賬證、賬賬、賬實核對;建立了財政部門與預算單位、人民銀行國庫和代理銀行之間的定期或不定期對賬制度;與代理銀行之間對賬,能夠做到銀行存款余額與資金收付明細賬全部核對。

  7、財政資金專戶管理方面。財政資金專戶在規定的銀行范圍開設;新增設財政資金專戶嚴格執行規定的審批程序;按照有關要求對財政資金專戶進行清理、歸并和撤銷;財政資金專戶全部納入財政國庫部門統一管理;建立了財政資金專戶管理檔案制度;建立了財政資金專戶管理年度報告制度。

  8、印鑒和票據管理方面。建立了嚴格的印鑒和票據管理制度;撥款印章安排專人負責管理,實行分人分印管理;對印章的保管采取了必要的安全措施,能夠做到人走章鎖;資金收付相關票據、憑證安排專人負責保管;采取了必要的安全保護措施;建立了嚴格的領用和核銷制度。

  9、代理銀行管理方面。嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行;與代理銀行簽訂了規范的委托代理協議;協議中明確規定了雙方的權、責、利等事項;已經就相關憑證、單據、報表等的傳遞簽訂了規范的服務協議;嚴格執行專人送取、交接簽字制度;建立與代理銀行之間的相互制約機制和相互糾錯機制;按照有關規定對代理銀行進行年度考核;要求代理銀行定期對經辦國庫收付業務的有關人員進行培訓。

  10、信息系統管理方面。資金收付管理全面納入信息系統管理;應用系統根據崗位分工情況,對預算單位和財政系統內部設置了不同的系統權限,崗位與崗位之間設置了一定的制約關系;在程序設計中設定為計劃和支付分離,即業務處室的用戶有增加、刪除、修改計劃的權限,但是沒有支付的權限;結算支付中心的用戶有審核計劃的權限,但是沒有修改計劃的權限;規定支付金額不能超計劃金額;根據不同條件,設置不同的權限,只要發生超過一定金額的支付,系統就會提醒關注;設計了銀行確認系統,能夠做到當天問題當天解決;明確規定系統維護人員不得辦理資金收付業務;信息系統相關操作環節都設置了安全密碼;安全密碼由專人分別保管;安全密碼采取定期更改等安全保護措施;計算機機房有安全保密措施和相關的制度;應用系統有嚴密的數據備份、恢復功能,系統做過數據恢復測試和演練;對預算單位接入的信息系統實施了可靠的身份認證,對通訊鏈路進行高強度的加密處理;應用系統軟件能夠根據業務邏輯設置強制的內控機制。

  三、存在問題和整改措施

  1、我縣實行會計集中核算的單位,尚有2處未將會計核算中心實有資金賬戶改為零余額賬戶。由于我縣在國庫集中支付制度改革的時候未采用這種支付模式,因此核算中心沒有將實有資金賬戶改為零余額賬戶。現已向縣領導匯報了具體情況,正在積極研究改善的方案。

  2、尚未建立了全面的信息安全防護體系;網絡系統尚沒有整套的安全防御體系,如:漏洞掃描;網絡系統尚不能完全有效的防止非法外連并實時監控;尚有部分信息系統未經過性能、功能、漏洞測試,也尚未進行過信息系統安全評估測試。國庫科與信息科已經將這一情況向局領導匯報,目前信息科的同志正在積極研究整改的具體方案。

  虛假冒領財政資金的自查自糾報告3

  根據《xx省財政廳關于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》精神,我局進一步統一思想,提高認識,高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性,認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作,確保自查整改不走過場,不留死角,現將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下:

  一、加強領導,自查組織落實

  為認真扎實地開展好這項工作,我鄉按照自查要求,積極向鄉黨委、政府領導匯報,提出了自查的工作安排,鄉黨委、政府研究。成立了以鄉長吳忠文同志為組長,分管紀檢、監察的黨委副書記陳群為副組長,相關部門為成員的自查領導小組,辦公室設在鄉財政所,并要求集中精力,集中時間,具體負責開展這項工作,以切實整頓會計秩序,提高財政資金安全,積極開展自查,確保檢查工作順利進行。

