績效自評報告(20篇)
在當下這個社會中,報告與我們愈發關系密切,寫報告的時候要注意內容的完整。那么報告應該怎么寫才合適呢?以下是小編收集整理的績效自評報告,歡迎大家分享。
績效自評報告1
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
xxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實有人數12人。
基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業管理;負責管理交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理;負責組織和協調全縣交通戰備建設,落實各項交通戰備工作。
(二)項目的績效目標
該項目為專項業務項目,主要負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環境。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金
本年度申請道路運輸工作經費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。
(二)項目資金
嚴格按照財務管理規定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。
(三)項目資金管理情況
該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。
(二)項目管理情況
建立健全道路運輸管理相關規章制度,繼續培育我縣道路運輸市場,建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。
四、項目績效的'實現程度及評價結論
1、整頓和規范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理,我局積極引導企業樹立誠信經營意識,提升行業的社會形象和服務質量;督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,實施維修竣工出廠質量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。
2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉線路8條,全縣鎮通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強運輸市場監管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規范經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理,協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。
五、其他需要說明的問題
(一)主要經驗做法
我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念,經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作,確保運輸生產安全。
(二)存在問明和建議
隨著城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規不健全,執法部門監管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯,維穩壓力越來越重。
績效自評報告2
一、績效目標分解下達情況
(一)中央下達水利發展資金轉移支付預算和績效目標情況。
四川省財政廳四川省水利廳《關于提前下達20xx年中央和省級水利發展資金預算的通知》(川財農〔20xx〕167號)下達我縣中央水利發展資金500萬元。
(二)省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況。
中央和省級財政發展資金水土保持工程(蘆山縣)西川河小流域水土流失綜合治理項目立項批復525.39萬元,其中500萬元為中央水利發展資金,其余為地方自籌。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
中央和省級財政發展資金水土保持工程(蘆山縣)西川河小流域水土流失綜合治理項目按照合同進度已支付資金139.433578萬元,蘆山縣水務投資有限公司作為項目業主單位,按照《四川省水利發展資金管理辦法》要求,在項目資金的支出和管理中,資金支出合理,資金管理規范,不存在違規問題。
(二)總體績效目標完成情況分析。
本項目總體績效目標為治理水土流失面積1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,經果林32.49hm。20xx年實際基本完成。
(三)績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。基本完成治理水土流失面積1429.39hm,其中坡改梯25.26hm,封育治理958.81hm,保土耕作412.83hm,經果林32.49hmm。
(2)質量指標。項目暫未完工。
(3)時效指標。該項目暫未完工。
2.效益指標完成情況分析。
(1)經濟效益。人均產糧增加290kg/人。
(2)社會效益。農業人均增加基本農田面積0.05畝;農田增加25.26hm。
(3)生態效益。項目區綜合治理后年保土量3.51萬t;保土率59.79%。
3.滿意度指標完成情況分析。群眾滿意度100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
因由于項目暫未完工,下一步將繼續加快工程建設進度,在確保工程質量和安全的'前提下,搶抓施工黃金季節,爭取提前完工,確保各項績效指標嚴格達標。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
依法定情況應用和公開。
五、其他需要說明的問題
無
績效自評報告3
一、項目建設情況
XXXXX項目為XX公司自主研發項目,項目技術依托單位是XX大學,20xx
年3月與XX大學簽訂了技術合作協議,公司具有完全獨立的自主知識產權,本項目三個系列的相關數控產品已于20xx年度已被國家知識產權局授予專利權,專利名稱和專利號分別為:
公司按照項目要求,目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間,隨著發展的需求,公司還將設立數控產品測控中心,使所有產品均能在產前、產中、產后得到檢測,從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試制階段,所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成,產品試制情況符合計劃要求,各相關部門分工合作狀態良好,進展較為順利。
二、項目運行服務情況
工程技術研究中心在近一年的時間里,不斷提高完善科技創新和服務水平,發揮在數控研究領域的帶頭作用,針對相關單位提供相關服務,如XXXXXXXXXXXXXX等單位提供了高精度定制數控孔加工刀具,數控車銑加工刀
具、可調整鏜銑刀等產品,相關技術人員多次上門調研其加工狀況,分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況,根據現場的使用情況提出來解決方案,改變了其主體設備的轉速和進給量,重新設計了主要夾具,調整了設備
主軸轉速,采用定制的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質量達到工藝要求,整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。
建立工程技術研究中心的目的,就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制,提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力,從根本上提高企業的核心競爭能力和發展后勁。在數控刀具市場,國內的大部分高精度數控刀具都是采用進口刀具,
價格高昂但是性能一流,近幾年來XXXX技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客戶現場服務確定加工方案,給予客戶最好最及時的技術服務,生產可以替代進口的高品質數控刀具。
三、經費使用情況
中心采用主任負責制,下設1名副主任,其中主任由公司董事會聘任,副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向,每個方向設2-3個學術帶頭人,學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的'選擇由本工程中心學術委員會討論決定,中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針,充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用,切實加強各項日常工作的管理,運用市場方式,建立健全籌款機制,并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費
來源主要有四部分:
1、項目產業化經營收入;
2、公司科技投入;
3、科技成果轉讓收入。其中,工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經營收入。
四、社會效益
中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規,對于安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止,xxxx年中心運行過程中,在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生,相關主管部門,如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督,均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針,進一步履行社會責任,也使得中心的建設在健康規范的環境中不斷發展。中心所研發的項目產品主要用于現代機械加工業,生產技術處于國內先進水平,可以降低對國外產品的依賴,部分替代進口,提升刀具加工行業的整體技術水平,以其發揮高精度生產設備的最大制造能力,使得機械制造業盡快步入先進制造的行列。
工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力,從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供咨詢,并參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。
五、經濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元,新增投資1200萬元,預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作,項目實施完成達產后,實現年新增產值3678萬元,年新增利稅480萬元,年出口創匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運行良好,存在的問題主要就是:
1、信息獲取困難,每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息;
2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大,時間較長。建議相關部門給予重視和支持。
績效自評報告4
根據云南省農業農村廳種植業與農藥管理處《關于做好20xx年中央農業轉移支付項目實施調度與績效評價工作的通知》要求,現將西雙版納州20xx年中央農業生產發展資金(耕地地力保護)績效管理自評情況報告如下:
一、績效目標分解下達情況
根據《云南省財政廳 云南省農業農村廳關于下達20xx年中央第二批農業生產發展資金(非貧困縣)的通知》(云財農〔20xx〕116號)精神,西雙版納州及時下發西雙版納州財政局/西雙版納州農業農村局關于下達20xx年中央第二批農業生產發展資金的通知》(西財農〔20xx〕111號),迅速將資金及績效目標下達景洪市、勐海縣、勐臘縣開展工作。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。景洪市20xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目預算1860萬元,截止20xx年12月30日,實際到位項目資金1860萬元,資金到位率100%。勐海縣。20xx年底,西財農發(20xx)252號文件、下達勐海縣20xx年耕地地力保護補貼資金4593萬元;20xx年,西財農發(20xx)111號文件、在4593萬元之中調減126萬元;根據西財農發(20xx)211號文件、實際下達到縣財政20xx年耕地地力保護補貼資金是4466萬元。勐臘縣20xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到20xx年中央農業相關轉移支付資金(耕地地力保護補貼)1880萬元,資金到位率100%。
2.項目資金執行情況分析。景洪市截止20xx年6月2日,景洪市農業農村局完成審核中央耕地地力保護補貼面積24929戶24.7萬畝。補貼標準75.31元/畝,合計兌現資金1860萬元,其中第一批資金兌現完成775萬元,兌現標準31.38元/畝,第二批資金兌付1085萬元,兌現標準43.93元/畝。20xx年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目全年預算總額1860萬元,資金執行數1860萬元,預算執行率100%。勐海縣20xx年中央耕地地力保護補貼資金4466萬元,歷年結余耕地地力保護補貼資金5.09萬元,20xx年可兌付的耕地地力保護資金為4471.09萬元,補貼涉及11個鄉鎮1個農場管委會,補貼面積為665467.8畝,補貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個鄉(鎮)、4個農村管理委員會實際撥付到戶補貼金額1878.9935萬元(不含歷年結余75.17萬元),補貼面積25.9萬畝,享受補貼的農戶數有31775戶。
