績效自評報告

時間:2024-11-21 02:58:47 報告 我要投稿

績效自評報告15篇

  在當下社會,報告與我們的生活緊密相連,報告具有語言陳述性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢?以下是小編收集整理的績效自評報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

績效自評報告15篇

績效自評報告1

  一、績效目標分解下達情況

  荔波縣20xx年市政設施維護經費項目資金資金分解下達預算和績效目標情況。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  1.中央和省級項目資金到位情況分析。

  2.市、縣配套資金到位情況分析。

  縣級配套資金到位 萬元。

  3.中央和省級項目資金執行情況分析。

  4.中央和省級項目資金管理情況分析。

  (二)績效目標完成情況分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)數量指標。街道照明路燈燈桿3214套,小巷照明路燈500盞;亮化燈飾約41.6萬盞;變壓器63臺;燈籠、中國結合計1000余串/對;路面面積142萬平方米(含人行道和機行道)、綠化面積34萬平方米、行道樹24158株等市政公用設施的管護。

  (2)時效指標。每日巡查,發現損壞及時安排檢修。

  2.效益指標完成情況分析。

  (1)經濟效益。

  (2)社會效益。提高人居環境質量。

  3.滿意度指標完成情況分析。受益群眾滿意度≧95%以上。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  包括總體績效目標和績效指標未完成原因、下一步改進措施,政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施。

  20xx年預算數60萬元,實際執行數 萬元。

  下一步改進措施:加強巡查和檢修力度,加強對市政外包企業的監管考核。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  五、其他需要說明的情況

  中央巡視、各級審計和財政監督中發現的'問題及其涉及的金額。

  無

績效自評報告2

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1、項目背景

  全國污染源普查是重大的國情調查。《全國污染源普查條例》規定,每10年開展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著成果,發揮了重要作用。但經過10年的發展,我國工業經濟和社會人口結構,以及污染源的類型、分布、規模和性質等都發生巨大變化。同時,農村面源、非道路移動源以及揮發性有機物等污染物對環境質量的影響逐漸顯現,亟須對其排放情況開展系統性調查。因此,國務院于20xx年10月26日發布了《國務院關于開展第二次全國污染源普查的通知》(國發〔20xx〕59號),決定于20xx年開展第二次全國污染源普查。中方縣根據國家有關文件要求,積極開展了各項工作。

  2、主要內容及實施情況

  主要包括前準備、全面普查、總結發布三個階段。

  前期準備:20xx年11月26日,中方縣環保局第二次全國污染源普查領導小組成立,根據中方縣第二次全國污染源普查經費方案,共需要普查經費247.12萬元,縣政府同意列入本級財政預算。中方縣人民政府于20xx年5月10日制定了《中方縣第二次全國污染源普查實施方案》,并組織普查培訓,建立污染源基本單位名錄庫。

  全面普查:中方縣自20xx年4月~6月,開展現場清查工作,縣普查辦工作人員在全縣聘請的50余名普查員的配合下,對4類源(除去普查階段新增移動源)近20xx余家普查對象逐一進行了排查清查。通過兩輪實地核查工作,最終確定了普查對象。

  20xx年10月,正式進入入戶調查階段,對產排污企業及單位進行入戶調查,組織填報普查表單,完成數據審核錄入匯總工作,建立污染源檔案。后續時間一直在完善普查相關資料以及補充相應佐證材料。

  總結發布:20xx年9月-10月,編寫工作總結報告和數據分析報告。20xx年11月完成普查檔案的建設并迎接驗收,20xx年12月完成普查數據的發布以及對普查先進單位個人進行表彰。

  3、資金投入和使用情況

  根據項目實際情況,本項目資金為490000.00元,本司按照有關要求,開展了各項工作,投入了相應的資金,并完成了工作。

  (二)項目績效目標

  1、總體目標

  通過本項目的實施,完成中方縣第二次污染源普查相關工作,為中方縣的經濟發展提供決策依據。

  2、階段性目標

  (1)項目清查階段

  根據國家有關要求,組織人員完成中方縣工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施等污染源的清查工作,并提交有關工作成果。

  (2)項目入戶調查階段

  根據前期清查成果,開展污染源入戶調查工作,填寫有關表格,提交調查成果,并進行系統上傳工作。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  1、績效評價目的

  通過本次績效評價進一步了解項目的實施進展、資金使用、社會效益情況、社會公眾或服務對象滿意度,而且通過以項目為對象的績效評價,達到對項目實施單位績效評價,以促進相關單位管理好項目,提高財政資金的使用效益。通過對項目的投入、過程、產出和效果四個方面進行客觀、公正的評價,總結項目實施過程中的經驗,發現問題,提出改進該項目立項投入、組織實施、運行管理的具體建議,進一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益,為下一步預算資金安排提供重要參考。

  2、績效評價對象和范圍

  績效評價對象:中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業入戶調查項目資金。績效評價范圍:范圍包括工業污染源,農業污染源,生活污染源,集中式污染治理設施,移動源及其他產生、排放污染物的設施。普查內容包括普查對象的基本信息、污染物種類和來源、污染物產生和排放情況、污染治理設施建設和運行情況等。

  (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、

  評價標準

  1、績效評價原則

  績效評價的設計、實施以及最終評價需滿足以下原則:(1)科學規范原則:績效評價應當注重財政支出的經濟性、3效率性和有效性,嚴格執行規定的程序、采用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過定性指標與定量指標相結合,全面考察項目的實施是否有效提高財政資金使用效益。

  (2)公開公正原則:績效評估應當客觀、公正、標準統一、資料可靠,依法公開并接受監督。我司評價小組在客觀、獨立的前提下開展評價工作,出具評價報告,隨時可接受委托單位區財政對評價工作情況的考核監督與評價報告、評價底稿質量的驗收。

  (3)分級分類原則:績效評價由各級財政部門、部門(單位)根據評價對象的特點分類組織實施。根據項目資金來源——財政資金的特點將其作為重點評價項目,委托第三方對其開展獨立的績效評價工作。

  (4)績效相關原則:績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。本評價報告嚴格按照績效評價的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實施計劃完成情況。

  2、績效評價評價指標體系

  本次績效評價的評分標準以計劃標準為主,同時依據實際情況參 照行業標準、歷史標準以及其他標準等。

  3、績效評價評價方法

  本次績效評價主要運用的評價方法為因素分析法、比較法,具體運用情況如下:因素分析法:主要應用于指標設計、數據分析環節。從項目概況入手,在分析政策文件材料的基礎上,綜合考慮工程項目設立的背景、目的、項目內容、項目預算和資金使用、管理機制等因素,設計相關指標,以全面考察該項目決策、投入管理、項目實施管理、財務管理和產出效果。比較法:主要應用于數據分析環節。項目計劃、合同與實際項目開展情況相比較,分析項目實際實施情況。此外,對預算單位制定的績效目標與實際開展情況進行對比分析,力求客觀、科學地反映項目支出和產出績效之間緊密的對應關系。

  4、績效評價標準

  為客觀公正反映項目資金使用績效,評價小組擬采用如下評價標準:

  (1)計劃標準:以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據財政項目支出績效評價報告作為評價的標準;

  (2)行業標準:參照國家公布的`行業指標數據制定的評價標準;

  (3)歷史標準:參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。

  (二)績效評價工作過程

  根據項目實施進度安排,我司對本項目開展的績效評價工作包括了方案的制定、數據的采集,具體實施過程如下:

  1、績效評價工作方案制定

  (1)資料收集階段

  根據財政部門布置的評價工作要點及項目實施方案,制定資料清單,搜集的資料主要有:項目資料、政府采購相關文件等。與預算單位項目負責人進行溝通,交接項目資料,進一步了解項目詳細情況。

  (2)方案撰寫階段

  將前期搜集的材料進行分類、分析,了解項目實施的背景、目的及工作開展情況,根據有關要求梳理設計項目績效指標、調查問卷、訪談方案等,整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內部三級復核責任人逐級對其內容的科學性、合理性、與項目實際情況的關聯性等進行復查審核,根據審核意見對方案做進一步完善、細化、補充,財政項目支出績效評價報告形成征求意見稿。

  (3)方案修改定稿階段

  將征求意見稿交給區教育局、基建中心、資產中心等相關方進行確認,由其對方案內容的可操作性及項目真實情況披露的準確性提出修改意見,修改完畢后形成評審稿。由財務專家、業務專家、績效專家對方案評審稿的科學性、合理性等進行評審分析。我司項目負責人根據專家評審建議對方案的項目概況、項目預算及管理進行進一步充實,評價指標體系的合理性進一步優化,調整了問卷內容等,形成評審修改稿并交由預算單位進行確認,確認無誤后形成方案定稿。

  2.數據采集方法及過程

  (1)數據采集法

  本績效評價項目的證據收集主要方法包括:相關資料收集法、問卷調查法等。

  (2)數據采集過程

  我司評價小組接受區財政的委托進行績效評價,并于后續項目溝通會上獲取了該項目的總預算以及相關背景資料。通過溝通了解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等,并根據前期發送的資料清單獲取項目立項依據、預算安排明細表、項目管理財政項目支出績效評價報告制度、政府采購相關文件等開展有關工作。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