  二、加大宣傳,突出重點

  鄉財政資金安全檢查自查領導組加大宣傳,召開了相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查工作會議,突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理,做到部門密切配合,加強溝通協調,確保檢查工作不走過場,收到實效。

  三、措施得力,效果明顯

  我鄉嚴格按照《瀘州市龍馬潭區財政局關于開展全區財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查,檢查與自查相結合,效果明顯。

  (一)財政資金嚴格按財務制度和財經紀律辦理業務,職責明確,相互監督。堅持日常帳務日清月結,做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對,使之整體運作安全,做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結表報領導制度。

  (二)鄉財政取消了所有政府各部門的存款帳戶,實行財政統一收付管理,做到財政收支規范化。鄉財政設立了三個帳戶,一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶,堅持每月與信用社對帳簽字制度。

  四、存在的主要問題

  一是由于財政所人員較少,工作繁雜,在印件管理上難以確切分開;

  二是票據管理上未能嚴格按照上級要求落實。

  通過自查,我們發現了一些薄弱環節,進行了認真分析和總結,我們將強化制度建設,不斷完善和改進工作,切實做到用制度規范行為,形成按財務制度辦事的良好局面,從而進一步完善財政資金的內部管理,形成了內部監督制約、依法操作、依法理財的長效管理機制,確保財政資金更加安全,財務管理更加規范。

  虛假冒領財政資金的自查自糾報告4

  根據《xx市財政局關于全面開展財政資金安全檢查工作的通知》的相關要求,結合我鄉實際,對我鄉財政制度、資金使用、監管等進行全面系統的自查,現將自查情況報告如下:

  為認真扎實的開展好這項工作,黨委政府高度重視,立即對自查工作進行專題研究部署,成立以鄉長夏瑞興同志為組長紀委

  書記袁莉萍為副組長,財政所、民政、林業等同志為成員的工作小組,由財政所同志負責具體的自查工作。

  (一)崗位與人員管理方面

  1、嚴格執行財政業務工作規程,制定了所長、會計、出納工作崗位職責權限,崗位設置分工合理權責明確。

  2、鄉財政資金賬戶預留印章都是分開管理并做到人走章鎖,相互制約和監督。資金收付相關票據都是專人管理并建立了嚴格的領用和核銷制度。

  (二)賬戶管理方面

  1、按照規范程序開立了代管資金專戶,原基本賬戶變更為零余額賬戶,按照規定撤銷了財政專戶。

  2、嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行;與代理銀行簽訂了規范的委托代理協議,協議中明確規定了雙方的`權、責、利等事項。

  (三)財政資金收付管理方面

  1、建立了規范的資金收付管理流程;對用款計劃按預算和項目進度等進行審核;對直接支付款項按照規定提供票據、合同等相關附件;建立嚴格的額度控制機制;各類憑證及附件的所有要素全面規范。

  2、報銷各種費用嚴格按照財務雙簽制度執行,單筆支出1000元以上的,一律采用公務卡結算或銀行轉賬結算。

  3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定,辦公室出會議紀要財政所再安財政資金管理制度執行。

  (四)會計核算管理方面

  1、按相關規定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿,并采用信息系統進行賬務處理。

  2、對會計財務憑證及時裝訂歸檔,其他財務資料及時收集整理裝訂成冊并歸檔,配備了保險柜和檔案室。

  3、嚴格執行對賬制度,財政所每月按時與銀行對賬,與預算國庫定期對賬,會計、出納每月月末對現金總賬、日記賬、庫存現金,賬面余額進行核對,并要核查實際庫存現金是否與現金總賬、日記賬、庫存現金,賬面余額一致。