3.項目資金管理情況分析。為實施好耕地地力補貼工作,切實保護種糧戶利益,促進糧食生產和供給,保障糧食安全,增加農民收入,推進農業農村工作發展,各級黨委、政府高度重視補貼工作,一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會、宣傳標語等方式大力宣傳農業支持保護補貼政策,做到補貼范圍和依據宣傳到戶,補貼金額核定到戶,補貼數額公布到戶,補貼資金兌現到戶,實現補貼政策家喻戶曉,有效調動農民種糧積極性。二是認真制定實施方案。各縣市制定了實施方案,確保保護補貼政策落到實處,能及時、準確將補貼資金兌付到種地農民手中;三是層層抓落實。召開會議,專題研究安排耕地地力保護補貼工作,確保及時補貼工作有效落到實處;并安排相對應科室負責,加強補貼實施、項目管理、資金使用、管理、監督。
(二)績效目標完成情況分析
1.景洪市。
數量指標:20xx年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝,產量10.46萬噸。其中水稻面積:3.86萬畝,產量1.53萬噸;玉米面積25.7萬畝,產量8.7萬噸。完成上級下達30萬畝播種面積績效目標,農業轉移支付耕地地力保護補貼面積24929戶246952.71畝。
質量指標:補貼對象審核準確性,符合條件的農戶100%發放;補貼面積審核準確性,不符合條件的耕地均不予補貼;補貼資金發放程序規范性嚴格按照景洪市20xx年耕地地力保護補貼實施方案要求發放。景洪市20xx年耕地地力保護補貼資金分批于6月30日(第一批)和9月30日(第二批)兌付農戶。資金撥付率100%。
時效指標:按照中央、省、州耕地地力保護補貼發放時限按時發放。
社會效益指標:耕地地力保護在保持政策的穩定性和連續性基礎上,兼顧“生產與生態、公平與效率、指向性與操作性”的原則,充分發揮農業支持保護補貼政策效應,調動和保護農民務農種糧的積極性,主動保護耕地地力,加強農業生態資源保護意識,實施耕地地力保護補貼約束性任務,20xx年全市糧食播種面積達到30萬畝。資金使用無重大違規違紀問題
可持續影響指標:景洪市20xx年耕地地力保護補貼項目實施,減少農藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農家肥;一是鼓勵有效利用農作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發展草食畜牧業;二是大力發展節水農業,鼓勵發展噴灌、滴灌、管澆等節水農業措施,推廣水肥一體化,主動保護地力;三是鼓勵深松整地,改善土壤耕層結構,提高蓄水保墑和抗旱能力;四是探索集成其他有利于耕地地力保護、提升的措施。
滿意度指標。農業支持保護補貼政策公開>95%,補貼農戶滿意度95%。
2、勐海縣。
數量指標:20xx年勐海縣種糧面積為70.01萬畝,預計產量達29.3萬噸;實際納入補貼的面積66.55萬畝,小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬畝沒有納入補貼面積范圍。
質量指標:為加強農業耕地及生態資源保護,補貼資金著重引導農民主要用于:減少農藥、化肥施用量,用好畜禽糞便,增施農家肥;鼓勵有效利用農作物秸稈,禁止焚燒秸稈,鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田,鼓勵秸稈青貯發展草食畜牧業;大力發展節水農業,鼓勵發展噴灌、滴灌、管澆等節水農業措施,推廣水肥一體化,主動保護地力;鼓勵深松整地,改善土壤耕作層結構,提高蓄水保墑和抗旱能力;其他有利于耕地地力保護、提升的措施。
時效指標:提高種糧農民的積極性,確保勐海縣糧食主產縣地位不動搖,為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。
成本指標:不折不扣嚴格執行國家惠農補貼政策,確保資金全部發放到種糧農戶手中。
社會效益指標:提高種糧農民的積極性,確保勐海縣糧食主產縣地位不動搖,阻止農田非農化、非糧化現象行為,為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。
可持續影響指標:提高了糧農投入有機肥料、改良、改善土壤理化性狀,為糧食生產持續發展提供有力支撐。
滿意度指標:指導服務對象滿意度:國家惠農補貼政策對農民是有利無害的政策,減輕了投入負擔、增加了種植收入,涉及農戶滿意度達100 %。
3、勐臘縣。
數量指標:20xx年糧食作物播種面積 (萬畝)任務為29.52萬畝,通過上年實際統計的`各鄉鎮和農場管委會糧食播種面積統計年報為基數,經核定20xx年補貼實際面積為25.91萬畝。
質量指標:全縣耕地地力保護補貼受益農戶31775戶。
時效指標:兌現農民的補貼發放到位率100%
成本指標:耕地地力保護補貼發放金額1878.99萬元 社會效益指標:資金使用無重大違規違紀問題
可持續影響指標:建檔立卡貧困人口受益5615戶
經濟效益指標:增加個人耕地地力保護補貼的收入1878.99萬元
滿意度指標:指導服務對象滿意度%:各鄉鎮、農場耕地地力保護補貼政策公開率達到100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年耕地地力保護補貼項目按照項目方案實施,完成績效目標,工作中存在問題:一是農作物爭地、爭勞現象一年比一年凸顯,農資成本逐年上漲,農民種糧積極性逐年減弱,種糧面積趨于萎縮趨勢。二是由于農戶在提供銀行賬號時,出現提供的賬號與實際申報姓名不相符,導致補貼資金未能及時兌付到農戶卡中;三是確權戶主與補貼系統中原存在的戶主不一致,農戶換卡、補卡手續復雜而辦理新卡較容易,農民手中一戶多卡現象突出,補貼資金難于一次發放到位。四是部分村委會重視程度不夠,掌握政策不細致,在匯總統計過程中存在疏忽大意、漏報錯報現象,造成多次返回更正核實農戶信息,增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護補貼專項工作經費,導致部分鄉鎮、農場管委會工作人員進村入戶開展工作困難,出現無法解決工作產生的開支等問題。下一步我們將加快補貼資金撥付,對項目提前謀劃,提前錄入審核面積,加大與財政部門對接,加強對鄉鎮補貼資金監督督促,及時將補貼兌付農戶手中;同時加大農民補貼信息網絡系統的培訓力度,提高基層工作效率。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
項目實施,彌補了糧價偏底的不足,提高了種糧農民的積極性,為糧食生產持續發展提供有力支撐的基礎,保障了糧食安全。
績效自評報告5
一、主體業務開展情況
學校嚴格貫徹落實國家教育方針及常規管理,嚴格執行《山東省普通中小學管理基本規范》。落實國家課程標準,遵守作息時間,堅持教育公平,無違規辦學行為。嚴格執行招生工作和學籍管理的有關規定,無違規招生行為,學籍管理規范有序,無群體上訪事件發生。
重視德育管理,健全德育工作網絡。制定了明確具體的德育工作目標和計劃,形成了以“誠信守法”教育為主線,具有遞進層次的德育體系。以主題班會、手抄報、文藝演出等多種形式活動為載體,對學生進行道德教育,法制與紀律教育,文明禮儀等方面的德育教育。
建立了學生的綜合素質評價制度和素質評價檔案,鼓勵學生全面發展。開齊開全了國家課程和地方課程,自主開發了包括體育、藝術、信息技術等十幾門校本課程。本年度我校學生共有51人次在上級組織的各級各類比賽中獲獎。其中高天宇同學榮獲全國中學生信息技術奧林匹克競賽初中組山東省第一名,國家一等獎;他還在“星星火炬”全國少年兒童英語風采展示活動山東總決賽與其他4名同學一起榮獲了特金獎;彭一珂同學在第十二屆世界華人學生作文大賽中榮獲國家一等獎;我校中學生田徑隊,參加了東營市陽光體育健康越野長跑賽,榮獲二等獎。
教學工作有制度作保障,日常管理層次清楚、資料健全。學校實施領導班子成員蹲級制度,“深入聽課、及時反饋、認真督查”,對教育教學工作進行全程跟蹤管理。每周有目的、有計劃深入課堂聽課,了解課堂教學情況。加強常規檢查,規范教學行為。每學期做到定期及不定期檢查教案、作業,并記錄每一次檢查結果,以此作為教師年終考核的重要依據。充分發揮教研對教學的促進作用,以各種教學活動為載體,把教研滲透到教學中,以課題研究促進教師觀念更新和教學方式的轉變,努力實現“科研興校,以研促教,研為學用”的目標。今年,共有9人次在國家、省級等各級別論文比賽中獲獎;組織參加了各級公開課比賽,學校教學示范課等活動,20多位教師參加了講課;
20xx年11月,學校被評為全國信息學奧林匹克聯賽山東省金牌學校。
二、經濟社會效益完成情況
20xx年九年級學業考試,我校161名學生參加考試,報考高中136人,其中:一中上線18人,占13.2%;重高上線68人,占50%;普高上線95人,占69.9%。報考中專25人。一年級對轄區內適齡兒童招生率100%。
三、管理運行狀況
學校領導班子都具有校長資格培訓證書,并積極參加各類校長提高性培訓學習,有較先進的辦學理念。學校領導班子按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則,抓大事、議大事。進一步健全黨的組織生活制度,班子成員以普通黨員的身份,積極帶頭參加黨支部組織生活會等活動。班子勤奮工作,大事講原則,小事講風格,正確對待和處理矛盾和問題,形成團結、統一、堅強的領導班子集體,充分發揮了領導核心作用。
堅持民主管理,積極推進政務分開和校務公開,推進依法行政和依法治教工作。對不涉及保密的群眾關心的熱點問題通過政務公開、校務公開的形式予以公示。充分利用職工代表大會、教職工大會、民主生活會、意見表等形式,認真聽取教職工的意見和建議,接受教職工的`監督,保證了學校校規校紀、重大決策以及教師教育教學行為的合法性、規范性和科學性。因此,教職工滿意度很高。
教師職業道德高尚,為人師表。教師管理制度完善。教師工作積極性高,學習氛圍濃厚,形成鉆研業務、努力進取的良好風尚。新課程改革成效顯著。遵紀守法、依法執教。平等對待、關心愛護學生。校本培訓經常化、制度化。全體教師完成規定的繼續教育學分;積極選派教師參加各類培訓學習。
對學校年度預算的編制質量、執行和完成情況符合規定要求。常規管理要求每項業務都認真、仔細、準確、及時地完成。校產管理規范,固定資產帳實相符、帳帳相符、帳卡相符。財務管理制度健全。
嚴格執行政府收費政策,按照政府規定的項目和標準收費。各項收費收入如數上繳財政。大額資金運作實行集體決策,較大項目建設或大宗物資采購實行招投標制度。
績效自評報告6
為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔2018〕34號)等文件要求,對本中心2021年度部門整體支出進行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法,從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執行情況和政策措施有效性、預決算信息公開,以及“三公經費”和運行經費支出控制情況等方面進行了綜合評價。現將績效自評情況報告如下:
一、單位概況
(一)單位基本情況
南京市外事翻譯中心2016年成立,為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業單位,公益一類,主要承擔為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組提供高質量翻譯、會務、咨詢、培訓等服務工作。經核定,本中心全額撥款事業編制9人,截至2021年末實有6人。
(二)單位收支情況
2021年度南京市財政局批復本中心部門預算總收入為141.20萬元,全年實際收入167.26萬元;2021年度部門決算總支出為165.35萬元。
2021年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經費”支出。按支出功能分類,其中:基本支出165.35萬元,無項目支出;按經濟用途分類,其中:工資福利支出162.32萬元、商品和服務支出2.83萬元,對個人和家庭的補助0.20萬元。
(三)單位績效目標
2021年度本中心主要工作安排如下:
按照市外辦的統一部署,積極參與創新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負責的各項專項任務,深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經貿合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動,切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻。
加強翻譯工作,充分發揮翻譯人員的語言優勢,高質量完成市外辦賦予的現場口譯與書面筆譯等翻譯任務,進一步體現中心的特色優勢。認真做好市委、市政府等各級領導外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現場翻譯工作,傳遞南京“好聲音”,以高水平的翻譯服務高質量的外事活動。
根據國內外新冠肺炎疫情和國際形勢的發展變化,按照市外辦的統一部署和要求,始終關注國內外疫情變化,積極做好相關準備,待疫情結束,及時做好承擔和配合協助有關市領導、專項團組等出訪工作,不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊伍建設,加強一專多能型人才的培養,積極創造條件,鼓勵和支持干部參加各類學習培訓,通過政治理論學習、翻譯專業培訓、組織參觀調研等形式,進一步提升干部的`政治水平、業務能力和綜合素質,不斷適應新形勢新任務發展變化的需要。
二、評價結論
2021年以來,本中心克服人員少、任務重的困難,在市外辦的領導和支持下,抗擊疫情,高效完成各項工作,達到了預期目標。
三、單位履職成效
2021年是“十四五”規劃全面實施的開局之年,也是持續做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作,全力推進復工復產的關鍵之年。翻譯中心根據實際情況對年初目標任務做了相應調整,在市外辦黨組的領導下,認真履職,開拓進取,狠抓落實,積極配合市外辦中心工作和重點任務,為市外辦負責和參與的各項外事活動提供有力支撐。