  綜合評價情況及評價結論見有關表格。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況

  見項目支出績效評價共性指標表。

  (二)項目過程情況

  見項目支出績效評價共性指標表。

  (三)項目產出情況

  見項目支出績效評價共性指標表。

  (四)項目效益情況

  見項目支出績效評價共性指標表。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經驗及做法

  1、模塊化開展工作,提高效率

  為有效降低風險,提高效率,本項目采用模塊化工作模式,

  引入模塊作業,使得人員集中在現場工作,成功降低現場風險,

  提高工作效率。

  2、質量控制有效,工作質量完成度較好

  成立質量控制工作小組,專門負責該項目的質量工作,主要分為三級審核,其中最后審核為公司高級工程師(總工程師),確保了項目質量。

  (二)存在的問題及原因分析

  1、項目前期準備不足,導致項目開展不順

  由于該項目實施前,全國污染源第一次普查工作已開展10年,因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距,無太多有價值的經驗可參考,因此前期工作準備不足,對項目的正常推進造成了一定影響。

  2、國家政策變動較快,未及時跟進

  全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作,由國務院污染源普查領導小組統籌安排,在政策、技術規范上更新較快,工作小組未及時學習和跟進,導致工作成果進行了多次調整和修改。

  六、有關建議

  (一)細化前期準備,保障有序開展

  應嚴格把關前期準備工作,明確項目實施的前提條件,包括項目前期清查、入戶調查等,保障準備工作的周密性,合理預測各種可能影響項目順利推進的主、客觀因素,制定有效的、具體細化的實施計劃且配套應急保障機制,在計劃確定后應嚴格執行與監督,強化計劃約束剛性。如發生突發情況,即刻采取應急手段,在不偏離原計劃的情況下,繼續推進項目實施,以保障財政資金使用效益和項目績效。

  (二)及時研究并對國家有關政策進行更進

  成立專門研究小組,對該項目國家政策及技術規范進行系統研究,并將研究成果及時反饋至各小組成員。

績效自評報告3

  根據《懷化市財政局關于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》要求,我局對市本級20xx年度部門支付整體績效進行了自評。現就本單位的部門支出整體績效自評報告如下:

  一、部門概況

  1、機構人員構成

  懷化市住房和城鄉建設局(以下簡稱“市住建局”)為正處級行政單位,依照“三定方案”局機關屬于全額撥款行政單位。局機關下設辦公室、人事科、機關黨委、計劃財務科、城鎮建設科、政策法規科、行政審批服務科、村鎮建設科、監察室、房建開發科、科技與設計管理科等12個科室及4個納入預算的事業單位。即:懷化市建設工程造價管理站、懷化市燃氣管理辦公室、懷化市城鄉建設檔案館、懷化市城市建設管理監察支隊。市住房和城鄉建設局機關行政編制為52名。市本級住建局現有在編48人,離退休58人,共計106人。

  2、主要職能

  懷化市住房和城鄉建設局是負責對全市建設工作進行綜合管理的市政府工作部門,其主要職責:

  (一)承擔牽頭推進新型城市化戰略的日常工作。擬訂全市推進新型城市化、城鄉建設、住房保障、工程建設、建筑業、住宅房地產業、勘察設計咨詢業的規范性文件以及相關的發展戰略、中長期規劃及年度計劃并指導實施。進行行業管理。

  (二)承擔規范、監督和管理房地產開發市場的責任。牽頭組織擬訂房地產開發市場監管政策并監督執行,提出房地產開發建設行業發展計劃;負責指導、協調、監督各縣(市、區)房地產開發市場的管理。

  (三)承擔城鎮低收入家庭住房保障的責任。負責編制城鎮保障性住房發展規劃及年度計劃并監督實施;負責經濟適用住房建設和管理。

  (四)承擔建立科學規范的工程建設標準體系的責任。組織貫徹執行工程建設實施階段的國家標準、全市統一定額和行業標準及其相關的管理制度,制定和發布我市工程建設地方標準、市級工程建設辦法、地方定額及其具體實施辦法和管理規定并監督執行,指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價,負責發布工程造價信息,指導建設項目可行性研究評價方法、經濟參數的實施。

  (五)負責監督和管理全市建筑活動。貫徹國家和省有關建筑業、勘察設計咨詢業法律、法規,制訂建筑行業改革方案并指導實施,擬訂規范建筑市場各方主體行為的規章制度并監督執行。組織實施房屋和市政工程建設項目招投標活動的監督執法,負責建設工程報建,負責建筑市場準入、工程招投標、勞保統籌、工程監理、合同管理工作,組織協調建筑企業、勘察設計咨詢企業參與省外和國際工程承包、建筑勞務合作。承擔全市房屋建筑和市政工程質量安全監管的責任;負責建設工程質量、安全生產和竣工驗收備案工作,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理,負責實施各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政設施的建設工程抗震設防工作,指導城市地下空間的規劃、勘察設計、工程質量安全及其開發和利用。

  (六)負責建筑施工企業、勘察設計企業、房產開發企業等建設類企業的資質管理。

  (七)負責國家、省、市重點建設項目施工階段的綜合管理、組織協調工作。

  (八)負責市本級城市基礎設施的建設和一定規模的城市擴建和改建工程;負責市本級規劃區內風景名勝區建設和城市綠化建設,綠章的管理;負責市本級規劃區內和指導縣(市、區)燃氣管理;負責市本級和指導縣(市、區)建設檔案管理。

  (九)承擔規范和指導村鎮建設的責任。落實國家、省、市村莊和小城鎮建設政策并指導實施,指導農村住房建設,指導小城鎮和村莊人居生態環境的改善工作,指導省、市重點鎮的建設。

  (十)承擔推進全市建筑節能與建設科技進步的責任。組織制定全市建筑節能政策、規劃并監督實施,組織實施重大建筑節能項目。制定建設行業科技發展規劃和技術政策,組織重大科技項目攻關和新技術開發利用,負責管理行業科技成果。

  (十一)負責市本級并指導縣(市、區)城市建設執法和房建開發執法工作;承擔權限內全市住房和城鄉建設行政復議職責。

  (十二)負責城建資金使用監督和管理,負責市本級城市基礎設施配套費等建設行業行政規費的征收。

  (十三)負責全市建筑裝飾裝修行業質量安全監督和管理,負責裝飾裝修行業的執業資格的審核。

  (十四)擬訂行業人才發展規劃,指導建設行業人才隊伍建設。負責建設系統職工隊伍的培訓和繼續教育工作,承辦專業技術職稱考評和行業職業資格管理的有關工作。負責全行業安全生產培訓和崗位技能鑒定工作。指導開展全市住房和城鄉建設方面的對外交流與合作。

  (十五)負責局機關和所屬事業單位的宣傳教育、機構編制、干部人事、紀檢監察、計劃生育、社會治安綜合治理、精神文明和法制建設工作;指導建設系統各行業學會、協會工作;負責管理下屬事業單位。

  (十六)組織實施農村危房改造工作的職責。

  (十七)貫徹執行國有土地上房屋征收的法律、法規和政策、擬定國有土地上房屋征收與補償的中長期規劃、年度征收工作計劃;擬定房屋征收補償工作相關配套辦法;負責房屋征收法律法規政策的宣傳、培訓工作;負責實施市人民政府承擔的市管項目及國家、省重點項目在懷化市區范圍內國有土地上房屋征收與補償工作;負責組織、協調、監督國有土地房屋征收與補償的評估價格專家委員會工作;負責鶴城區項目征收補償方案的備案工作;對各縣(市、區)的國有土地上房屋征收與補償工作實施指導。

  (十八)承辦市人民政府交辦的其他事項。

  二、部門整體管理及使用情況

  為了維護財經紀律,加強財務管理工作,規范財務行為,根據《會計法》、《預算法》、《行政單位財務規則》、中央、省、市財政部門的有關規定及通知要求,先后制定了《懷化市住房和城鄉建設局接待管理制度》、《懷化市住房和城鄉建設局財務制度》、《懷化市住房和城鄉建設局收支管理制度》、《懷化市住房和城鄉建設局內部控制制度》,明確了經費審批權限及程序,經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等。針對“三公”經費探索建立公用經費標準定額體系。上述制度規定基本執行到位。

  (一)基本支出

  自實行會計集中核算后,本單位除在支付局設立銀行存款賬戶和經批準保留的存款賬戶外,不再開設其他任何帳戶。原則上統一使用公務卡刷卡消費公務支出業務,在縣級及縣級以上地區不具備刷卡條件場所所發生,且單筆金額在1000元(含)以下的公務開支可暫不使用公務卡結算而使用現金結算。