  總之,結合我鄉當前財政管理現狀,以本次檢查為契機,對財政財務管理進行全面梳理,排查可能存在的漏洞并完善相關制度,強化內部監控,堅持用制度管人,按程序辦事,確保財政資金安全。

  虛假冒領財政資金的自查自糾報告5

  根據上級財政部門傳達的關于《鞍山市家電下鄉財政補貼資金專項檢查工作實施方案》的要求,我局領導高度重視,認真組織開展自查工作,現將我區檢查情況總結如下:

  一、兌付情況

  我區現與七個銷售網點簽定網點代理審核墊付補貼資金協議,其中有一個網點沒有發生墊付業務,是立山新中信銷售手機網點。

  截止20xx年12月末,市財政累計撥補貼資金637萬元,其中家電下鄉財政補貼資金355萬元、汽車、摩托車下鄉財政補貼資金96萬元、家電以舊換新財政補貼資186萬元。區累計支付補貼資金465.99萬元,其中支付家電下鄉財政補貼資金286.54萬元、支付汽車、摩托車下鄉財政補貼資金102.27萬元、支付家電以舊換新財政補貼資77.18萬元。

  二、資金支付

  一是區、鎮領導派專人負責家電下鄉工作,從資料審核、登記備案、上網錄入,都從嚴審核。確保補貼資金及時、準確第一時間發放到位。二是網點上報資料,經我科專門負責家電下鄉人員審核資料,電腦錄入產品標碼后,經科長審核、分管領導審核、最后局長審批后國庫予以撥款,此過程經過一、二個工作日把款撥付到銷售網點,資金撥付做到準確、及時。

  三、財務管理

  我區能嚴格按照國家財政法規,管理專項資金。家電、汽車下鄉、糧食補貼專項資金專款專用,沒有挪用、串用現象。專項補貼資金在國庫通過糧食補貼賬戶進行核算,雖然一個帳戶但我們分明細進行核算,記帳清晰準確,一目了然。另外我局領導非常重視家電下鄉工作,專門配備檔案柜、資料盒。補貼資料保存整齊,查找方便。補貼資金臨時出現缺口,在其他專項資金中先行墊付,保證補貼資金及時兌付。根據《財政部商務部工業和信息化部關于做好家電下鄉補貼兌付工作防止騙補有關問題的通知》精神,對一個戶口本購買多種家電下鄉產品的農民,以電話回訪形式進行抽查,未發現騙取財政補貼行為。

  四、存在問題

  一是對一個戶口本購買多種家電下鄉產品的農民,沒有做到100%進行回訪。不排除個別商家用未購產品農戶戶口本冒領補貼款的現象。

  二是網點上報資料,有的網點留存農戶聯系信息不全面、不準確,有的甚至只留銷售網點的電話。此問題已要求網點整改。三是家電下鄉補貼資金申報表農戶本人簽字欄,有的網點記錄不全面。

  虛假冒領財政資金的自查自糾報告6

  為了迎接市局各部門對幼兒園的檢查驗收,進一步提高我園的辦園質量,改善辦園條件,規范辦園行為,我們對照《山東省幼兒園基本辦園條件標準》,結合我園實際,開展了認真的自查,現將自評情況做如下概述:

  一、基本情況及辦園方向

  幼兒園占地面積8254平方米,建筑面積4045平方米,戶外活動場地3836平方米。現有大、中、小6個教學班,本學期在園幼兒184人,是一所縣級一類幼兒園。幼兒園交通便利,家長方便接送,園內環境優美,設施齊全,無安全隱患,無污染,無噪音;班級內干燥通風,光線充足。幼兒園內監控、電腦、教學白板、廣播系統等現代設備齊全,每個班級還配有冷暖空調、電子琴等,有適合幼兒年齡特點的課桌椅,有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼兒圖書人均5冊以上。另外還提供了幼兒種植園地、作品展示園地等,這些設備設施很好的為幼兒的學習、生活服務,使孩子的個性、潛能、藝術天賦得到充分的發揮,是幼兒學習生活的理想樂園。