一、圍繞中心,在服務國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進行,保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結好10周年系列紀念活動順利舉辦,助力鞏固提升中文中尼戰略合作伙伴關系;參與南京與意大利佛羅倫薩結好40周年紀念、“拉美與加勒比地區日”等活動,服務中歐全面戰略伙伴關系和構建中拉命運共同體;保障市領導以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動,助力國家總體外交走深走實。
二、參與全市“外防輸入”工作展現新擔當。疫情防控工作方面,深入參與對接上海轉運工作,派出3批次3名工作人員執行昆山一線轉運任務,確保“零感染、零事故、零擴散”;全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部,組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區,始終堅持與基層群眾“兩在兩同”;翻譯疫情相關通告及熱點問答12篇共計1.6萬字,第一時間向在寧外籍人士準確傳遞疫情防控政策信息和要求;積極做好疫情期間外籍人士服務保障,協助落實核酸采樣檢測。
三、推進對外開放和創新合作邁出新步伐。在服務全市中心工作上主動作為,積極融入共建“一帶一路”大格局,協助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設經貿合作對接會、南京—北美及澳洲經貿商機交流會等活動;完成伊朗設拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設,友城關系日益鞏固;保障參加世界城地組織亞太區2021年理事會線上會議、中歐綠色與包容復蘇市長對話會和全球疫情防控經驗交流視頻會,國際曝光度和話語權不斷提升;舉辦T20國際城市創新鏈合作論壇,征集分享近百個創新案例。積極圍繞中心,服務大局,參與全市中心工作,利用對外交流渠道提供招商信息,吸引海外優質項目落戶南京;跟蹤海外先進領域發展動態,編撰《外事信息參考》,助力我市創新驅動高質量發展。
四、加強國際傳播能力建設實現新提升。圍繞推動南京城市國際化建設開展外事調研,完成《創新國際交流合作新模式的調研思考》并榮獲江蘇省《全省優秀調研報告文集》二等獎,參與《講好南京故事 塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告;參與市外辦 “走近留學生 宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動,參與“南京外事”英文網站改版升級,面向外籍人士的宣傳更加聚焦,外事工作見報率和曝光度不斷提升。
2021年各項工作在疫情防控常態化下進行,翻譯中心保障、服務和完成的各項工作,進一步錘煉了隊伍,提升了人員能力素養,得到市委市政府和主管單位的認可,被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進集體,為實現“十四五”良好開局作出積極貢獻。
四、存在問題及原因分析
1.2021年度本中心預算總體執行率為98.86%,完成較好,但部分經費執行率較低,公用經費預算執行率僅為29.30%,雖受疫情因素影響,但也反映出預算執行不到位的問題。
2.培訓經費使用效率有待提升,離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響,嚴控組織人員聚集類活動,培訓經費未能支出使用。
五、下一步改進措施
進一步加強對預算執行的管理,加大對預算編制與執行的監管力度,提高預算資金的使用效率。同時,要強化對預算資金的績效管理,對受客觀因素影響的預算項目及時做出調整,科學合理使用,促進預算資金的使用盡可能發揮其較大的效能。
績效自評報告7
一、基本情況
(一)項目背景、內容。
原糧儲備是關系全縣人民群眾正常生產生活的大事,在遇到嚴重自然災害或突發事件時,縣級原糧儲備能起到保證正常供應和市場穩定作用,根據《豐都縣財政局關于批復20xx年部門預算的通知》(豐都財政發〔20xx〕12號)文件下達“20xx年區縣級原糧儲備”專項資金。
(二)項目資金情況。
截至20xx年12月,20xx年區縣級原糧儲備項目資金到位410萬元;其中縣級配套資金410萬元,全年使用資金409.5萬元,結余資金0.5萬元。
(三)績效目標。
為保障我縣糧食安全,提升我縣應對嚴重自然災害和突發事件的能力,切實落實糧食行政首長責任制工作,靜態儲備9000噸原糧。
(四)部門(單位)職能職責。
擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃;負責擬訂人口發展規劃;負責監測全縣經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任;承擔全社會固定資產投資調控,規劃重大建設項目和生產力布局的責任;研究能源發展的重大戰略問題、能源節約和新能源開發問題,擬訂能源發展中長期規劃和年度計劃、政策并組織實施。按規定權限核準、審核重大能源投資項目,安排財政性建設資金;推進經濟結構戰略性調整;承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任;負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接;負責管理實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格,制定、調整權限范圍內重要商品和服務價格的'政府定價和政府指導價,依法組織價格聽證;對智慧豐都方案設計進行審查、對豐都出臺大數據相關政策開展技術咨詢、專家評審、大數據培訓;保障我縣糧食安全,提升我縣應急供應和應對突發自然災害的能力,切實落實行政首長責任制工作。
二、績效目標完成情況分析
(一)總體績效目標完成情況分析
截至20xx年12月底,完成年初既定目標,靜態儲備9000噸原糧。
(二)績效指標完成情況分析
數量指標完成靜態儲備原糧9000噸;質量指標儲備糧驗收合格率100%;時效指標糧食儲備按計劃完成及時率100%;成本指標實際完成投資控制在概算內的比例100%、年度資金預算執行率100%;社會效益指標保障全縣人民的糧食供給、保障社會經濟發展社會穩定;項目后期管護延續性為長期;受益對象滿意度95%,主管部門滿意度95%。
(三)評價結果
本項目自評得分98分,達到預期績效目標。
三、存在問題
(一)項目管理方面的問題
無。
(二)資金使用方面的問題
糧食巡查問題資金撥付不及時,現已及時撥付。
(三)項目績效方面的問題
績效管理的經驗不足,項目的部分成果無法用指標形式表示;在績效考評指標的設計上,有待完善。
(四)其他方面的問題
無。
四、下一步改進措施
規范績效管理方面需要細化,指標的設計需更加科學。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。
績效自評報告8
一、績效目標分解下達情況
20xx年11月,根據《廣東省財政廳關于提前下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金的通知》(粵財農〔20xx〕132號)、韶關市財政局《關于提前下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金的通知》(韶財農〔20xx〕131號、韶湞財〔20xx〕113號)文件精神,提前向湞江區下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金12,518萬元,其中用于我區農村“廁所革命”項目的資金為200萬元。
20xx年3月,根據《廣東省財政廳關于下達20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金的通知》(粵財農〔20xx〕11號)、韶關市財政局《關于下達20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金的通知》(韶財農〔20xx〕23號)文件精神,向湞江區下達20xx年省級涉農專項轉移支付資金共1734萬元。根據《關于下達20xx年第二批省級涉農專項轉移支付資金的通知》(韶湞財〔20xx〕21號),此批資金未用于湞江區農村“廁所革命”項目。
以上為20xx年省級涉農統籌整合資金分兩批下達我區資金共計14257萬元。其中用于湞江區農村“廁所革命”項目的資金200萬元。全年執行數3.8048萬元,用于支付湞江區農村“廁所革命”工程預算審核費用,預算執行率為1.9024%。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
湞江區全年投入農村廁所革命項目資金為200萬元,均為20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金,全年執行數3.8048萬元,用于支付湞江區農村“廁所革命”工程預算審核費用,預算執行率為1.9024%。執行率較低主要是因為我區農村廁所革命項目于20xx年底我局組織相關單位進行整體驗收,20xx年1月項目驗收合格并已將公共廁所移交鎮管護,我局正督促施工方整理相關材料報區財政局進行審核結算,待區財政局審核結算后,結余的'196.1952萬元用于支付工程尾款,所以暫未支出。
(二)總體績效目標完成情況分析
總體績效目標:全區以建設經濟實用的簡易公廁為主,因地制宜建設無害化衛生公廁,全區共需新改建167座衛生公廁,其中新建旅游公廁18座,新建簡易公廁149座。我區已完成總體績效目標。
(三)績效指標完成情況分析。(根據各三級績效指標值,逐項分析全年實際完成情況。
(1)數量指標:計劃完成公廁建設167座,其中新建旅游公廁18座,新建簡易公廁149座。全年實際完成所有目標值建設。
(2)質量指標:公廁建設達到設計標準。我區農村廁所革命項目所建公廁均按照施工圖紙建設,并達到設計標準。
(3)時效指標:當年完工率達100%。我區20xx年完成34座無害化衛生公廁建設,20xx年完成133座無害化衛生公廁建設,當年完工率達標。
(4)成本指標:不超出預算。我區農村廁所革命項目預算審定金額(建安費)為1327.945177萬元,施工合同價為1314.574798萬元,成本未超出預算金額。簡易公廁建設項目標準為6.5萬元/座,旅游公廁建設項目標準為18萬元/座,以上兩類型公廁建設成本均未超出預算,合規合標。
2.效益指標。
(1)社會效益指標:村民生活質量有所提高。我區把農村“廁所革命”作為一項重要民生工程牢牢抓在手上,使農村無害化衛生公廁得以深入推進,在改善農村廁所衛生環境同時,引領農民改變傳統衛生習慣,有力促進了鄉風文明和美麗鄉村建設,提升了農民生活品質。
(2)生態效益指標:改善村莊污水問題。我區新改建衛生公廁均為三格式化糞池模式無害化衛生公廁,可以有效改善農村廁所污水直排問題,通過無害化處理,改善村莊污水問題。
(3)可持續影響指標:建立農村廁所革命長效管護機制。在廁所革命公廁建設過程中印發了《湞江區農村公廁管理維護工作制度(試行)》,20xx年廁所革命項目已完成全部建設,目前已申請到20xx年度公廁管護資金,目前正在進行資金分配,待工程結算移交鎮村后,將及時撥付給各鎮公廁管護資金,確保公廁長效管護機制正常進行。
3.滿意度指標。服務對象滿意度指標:受益群眾滿意度≥90%。湞江區農村居民對農村廁所革命項目效果總體滿意,涉農資金項目的實施明顯改善了當地人民群眾的居住環境、生態環境、公共服務設施等。根據部分項目所作的滿意度調查可知,服務對象滿意度均大于90%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
湞江區較好地完成了20xx年湞江區農村廁所革命項目涉農資金區域績效目標。但仍存在一些問題:1.20xx年省級涉農統籌整合轉移支付資金執行率較低。主要是由于項目結算進度較慢,計劃20xx年4月完成項目結算,屆時將完成資金全額支出。2.農村廁所革命長效管護機制待加強落實。由于工程尚未結算并移交鎮村,所申請的各鎮公廁管護資金暫未撥付到鎮,待管護資金到位后,將及時督促各鎮加強農村廁所革命長效管護機制落實。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
基本完成20xx年湞江區農村廁所革命省級涉農轉移支付資金項目績效目標,自評等級為“優”。擬在湞江區農業農村局政府信息公開平臺進行公示。
績效自評報告9
一、自評工作開展情況
(一)組織實施情況
為做好2021績效評價工作,縣衛健委成立領導小組,由財務負責人擔任組長,財務科牽頭實施,相關業務科室參與,根據省市相關政策及本縣實際,開展績效評價工作。
按照統一工作安排,年初及追加項目均填報績效目標申報表。9月,對1-8月項目及整體支出做出績效監控報告,資金使用符合序時進度。
2021年,自評項目支出資金執行率達到93.56%。2022年1月,對重點項目基本公共衛生服務上報了重點項目績效評價報告。
(二)項目執行情況
金寨縣衛生健康委員會(部門)2022年自評項目個數共13個,自評項目預算總金額為12900.74萬元,分別為:
1.基本藥物零差率補助408萬元,執行率100%;
2.人口與計劃生育利益導向及管理資金4649.3萬元,執行數3987.59萬元,執行率85.77%;
3.村衛生室日常運行補助134萬元,執行率100%;
4.衛生健康與計劃生育事務管理經費300萬元,執行數131.35萬元,執行率43.78%;
5.基本公共衛生服務經費4543.5萬元,執行率100%;
6.疾控中心傳染病等工作經費195萬元,執行率100%;
7.縣醫院無償獻血工作經費70萬元,執行率100%;
8.衛生監督所執法工作經費26萬元,執行率100%;
9.村醫養老保險繳費和村醫生活補助經費1117.94萬元,執行率100%;
10.梅山社區衛生服務中心服務站點業務用房改造65.93萬元,執行率100%;
11.城鄉居民健康體檢430.03萬元,執行率100%;
12.預防性健康體檢153.04萬元,執行率100%;
13.公立醫院藥品零差率補助808萬元,執行率100%。
二、自評結果概述
(一)總體成效
2021年,本單位預算整體績效運行總體較好,工作推進有力,各項支出按照要求核算,資金也按照相關要求撥付,做到了專款專用。
(二)項目具體成效
1.加強基層衛生工作,促進公共衛生服務提質增效。
一是改進完善全縣城鄉居民健康體檢。下發了《關于改進全縣城鄉居民健康體檢方式及績效考核辦法的通知》(衛公衛秘〔2021〕20號),明確了體檢方式和績效考核內容和指標,各鄉鎮衛生院確定體檢日,對體檢的頻次不作要求,群眾可根據需要,自行到鄉鎮衛生院開展體檢,以期達到早防早治的效果,并依據年底考核結果據實兌現各鄉鎮衛生院體檢經費。
