出納員崗位職責(15篇)
在生活中,崗位職責對人們來說越來越重要,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務與責任的統(tǒng)一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編精心整理的出納員崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
出納員崗位職責1
職責:
1、按規(guī)定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每人負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規(guī)定程序保管現金,包裝庫存現金及有價證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證,并傳遞到有關的`制單人員。
5、完成部門領導交辦的其他工作任務。
崗位要求:
1、全日制大專以上學歷,從事出納工作經驗3年以上,房地產業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財務類相關職業(yè)資格證書;
3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。
4、個人形象好、氣質佳、待人友善。
出納員崗位職責2
職責:
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;編制資金日報、月報
4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷,財務等相關專業(yè)畢業(yè)
2、誠信正直、愛崗敬業(yè)、認真仔細,具備高度的責任感、良好的職業(yè)道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作辦公室軟件,熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;
6、良好的'學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識
出納員崗位職責3
1.在總出納的領導下,負責酒店現金收支工作,直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確,在交款人面前點數,如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額,超額的'庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬,并結出金額,現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各種印章,應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批,責任會計蓋章后的合法憑證,經審批后辦理付款,并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現長款或短款,必須如實向領導匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證,并清理現金,將當天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收人現金不準坐支,未經財務經理批準,不能任意挪用現金,也不得將營業(yè)現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現金支票,并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù),不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證和有關報表。
出納員崗位職責4
崗位職責:
1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;
2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;
3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領導安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學歷,具備會計從業(yè)資格證書;
2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔保;
2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;
3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業(yè)務流程;
5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。
出納員崗位職責5
工作職責:
1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;
2、負責購買支票、收據管理,并負責保管有關空白票據和空白支票;
3、審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現金收支付業(yè)務;
4、保管相關財務單據;
5、及時記錄現金、銀行日記賬;
6、其他交辦的.工作。
任職資格:
1、要求上海市戶口,并持有會計上崗證;
2、大學專科以上學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
3、具有2年以上出納工作經驗;
4、熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;
5、工作細心,認真,能夠承受壓力;
6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。
出納員崗位職責6
1、負責辦理公司資金的`提取與存入,及時登記和編制銀行及現金日記賬,并與銀行進行對賬;
2、審核各類費用的報銷單據,核實無誤后付款;
3、協(xié)同部門經理發(fā)放職工工資;
4、負責歸集各部門禮品費用情況表;
5、負責編制其他應收應付明細表,確認員工的借支情況。
6、負責及時填制記賬憑證,打印并粘貼;
7、負責購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。
8、配合其他部門工作;
9、完成上級交辦的任務。
出納員崗位職責7
職責:
1、申請票據,購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的.登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格:
會計專科以上學歷,口齒清晰,普通話標準;
富有責任心,有親和力,具有一定的服務意識;
有較強的進取心,具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;
熟練使用計算機及各種辦公軟件;
出納員崗位職責8
1、負責項目房款、稅費、團購費、租金計收,開具收據、發(fā)票,換取發(fā)票,管理使用POS機;
2、負責復核物業(yè)公司每日款項收支單據,每日和管家做好當日收款票據,款項交接,登記收款明細表。匯總表,月末匯總后報會計進行賬務處理;
3、每日負責將銷售房屋收取的現金存入銀行,房款現金單獨入賬,日常開支不得從房款資金中支用;
4、每日及時將收款信息錄入明源系統(tǒng);
5、整理月度收款收據、發(fā)票,編制銷售收款匯總表;
6、管理空白收據、發(fā)票,領購、核銷已開收據、發(fā)票;
7、管理使用公司發(fā)票專用章、開具房款發(fā)票;
8、管理客戶購房檔案,整理各項發(fā)票,及時換票,核對好契稅退款金額報批退款流程。
出納員崗位職責9
在部長領導下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
根據審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對收單,在月末作出相應調整,做到銀行對帳單相符。