  在辦園中,我們堅持正確的辦園理念,認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規程》。以面向未來,服務家長,以人為本,全面育人 為辦園宗旨,嚴格貫徹執行國家的教育方針,遵循幼兒身心和教育發展規律,堅持依法辦園,取得了合法的辦園資質,辦園手續齊全。

  二、園務管理及隊伍建設

  我園共有教職工23人,其中園長、副園長各1人,專職教師14人,后勤人員2人,食堂師傅3人,保安2人。食堂人員和安保人員的數量,均符合配備要求。教師的學歷達標率100﹪,其中人持有國發教師資格證者9人。在管理上我們充分調動每一位教職工的積極性,發揮她們的長處和優勢,建立健全了各項規章制度,各類工作人員崗位責任制度健全,職責明確,檢查措施落實,獎懲措施有效到位,激勵機制完善。建立健全了績效考核制度,家園聯系制度等,不定期的開展家長會、家長開放日等活動;讓家長隨時了解幼兒園教學進度及幼兒在園表現,通過這些多層次、多途徑的交流溝通,讓家長全方位了解幼兒園動態。同時設立了家長委員會和膳食委員會,邀請家長參與幼兒園的課程互動和管理,實現了家園共育的目的。

  我園還把團結嚴謹,勤奮求實、熱情奉獻、開拓創新 作為園風,在教職工中積極提倡,做到熱愛幼兒園、熱愛孩子,樹立敬業精神、創新精神、奉獻精神。與教師簽訂了勞動合同,陸續為幼兒教師辦理社會保險,保障幼兒教師待遇,教師的工資不低于我市最低工資標準。鼓勵教師提高學歷,考取教師資格證,積極安排教師外出學習培訓,不斷加強教師隊伍建設,提升教師業務能力。

  三、保教質量

  我園按照《幼兒園一日活動基本規范》的要求合理安排制定幼兒一日作息,規范幼兒在園生活活動的每一個環節的要求,有措施有落實。杜絕“小學化”、“保姆化”的現象。教育教學活動中,以游戲為基本的活動形式,使用省編教材,并積極開發園本課程,開展符合幼兒年齡及發展規律的區域活動,環境的創設與教學主題相符,重視幼兒的個體差異,并將德育、安全、習慣培養貫穿于平時的教育教學中。

  四、衛生保健與安全防護

  我園廚房均按規定標準配備,各種設施齊全,干凈衛生。建立食堂食品衛生檢查管理制度、食品安全制度,制定合理的營養食譜,食品、餐具、炊具均按規定消毒,幼兒一人一巾一杯也按規定消毒。炊事員每年體檢合格方可上崗。我園教師、幼兒每年體檢一次,體檢率達100%,并建立了合理的幼兒作息制度,確保幼兒身體健康發育。每周對幼兒開展健康教育活動,提高幼兒自我保護能力。

  安全方面人防、技防、物防多方著手。配備有專職保安,兼職入離園護導人員,夜間值班人員,24小時輪崗。室內、外監控全覆蓋,安保器械齊全,園外減速帶、指示標志齊全。門衛各種規章制度齊全。制定了合理的安全三項責任清單,層層簽訂責任狀,責任到人。定期開展安全方面及消防方面的培訓學習,每季度至少進行一次演練活動。對幼兒進行每周一次的安全教育課程。定期進行安全及消防方面的檢查,發現問題及時整改。

  五、收費及經費保障

  嚴格按照物價部門審批的收費標準收費,無亂收費現象,與家長簽訂收費協議書,接受家長監督。食堂收入專款專用,盈虧不超百分之二。上級撥款均用于改善幼兒園的辦園條件,無挪用情況。

  以上是我園的20xx年工作的自查情況,我們將嚴格按照上級部門的要求,提高保教質量,為幼兒提供更好的保教服務。

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