二是做實家庭醫生簽約服務。全年總簽約人數166610人,簽約率30.6%;重點人群簽約人數116163人,簽約率71.76%;有償簽約人數58268人,簽約率12.02%;建檔立卡貧困人口簽約人數54087;計生特殊家庭簽約人數414人,高血壓患者有償簽約人數19042人,糖尿病患者有償簽約人數4893人。全縣公共衛生服務“兩卡制”平臺已產生家庭醫生簽約服務工分值共計3883431分。積極配合殘聯開展殘疾人精準康復簽約,推進全國殘疾人家庭醫生簽約試點縣建設。
三是高效實施基本公共衛生服務。全面推進居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、傳染病防治、兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、衛生監督協管服務、中醫藥健康管理服務等工作,全縣基本公共衛生服務工作的.能力和水平得到了較大提升。全年法定傳染病報告2412例,及時報告率與及時審核率均達到100%。擴大免疫規劃疫苗接種82232針次,共報告預防接種異常反應90例,其中88例為一般反應,異常反應申請鑒定2例,所有病例均得到規范處置;建立居民電子健康檔案500243人份,動態使用率為39.52%。全縣65歲以上老年人完成體檢人數52389人。累計登記管理高血壓74591人,規范管理高血壓56312人;累計登記管理Ⅱ型糖尿病20589人,規范管理Ⅱ型糖尿病16401人;建檔在冊嚴重精神障礙患者2984人,規范管理2614人,其中在冊患者服藥2728人,服藥率為88.77%。全縣共舉辦各類健康講座和咨詢活動5629場次,發放各類宣傳材料82739余份。更換宣傳欄內容584次。
2.加強疾病預防控制,全面提升疾病防控成效。
一是積極落實重大及重點傳染病防控。加強結核病、性病、艾滋病、發熱伴血小板減少綜合征、腸道傳染病防控工作,全年無重大及重點傳染病流行和爆發。結核病防治門診接診結核病患者或疑似患者953人次,新發現并管理肺結核病人178例,篩查涂陽密接者294人,未發現結核病患者;醫療救助貧困結核病人88人,救助金額7.7589萬元。 全年累計報告艾滋病病例300例(按現住地址),其中新發報告32例,我縣管理存活病例228例,接受免費抗病毒治療209例,抗病毒治療覆蓋率91.6%,累計救助209人次,救助金額達18.5萬元。全年累計監測上報感染性腹瀉病例397例,監測河、庫、自來水水樣150份和公廁糞便樣30份,均未檢出霍亂弧菌。
二是做好地方病防治工作。認真開展瘧疾篩查工作,共上報血檢264人,復核33張血片,無陽性血涂片,無瘧疾病例報告。實施了五鄉鎮碘缺乏病試點,完成尿碘、鹽碘的盲樣檢測工作。加強2例麻風病現癥病例的隨訪管理,并對其密切接觸者進行麻風線索調查,共調查20人,未發現疑似病例,同時對28例治愈存活者進行隨訪管理,管理率為100%。
3.加強衛生監督檢查,規范醫療機構執業行為。
一是全面完成國家“雙隨機”抽查任務。按時完成113家國家“雙隨機”監督抽檢安排任務。
二是認真開展日常監督檢查和重點監督檢查。開展了全縣農村集中式供水單位專項執法檢查、國家雙隨機抽查和日常監督檢查工作,共下達《衛生監督意見書》26份,開展了縣內部門間學校食品安全教育與日常管理的行政檢查的雙隨機任務以及市里下達的全縣學校疫情防控專項檢查工作,下達《衛生監督意見書》21份。
三是加強違法案件查處工作。全年查處醫療衛生案件21起,職業衛生案件3起,其中2起案件達到重點案件處罰標準。
4.全面落實計劃生育獎勵扶助政策。
嚴格按照各類獎勵扶助、特別扶助確認條件,完成了各類新增、退出對象和往年計生獎勵扶助對象的資格審核工作。計劃生育獎特扶對象資格確認準確率達到100%,獎特扶資金及時、足額發放到位。
(三)主要問題
1.某些項目資金預算前瞻性不足;
2.項目自評指標不夠精準,定量指標較少,定性指標較多,指標的監管效果不夠明顯;
3.相關業務科室參與度不高,財務人員對項目不夠了解,導致績效目標設置不夠合理。
(四)執行率較低的項目解釋
執行率相對較低的項目,主要原因是人口與計劃生育利益導向資金項目根據當年實際申報人口結算,申報材料齊全,結余資金由財政收回,未出現侵占挪用等違規現象。
三、下一步工作措施
1.加強財務管理基礎工作,進一步規范和提升財務管理工作,讓績效管理貫穿預算的全環節,發揮到應有的監管功效;
2.加強項目管理,每季度調度項目開展情況,重點是項目預算和預算執行、項目績效評價、政府采購執行等;
3.加強組織領導,從單位層面開展績效評價工作,提高站位,增加相關業務科室的參與度。
績效自評報告10
根據《三亞市財政局關于開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔20xx〕478號)要求,現將20xx年度中小學基礎設施建設及改造項目預算執行績效自評情況報送如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
預算單位:三亞市教育局
項目:中小學基礎設施建設及改造項目
主管部門:三亞市教育局
項目負責人:王小翠
聯系電話:0898-88657885
項目概述如下:根據《三亞市“十四五”教育現代化規劃》、《三亞市學前教育發展布局規劃(20xx-20xx)》、《三亞市中小學教育發展布局規劃(20xx-20xx)》等文件精神,三亞市教育局開展中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
1.總體目標:中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,確保教育安全。
年度目標:完成20xx年中小學基礎設施建設及改造項目的建設工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結余。
2.績效指標:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分,設4個指標,其中:項目經濟指標一個“預算執行率”,權重10%;項目產出指標一個“驗收合格率”,權重40%;項目效益指標一個“受益學校數量”,權重40%;項目滿意度指標一個“師生滿意度”,權重10%。
(1)預算執行率:該指標分值10分,以“全年執行數”占“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。
(2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少于90%時,該指標得40分;驗收合格率少于90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。
(3)受益學校數量:該指標分值40分。20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少于10所時,該指標得40分;學校數量少于10所時,該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。
(4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小于80%時得10分;師生滿意度小于80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。
3.當年年度目標完成情況
20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預算執行率為23.70%。項目資金的支出基本保障了各中小學基礎設施新建及改建經費,確保了各項建設工程正常實施,未發生因經費不足而停工的情況。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況
20xx年財政共計安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據各學校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩小學校園改造項目測繪費和那會小學等供配電工程建安費共計585.64萬元,截至預算年度終了,財政安排資金結余1885.86萬元。
(二)項目資金安排落實、總投入等情況
落實情況:20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況
資金執行情況如下:
20xx年中小學基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預算執行率23.70%。
(四)項目資金管理情況
項目資金嚴格按照《海南省人民政府關于規范政府投資項目管理的規定》的規定實行報賬制,并結合《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目管理規定的通知》(三府〔20xx〕112號)和《三亞市教育局機關財務管理辦法》,進一步加強和規范項目資金支出,不挪用、不擠占、不拖延,強化工程竣工驗收及結算審計工作,確保工程質量及資金安全。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
我局收到項目資金后,依法履行項目法人的職責,組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號)依法委托代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等文件精神,依法依規確定項目各參建單位,應實行監理的項目一律聘請監理單位進行監督。
(二)項目管理情況
在中小學基礎設施建設及改造項目的執行過程中,我局依托財審科、電教站等科室職能設立多個工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協調、監督及指導,確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設項目的質量保障。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。
1.項目的經濟性分析(經濟指標)
預算執行率:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執行率為23.70%。該指標得2.37分。
2.項目的`效率性分析(產出指標)
驗收合格率:利用20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支付的各中小學新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會小學等供配電工程和東方紅小學等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。
3.項目的效益性分析(效益指標)
受益學校數量:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會小學和東方紅小學等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大于10所,該指標得40分。
4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)
師生滿意度:為了中小學基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學校在校師生發出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學生滿意度100%。學生滿意度大于90%,該指標得10分。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析
指標“預算執行率”完成程度偏低。中小學基礎設施建設及改造項目主要用于三亞市內各中小學零星工程建設經費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處于前期工作階段,所以預算執行率不高。
(二)績效自評綜合得分情況
中小學基礎設施建設及改造項目20xx年度目標完成良好,經費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價為“優”。
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃
根據《三亞市人民政府關于印發三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)的文件精神,加快項目前期工作進度,盡快進入項目施工階段,確保學校的教學需求,確保師生安全。
績效自評報告11
一、項目目標任務完成情況
涇縣孤峰河防洪治理工程位于孤峰河下游昌橋鄉境內,起點位于新橋村獅子山壩,終點位于柏山村柏山干渠下530m處,河道全長6.75km,堤防加固、河道清淤疏浚、護坡護岸、攔河壩維修加固,引水閘拆除重建工程、潛壩、堤頂防汛道路等工程等。20xx年4月完成了《涇縣孤峰河防洪治理工程初步設計》,20xx年5月25日宣城市水務局組織了專家對設計報告進行了審查并批復(水管[20xx]239號)。本工程批準概算投資為2310萬元,其中中央預算內資金1478萬元,省級配套370萬元,地方配套資金462萬元。目前資金已經全部到位。基本同意本次初步設計概算編報投資4486.15萬元,其中工程編報投資4435.87萬元,審核工程投資為4301.52萬元(不含建設補償和移民征地投資50.28萬元)。
二、建設“四制”管理
(1)項目法人制
該項目的項目法人組建符合規定要求。內設機構有辦公室、財務科、工程技術科、工程質量監督科、征遷協調科。其中辦公室定員2人、工程技術科定員2人,財務科定員1人,工程質量監督科定員1人,征遷協調科定員2人,基本滿足規定和建設要求,確保項目法人責任制落實到位。
(2)招標投標制
涇縣孤峰河防洪治理工程于20xx年9月30日在涇縣公共資源交易中心公開招標,中標單位為安徽圣紅建筑工程有限公司(中標價為:20xx.09萬元);涇縣孤峰河防洪治理工程監理標,20xx年10月12日在涇縣公共資源交易中心公開招標,中標單位為安徽鳳陽金城建設工程技術有限公司(中標價為:26.36萬元)。
(3)合同管理
20xx年2月26日涇縣水利局于安徽省水利水電勘測設計院簽訂了設計合同,合同中明確了工程設計完成的時間、內容、質量技術要求,工程設計費62.55萬元。