  基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年度全年收入2906.56萬元,20xx年度全年收入3220.17萬元,與上年相比減少313.61萬元,減幅9.7%,主要原因是退休人員的工資由社保發放。20xx年度全年支出2625.99萬元,與上年相比減少43.68萬元,比上年減少1.6%。主要原因是嚴控支出。年末結轉和結余2923.36萬元,上年數1,946.27萬元,比上年增加977.09萬元,增幅50.20%。主要是20xx年因為并帳導致結余結轉資金增加。

  (二)專項支出

  項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出,主要用于業務工作專項、運行維護專項等。20xx年我科室共爭取財政專項經費639.15萬元,具體為歷史遺留辦工作經費5萬元,筑博會工作經費40萬元,施工圖審查服務費500萬元,“氣化湖南”燃氣專項整治經費10萬元,《懷化市古村落保護條例》立法專項業務費20萬,裝配式建筑專題培訓費14.62萬,拆除主城區長期停工房建項目建筑機械設備及設施專項工作經費40萬元,兩新組織基層黨建經費9.53萬。共計947.15萬元,更好的保障了我局相關工作的`順利開展。

  (三)嚴控“三公經費”

  按照厲行節約、降低行政成本,提高資金的使用效率的原則,嚴控“三公”經費支出,20xx年度“三公”經費支出16.01萬元,與上年36.59萬元相比,減少萬20.58元,降低56.24%,主要原因是嚴格實行厲行節約、加強三公經費的管理。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持一致。公務用車購置及運行維護費13.59萬元,與上年27.25萬元相比減少13.66萬元,降低50.13%;公務接待費2.42萬元,與上年9.14萬元相比減少6.72萬元,降低73.52% 。20xx年度因公出國(境)組(參)團0個;公務用車購置0輛;國內公務接待批次37次,接待人次305人。

  三、部門專項組織實施情況

  本單位無專項建設資金,僅專項工作經費。專項資金專款專用。

  四、資產管理情況

  為確保來年更好實施新的政府會計制度,經黨組會議研究通過后,聘請會計師事務所對我單位的資產及往來賬進行全面清查,為確保確保新舊制度有效銜接做好準備。

  本單位嚴格執行資產管理制度。對單位確需購置的固定資產,由使用部門提出申請,分管部門的副局長簽署“擬同意購買”或“擬不同意購買”的意見后,報局長審批或由局黨組集體討論決定。對屬于政府采購的項目必須執行政府采購。采購與驗收實行專人負責。對大宗、貴重物品,局領導必須親自參與驗收。

  對除房屋、建筑物以外的固定資產實行“誰使用、誰維護”的原則;將責任落實到科室,對故意或者失職造成財產物資毀損的,應照價賠償,情節嚴重的,另處被損財產價值的1到3倍的罰款。

  處置固定資產時,由財務人員到財政部門領取并填寫《國有資產處置審批表》一式四份,同時提供被處置資產的有關資料(包括被處置資產原始憑證復印件及有關證明等),按權限報分管副局長、局長審批或局黨組集體討論決定,并經財政部門審批批準后進行處置。對固定資產以外的財產物資,由相關責任人員提出意見,報計財科審核后,按金額大小分別報分管副局長、局長審批。

  1、部門預算控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制率100%。“三公”經費未超本年預算和上年決算支出,“三公”經費實際執行控制良好。除積極主動壓縮“三公”經費外,我局20xx年還嚴控打印費等辦公經費。

  2、資產管理方面,建立了資產管理制度,定期進行了盤點和資產清理,總體執行較好。

  3、預算管理方面,制度執行總體較為有效,為完成年度工作任務提供了有效保障。

  五、存在的不足

  1、建設工作點多面廣,近年來,市財政對建設工作給予了大力支持,但預算執行基本圍繞保人員工資,保基本運轉進行。城鄉建設檔案館收費減標,由252元/卷降至100.8元/卷。市建設工程造價管理站取消收費。工作經費不能保證日常開支。

  2、差旅費開支偏多,20xx年差旅費支出50.87萬元。

  3、培訓費投入較少。我單位專業技術人員日趨老齡化,對青年干部的專業技術培訓缺乏。

  4、資產管理方面,對除車輛外其他資產的報廢、維修方面未制定切實可行的制度。

  六、下一步工作打算

  1、加大資金投入,建立無紙化辦公系統,提高現有設備的使用效率。制訂計劃,采購服務器、辦公軟件,建立局域網。

  2、加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。

  3、適當調整資金流向,適當加大差旅費、培訓費等投入,加強對縣市區住房城鄉建設工作的指導和服務。

  4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴控“三公”經費,進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。

績效自評報告4

  根據《汶川縣財政局關于轉發〈阿壩州財政局關于做好財政廳20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知〉通知》(汶財函〔20xx〕137號)文件要求,現就我縣20xx年城鄉醫療救助資金績效評價報告如下:

  一、項目基本情況

  (一)中央下達城鄉醫療救助資金情況

  20xx年,根據阿州財社〔20xx〕24號關于下達20xx年醫療救助資金的通知(中央288.17萬元)、阿州財社〔20xx〕68號關于下達20xx年醫療救助補助資金的通知(中央95.19萬元)、阿州財社〔20xx】83號關于下達20xx年醫療救助補助資金(第四批)的通知(中央)福彩公益金41.6萬元,合計下達資金424.96萬元

  (二)其他資金預算

  阿州財社〔20xx〕24號關于下達20xx年醫療救助資金的通知(省級61.83萬元)、阿州財社〔20xx〕68號關于下達20xx年醫療救助補助資金的通知(省級19.16萬元、省級福彩公益金5.65萬元)、阿州財社〔20xx〕83號關于下達20xx年醫療救助補助資金(第四批)的通知(州一般公共預算12.8萬元、州福彩公益金25.6萬元),縣級地方資金25.31萬元,上年度滾存結余86.05,利息,0.34萬元,合計236.74萬元

  (三)績效目標情況

  結合全縣城鄉居民總規模和建檔立卡貧困戶情況,擬定如下救助目標:建檔立卡大病患者集中救治人數360人次,建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫療救助20人次,醫療救助人次數1500人次,建檔立卡貧困人口醫療救助500人次,縣域內建檔立卡貧困人口醫療保險和醫療救助費用“一站式”結算率100%,醫療救助重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例80%,受益建檔立卡貧困人口數200人。

  二、績效目標完成情況

  (一)資金投入情況

  1、項目資金到位情況分析

  中央下達城鄉醫療救助資金424.96萬元,到位424.96萬元,地方資金150.35萬元,上年度滾存結余86.05萬元,當年利息收入0.34萬元,以上合計661.7萬元,到位率100%。

  2.項目資金執行情況

  嚴格執行我州醫療救助政策標準,20xx年共救助4886人次(包括資助參保1176人),支付救助金660.8萬元。

  3.項目資金管理情況

  我縣城鄉醫療資金使用管理嚴格按照《阿壩州醫療保障局阿壩州財政局阿壩州民政局阿壩州扶貧開發局關于完善我州醫療救助政策相關事宜的.通知》(阿州醫保發〔20xx〕4號)、《阿壩州醫療保障局阿壩州財政局關于調整完善我州醫療救助政策的補充通知》(阿州醫保發〔20xx〕11號)、《阿壩州醫療保障局阿壩州財政局關于調整完善我州醫療救助政策的通知》(〔20xx〕20號)等政策要求,由財政專戶管理,實行“一卡通”發放,嚴格做到了專款專用。

  (二)總體績效完成情況

  1.產出指標完成情況

  (1)數量指標。建檔立卡大病患者集中救治人數1132人次、建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫療救助人次數129人次、重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次比例14%、醫療救助人次數4886人次(包括資助參保1176人),實際完成情況全部超過預定指標值。

  (2)質量指標。縣域內建檔立卡貧困人口醫療保險和醫療救助費用“一站式”結算率達到100%,重點救助對象自付費用年度限額內住院救助比例達84%,超過80%的指標值。

  2.效益指標完成情況

  一是受益人數增加,全年醫療救助人次數達到3710人次,有效緩解了困難群眾醫療費用負擔。二是有力助推了脫貧攻堅,按照醫療救助一批的要求,認真實施精準扶貧,落實特殊困難群體參保費用補助25.31萬元,建檔立卡貧困戶的重點醫療救助對象政策知曉率達到100%,建檔立卡大病患者集中救治人數1132人次、建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫療救助人次數129人次,受益建檔立卡貧困人口695人,為我縣打贏脫貧攻堅,如期實現起到了重要作用。三是政治效益明顯,項目的實施,不僅減輕了被救助困難群眾的經濟負擔,更重要的是讓他們感受到了黨和政府的溫暖,被救助群眾感恩黨的恩情、擁護黨的領導。

  3.滿意度指標完成情況

  通過發放宣傳資料、微信公眾號等形式加大宣傳力度,我縣城鄉居民醫療救助政策知曉率大幅提高,重點救助的政策知曉率達到100%;通過現場詢問和電話回訪,被救助對象工作滿意率達到100%。