登記現金和銀行日記帳,做到月結日清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現差錯及時查清更正。
認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù),嚴格執(zhí)行市(縣)內采購領用支票的手續(xù),控制使用限額和報銷期限。
正確編制現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給財務登帳。
配合對應收款的.清算工作。
嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關規(guī)定,辦理現金收支付業(yè)務,做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
負責妥善保管現金、人價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
負責掌管公司財務保險柜。
完成財務部長臨時交辦的其他工作
出納員崗位職責10
職位描述:
1、負責協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;
2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的`進行管理、記錄;
3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;
4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質及相關印章;
5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤清卡。
任職要求:
1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經驗;
2、熟練掌握財經法規(guī),嚴格執(zhí)行各項財經紀律和規(guī)定;
3、為人誠實守信,道德品質優(yōu)良,具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;
4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;
5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執(zhí)行力;
6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。
7、西安本地戶口優(yōu)先
出納員崗位職責11
1、嚴格按照國家有關現金管理制度的.規(guī)定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金,超額部分應及時存入銀行,不得以任何名義以白條抵充現金,更不得任意挪用現金。
3、妥善保管好有關印章,空白收據,空白支票。對于空白收據理力和空白支票,應專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票,作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存,支票遺失時,應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務發(fā)生時間順序對已粉完的業(yè)務編制記帳憑證,并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對,對未達帳項要及時查詢清楚。
5、保管好庫存現金及各種有價證券,確保現金及有價證券完整無缺,負賠償責任。
6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
出納員崗位職責12
1.認真執(zhí)行國家財經法規(guī)、現金管理制度,遵守本單位的財務管理制度。
2.遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴格遵守機關《保密守則》,不得擅自泄露單位的財務信息。
4.出納員直接收到的'現金款項,要在第一時間存入本單位指定賬戶,不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。
7.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。
8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少,都須主管領導簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。
10.現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。
11.一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù)。
12.負責管理本單位財務保險柜。
出納員崗位職責13
一、嚴格執(zhí)行國家財政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結算的規(guī)定,根據審核無誤的憑據辦理款項收會結算業(yè)務。
二、根據已結算的收付款憑證,分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳,并算出當日余額。
三、定期檢查庫存現金和銀行存款額,月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款,做到日清月結,帳款帳單相符。
四、遵守國家現金管理制度,注意庫存現金不能超過銀行規(guī)定的'限額;收入現金及時送存銀行,不得以白條抵庫,更不能隨意挪用現金和公款私存。
五、管理好收費憑證,銀行支票,嚴格簽發(fā)空白支票。
六、管理好互助金,零存整取工作,搞好教職工及學生人身保險、醫(yī)療保險工作。
七、按時完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。
八、不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作以及審核和會計檔案保管工作。
九、對于現金要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任,要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得隨意轉交他人。
十、完成學校領導交給的其他工作任務。
出納員崗位職責14
1、 負責每月的記帳、結帳,以及計算機的各種期末處理,打印出各種匯總表。
2、負責各種報表的編制工作,并按規(guī)定編寫報表說明。報表要做到數真實、計算準確、內容完整、跡工整、裝訂整齊。
3、負責將經領導審核后的報表及時送到有關單位和部門。
4、負責向領導提供各種財務信息與數據。
5、負責根據會計制度的規(guī)定,按照會計核算要求,設置會計科目,做好明細會計科目的增、刪、調整工作。
6、負責平時會計憑證的審核工作。并經常對帳面數反映的.情況進行分析、對比總結,及時提出問題與改進管理工作的意見。
7、負責完成領導安排的其他工作。
出納員崗位職責15
(一)組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。
(二)做好領導臨時交辦的其他工作。
(三)嚴格按照資金審批程序進行款項支付。
(四)負責保管庫存現金、空白支票,確保其安全和完整無損。
(五)負責銀行存款賬戶的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行余額調節(jié)表,由會計審核無誤后將其歸檔備查。
(六)向部門經理每日報送資金賬戶的.結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況,并及時反饋銀行有關信息。
(七)對收回的票據必須進行清點核對,確認并登記所收資金,對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。
(八)編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬,做到日清月結,賬面余額與庫存現金每日核對無誤。
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