20xx年10月18日與安徽省圣紅建筑工程有限公司簽訂施工合同,雙方達成本工程施工合同,合同價為20960905.66萬元,嚴格按照招投標文件的有關規定進行工程施工,嚴禁合同外項目的發生。
20xx年10月29日與安徽省鳳陽金城建設工程技術有限公司簽訂了委托監理合同,合同價為26.36萬元,嚴格按照監理合同進行監理。
(4)材料及設備供應
本工程的所有工程材料均由施工方自主采購。設備和材料供應基本能滿足工程建設需要。
(5)工程質量
實行建設單位負責、施工單位保證、監理單位控制、政府部門監督。按照ISO9002標準要求,加強施工過程控制,使質量始終處于受控狀態。
質量監督:一是落實好項目法人責任制,嚴格項目法人單位的人員配備。二是開展好建設監理工作。委托安徽省江河水利水電工程監理咨詢有限公司對該項工程進行監理,監理單位的監理人員為4名,保證有足夠的人員在工地,同時對重要地區和部位實行旁站監理,保證了工程質量。三是完善質量管理體系,加大質量監督檢查力度,委托第三方質量檢測機構對工程質量進行檢測。嚴格按照《水利工程質量管理規定》要求,完善建設單位負責、施工單位保證、監理單位控制、政府部門監督的質量管理體系,使質量管理工作始終處于層層有人抓、處處有人管的`局面。四是完善質量管理制度。推行“全額承包、責任到人、共受獎罰、共擔風險”的承包責任制。開展水利工程建設質量效益達標活動,使工程建設與配套、管理、效益有機結合,保證了建設項目的順利實施。
三、資金管理
(1)資金撥付情況
該工程項目資金,全額撥付到賬。
(2)工程款支付及時性
該項目單位嚴格按照合同約定根據施工進度支付工程款,無拖欠工程款現象。
(3)資金管理與合同價款結算
為順利進行本工程各項建設工作,涇縣財政局經建股負責工程資金使用的監督和管理工作。工程開工以來,嚴格按照現行財務管理制度要求,做到專戶存儲、專款專用,并制定了《中小河流資金使用管理辦法》等財務管理制度,工程進度款以單元為單位按月支付,對施工質量不合格或單元工程質量評定資料不齊全的單元工程拒絕或推遲簽發計量支付簽證;月支付簽證由施工單位按單元填報匯總、監理審核、辦公室審定,資金支付由涇縣水務局領導根據月支付簽證和資金情況審批后報縣財政局審核支付。累計撥付資金1465.88萬元,占合同價20xx.09萬元的70%。項目法人按照合同約定支付工程款,無托欠工程款現象。
建管處根據工程建設管理實際情況,制定了《工程建設資金及財務管理辦法》。建管處下設財務科,配備了專門的財務人員,負責按《國有建設單位會計制度》進行核算和管理,要求在實際工作中,做到賬款分開、印鑒分開保管,做到賬賬、賬表、賬證、賬實相符,無擠占、截留、挪用專項資金現象。
四、進度管理
涇縣孤峰河防洪治理工程目前已完成計劃任務100%,各工程均不存在質量問題,于20xx年12月13日完成完工驗收工作。
(1)工程按照上級要求開工建設,進度符合中央、省級進度要求,滿足度汛形象進度要求。
(2)建設內容完成情況:工程按照批復要求完成年度建設任務。
(3)統計報表情況:工程統計報表上報及時、準確、完整。
五、審計管理
工程由涇縣審計局在審計庫中隨機工程咨詢公司作為項目跟蹤審計單位,截至目前未發現問題。
六、稽查檢查
(1)稽查監察整改情況:各項目歷次檢查未發現問題。
(2)廣域網考勤情況:各項目嚴格按照省水利、市水務局要求進行了廣域網考勤,項目法人根據考勤結果對參建單位提出了信用評價意見。
七、工程驗收
(1)檔案資料管理:工程建設檔案資料完整。
(2)工程驗收:涇縣孤峰河防洪治理工程于20xx年12月13日完成完工驗收工作。
八、管護措施落實
薄弱環節治理項目明確了管理主體為屬地人民政府,落實了管理人員和管理經費,待項目完工驗收后由鎮政府實施管護。
績效自評報告12
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.部門機構設置和在職人員情況。
機構設置:瀘西縣人力資源和社會保障局設9個內設機構。
(一)辦公室。
(二)政策法規與勞動關系科。
(三)規劃財務與基金監管科。
(四)就業促進與職業能力建設科。
(五)職稱與事業單位管理科。
(六)工資福利科。
(七)勞動保障監察科。
(八)組織人事科。
(九)信訪和調解仲裁科。
在職人員情況:瀘西縣人力資源和社會保障局機關實有在職32人,具體為行政人員17人、機關工勤人員4人、事業人員11人。
2.部門職責。
(一)擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計劃,提出貫徹執行人力資源和社會保障有關法律、法規、政策的實施意見,并負責組織實施和監督檢查。
(二)擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動辦法并組織實施,建立統一規范的人力資源市場。負責職業中介機構的管理,負責對人力資源市場進行監督檢查。
(三)負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和措施并組織實施。完善公共就業服務體系,建立就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立城鄉勞動者職業培訓制度。貫徹執行高校畢業生就業政策,牽頭擬訂具體實施辦法并組織實施;會同有關部門建立高技能人才、農村實用人才培養和激勵體系。
(四)負責推進建立覆蓋城鄉的社會保障體系。貫徹執行養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險的政策,擬訂具體實施意見并組織和監督實施。負責全縣企業離退休人員社會化管理工作,負責全縣養老、失業、工傷等社會保險待遇領取資格認證工作。逐步提高基金統籌層次。會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理監督制度,審核、編制社會保險基金預決算草案。擬訂社會保險基金支付、管理、運營的貫徹實施辦法,對社會保險基金進行監督和管理。指導、監督縣域的社會保險工作。會同有關部門實施全民參保計劃。
(五)負責就業、失業和相關社會保險基金的預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持全縣就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。
(六)貫徹執行勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制。落實職工工作時間、休息休假和假期制度,執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。
(七)負責深化職稱制度改革工作,擬訂貫徹專業技術人員管理、繼續教育等政策的實施意見并組織實施。參與人才管理工作,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。組織擬訂技能人才培養、評價、使用或激勵制度。落實職業資格管理制度、職業技能評價政策。
(八)會同有關部門實施事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理辦法并組織實施。
(九)會同有關部門擬訂貫徹執行事業單位、機關工勤人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見并組織實施,貫徹執行企事業單位人員福利和離退休政策。
(十)貫徹落實農民工工作政策,并負責擬訂相關實施意見,會同有關部門編制農民工工作規劃,協調、推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。
(十一)完成縣委和縣政府交辦的其他任務。
(十二)有關職責分工。
與瀘西縣教育體育局的職責分工。高校畢業生就業政策由瀘西縣人力資源和社會保障部門牽頭,會同瀘西縣教育體育局等相關部門擬訂。高校畢業生離校前的就業指導和服務工作,由瀘西縣教育體育局負責;高校畢業生離校后的就業指導和服務工作,由瀘西縣人力資源和社會保障局負責。
3.2020年重點工作。
2020年,縣人社局在縣委、縣政府的正確領導下,在上級業務部門的悉心指導下,堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發展、助脫貧為主線,積極應對疫情影響,主動克難、主動服務、主動拼搏,較好的完成了各項工作任務。
一是就業創業工作穩步推進。截至目前,全縣城鎮新增就業人數3129人,完成州級下達計劃數2483人的126.02%;城鎮失業人員再就業人數598人,完成州級下達計劃數523人的114.34%;就業困難人員就業人數538人完成州級下達計劃數471人的114.23%,城鎮登記失業率控制在4.2%以內。
二是人事人才工作得到較好落實。抓好事業單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內容、標準和干管權限,完成2019年度7291名事業單位工作人員及行政機關(參公)工勤人員的年度考核結果審核備案;切實做好企事業單位專業技術人員職稱申報推薦工作,今年共審核推薦申報專業技術職稱評審人員614名,其中:初級135名、中級267名、高級236名,涉及教育、建設、經濟、農業、工程等專業技術人才,為我縣經濟社會全面發展提供重要人才保障。
三是社會保障能力和水平不斷提高。擴大社會保險覆蓋面。進一步鞏固擴面成果,以返鄉農民工、農轉城人員等城鎮適齡居民為重點,大力宣傳繳費檔次、個人帳戶記錄政策和多繳多得、長繳多得的激勵機制,積極引導城鎮居民早參保、勤續保和選擇較高檔次的養老保險制度,全面擴大社會保險覆蓋面,養老、工傷、失業三險險工作進展明顯。被征地農民養老保險工作扎實推進。按照《瀘西縣被征地農民參加基本養老保險補助辦法的通知》精神,貫徹執行各項政策規定,有序推進審核認定工作,足額兌現參保補助資金。目前,全縣共有1501戶4189名被征地農民已享受到政策實惠。
四是勞動者權益保障機制不斷完善。截至目前,共接待群眾來訪1100余人次,受理來訪案件96起,共為1044名農民工追回被拖欠工資1474.46萬元;受理勞動人事爭議案件44件,不予受理7件,結案43件。
(二)部門績效目標設立情況
2020年部門績效目標設立情況。
一是自上而下的任務分解
通過自上而下的任務目標分解,將整體目標分解到各個部門科室或個人,明確要完成整體目標各個部門科室應該承擔的職責。這是目前設定績效目標比較通用的一種方法。可以保持我局自上而下目標方向統一,逐層分解到各個部門科室直至個人,并幫助指導完成目標。這是縱向任務分解,將局機關的整體目標劃分為小的、獨立的目標。
任務目標分解強調上下之間的.目標關系和相互責任,實行統一行動達成整體目標。
二是個人發展需要制定的任務目標
除了完成任務目標,管理者要考慮局機關和個人的發展需求。基本的任務指標是一定必須要保證和完成的,如果各個部門科室或個人仍有余力,可以給予設定其他任務或更高調整目標,幫助其能力不斷提升,這也體現出績效管理的實際意義,幫助科室或個人提升業績水平。
(三)部門整體收支情況
1.整體收支情況:本年度總收入1691.91萬元。其中:一般公共服務支出收入0.19萬元,社會保障和就業收入共計1423.75萬元,衛生健康共計收入47.91萬元,其他節能環保支出收入7萬元,住房保障收入32.79萬元,農林水收入180.26萬元。本年度總支出2058.47萬元。其中:一般公共服務支出支出0.19萬元,社會保障和就業支出共計1761.81萬元,衛生健康共計支出47.91萬元,農林水支出208.76萬元,其他節能環保支出支出7萬元,住房保障支出32.79萬元。2020年專項資金項目支出1448.66萬元。主要資金為中央、省級就業專項資金支出。公用經費支出63.3萬元,主要用于單位辦公用品購置等支出。“三公”經費支出均為國內接待費,金額為0.74萬元,2020年無會議、培訓支出。年末結轉結余22.18萬元,其中財政撥款結轉0.02萬元,非財政撥款結轉為22.16萬元,主要為就業專項資金結轉。
2.資產情況。2020年資產總額合計529.32萬元。包括流動資產114.4萬元(貨幣資金114.4萬元),非流動資產414.81萬元(固定資產凈值414.81萬元)。
3.基本支出。基本支出609.8萬元,主要用于支出工資福利、辦公費、水電費、接待、差旅費等單位保障性支出。
4.項目支出。項目支出1448.66萬元,主要用于就業專項資金支出,包括培訓費、社保補貼、城鎮及鄉村公益性崗位補貼、外出務工獎補、建卡戶培訓期間補貼交通生活費等專項支出。貸免扶補及創業補貼專項工作經費。
二、部門績效自評報告情況
(一)績效自評目的
了解2020年度瀘西縣人社局整體支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況,以及所取得的效果。通過評價,在部門預算配置、預算執行等方面總結經驗,找準存在的問題,為進一步加強和規范部門資金支出,提升預算配置的科學合理性,優化財政支出結構提供決策參考和依據,為下一步部門整體支出績效評價的逐步推開進行經驗性積累奠定基礎。
(二)績效自評組織過程
(一)前期準備。準備自評資料并保證完整性、及時性、真實性、佐證材料的準備,材料質量等要求。
(二)組織實施。包括布置、審核、檢查等情況,存在問題及有關意見及建議。
(三)分析評價。按照項目績效管理有關規定,遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則,對項目決策、準備、實施等進行了自我評價。
(三)績效自評指標體系(詳見附件)
(四)績效自評結論
瀘西縣人社局年度工作任務已完成,目標責任的履職情況良好。具體為:
2020年度實施項目4個,已完成的項目有4個,分別為:①中央就業專項資金;②農村勞動力轉移就業就業培訓補貼;③滬滇勞務協作專項資金鄉村公益性崗位補貼;④困難職工生活補助及湖北反向農民工求職補貼。
具體情況為:1.中央就業專項資金補貼項目,根據紅財社發〔2020〕31號文件,非本級財政投入資金400萬元;紅財社發〔2020〕74號文件,財政撥款收入360萬元。兩項資金760萬元,主要用于支付鄉村公益性崗位補貼、外出務工獎補、建檔立卡培訓產生的交通生活補貼,截止2020年12月31日,支付補貼資金760萬元。
2.農村勞動力轉移就業就業培訓補貼項目,根據瀘開組辦便箋〔2020〕55號文件,上海對口幫扶農村勞動力轉移就業補貼資金60萬元,截止2020年12月31日,支付農村勞動力轉移就業補貼資金60萬元。
3.滬滇勞務協作專項資金鄉村公益性崗位補貼,根據紅財農發〔2020〕25號文件,安排滬滇勞務協作資金140萬元,用于支付鄉村公益性崗位補貼,截止2020年12月31日,支付鄉村公益性崗位補貼140萬元。