  三、相關措施建議

  汶川縣醫療服務與保障能力提升中央財政補助醫療救助資金使用,實現了績效目標要求,沒有偏離績效目標。下一步一是將繼續加大宣傳力度。充分利用微信公眾號、電視臺等線上媒體及發放醫保政策宣傳冊、入戶宣講等線下宣傳相結合的方式做好醫療救助政策的宣傳普及工作,建立整體聯動工作機制,促進醫療救助工作向縱深拓展;二是將加強應救盡救。嚴格落實特殊困難群體參保費用補助和待遇支付政策,加大救助力度,積極推進醫療救助工程,充分發揮醫療救助在脫貧攻堅和減輕特殊群體就醫負擔中的作用。

績效自評報告5

  一、項目基本情況

  (一)績效目標情況

  綿陽市科學技術局主要有部門預算項目支出、專項預算支出二類支出,項目資金總預算為2455.5萬元,其中部門預算項目支出87.5萬元,專項預算支出2350萬元。

  部門預算項目支出主要用于積極引進、培養人才,開展核心技術攻關、提升產品性能、促進企業發展,解決行業關鍵技術難題,深化科技金融結合試點,加強與相關部門和金融機構的合作,在全市開展“撥、貸、投、保、貼”等科技金融聯動工作,積極探索技術、資本、市場、產品相融合的科技金融結合新模式。專項預算主要用于推進我市科技創新發展,為我市創新主體開展高水平基礎研究和應用基礎研究、開展工程化技術研究、聚集和培養優秀科技人才、開展高水平學術交流提供研究基地,激勵和引導各創新主體積極參與重點實驗室、工程技術研究中心等創新平臺建設,積極開展關鍵核心技術攻關,提升綿陽在國家創新體系中的戰略地位,為全面建設中國科技城和社會主義現代化綿陽貢獻科技力量。

  (二)資金安排情況

  2021年部門預算項目支出87.5萬元,分別是科技活動交流經費5萬元,科技項目評審及系統維護費18萬元,綿陽市外國專家工作經費2.5萬元,省級科技計劃項目驗收工作經費16萬元,科技型中小企業辦公室(雙創辦)工作經費18萬元,科技項目監管和科技項目組織經費9萬元,科技和金融結合試點工作經費4萬元,文化和科技融合示范基地建設及高企認定工作經費5萬元,“招院引所”專項經費10萬元.

  2021年專項預算支出預算2350萬元,實際支出2139.6345萬元,分別是2021年科技計劃創新發展保障類項目資金779.6345萬元,其中關鍵核心技術攻關項目300萬元,鄉村振興農業科技支撐項目60萬元,科技創新服務示范項目270萬元,孵化機構項目70萬元,科技創新券79.6345萬元;2021年度高新技術企業認定和瞪羚企業備案市級專項資金獎勵1210萬元,其中高新技術企業認定獎勵資金1010萬元,瞪羚企業備案獎勵資金200萬元。科普活動經費150萬元。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)預算執行進度情況分析。

  部門預算項目支出按照相應的財務管理制度審批,會計核算統一正確保證了項目任務的順利實施。部門預算項目支出預算金額87.5萬元,支付87.5,預算執行率100%。

  專項預算嚴格按照《綿陽市科技計劃項目專項資金管理暫行辦法》(綿財規[2018] 2號)文件要求,加強資金管理,專款專用,嚴禁挪用。資金支付經過與市財政局會商、網上公示、報請市政府審批等環節,確定單位及金額,經市財政局撥付各縣市區、園區,由各縣市區、園區撥付至企業。專項預算支出預算2350萬元,實際支付2139.6345萬元。預算執行率91.05%,主要是因為項目征集未達到預期目標,未安排預算資金。

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  全力實施創新驅動和軍民融合兩大發展戰略,充分發揮綿陽國防軍工科技優勢,以科技創新支撐引領產業轉型升級,科技創新駛入發展“快車道”全市R&D經費支出占GDP比重達到7.14%,居全國城市前列,科技創新綜合水平指數達74%,高新技術產業營業收入達2326億元,居全省第二。累計榮獲國省科學技術進步獎164項。加快推進成德綿國家科技成果轉移轉化示范區建設,截止2021年,全市國省技術轉移中心達11家,備案省級科技成果轉移轉化示范企業達102家,技術合同認定登記額達到21.18億元。

  (三)績效指標完成情況分析。

  (1)數量指標

  創新主體不斷壯大。高新技術企業突破520家,主營收入達到2326億元,國家認定備案的科技型中小企業達到1653家,瞪羚企業達到14家,2021年科技信息服務業營業收入預計超過40億元。推動中物院核物理與化學研究所放射性核素及藥物研發轉化創新平臺、中電科九所磁微納技術基地成功創建省級軍民融合人才創新創業基地。624科創中心建成運營,中國(綿陽)科技城先進技術研究院成功揭牌,九洲集團國防先進技術研究院建設完成,國省級各類創新平臺達到209個。國省級孵化機構達49家,國省級高新區達到4個,國省級農業科技園區(示范園區)4家。

  (2)時效指標

  嚴格按照項目資金管理辦法和項目進度安排,及時撥付相關資金,所有項目資金撥付及時率均為100%。

  (3)經濟效益指標

  2021年,全市524家高新技術企業營業收入超過1100億元,繳納稅費總額44億元;科技保險險種由10個增加到22個。22個險種按照“重點引導類+一般引導類+首臺套、新材料、新軟件類”分為三類,分類給予補貼支持。科技型企業參保66家,同比增長65%,累計227家(次)高新技術企業參加科技保險,累計保費補貼超過1100萬元。全市23戶高企進入四川省上市后備企業資源庫,1戶高新技術企業在北交所上市。吸引市內外9家創投機構投資5家科技型企業、投資6億元,兌現創投補貼103萬元。2021年3月,我中心牽頭承辦高新技術企業融資對接會,吸引4.16萬人次網上觀看直播,共促成合作(意向)項目26項,簽約金額4.71億元。其中,銀行授信23項,金額3.84億元。6個路演項目中的3個獲得創投機構的青睞。

  (4)社會效益指標

  創新平臺申請知識產權144件、獲得授權知識產權129件,累計擁有的'知識產權數量1264件,開展行業技術服務130115項,面向社會開放開放實驗室27個,服務2428小時;開放設備297臺,服務3737小時。2021年,全市524家高新技術企業提供就業崗位91256個;獲得授權專利2409件。

  (5)可持續影響指標

  科技企業注冊累計292家,創新券政策實施,發揮了市場配置創新資源的作用和創新能力,有效提高了企業創新積極性。2021年創新券支持研發設計約22萬元,技術轉移約25萬元,檢驗檢測約31萬元。相比2020年度,支持的項目數大幅度增加、涉及的企業和科研機構大幅度增加,科技創新券政策的效用正逐步顯現,對科技型中小企業創新發展的促進作用正日益彰顯。開發推廣“高企貸”“設備儀器貸”,“設備儀器貸”被列入第三批全面創新改革舉措向全國推廣。爭取“天府科創貸”放貸1.5億元,居全省前列;截至2021年末,全市科技型企業貸款余額390.69億元,科技型企業戶數2304戶,累計專利權質押融資7.93億元,分別同比增長13.11%、13.33%,30%。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  由于疫情影響,外出考察學習減少,面對面服務企業的次數減少,增加了線上視頻服務、線上對接和電話溝通等內容。繼續實施線上線下結合的指導和服務,合理科學編制預算。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  無。

  五、其他需要說明的問題

  無。

績效自評報告6

  一、單位概況

  (一)單位基本情況

  岳陽縣廣播電視臺為公益一類事業單位.主要職能是負責宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策,把握正確的輿論導向,充分發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳;負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節目;負責廣播電視節目的采、編、播及廣播、電視節目交流;負責自辦節目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作;負責廣播電視對外宣傳工作;負責廣告和相關創收節目的策劃、制作、經營及優質安全播出。

  內設職能股室5個:辦公室、人事股、財務股、產業發展辦。下設廣播電視新聞中心、有線數字電視網絡中心、廣告管理服務中心等3個二級機構。全臺共有干部職工122人,其中在職人99人,三性用工人員23人。退休人員56人。

  20xx年重點工作情況:采編播出了《脫貧攻堅》、《巡察利劍》、《農村人居環境整治》、《文明創建進行時》、《交通問題頑瘴痼疾整治》等12個電視新聞專欄。共播發新聞稿件2100余條,制作播出電視專題片11個,制作播出公益廣告2條。對外宣傳工作方面,向湖南衛視新聞聯播上稿12條,向經視新聞上稿4條,向岳陽新聞上稿96條。

  (二)整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。

  20xx年廣播電視臺整體支出共計1936.46萬元,主要用于基本支出和項目支出,基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括廣電大樓裝修及整體搬遷費、電視新聞宣傳、電視網絡信號傳輸及廣播電視專用設備購置及維護等。

  二、單位整體支出管理及使用情況

  (一)基本支出

  20xx年廣播電視臺基本支出共計1112.92萬元,主要用于人員支出700.46萬元,公用支出410.69萬元,其中“三公”經費合計1.71萬元,包括公務接待費1.71萬元。