4.困難職工生活補助及湖北反向農民工求職補貼。根據紅財建發〔2020〕27號,財政撥入困難職工生活補助3.9萬元、湖北返鄉農民工求職補貼3.1萬元,截止2020年12月31日,支付補貼資金7萬元。
三、評價情況分析及綜合評價結論
瀘西縣人社局2020年部門整體執行的績效情況達到預期,2020年瀘西縣人社局在縣委、縣政府的正確領導下,在上級業務部門的悉心指導下,堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發展、助脫貧為主線,積極應對疫情影響,主動克難、主動服務、主動拼搏,較好的完成了各項工作任務。
一是就業創業工作穩步推進。截至目前,全縣城鎮新增就業人數3129人,完成州級下達計劃數2483人的126.02%;城鎮失業人員再就業人數598人,完成州級下達計劃數523人的114.34%;就業困難人員就業人數538人完成州級下達計劃數471人的114.23%,城鎮登記失業率控制在4.2%以內。
二是人事人才工作得到較好落實。抓好事業單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內容、標準和干管權限,完成2019年度7291名事業單位工作人員及行政機關(參公)工勤人員的年度考核結果審核備案;切實做好企事業單位專業技術人員職稱申報推薦工作,今年共審核推薦申報專業技術職稱評審人員614名,其中:初級135名、中級267名、高級236名,涉及教育、建設、經濟、農業、工程等專業技術人才,為我縣經濟社會全面發展提供重要人才保障。
根據瀘西縣人社局填報的2020年整體績效支出自評結果如下:略
扣分說明:投入指標(扣分項為在職人員控制率)、過程管理指標(扣分項為三公經費及年初預算調整率)、產出指標(扣分項為任務完成情況及重點工作辦結率)三項指標分別扣2分,效果情況指標(扣分項為效益)扣3分。
四、存在的問題和整改情況
在部門預算績效管理的認識上不夠,在項目管理、財務管理、資金跟蹤問效管理、爭取上級資金等方面存在差距。一是績效評價意識不足,績效管理制度弱化,對建立內部會計績效工作缺乏積極性、主動性;二是會計基礎工作做得不夠,單位會計人員是一崗多職,單位崗位之間相互牽制、相互監督的作用沒有發揮很好效果;三是監督考核機制不到位,單位沒能建立內審機構,涉及相關工作都依附于財務人員完成,形成完成工作后沒有評價,無后續監督考核環節;四是績效管理評價環境受其上級部門影響比較大。
五、績效自評結果應用
通過自評,瀘西縣人社局部門整體績效支出較為規范,并對存在問題及時整改,建議財政部門根據評價情況安排次年預算資金。
六、主要經驗及做法
一是梳理單位績效基礎工作進行評價。通過開展單位整體績效的基本要求和重點內容,圍繞重點工作開展一系列工作。發現單位現有績效制度基礎的不足之處和薄弱環節,通過"以評促建"的方式,推動單位如期完成績效目標制定與實施工作。二是堅持重要性原則。在整體評價的基礎上,重點關注重要業務事項和高風險領域,特別是涉及扶貧領域和關鍵崗位。在建立實施績效評價的基礎上,認真對照,真實完整地反應評價表和評價報告。
七、其他需說明的情況
隨著現代化進程及信息發展,績效評價工作已顯得十分必要,但該項工作的開展及推進需要單位上下共同學習及努力,希望得到相關部門的指導及參加專題講解。
附件:2020年部門整體支出和項目支出績效評價情況表
績效自評報告13
一、工程概況
該項目起于玉山互通連接線終點,經石柱梁、柳水井、石埡子、馬家梁,止于恩陽區與巴州區交界處尖子山,全長9.585公里,路基寬8.5米,橋梁寬度9米,路面類型為瀝青砼路,技術標準公里二級。
1、項目資金申報及批復情況:
根據恩陽區發展和改革局《關于玉山至鼎山(巴州區界)建設工程可行性研究報告的批復》(恩區發改行審〔20xx〕469號),項目投資估算24385.45萬元。資金籌集方案為:上級補助資金5879.4萬元,占總投資的24.1%;地方財政預算安排資金14506.05萬元,占投資的59.4%;安排政府一般債券4000萬元,占投資的16.5%。
2、項目績效目標:
玉山至鼎山(巴州區界)建設工程目前路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,根據區委區府的要求及項目工期計劃,在確保質量、安全的前提下,預計20xx前12月前初步達到通車條件,提升基礎設施,同時帶動產業結構和產業布局的改變,開發優勢產品和資源,帶動地方經濟的發展,提高整體生活水平,從而產生巨大的社會效益。
3、項目資金申報相符性:
本項目嚴格按照合同協議述相關約定,及時整理相關資料,上報相關部門,完成資金申報各項工作。
二、項目實施及管理
1.根據合同協議書約定,路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,截止20xx年6月10日已完成計量9100萬元,已支付5300萬元,資金到位率58.24%。
2.項目財務管理情況:巴中市恩陽區公路養護段是恩陽區交通運輸局的下屬單位,單位設立財務股,建立完整的財務管理制度,獨立完整的會計賬務,及時準確的進行賬務處理,每月按時上報財務數據,按時按期申報繳納各項稅費。
3.項目組織實施情況
巴中市恩陽區公路養護段為項目業主,四川殷銘建設工程有限公司為施工單位,四川興旺建設工程項目管理有限公司為項目監理。各參建單位密切配合、協調一致推進項目建設。
三、項目績效情況
1.項目完成情況:
玉山至鼎山(巴州區界)建設工程項目自20xx年開工以來,路基部分已完成80%,橋梁下部結構已完成,道路預計20xx年12月達到通車條件。
本項目合同約定質量目標為合格,自開工以來,質量、安全均處于受控狀態,未出現重大事故。截至20xx年6月,已完成工程計量共計9100萬元。
2.項目績效情況:
該項目建成后能解決恩陽區義陽山旅游路網的.全面建成,推動全區交通旅游的更好發展。同時該項目建成完善了當地的交通基礎設施條件,改善該區域的投資條件,增強對外來投資的吸引力,對促進區域經濟發展,增加就業,促進當地人民收入的增加和人民生活水平的提高有著重要的意義。
四、問題及建議
(一)問題
1、資金到位非常困難。因目前資金撥付率低,項目資金不能及時到位,施工推進慢。
2、房屋征拆進度慢。房屋征拆因補償、溝通協調等各種原因進度滯后。
3、占用林地、耕地手續辦理難。相關手續辦理程序復雜,等待期長。
4、工期延誤大。因資金到位困難,施工壓力大,資金撥付不能及時到位,影響如期完工。
(二)相關建議
1、請政府加快房屋征拆工作。
2、協調相關部門辦理占用林地、耕地手續。
3、確保即使撥付進度款。
績效自評報告14
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
為了貫徹落實區委區政府對農業產業發展的高度重視,為有序推進我區農業產業的穩步發展,大力發展以精細農業和休閑農業為特色的城郊高效現代農業,全面提升我區農業產業發展水平和市場競爭力,關注農業增效,關心農民增收,結合實際,重點對肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產業給予大力的扶持。根據婁星區產業特點制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,組織各相關單位和鄉鎮辦事處開好會,現場指導產業的建設和發展,制定驗收方案,組織相關單位進行現場驗收,及時報送驗收結果給婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,并對相關項目進行長期指導和服務。
(二)目標任務及完成情況
1.目標任務。
全區圍繞“一園三區四帶”的產業發展布局,做大做強六大主導產業,一是以高燈河流域以智慧農業產業園建設為重點以工業化思維建設模式通過區城鄉投農業公司這一建設平臺,圍繞創建國家現代農業產業園的長遠目標著力打造設施農業、精細農業聚集區。二是以一鄉一業為出發點,建好產業“四帶”,即即高燈河流域設施蔬菜、紅薯及休閑農業、民宿帶,漣水河流域水果種植帶,孫水河流城休閑旅游及高檔優質稻產業帶,金溪河流域優質糧油產業帶。重點支持一園三區四帶區域內帶頭能力強輻射范圍廣品牌創造優勢明顯農業經營主體。遠郊即水洞底鎮、蛇形山鎮、雙江鄉鄉以支持發展第一、二產業為主,其他鄉鎮以支持發展第二、三產業為主。具體目標:支持創建優質蔬菜示范基地2個,新建蔬菜加工標準化生產線2條;優質水果基地25個(20xx年);高標準紅薯育苗基地1個,高標準紅薯種植500畝以上示范基地1個,現代化紅薯加工生產線1條、現代化紅薯粉絲加工線1條;規模化肉牛養殖基地6個;創建市級農業產業化龍頭企業8家;成功申報“三品一標”中的綠色認證3個;支持每一個龍頭企業建設農產品質量安全身份認證;鼓勵各類農業經營主體參加各種農產品交易節會。大力支持發展4-6家三、四、五星級的鄉村旅游民宿。
2.目標任務完成情況。
通過各鄉鎮及經營主體的一年來的努力和發展,20xx年共對5個特色產業進行了現場驗收,2個認證進行了審核(其中綠色認證3個品種、市級農業龍頭企業16家),1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)。完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,設施蔬菜2個,面積46.078畝,新增經果林基地23個,面積2838畝,肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),新建農產品加工廠5個(蔬菜2家,紅薯3家),休閑民宿6個,根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金安排落實情況
根據婁底市婁星區人民政府常務會議紀要[20xx]4號的精神,原則同意20xx年婁星區美麗鄉村建設資金盤子(附后)。根據20xx年的具體情況,結合《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的六大產業,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進資金盤子中拿出3000萬元進行農業產業發展,實際預算中只需1343萬元。
(二)項目資金實際使用情況
通過《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體申報,鄉鎮現場審核再上報,通過農業農村局現場驗收和審核,由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室會審,項目應獎補1291.965萬元,實際獎補991.13萬元,其中經果林應發752.085萬元,只發了60%合計451.251萬元,還有40%合計300.835萬元未發放到位。
(三)項目資金管理情況
由農業農村局匯總驗收結果和數據上報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室審核,經領導小組簽發送財政局下撥發展資金到每個鄉鎮和辦事處財政所,經農業農村局及相關業務對接單位和股室通知實施主體,實施主體開具票據,經鄉鎮相關領導認可簽字,再到鄉鎮和辦事處財政所領取獎補資金。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
根據婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組資金盤子建議,區委區政府常委會紀通過和認可 ,由農業農村局組織制定《婁星區特色農業產業發展項目實施方案》,根據方案中的六大產業,通過區級組織開會,鄉鎮宣傳,經營主體通過績效項目申報,鄉鎮現場審核再上報,由農業農村局匯總報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室認可后,并組織相關單位現場技術指導。
(二)項目管理情況
根據文件要求,農業農村局和相關業務單位組織相關業務股室進行現場查看,并進行初步審核,同時技術指導實施主體組織產業生產,到規定時間組織相關單位進行5+1場驗收和審核,匯報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進工作領導小組辦公室,具體業務由相關業務單和鄉鎮辦事處共同監管及指導。
四、項目績效情況
(一) 項目完成情況分析
根據文件要求,項目的申報、實施完成情況,我局組織的農業產業項目中的綠色認證3個品種完成率100%;市級農業龍頭企業16家 ,完成率200%;1個整治項目進行了現場驗收(耕地拋荒5畝)完成率100%;完成了紅薯育苗基地(6.5畝)和示范基地(584畝)各1個,完成率100%;設施蔬菜2個,面積46.078畝,完成率100%;新增經果林基地23個,面積2838畝,完成率92%;肉牛基地5個(其中新建1個、擴建4個),完成率100%;新建農產品加工廠5個(設施蔬菜2家,紅薯3家),完成率125%;休閑民宿6個,完成率100%;根據各特色產業的共同發展,在種養殖方面有突出的發展和帶動效益,在區級相關領導的關心和幫助,重點支持了種植:包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個子項目;養殖:包括肉牛、生豬、羊、雞、水產等6個子項目。
(二)項目的成本分析
根據各項目實施主體的績效項目申報表的成本核算,經果林的成本是1萬元—1.2元萬/畝,25個申報項目3013畝;紅薯育苗基地和示范基地的運行成本是1500元/畝,2個基地共計590.5畝;肉牛基地運行成本是2萬元—2.2萬元/頭,5個基地共計1007頭;簡易設施蔬菜基地的運行成本是0.8萬元—1萬元/畝,2個基地共計46.078畝;初加工農產品加工廠運行成本是50萬—150萬元/個(500—1000平方米),無菌生產加工廠是200萬元—500萬元(500—1000平方米);民宿實施主體的運行成本是120萬元—220萬元/個(5-15間);綠色認證的運行成本是2.5萬元/個;市級農業龍頭企業投入達500萬元—800萬元,資料申報運行成本是3.5萬元—4萬元/個。
(三)項目的時效性分析
經果林是我區從20xx年重點組織實施的一個獎補項目,水果的生長周期長,3-5年是幼苗期,5-8年才是掛果期,前期一直是培育期,投入成本大,管理費用高;肉牛投入周期至少在2年以上,運營成本高,管理成本高,防疫技術含量高;紅薯、蔬菜及設施基地,投入周期1年;加工廠的投入周期一般在1-2年,2年后才能產生效益;綠色認證和市級農業龍頭企業投入周期2年以上。
(四)項目效益分析
根據不同的產業,投入成本的不同,周期不同,管理成本不同,產品研發不同,宣傳不同,所產生的效益就不同。如經果林的周期長,投入大,管理成本高,回效慢,但掛果期長,后期維護不是特別難,投入成本也低,但高品質的水果,后期管理要求比較高,5年后的'產出效益只有15%左右,大約產值達425萬元;肉牛2年后的出欄率只有25%左右,效益產出也在12%—15%之間,大約產值達125萬元;紅薯因20xx年種苗的供應慢,造成減產明顯,畝產只達到1500斤—2000斤/畝,產值1500元—1800元/畝,產值達100萬元左右;蔬菜因雨水太多,產量也明顯減少,產值達70萬元左右;
紅薯和蔬菜加工廠受季節性明顯,效益產出也在15%之間,產值達2200萬元左右。
五、主要經驗及做法
1、經過前期的宣傳和指導,區級年初組織開會,做好動員,鼓勵各鄉鎮做好宣傳和發動,現場指導選好產業和場地,加強服務,由上到基層、到實施主體,再由實施主體根據實際情況,層層上報,減少了盲目的跟風,盲目投資,有技術,有資本,有情懷才能做好農業項目。
2、我們宣傳的宗旨,搞農業項目就是選資源,選老板,選產業。
3、有的放矢,從我區的實際情況,結合個產業特點聘請專業團隊跟蹤指導。
4、前期選址和產業項目的確定,由各實施主體通過申報,匯同鄉鎮、科研院所及相關部門共同協商,科學論證,技術跟蹤,服務指導,做好經濟效益和社會效益預算,再進行批量種養植及產業鏈的拉長,更好的規避自然風險和技術風險。
5、重點突出特色產業的發展,盡量做到我有你無,我多你少,我精你粗,提高產業附加值。
6、通過產業基地和加工基地的建設,通過土地流轉、基地就業、土地入股分紅等模式,為貧困人員增收解決實際問題,對脫貧攻堅和鞏固脫貧成果有顯著的成效。
六、存在的問題
1、加強前期的規劃,鄉鎮和區級產業發展方向基本一致,共同研究,共同指導。
2、制定長期的扶持和發展規劃。
3、制定一套完整的管理制度,共同監督產業發展的維護情況,有問題及時反饋和整改。
4、建立完整的信任體系,監管項目進度表,及時止損。
七、建議和改進措施
1、關于重點項目進行重點扶持,連續扶持是有必要的,這樣才能扶出特色、品牌、亮點,為我區申報現代化農業產業示范區打好基礎。2、配套的特色產業也要重點關注,為城郊農業發展增添色彩。
績效自評報告15
根據區編辦《關于開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對執行機構編制情況進行了認真地自查,現將自查情況報告如下:
一、內設機構情況。
按照“三定”規定,本單位內設機構為二科一室,即公司管理科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴大,職工人數增多,業務量增大,原有的內設機構不適應工作需要,現實際內設機構為六科一室,即:xx管理科、xx執法科、xx開發科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。
二、編制落實到人情況。
上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人,經過機構調整以后,沒有增加人員編制數,供銷社機關現實有人數為34人,嚴格按“三定”規定將人員編制落實到人。
三、領導職數配備情況。
機關現有32人,其中:處級干部6人,科級及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領導職數配備問題上,處級干部由上級組織部門考察任命,科級干部我們嚴格按照職數推薦,事前上報上級組織部門備案后方可任用。
四、執行機構編制情況。
20xx年6月組建以來,機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。
一是在科級干部的任用上,我們嚴格按照《干部任用條件》,堅持標準和程序,嚴格執行審批手續;
二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開,建立了人員編制管理簿,接受系統內外干部職工的監督;
三是我們嚴格按照“三定”方案,沒有越位和缺位情況;
四是在內設機構的問題上,重新組建以后,由于管理范圍擴大,業務量增加,20xx年經區委、區政府同意后增加了內設科室,本單位一直沒有擅自增加內部科室,更沒有擅自更改機構名稱,掛牌或拆分機構的情況;
五是我們每年按照區編委規定的.時間、程序和要求進行年檢,嚴格按照區編委批準的機構名稱刻制公章;
六是在機構編制管理工作中,沒有出現群眾來信來訪、舉報投訴,群體上訪等情況。
總之,本單位在機構編制人員的問題上,嚴格按照區編制辦的規定;在科級干部選拔任用上,嚴格按照規定條件程序和報批手續,沒有出現違規違紀情況;在管理上嚴格按照“三定”方案,認真履行工作職責,沒有出現越職、越權的情況。
回顧近年來我們的機構編制工作,在區委、區政府的領導和區編委的指導下,取得了較好的成績,但是,離上級的要求和形勢的發展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策,爭取得到各級領導的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時,我們還要進一步提高認識,堅持把機構編制工作納入重要議事日程,切實加強組織領導,要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度,力求使機構編制政策做到機關干部人人皆知;要進一步加強機構編制管理工作,嚴格執行政策,堅持依法辦事,加強調研指導;要進一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳,做到上級數據準確及時,各項資料齊全,按時整理歸檔。
績效自評報告16
為進一步提高預算績效管理工作效能,保證績效評價的客觀性、公正性,使預算資金達到產出的效果,現將鄉鎮衛生院基本藥物補助項目評價情況報告如下:
一、基本情況
(一)項目基本情況
根據縣政府辦公室《關于印發臨沭縣實施國家基本藥物制度工作方案(試行)的通知》(沭政辦發(20xx)12號)文件要求,鄉鎮衛生院實行基本藥物制度各級財政補助。
(二)項目具體資金安排
項目預算:自20xx年起每年固定補助1600萬元,20xx年增長到1900萬元,上級補助無固定標準,縣級補差,建立基本藥物制度補助年度增長機制,增幅保持與我縣財政增長速度同步。20xx年預算1900萬元,其中縣級資金1250萬元,上級資金650萬元;20xx年縣財政局足額、及時撥付縣級資金1250萬元,上級資金702.3萬元(本年度上級資金補助多),我局按照各鎮街所轄服務人數足額、及時撥付到各鎮街衛生院。
二、項目績效目標情況
(一)總體績效目標
積極構建城鄉醫療衛生服務體系,科學配置醫療衛生資源,進一步提升基層醫療衛生服務能力,保障全民健康,切實解決人民群眾看病難、看病貴的問題。
(二)20xx年度績效目標
建立基本藥物制度補助年度增長機制,增幅保持與我縣財政增長速度同步,按照每年10%的速率遞增,切實減輕鄉鎮衛生院經濟負擔,進一步提升基層醫療衛生服務能力,保障全民健康,切實解決人民群眾看病難、看病貴的問題,提升群眾滿意度。
三、績效自評工作開展情況
縣衛健局尹昌明局長主持召開了分管領導、參加績效評價人員的會議,傳達了績效評價的`總體要求、評價過程。采取了聽取匯報、查看檔案、審閱資金使用情況,隨機調查就診患者等方式進行。結束后,匯總相關數據,形成績效評價報告。
四、項目效果情況
(一)產出指標
1.數量指標:藥物補助服務人數預期指標值62.68萬人,實際完成指標值62.68萬人,分值15分,得分15分。
2.質量指標:鄉鎮衛生院醫療服務能力顯著提升,預期指標值提升,實際完成指標值提升,分值15分,得分15分。
3.時效指標:是否及時完成撥付計劃,預期指標值是,實際完成指標值是,分值10分,得分10分。
4.成本指標:與預算成本是否一致,預期指標值一致,實際完成指標值高于預算成本,分值10分,得分9分。
(二)效益指標:
1.經濟效益指標:明顯減輕鄉鎮衛生院的負擔,預期指標值明顯,實際完成指標值明顯,分值10分,得分10分。
2.社會效益指標:保障全民健康率提升,預期指標值提升,實際完成指標值提升,分值10分,得分10分。
3.可持續影響指標:努力讓群眾就地就醫,預期指標值是,實際完成指標值是,分值10分,得分10分。
(三)滿意度指標:
服務對象滿意度指標:受益人滿意度預期指標值100%,實際完成指標值100%,分值10分,得分10分。
五、評價結論及建議
(一)評價結論
評價得分99分.資金撥付足額、及時;由于本年度上級補助資金比往年多,所以高于預算成本;鄉鎮衛生院醫療服務能力顯著提升明顯提升;明顯減輕了鄉鎮衛生院的經濟負擔;保障了群眾就地就醫;受益人滿意度100%,圓滿完成年初制定的績效目標任務。
(二)存在問題
無
(二)相關建議
無
績效自評報告17
一、部門(單位)概況(10分)
1、縣統計局是負責本縣統計和國民經濟核算工作的政府直屬機構,是1個獨立的核算行政單位,7個內設機構。
2、在職10人.共有編制12人(行政編制6人,行政工勤1人,普查中心事業編制5人)
3、主要職責(一)貫徹執行國家、省、州統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度、統計標準;貫徹實施新的國民經濟核算體系和全國、全省、全州統一的基本統計制度;完善和統一全縣各項核算制度和方法。(二)承擔領導和協調全縣統計工作,指導全縣統計工作業務和國民經濟核算工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任;依法治理統計工作,宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國統計法》和《中華人民共和國統計法實施細則》以及《省統計管理條例》。檢查監督統計法規的實施,開展對統計違法案件的調查和查處工作,維護統計數據的準確性、真實性。(三)負責組織實施全縣人口、經濟、農業等重大國情國力普查工作,會同有關部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調查計劃、方案并組織實施,匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統計數據。(四)負責組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業等國民經濟行業以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發展基本情況、環境基本狀況等領域的.統計調查,建立全縣經濟社會發展監測評價制度及指標體系,對重點鄉(鎮)和重要領域實施監測評價,牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣基本統計資料。(五)建立健全全縣統計數據質量審核、監控和評估制度,依法對重要統計數據進行審核、監控的評估,組織指導統計基層基礎建設。(六)負責對全縣國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析和預測,定期發布全縣經濟社會發展情況的統計信息,向縣委、政府及有關部門提供統計咨詢建議,向社會公眾提供統計信息服務。(七)會同有關部門做好社會經濟運行監測統計工作,及時、準確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數據。(八)加強統計信息化建設,建立和維護全縣基本單位名錄庫,發揮好全縣統計系統廣域網的服務功能。(九)組織管理和實施全縣社情民意調查工作,組織開展統計科學研究工作。(十)承擔縣政府公布的有關行政審批事項。(十一)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、專項資金收支情況(10分)
專項資金收入情況:20××年收省局撥付專項資金資金共計23.6萬元整,其中:包括農普兩員補助資金10萬元,平安建設調查補助經費1.6萬元,旅游等調查經費2萬元,基層基礎建設補助10萬元。
專項資金支出情況:專項資金使用嚴格按照省統計局《財務管理制度》、《會計核算管理制度》和其他相關規定執行,此次績效評價過程未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
(一)按省、州規定發放鄉鎮兩員補助費共計10萬元使用情況:1.已經全部下發17個鄉鎮,其中:米龍鄉5000元,波斯河鄉7500元,德差鄉5000元,八角樓鄉7500元,惡古鄉5000元,麻郎措鄉5000元,木絨鄉5000元,河口鎮7500元,八衣絨鄉5000元,牙衣河鄉5000元,紅龍鎮5000元,呷拉鎮7500元,西俄洛鎮7500元,祝桑鄉7500元,瓦多鄉5000元,普巴絨鄉5000元,柯拉鄉5000元,經費支出總額10萬元。
(二)20××平安建設調查補助經費1.6萬元使用情況:1.辦公費1.6元。包括購置開展平安建設調查工作辦公文具等辦公用品。
(三)旅游等調查經費2萬元,1.辦公費10883元,包括開展各項調查工作辦公用品購買;3.印刷費9117元,包括統計調查表打印等費用。經費支出總額2萬元。
(四)基層基礎建設補助10萬元,1辦公費100000元,用于購買電腦、激光打印機、墨粉盒等,其中:購買電腦和激光打印機已經全部列入本單位固定資產。
三、專項支出管理情況(56分)
(一)項目績效目標設置(20分)
為加強和規范我局專項資金管理,充分發揮專項資金使用效益,依據相關的法律和規定,制定專項資金使用辦法。省級專項資金的管理和使用應符合財政預算管理的有關規定,遵循公開公平、突出重點、專款專用、注重績效的原則。
(二)綜合管理情況(26分)
為加強我局預算績效管理,不斷提高財政資金配置和使用效益,經局研究決定,成立了績效管理自評領導小組,由局長任組長,分管財務副局長任副組長,財務室干部為成員,專門負責本次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導,以整體績效支出為內容,對各項支出的質量指標,數量指標,對指標內容進行一一的評價考核打分,取得一定經濟、社會、環境效益。我局在資金使用上一直按照國家財經法規和本局財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支,按照財經制度的有關要求,做到專款專用,專人保管,保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)績效目標完成情況(10分)
1、20××年安排的4個專項資金共計23.6萬元已經全部撥付到位,并全部按期支出使用。為確保專款專用,發揮應有作用,我局制定了嚴格的專項資金管理辦法,嚴格按制度辦事,嚴防專項資金挪用它用。