  (二)專項支出

  1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

  20xx年我單位專項支出478.56萬元實施融媒體中心建設、中央廣播電視節目無線數字覆蓋工程和“村村響”“戶戶通”維修工程。

  2、專項資金實際使用情況分析

  我臺成立了財務管理工作領導小組,機關各項建設和大型維修由主管領導造出計劃及預算清單,報臺長審批,重大基本建設項目須經集體研究決定。所有建設實行合同制和竣工驗收制。工程建設過程中,主管領導要嚴格把好質量關,完工后組織相關人員驗收,憑工程預算清單、承包合同、工程驗收結算單和正規稅務發票報賬。機關各項建設和大型維修必須嚴格執行工程招投標和政府集中采購的相關規定。

  3、專項資金管理情況分析

  我臺專項資金按實際情況實行了專款專用,全力實施中央廣播電視節目無線數字覆蓋工程,切實解決好我縣農村群眾收看電視難的問題。于去年5月份正式開通了中央廣播電視節目無線數字覆蓋,并及時傳送了中央12套數字電視節目、5套省級電視節目和市、縣各一套電視節目。在中央廣播電視臺科技設計院和省、市文體廣新局的多次檢查中,都得到了一致好評。

  三、單位專項組織實施情況

  (一)專項組織情況分析

  20xx年,我臺黨組認真履行職責,充分調動班子成員和全臺干部職工人員的積極性,團結一致、勤奮工作,使各項工作取得了新的進展。

  (二)專項管理情況分析

  1、穩步發展基礎網絡建設,全面應對“三網融合”

  湖南有線岳陽縣網絡有限公司以黨的.十九屆三中全會精神為指導,借助文化產業大發展大繁榮的有利契機,始終圍繞求生存、求發展、保增速的目標,加大網絡基礎設施建設力度,以市場為導向,以業務為中心的經營理念,強力發展增值業務和新業務,優化客戶服務,完善責任追究和激勵機制,狠抓員工培訓和隊伍建設,加強企業文化建設,實現全年經營創收目標任務709萬元。

  (1)轉作風,優服務,全面實行網格化管理

  將發展穩定用戶作為我臺的核心業務目標,我臺有線網絡公司將采取網格化管理,員工直接面對用戶,充分利用有線電視傳輸寬帶的穩定性的優勢進行宣傳,形成有線電視品牌效應,在穩定用戶方面,繼續提高服務意識,提倡用戶就是上帝,服務就靠質量的服務理念,夯實優質服務,加強與用戶面對面聯系與溝通,采取提前上門收費,短信溫馨提示續費,發放宣傳單,服務卡,微信群等方法,以優質服務留住用戶。

  (2)調整管理體制、提高服務質量

  由于近年來隨著行業的競爭激烈,移動、電信等部門也在逐步地轉變工作作風,改善服務態度。相比之下,我們的原有形象優勢已無明顯之處。

  公司首先調整了管理體制,集中了人力、物力,加強管理,化繁為簡。成立了新的技術部、工程數據部、客服部、市場部。統一管理安裝、維修和機房。嚴格來人接待,電話登記,安裝維修派遣,記錄秩序,實行工作追究制,獎罰兌現。

  加強了加班搶修工作制。處理臨時出現的線路故障,全體維修人員均為后備隊員,隨時等待調令,凡遇重大線路故障,隨時集中處理,保證了線路不出現問題。在今年5月份的一個晚上,在文勝交叉路口,我公司的有線電視線路,被一臺拖土的大車掛斷多根,有線電視信號中斷。在家休息的全體搶修人員得到通知后,立即趕赴現場進行搶修,在工程數據部部長許澤林,技術部經理袁石雄的帶領下,用較短的時間恢復了有線電視信號的傳輸,保證了有線電視用戶的正常收看。

  實行用戶投訴回訪制,凡用戶電話投訴,在12個小時內一律處理完畢。同時在12個小時內進行電話回訪,詢問處理結果

  2、發展無線電視,切實落實國家民生實事工程

  黨的十八屆三中全會明確指出,要構建現代公共文化服務體系,建立公共文化服務體系建設協調機制,統籌服務設施網絡建設,促進基本公共文化服務標準化、均等化。無線廣播電視是廣播電視傳輸覆蓋網的重要組成部分,是各級政府提供廣播電視公共服務的主要手段,是廣大人民群眾獲取新聞信息、享受精神文化生活的重要渠道。

  3、健全制度管理,確保安全播出萬無一失

  加強對節目的播出管理,嚴格執行《廣播電視管理條例》,實行嚴格的節目“三審”制度,對自辦節目輪流監聽監審,做到分工明確,責任到人,確保節目內容安全,今年同時啟動安全播出應急預案,重大節假日期間嚴格執行24小時臺領導帶班、技術人員值班和實行“零報告”制度,發現安全隱患和薄弱環節及時排除,確保重大節日、重要新聞、重要時段直播和轉播節目的正常播出,全年實現了廣播電視安全播出無事故。

  四、部門(單位)整體支出績效情況

  1、經濟性分析

  (1)三公經費控制率。20xx年我臺三公經費預算1.71萬元,本年三公經費1.71萬元,其中公務接待開支1.71萬元、因公出國出境費0元,會議費0萬元,三公經費控制率為100%。

  (2)公務刷卡率。20xx年我臺積極推行公務卡結算制度,嚴格控制現金提取,縮小現金結算范圍,提高公務卡使用頻率,公務卡刷卡率為60.78%。

  (3)固定資產利用率。我臺加強資產管理,充分利用現有固定資產,固定資產利用率為100%。

  2、有效性分析

  20xx年財政預算資金1340.30萬元,全年整體支出合計1936.46萬元,嚴格按預算執行,合理有效使用資金。

  3、可持續性分析

  (1)社會效益。通過對外宣傳,進一步擴大了我縣對外的影響力和吸引力,城區和農村數字電視覆蓋率進一步擴大,有效解決了農村群眾看電視難的問題。

  (2)經濟效益。受國家三網融合政策的影響,我臺有線數字電視網絡、廣告宣傳收入都受到很大地沖擊。

  (3)社會公眾或服務對象滿意度。20xx年,我臺在縣委、縣政府正確領導下,全臺干部職工切實轉變工作作風,辦事更熱情,服務更優質,特別是窗口單位,我們全力做好了有線電視服務工作,將每天排故時間推遲到晚上9點,做到了故障日有日清,贏得了用戶的好評。

  五、存在的主要問題

  (1)對于績效評價的認識不夠深入,把預算績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理。

  (2)績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定,對項目執行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

  (3)在績效考評指標的設計上,部分特色指標缺乏數據支持和可行的分析測評,績效指標體系有待完善。

  六、改進措施和有關建議

  加強績效評價管理制度和流程的建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

  規范績效評價管理資料的收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

績效自評報告7

  為進一步規范財政專項銜接資金績效管理,強化部門責任意識,切實提高資金使用效益,現將我鎮20xx年度銜接資金項目績效自評報告給予公開如下:

  一、績效目標分解下達情況

  (一)財政專項銜接資金下達預算及項目情況

  20xx年我鎮獲得財政銜接資金共1077.56萬元,其中:中央專項銜接資金630.2萬元,省級專項銜接資金429.36萬元,市級資金18萬元。此外,預撥資金53.15萬元。

  根據我鎮銜接工作建設需求,決定建設項目為村集體經濟產業項目、危房改造項目、脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目、基礎設施道路建設項目。

  (二)財政專項銜接資金項目績效目標設定情況

  根據項目參考指標,結合我鎮落地項目,20xx年度銜接資金項目績效目標圍繞農戶收益、企業帶貧減貧能力、項目建設實際情況、群眾感知等方面進行設定。

  二、績效自評工作開展情況

  根據20xx年項目實施結束,我鎮于20xx年12月30日起組織鎮財務、振興辦、項目辦工作人員下村入戶開展項目指標,研究討論完成自評調研工作。

  三、績效目標自評完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析。20xx年我鎮項目資金共到位1130.71萬元,其中:財政銜接資金1077.56萬元,預撥資金53.15萬元。項目資金具體到位情況如下:儋州大皇嶺休閑農莊建設項目到位資金629.5萬元;20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目到位資金39.15萬元;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目到位資金90萬元;20xx年蘭洋鎮脫貧戶、監測戶發展產業獎勵到位資金75.3萬元;蘭洋鎮農村重點對象危房改造項目到位資金18萬元;蘭洋鎮番加村委會道路建設工程項目原下達資金335萬元,財政收回109.39萬元,收回后到位資金225.61萬元,年底預撥資金53.15萬元,該項目實際到位共278.76萬元。