2、本局的專項資金主要用于統計調查方面的支出,不存在招投標,主要是嚴格按照局里的財務管理制度,統一嚴格管理。
3、(1)委托業務費1.6萬元,資金來源為省級補助,全部用于辦公用品購買。
(2)農業普查兩員經費10萬元,全部發放至各鄉鎮。
(3)旅游等調查經費2萬元用于調查工作中下鄉補助和產生的差旅費。
(4)基層基礎建設補助10萬元全部用于局維持機構正常運轉所需的公用支出。
四、自評結論及建議(20分)
1、我局切實做到財務管理健全規范,沒有發生違法違規現象,我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用,嚴格控制專項資金的開支,提高經費的使用效率。
2、我局認真對20××年專項資金項目績效進行了評分,評分結果是96分。
績效自評報告18
一、項目基本情況
龍陵縣龍山鎮楊梅山麥子地自然村村組道路硬化項目,硬化主道路1條,土石方開挖9840m,C30砼道路硬化1468m,砂礫石墊層1004m。項目惠及農戶97戶422人,其中建檔立卡貧困戶16戶53人。
二、項目績效自評工作開展情況
項目竣工驗收合格后,及時組織農業中心、自然資源管理所、國土規劃中心、項目辦、交通管理所、財政所、水利工作站、村兩委及監督委、施工單位、監理單位等項目參建單位和部門開展績效評價工作,結合聽取民意、實地勘察、查看資料的方式對項目績效目標實現情況進行自評,通過充分醞釀,民主評價、分類匯總,形成自評表(初稿),自評表(初稿)在項目村、村民小組公示無異議后,形成最終的項目自評結果。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。龍陵縣龍山鎮楊梅山麥子地自然村村組道路硬化項目總投資90萬元,資金來源為:邊境地區轉移支付資金90萬元。項目補助資金現已全部撥付到位。
1、2.項目資金執行情況。龍陵縣龍山鎮楊梅山麥子地自然村村組道路硬化項目資金共支出90萬元,其中:土石方開挖支付95448.00元、C30砼道路硬化支付726660.00元、砂礫石墊層支付77910.40元。以上合計900018.40元,經雙方協商,施工方自愿讓利18.40元,實際支付900000.00元。
2、資金執行率100%。
3.項目資金管理情況。根據《云南省財政廳專項扶貧資金管理辦法》(云財農〔20xx〕213號)、《龍陵縣財政專項扶貧資金鄉級報賬管理實施細則(試行)的通知》(龍政辦發〔20xx〕67號)文件要求進行嚴格管理;涉農整合資金嚴格執行國家及扶貧資金有關財政政策,財務管理要求和扶貧資金使用管理規定,不得擠占、截留和挪用。建立健全財務管理制度,規范會計核算。項目實行鎮級報賬制。按照“誰使用、誰主管”原則,項目鎮對項目資金的使用履行監管職責,項目實施單位承擔項目資金的安全主體責任。項目實施納入屬地管理,嚴格執行項目法人責任制,工程監理制,合同管理制,項目公開公示制度。項目建成后形成的固定資產,由項目實施單位及時辦理賬務管理、資產移交、產權登記、建后管理手續。
(二)項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。
(1)數量指標:硬化主道路1條,土石方開挖9840m,C30砼道路硬化1468m,砂礫石墊層1004m。項目惠及農戶140戶680人。
(2)質量指標:通過項目組質量驗收,此項目符合項目各項技術標準;施工工藝均符合現行的國家有關建筑設計規范和行業標準;工程使用年限≥10年。
(3)時效指標:此項目于20xx年1月招投標,于20xx年1月開工,于20xx年2月竣工。
(4)成本指標:此項目分部分項工程全部按照項目事業計劃下達文件組織實施,單價全部按照事業計劃和招投標單價執行。
2.效益指標完成情況。
(1)經濟效益:通過項目建設有效改善了項目區道路基礎設施條件,保障了群眾的出行需要,促進了農產品輸出,對烤煙、石斛、核桃、茶葉等產業的發展具有較大推動作用,帶動貧困戶增加經濟收入600元左右。
(2)社會效益:該項目的實施,有效提升了群眾參與項目建設和民主議事的.積極性,能起到凝聚民心、團結群眾的作用,營造了安定、團結、穩定的社會氛圍。項目惠及農戶140戶680人。
(3)生態效益:項目實施后,極大改善了項目區村容村貌,人居環境條件明顯提高,群眾的生態保護意識逐年提高,環境保護力度不斷加大。
(4)可持續影響:為使項目發揮長期效益,道路設計使用年限≥10年。
3.滿意度指標完成情況。項目區群眾人口滿意度達98%,鎮村組滿意度100%。
四、績效自評結果
通過對龍陵縣龍山鎮戶孔村榨地組道路硬化項目進行了自評。得分情況為:產出指標40分、效益指標40分、滿意度指標20分。自評得分合計100分。
五、結果公開情況和應用打算
績效評價結果已在項目村、村民小組進行了公示公開。項目績效評價工作是項目建設和管理的重要組成部分,對實施的項目發揮的效益起到綜合評價的作用,每件項目竣工后都必須進行績效評價,將績效評價工作納入長效機制,長期堅持和廣泛推廣。
六、績效自評工作的經驗
1.項目建前績效目標申報。在項目規劃、申報、實施方案編制的過程中,將績效目標申報作為一項重要的組成部分,合理設置各子項指標,減少項目實施偏差,確保完成績效預定目標。
2.項目建中績效目標監控。在項目實施工程中,每季度開展一次績效目標監控工作,對產生偏差的原因及時分析,及時調整,防止與事業計劃和規劃設計產生嚴重偏差。
3.項目建后績效目標自評。項目完成竣工驗收并完成項目資金支付后,及時組織參建單位相關人員開展績效自評工作,對標對標,按照預設績效目標項目逐項評價,做到實事求是,避免主觀干預,真正做到績效評價結果科學、合理,具有指導性和現實意義。
七、其他需說明的問題
存在問題和建議:項目區基礎薄弱,農民增收致富的自覺意識不強,產業發展緩慢,嚴重制約著社會、經濟、文化的全面發展,僅靠個別基礎設施建設項目投入很難發揮明顯的效益。需通過實施更多的綜合性較強項目,給予鄉村薄弱地區更多幫助,使工程的覆蓋面更廣,效益更明顯。
績效自評報告19
根據民生工作要求,對照《安徽省美麗鄉村建設績效評價辦法》,采取查閱軟件資料和現場成效查看相結合的方式,依據安徽省美麗鄉村建設績效評價指標體系,縣美麗辦認真開展自評工作,自評結果如下:
省級中心村建設成效類基本指標(100分)
自評得分:99.5分
一、建設規劃編制及執行(5分)自評5分
中心村選址科學合理;符合新一輪土地利用總體規劃,并與產業發展劃、村鎮建設規劃等相街接;規劃人口規模達到《安徽省美好鄉村建設規劃(20xx-20xx年)》要求;規劃體現鄉村特色和地域特點;在規劃制定過程中,充分尊重農民意愿;中心村建設規劃落實較好。
二、重點建設任務(75分)自評75分
(一)垃圾處理(10分)
建立生活垃圾收運處置體系,交通便利且轉運距離較近的村莊,生活垃圾按照“戶集、村收、鄉鎮轉運、市縣處理”的方式收運處理;其他村莊的生活垃圾通過“戶集、村收、鄉鎮處理”等適當方式就近處理;合理配置垃圾桶、垃圾房或垃圾池、垃圾收集和清運設備;生活拉圾及時清掃、收集,日產日清,中心村內無暴露和積存拉圾;垃圾處理選擇符合農村實際和環保要求、成熟可靠的終端處理工藝,推行衛生化的.填埋、焚燒、堆肥、沼氣處理和垃圾發電等方式。
(二)飲水安全鞏固提升( 6分)
結合“十三五”國家農村飲水安全鞏固提升工程,通過區域集中供水、小型集中供水等方式,擴大農村自來水使用覆蓋面,提升飲水安全保障水平,安全飲水普及率達到100%;水質符合國家《生活飲用水衛生標準》,水壓水量能夠較好滿足生活需求。
(三)衛生改廁( 7分)
戶用衛生廁所普及率達到80%以上;無露天類糞坑和簡易茅廁。
(四)房前屋后環境整治( 6分)
電力、通信線路架設安全規范、無違章交越和搭掛;有序堆放雜物,實現村莊內無亂搭亂建、亂堆亂放。
(五)通路暢通( 10分)
納入年度多村道路楊通工程的村莊,實施通村主干道路拓寬改造,路寬達到4.5米;未納入年度鄉村道路暢通工程的村莊,除受有關政策法規和特殊自然條件限制的,通村主干道路路寬達到3.5米;村內主干道路采用水泥、瀝青或者磚石等鄉土材質硬化,路寬一般不低于3.5米;村內路網布局合理,主次分明。
(六)污水處理( 8分)
以分散處理為主,通過分戶式、聯戶式的辦法,采用整體式類池、三格式糞池等簡易處理技術,就地生態治理;或在有條件和實際需求的地方,采用經濟有效、簡便易行、工藝可靠的無動力、微動力處理技術進行集中處理;或靠近城鎮污水集中收集系統的,接入市政、企業污水管網進行處理;生活污水處理率達到80%以上。
(七)河溝渠塘疏浚清於(5分)
整治疏浚河溝渠塘,實現水體清澈;無積存垃圾、無白色污染、水面無明顯漂浮物;村內加強橋涵配套。
(八)公要服務設施建設( 8分)
接照因地制宜、資源整合,簡易適用的要求,在有需要的地方,利用現有設施統籌改造,或新建,或就近共享農村綜合服務中心;服務中心面積適當,能夠統籌合理使用,具備農家書屋(圖書室)、文化站(室)、便民服務功能;結合寬帶支撐工程,實現寬帶通村,適當提高固定寬帶家庭普及率。
(九)村莊綠化(6分)
開展村莊道路、水體沿岸、庭院和村莊周圍綠化,村莊建成區綠化覆蓋率達40%;村莊建成區范圍內道路、河渠綠化率達90%;村前屋后因地制宜發展小菜國、小果園、小竹園、小花園、小茶園等,實現庭院美化;村莊綠化適地適樹,以喬木、鄉土樹種為主,灌木為輔,自然式種植,綠化效果較好。
(十)村莊亮化(5分)
在村莊主干道和公共活動區域,利用多種方式安裝安全簡易路燈,進行適度亮化;維護到位、使用正常。
(十一)長效管護機制(4分)
建立縣鄉財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結合等切實可行的經費分擔機制,做到有制度、有資金、有人員,實現垃圾和污水處理、綠化、衛生保潔、公共設施維護等長效管護。
三、產業發展(10分)自評10分
中心村主導產業突出,主導產業產值占總產值50%以上,轉變農業發展方式成效明顯;中心村土地(包括耕地、林地、水面)流轉適度規范;村集體年經營性收入達到l0萬元以上。
四、農村精神文明建設(5分)自評4.5分
培育多村文明新風,積極開展文明村鎮、文明家庭文明戶、“好兒女、好婆媳、好夫妻”或具有地方特色文明創建活動;開展道德評議活動,設立“身邊好人榜”等類似評議;開展“傳家規、立家訓、揚家風”活動,村規民約合法簡約規范且群眾知曉率高;廣泛開展各種志愿服務活動,重點開展關愛農村留守兒童、留守老人、留守婦女活動;挖掘整理本地本村歷史文化、傳承和保護鄉村非物質文化、彰顯鄉村特色文化,古樹古民居保護等較好;中心村治安狀況較好;廣泛開展農民普法教育,積極開展法治村鎮、“法律明白人”等創建活動,引導群眾依法有序反映問題、化解矛盾。
五、群眾評價(5分)自評5分
環境衛生改善、基礎設施改善、公共服務改善、鄉風文明改善滿意度高;不存在違背辭眾意愿、損害辭眾利益、搞面子工程等問題。
省級中心村建設特別加分項(2分)
自評得分:1.5分
1.村內次干道采用沙石等多土材質道度硬化,實現“戶戶通”,便于群眾出行;
2.村內實現雨污分流;
3.村內建有室外體育文化場所;
綜上,我縣20xx年美麗鄉村建設績效評價,省級中心村建設成效指標自評得分101分。
績效自評報告20
一、項目基本情況
1.區衛健局監督管理村衛生室落實基本藥物制度的情況,執行落實村衛生室人員補助,為基本藥物制度持續實施提供有力保障。
2.根據省財政廳省衛生計生委《關于下達2015年村衛生室實施基本藥物制度中央補助結算資金的通知》(川財政社[2015]106號)的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法。全區村衛生室均為基本藥物制度實施單位,全部納入各級村衛生室補助范圍。
二、評價項目開展情況
2021年我局嚴格按照中央、省、市區各級補助分別按照1792元、4500元、2500元每個衛生室落實補助,對覆蓋有農業人口的按1.5元/人落實補助,收到各級補助共計453.2744萬元,其中財返資金為224.8047萬元。
為支持村衛生室全面實施基本藥物制度和鄉村醫生隊伍建設,資金發放安全、規范,以上資金管理符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法規定;資金撥付審批程序和手續完整、齊全,符合項目預算批復或合同規定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為基本藥物制度的實施和保障村衛生室衛生防疫“網底”功能提供了穩定的經濟基礎。
三、綜合評價結論
村衛生室實施基藥補助經費嚴格參照《四川省基本藥物制度補助資金管理辦法》,符合各級財政規劃,按照規定標準分配資金,確保資金足額到位,資金使用符合預期。有效確保了農村居民的基本醫療服務和基本公共衛生服務的可及性。
四、績效評價分析
(一)項目決策情況。
1、根據省財政廳省衛生計生委《關于下達2015年村衛生室實施基本藥物制度中央補助結算資金的通知》(川財政社[2015]106號)要求:中央補助資金按照全省農業人口數和村衛生室個數兩個因素進行計算分配:50%資金按全省農業人口數平均分配,人均水平1.5元;50%資金按全省村衛生室個數平均分配,每個村衛生室1792元。
2、按照《四川省衛生廳關于加強和維護鄉村醫生隊伍穩定工作的通知》(川衛辦發[2012]631號)要求:實行基本藥物制度后,國家和省相繼出臺了鄉村醫生一系列補償政策,各地必須不折不扣的'貫徹落實。另根據省財政對鄉村醫生的補助根據省財政廳精神,從2012年起,省財政對村衛生室補助從原來的3000元提高到4500元,并按各地實有村衛生室個數計算補助;縣(市區)補助從2000提高到2500元,也按實有村衛生室個數計算補助。
(二)項目管理情況
我局嚴格根據省財政廳省衛生計生委《關于下達2015年村衛生室實施基本藥物制度中央補助結算資金的通知》(川財政社[2015]106號)及《四川省衛生廳關于加強和維護鄉村醫生隊伍穩定工作的通知》(川衛辦發[2012]631號)的要求管理資金,未另行制定資金管理辦法,以上資金管理符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法規定;資金撥付審批程序和手續完整、齊全,符合項目預算批復或合同規定用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(三)項目效益情況。
村衛生室補助及時發放,有效穩定了鄉村醫生隊伍,鞏固了我區農村衛生基層網底,確保為農民群眾提供安全有效、方便廉價的基本醫療和公共衛生服務。
五、評價結論及建議
我局2020年村衛生室項目各級補助及時到位和發放、嚴格執行財務管理制度、賬務和會計核算規范,取得了穩定了鄉村醫生隊伍,鞏固了我區農村衛生基層網底的預期目標。
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