  2.項目資金執行情況分析。20xx年我鎮鄉村振興項目資金執行率:儋州大皇嶺休閑農莊建設項目資金629.5萬元,已支出629.5萬元,支出進度率100%;20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項目項目資金39.15萬元,已支出39.15萬元,支出進度率100%;南羅沃柑園基地等基礎配套設施項目資金90萬元,已支出90萬元,支出進度率100%;20xx年蘭洋鎮脫貧戶、監測戶發展產業獎勵資金75.3萬元,已支出75.2萬元,支出進度率99%;蘭洋鎮農村重點對象危房改造項目資金18萬元,已支出18萬元,支出進度率100%;蘭洋鎮番加村委會道路建設工程項目資金278.76萬元,已支出278.76萬元,支出進度率100%。

  3.項目資金管理情況分析。事前評估:為確保銜接資金安全,合作單位已到不動產中心辦理抵押工作;項目建設均經過標準的申報、審批、招標、中標等環節進行。事中監管:資金支付到共管賬戶后,合作單位每使用一筆資金都需要進行申請,提供相關發票或資料供班子會研究同意支出;組織鎮銜接辦、財務、三支辦、農戶、村支部書記等到基地聽取資金使用情況。事后公告:20xx年初我鎮已對銜接資金使用情況進行公告。

  (二)績效項目完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)村集體經濟項目:按海孔61萬元,加老54萬元,蘭洋83萬元,水南53萬元,番打20萬元,番加35萬元,番開71.5萬元,大塘19萬元,蘭泉9萬元,蘭興20萬元,三雅20萬元,頭竹39萬元,南羅45萬元,番新29萬元,番雅23萬元,南報48萬元的標準發展產業,共計投入629.5萬元投到儋州大皇嶺農業開發中心,發展林下經濟、農莊基礎設施建設、康養升級改造等;項目本年度均正常產生分紅,簽訂時間為6月份,按協議本年度分紅資金為投入本金的6%,第一期收益率為3%。

  (2)村集體產業項目:按南羅行政村39.15萬的標準投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項目,種植榴蓮蜜726畝,種種養植作物存活率均大于80%;項目本年度均正常產生分紅,因簽訂時間為8月份,按協議本年度分紅資金為投入本金的5.5%。

  (3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:完成沃柑園大棚和入口大門,外圍鐵絲圍網1879米;新建混凝土路533.5平方米;排水溝244米以及其他相關工程等,對沃柑園等的.升級改造。項目準時進行驗收,合格率為100%。

  (4)番加村委會基礎設施建設項目:完成番加村委會永幸村硬化道路長0.297千米;天祿新建硬化道路2條全長1.648千米,建設圓管涵1道,蓋板涵2道;尖領村新建硬化道路2條,全長2.295千米,同時建設配套建設圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m,路面寬度均為3.5m。項目準時進行驗收,合格率為100%。

  (5)脫貧戶、監測對象發展產業獎勵資金項目:按1000元/戶的標準發放753戶農戶獎勵金。

  (6)蘭洋鎮農村四類重點對象危房改造項目;按2萬元/戶的標準共發放9戶農戶危房改造資金。

  2.效益指標完成情況分析。

  (1)村集體產業項目:簽訂協議合作期為5年,年化收益率各為6%和5.5%,20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬元,根據村集體經濟收益分配方案,其中收益20%資金用于鼓勵農戶發展生產,帶貧主體通過就業帶動農戶3634人實現增收。

  (2)基礎設施建設項目:建設過程嚴格把關不產生其他污染,經竣工驗收工程可使用年限遠大于5年,帶動番加村委會共計198戶826人受益。

  (3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:建設過程嚴格把關不產生其他污染,經竣工驗收工程可使用年限遠大于10年,帶動南羅村委會共計385戶1410人受益。

  (4)脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目:發放獎勵金75.3萬元,該項目帶動共計753戶3234人受益。

  (5)危房改造項目:發放危房改造資金18萬元,該項目帶動共計9戶22人受益。

  3.滿意度指標完成情況分析。

  (1)村集體產業項目:根據抽樣調查滿意度均為98%。

  (2)基礎設施建設項目:根據抽樣調查滿意度均為98%。

  (3)蘭洋鎮南羅沃柑基地等基礎設施配套設施項目:根據抽樣調查滿意度均為100%。

  (4)脫貧戶、監測對象發展產業獎勵項目:根據抽樣調查滿意度均為98%。

  (5)危房改造項目:根據抽樣調查滿意度均為100%。

  四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  我鎮20xx年發展鄉村振興7個項目績效目標偏離原因無。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  自評結果通過審核后將在我鎮公示欄和村級、社區公示欄進行公示,以便接受群眾監督,歡迎廣大群眾提出意見。

績效自評報告8

  一、預算績效管理工作總體情況

  20xx年,我辦在市委、市政府的領導下,在財政部門的指導下積極推進預算績效管理工作。我單位以實現績效目標為導向,以財政支出績效評價為手段,以評價結果應用為保障,提高財政資金使用效益,扎實有效推進了我辦預算績效管理工作,預算績效管理工作取得了一定的成效。主要做法是:一是健全績效管理工作機制,明確職責分工。二是做好事前目標績效編制并及時報送。三是加強事中績效跟蹤監控,深入開展支出績效評價,對項目資金實施自評和核查。四是強化評價結果應用,對發現的問題及時改進。

  二、自評得分情況及說明

  通過自查自評,20xx年度我辦預算績效管理工作自評得分97.35分,具體為:組織保障體系4分,過程管控體系81.85分,基礎支撐體系4.5分,考評監督體系2分,其他考評事項5分。具體分值及得分依據如下:

  (一)組織保障體系(4分)

  根據市政府辦公室內設機構、直屬事業單位職責及分工,我辦預算績效管理工作由辦公室副主任王興全分管,行政科具體辦理。四級調研員王平負責日常業務管理,邱強、黃智慧負責日常業務辦理。

  (二)過程管控體系(81.85分)

  一是年初預算申報各類項目時,提前做好調研,精準測算,科學合理進行績效評估,據實申報。二是項目實施時,逐項落實到各辦公室及具體經辦人,強調時間節點,強化項目管理,對項目推進情況進行督促,確保按進度完成。三是實時進行績效監控管理,以設定的績效目標為核心,認真收集數據、分析數據,把數據信息背后所反映出來的.情況和問題進行全面、真實、準確地梳理,對項目運行進行全面監控。對項目實施情況進行全程跟蹤檢查,發現問題及時督促整改,從而提高了預算績效評價的準確性和有效。四是科學應用績效評價結果。將績效評價結果向社會公開,根據評價結果進一步完善管理制度,改進管理措施,提高財政資金使用效率。

  (三)基礎支撐體系(4.5分)

  我辦一直高度重視制度建設,相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內部目標績效考核辦法》《“三重一大”決策制度實施辦法》《巴中市人民政府辦公室財務管理制度》《巴中市人民政府資產管理制度》《巴中市人民政府辦公室機構汽車使用與安全管理制度》等相關制度,為績效管理工作提供了制度保障。

  (四)考評監督體系(2分)

  我辦堅持以《巴中市人民政府辦公室內部目標績效考核辦法》以及相關財務制度來考核監督內部科室,但預算績效管理工作考核監督還需進一步加強。

  (五)其他考評事項(5分)

  我辦一直積極支持并配合績效評價工作,及時提供相關材料并做好相關保障工作,按規定時間報送自查報告及相關材料。

  三、存在的問題及不足

  預算績效管理工作雖然取得了一定成績,但還存在一些問題,一是全過程預算績效管理制度體系不健全,工作流程和操作細節需進一步規范。二是全面推進預算績效管理工作貫徹落實不夠到位。三是有效進行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結果應用等工作有待加強。

  四、下一步工作打算和改進舉措

  一是加強領導,精心組織,實現預算績效目標全覆蓋。二是積極開展績效跟蹤監控,及時糾偏,確保績效目標實現。三是積極開展績效自評工作,積極運用評價結果,提高資金使用效率。四是進一步修訂完善相關制度,推進制度落實。五是積極同財政部門溝通,尋求預算績效管理工作業務指導和技術支撐。

績效自評報告9

  根據《省民政民生工程績效評價辦法》,結合我縣實際,對全縣困難人員救助工程(包括農村居民最低生活保障、特困人員供養及機構運行維護、孤兒基本生活保障、生活無著人員社會救助、困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼)、社會養老服務體系建設和智慧化養老2個項目進行了認真的自評,現將自評情況報告如下:

  一、工作開展情況

  (一)項目立項情況

  1、規劃編制合理,審批到位。由縣政府出臺了《縣國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》,縣政府辦出臺了《縣城鄉居民最低生活保障工作暫行辦法(試點)》、《縣城鄉低保審批權限委托下放工作實施方案(試點)》、《縣農村特困失能半失能人員集中護理工作方案》、《縣開展失能半失能特困人員集中養護工作試點實施方案》、《關于全面放開養老服務市場提升養老服務質量和構建多層次養老服務體系行動計劃的通知》等文件,規范全縣各項民政民生工程實施,將養老服務業發展納入縣“十三五”發展規劃及城鄉總體規劃。

  2、機制建立及時,執行到位。統籌推進全縣養老服務業發展,未成年人保護、低保專項治理、殘疾人“兩項”補貼等聯席會議制度。由民政、消防、衛健、市場監督、等部門參與的的聯席會議制度,在協調研究、問題解決、部署任務等方面發揮著重要的作用。

  3、績效目標合理、指標明確。嚴格按照各項工作的績效目標,將績效目標進行細化,并設定了清晰的產出和效果指標,指標細化、量化、可衡量,20xx年已全部完成績效目標任務。

  (二)資金落實情況

  資金到位率和到位及時率100%,困難人員救助工程中低保、特困人員供養、孤兒基本生活保障、殘疾人“兩項”補貼等具體發放任務資金到位率和到位及時率均達到100%;

  高齡津貼,居家養老服務補貼、運營補貼,一次性建設補貼等根據申報驗收達標后,經審核按相應的撥付手續及時撥付資金。

  (三)項目管理情況

  1、宣傳政策到位。通過宣傳單、宣傳手冊、村務公開欄等方式大力宣傳各項民政民生工程政策,提高政策知曉率。

  2、程序規范到位。各類資金發放類工程,嚴格按照申報審批審批程序,社會養老服務體系建設嚴格按照招投標程序。

  3、公示監督到位。通過“縣人民政府”網及時向社會公示困難人員救助工程資金發放情況,主動接受社會監督。

  4、檔案管理到位。補助對象檔案規范、完整,檔案資料齊全。

  5、資料報送及時。民生報表和各類資料及時報送,保證了報送材料和報表的齊全、真實、準確。

  6、責任落實到位。簽訂目標責任書,省、市、縣三級目標責任書中的目標任務明確,管理責任落實到位。

  (四)財務管理情況

  資金使用合規專款專用。各項資金實行了專賬核算,并做到專款專用,項目資金及時納入財政年初預算管理。發放類補貼全部通過財政涉農資金平臺直接打卡發放。

  (五)項目產出

  1、目標完成率100%。

  1).農村居民最低生活保障。我縣現有農村低保對象21090戶,30383人,占全縣農業人口3.7%,自7月1日始,全縣城鄉低保標準統籌,為585元/人.月,月人均補322.3元,年發放標準由4500元提高至7020元,確保低保標準高于扶貧標準,全面實現低保線與扶貧線“兩線合一”。按月累計發放全年農村低保金12240萬元,分a、b、c三類進行管理,實行差額救助,定期復核,動態調整,做到應保盡保,應退盡退、按標施保,使低保兜底保障制度得到了不折不扣地貫徹落實。

  2).特困人員供養和機構維護。我縣現有五保供養對象10280人,占全縣總人口1%。其中集中供養1283人,分散供養8997人。20xx年五保戶供養標準:分散每人每月560元,集中每人每月670元。累計打卡發放五保供養資金7200萬元。失能特困人員422人,半失能人員574人,共計發放護理補貼403萬元。

  3).孤兒基本生活保障。將孤兒納入城鎮居民基本醫療保險、新型農村合作醫療等制度覆蓋范圍,落實孤兒教育保障政策,保障農村孤兒的土地承包權益,依法懲治侵害孤兒人身、財產權利的違法犯罪行為。我縣共有孤兒和事實無人撫養兒童497人,其中集中供養6名,分散供養491名。累計按月打卡發放生活補貼607萬元((集中供養1-6月每人每月1300元,7-12月每人每月1450元;

  散居孤兒1-6月每人每月900元,7-12月每人每月1050元),同時在全縣開展孤兒走訪、調查和評估工作,切實保障了孤兒和事實無人撫養兒童基本生活權益。

  4).生活無著人員社會救助。嚴格按照《省民政廳轉發民政部生活無著的`流浪乞討人員救助管理機構工作規程》《省生活無著的流浪乞討人員救助管理機構內部管理工作細則(試行)》,規范化開展各項救助管理工作。年度共救助各類求助人員213人次,其中男性156人,女性57人,救助緬甸籍未成年1人。在嚴寒、酷暑等極端天氣下啟動應急預案及時響應,并組織實施專門救助行動4次。按照“先救治、后救助、再結算”原則,對流浪乞討人員中的9名危重病人、精神病人、傳染等病人及時醫療救治;

  通過優化救助服務,充分利用救助管理機構現有設施開展照料服務。建立受助人員返鄉地域間聯動協作機制,年度提供返鄉救助88人次。

  5).困難殘疾人生活和重度殘疾人護理補貼。我縣享受重度殘疾人護理補貼15120人,每人每月60元;

  困難殘疾人生活補貼14347人,按月足額打卡發放護理補貼949.46萬元。,生活補貼871.89萬元。

  6).城市社區養老服務設配建率達到85%以上,縣級居家養老服務指導中心1個、鄉鎮養老服務指導中心9個、社區和村級養老服務站95個,覆蓋率達到60%。

  (六)項目效益

  社會效益影響較好。各項資金和工作經費納入了年度財政預算,按標準按時打卡發放到戶。各類津貼、補貼的發放提高了生活困難各類民政群體生活質量,推動了我縣的民政事業的發展。全縣養老服務設施均運行有序正常,城鄉居家養老服務設施便于老年人開展休閑娛樂活動,發揮了全社會弘揚敬老、養老、助老優良傳統的作用。

  二、主要亮點做法

  (一)養老機構提質增效

  全縣共有公辦敬老院35所,其中轉型為公建民營5所,未入住人員3所。社會辦養老機構10所,總建設床位8806張,其中護理床位2663張,比例達到30%;

  150張床位以上的養老機構6家100%設立了醫務室;

  利用社會力量運營養老機構床位占比達45%。自20xx年,我縣計劃利用三年時間,對全縣敬老院開展服務質量提升工程,計劃總投資1500萬元,每所敬老院平均50萬元。按照敬老院服務質量建設情況要求,健全完善各項規章制度、配備工作人員、設置配套用房、敬老院院內外修繕粉刷、院民寢室和公共用房添置彩電、空調和沙發等基礎設施,更換院民床單被套等。截至目前27所敬老院完成服務質量改造提升任務。35所敬老院全部取得消防許可或備案。

  質量提升工作領導小組,依據《縣社會辦養老院服務質量星級評分表》,對10所社會辦養老機構進行逐項檢查評分。根據得分情況,評定三星4家,二星4家,一星2家。全年發放獎勵資金44萬元.

  (二)集中護理創新模式

  自20xx年元月8日,縣第一家通過公建民營轉型專供全縣特困供養五保老人護理的護理院試運營以來,已累計入住234位失能人員,逐步提高生活不能自理特困人員集中供養率。

  依據《特困人員生活自理能力評估表》,聯合衛生部門,對全縣特困人員開展生活自理能力評估。全縣共評估出特困失能人員996人,鼓勵特困失能人員入住失能人員集中護理點,或當地敬老院。集中供養460人,集中供養率46.2%。對不愿意集中供養的特困失能人員簽訂協議書,并責令鄉村加強監護,確保分散供養特困失能人員生活安全。通過政府購買服務為特困供養人員開展居家養老服務,年服務達8600人次。

  三、存在的主要問題

  1.民生工作相關管理體制和運行機制不夠健全。一是收入評體體系不夠完善,家庭收入核算比較困難。二是各項保民生制度之間的銜接不夠,當前實施的保民生社會救助制度包括最低生活保障、特困人員供養制度、醫療救助等,在實施中存在多頭管理,條塊分割的問題。

  2.看病難問題仍比較突出。五保對象大多年老體弱,患病率高,看病交押金及患大病住院治療發生的巨額費用新農合報銷外尚有很大缺口,看病難仍是目前棘手的事情。

  3.基層救助網絡信息化共享不夠,部門間資源共享不足。在目前基層工作人員力量薄弱的情況下,如能充分發揮信息化將顯得尤為重要。

  四、下步工作及意見建議

  1.完善保民生的管理機制與運行機制。建立部門聯動、社會參與的多邊機制,加強相關部門、單位之間與其他社會組織間的溝通與合作,定期交流信息,協調行動,建立統一的服務工作平臺,辦理各類民生工作的受理、審查、申報、資金發放,避免多頭申報、多頭救助,缺失救助,實現救助項目互補和救助效能最大化。

  2、目前我縣城鄉養老服務服務中心覆蓋率已達60%,可在管理模式、管理人員選聘、經費等方面存在不足。建議出臺城鄉養老服務機構長效運行管理機制,切實落實人員、經費等,從而有效解決制約農村社區養老服務機構發展的管理長效運營問題。

  3、強化業務素質培訓,全面提高服務能力。堅持分級培訓和崗位培訓相結合,尤其是加強職業道德培訓,讓關系民生,連著民心的民政工作真正發揮好社會建設兜底作用

績效自評報告10

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  1.主要職能職責

  一是根據《中國殘疾人聯合會章程》,發展昌寧縣殘疾人事業。二是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。三是團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。五是開展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術、體育、維權、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負責殘疾人教育、職業技能培訓和殘疾人就業服務工作。七是協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃、計劃,對有關業務領域進行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合協調、組織和服務。九是負責監督管理各類殘疾人社會團體組織。十是開展對殘疾人事業的縣內外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  2.機構情況

  縣殘聯20xx年繼續為正科級群團機構,內設辦公室、康復組織聯絡股2個股室,下設1個二級單位,即:昌寧縣殘疾人就業服務中心。

  3.人員情況

  縣殘聯事業編制4名,其中,正科級領導職數1名、副科級領導職數2名。縣殘疾人就業服務中心事業編制3名,其中主任1名。

  20xx年,縣殘聯實有在職公務員10名,縣殘疾人就業服務中心實有在職人員3名;退休人員5名。

  (二)部門績效目標的設立情況

  根據《昌寧縣殘疾人聯合會20xx年工作計劃》,結合部門職能職責,設立了昌寧縣殘疾人聯合會20xx年度整體支出績效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和基本輔助器具適配率達80%以上,為15名以上殘疾兒童實施康復救助,為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具,對重度殘疾人開展陽光家園居家托養服務。二是舉辦殘疾人職業技能和實用技術培訓,對自主創業殘疾人、在校殘疾學生等進行扶持,擴大殘疾人就業。三是推進殘疾人文化和體育工作,培養殘疾人體育藝術人才。四是推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目實施。

  (三)部門整體收支情況

  1.收入情況

  20xx年收入452.58萬元,其中:基本支出資金收入183.3萬元,項目支出資金收入269.28萬元。

  2.支出情況

  20xx年總支出452.58萬元,其中:基本支出183.3萬元,占總支出的40.5%;項目支出269.28萬元,占總支出的59.5%。

  3.部門預算管理制度建設情況

  制定了《昌寧縣殘疾人聯合會內部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會財務管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會預算管理制度》等相關制度,并按制度規定嚴格執行。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的

  運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能職責所確定的績效目標的實現程度,及時為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價,以此來反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

  (二)自評組織過程

  根據績效評價的要求,縣殘聯成立了績效自評工作領導小組,組織領導開展單位績效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標,匯總分析單位整體支出績效情況,查找單位在執行過程中存在的問題,并有針對性的采取整改措施。

  三、績效自評情況及結論

  (一)預算執行情況

  20xx年預算支出452.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入417.42萬元,政府性基金預算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元,預算執行率100%。

  (二)產出情況

  20xx年,縣殘聯有效保障了在職人員工資、保險和職業年金等人員經費,保障了日常辦公、車輛使用等辦公經費,扎實推進殘疾人康復、教育就業、技術技能培訓、陽光家園托養、康復中心及綜合服務設施建設項目。

  (三)效益情況

  資金有效保障了縣殘聯的正常運轉和為殘疾人事業推進,為殘疾人事業發展提供了必要的資金支持,對殘疾人的生產、生活、創業和學習提供了有效幫助。

  20xx年,縣殘聯深入鄉鎮上門辦理殘疾人證492本(人),完成假肢免費安裝32人(例)、助聽器驗配131人(例)、人工耳蝸植入手術1例、免費發放輔助器具239件,完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復服務。完成殘疾學生和殘疾人子女學生就學補助20人,申報省、市殘疾人自主創業戶和個體戶30戶,對7家盲人按摩機構進行補助,對省內外農村殘疾人轉移就業示范帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農村實用技術培訓,對20名殘疾人進行職業技能培訓。配合民政部門審核發放殘疾人護理補貼2125人,發放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家托養服務。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會并取得優異成績。選送第九屆云南省殘疾人藝術匯演的聲樂類表演節目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來人、來電及來訪21人次,辦結率100%。實施10戶貧困殘疾人家庭無障礙改造。推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目工作,完成原中醫院太平間及醫廢暫儲間遷建、籃球場改造、電力線路遷改、場地平整等。

  (四)滿意度情況

  縣殘聯單位人員滿意度達90%以上,服務對象和社會公眾對殘聯工作滿意度90%以上。

  對照年度績效目標,縣殘聯各項工作均已完成,部分工作超額完成,績效自評得99分。

  四、存在的問題和整改方向

  一是因財政資金緊張,部分項目資金到位不及時,導致項目推進緩慢。下步將超前做好項目謀劃,提前完成項目前期準備工作,積極協調資金,推進項目進度,確保項目按期完工。

  二是由于殘聯人少事多,工作繁雜,基層殘疾人工作者任務繁重,加之殘疾人分布廣,存在未能及時全面了解殘疾人的實際情況,不能及時為殘疾人提供服務。今后將多到基層了解殘疾人實際情況,盡可能為殘疾人提供必要的服務。

  三是對于弱勢群體的殘疾人,輿論先行引導還不夠,社會各界的.關注度和參與度還很低。今后將加大宣傳力度,引導社會各界對殘疾人事業的了解、關心、幫助和支持。

  四是業務人員績效自評專業水平低,專業知識有待進一步提高。今后將加強業務人員對績效自評知識的學習,逐步提高專業知識水平。

  五、績效自評結果應用

  績效自評結果將作為縣殘聯今后改進預算管理和財務管理以及下一年度預算安排的重要依據,對自評中發現的問題及時進行整改,加強預算管理和財務管理,完善管理制度,提高管理水平,增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。

  六、主要經驗及做法

  一是高度重視績效管理工作,成立績效自評工作機構,有計劃有步驟的實施績效自評。二是加強預算執行管理,定期匯總資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,并對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效,單位領導和業務股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目建設按時、按質、按量完成。四是不斷完善預算管理制度,結合相關法律法規和本單位實際,制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度;將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等各個環節。

  七、其他需說明的情況

  無

績效自評報告11

  20xx年,市文聯擬編輯出版《高黎貢》刊物,該項目的實施,既能有效挖掘保山豐富深厚的永子文化、地質文化、僑鄉文化、翡翠文化、抗戰文化資源,弘揚社會主義核心價值觀,提升保山對內對外的知名度和影響力,又能培育壯大文藝隊伍,推出更多更好的文藝作品,滿足人民群眾日益增長的文化精神需求,提升全市各族人民群眾的幸福感,推動全市文化建設,提供精神動力、智力支持,營造良好的文化氛圍。

  成立市文聯部門整體和項目支出績效評價工作領導小組,統籌開展市文聯績效自評工作。領導小組下設辦公室,具體負責開展部門整體和項目支出績效自評工作的組織協調等工作。下發開展績效自評工作的通知,要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析,整理各項目基礎數據資料。

  市文聯部門整體和項目支出績效評價工作領導小組組織召開項目支出績效自評會,討論和研究項目的績效目標完成情況,安排項目自評責任分工,責任到人。領導小組辦公室加強與各科室的溝通配合,通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息,對項目績效情況進行總體評價后,撰寫自評報告反映資金使用效果。

  1.項目資金到位情況。該項目資金預算21萬元,實際到位21萬元。

  2.項目資金執行情況。截止20xx年底,該項目資金支出21萬元,執行率為100%。

  3.項目資金管理情況。在年度預算管理過程中,進一步強化資金的分配、使用、管理等關鍵環節的事前防范、事中控制、事后監督,努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面,緊扣制度建設重點,圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面,結合機構獨立設置、獨立運轉和部門自身建設,狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度,建立用制度管人、管事、管財的長效機制,并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度,認真貫徹執行,確保資金使用的安全、合規。在預算執行管理方面,嚴格按照《保山市財政局關于進一步加強預算執行管理的通知》要求,切實履行預算管理職責,加強預算執行的監督管理,維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行進度要求,定期通報預算執行進度情況,分析解決預算執行中存在的問題和困難,根據預算項目用途,確保專款專用,加快預算執行進度。

  產出指標下的數量指標——每期印數:全年預計每期印數1000冊,實際每期印數1000冊。

  產出指標下的數量指標——年底前完成出版目標:全年預計編輯出版3期,實際編輯出版3期。

  產出指標下的數量指標——每期欄目數:全年預計每期欄目數6個,實際每期欄目數6個。

  產出指標下的數量指標——每期郵寄和贈送數:全年預計每期郵寄和贈送數950本,實際每期郵寄和贈送數950本。

  產出指標下的質量指標——組織“高黎貢年度文學獎”評選:全年預計評選出6類(件)文學作品,實際評選出6類(件)文學作品。

  產出指標下的質量指標——出版物差錯率控制在5‰以內:全年預計指標100%,實際完成指標100%。

  效益指標下的社會效益指標——豐富人民群眾精神文化生活:全年預計直接受益群眾3000人,實際受益群眾3000余人。

  效益指標下的可持續影響指標——社會各界對文聯工作反響:全年預計指標100%,實際完成指標100%。

  效益指標下的可持續影響指標——可持續影響率:全年預計指標100%,實際完成指標100%。

  滿意度指標下的服務對象滿意度指標——讀者及文學愛好者滿意度:全年預計滿意率95%,實際滿意率95%以上。

  市文聯20xx年度《高黎貢》編輯出版經費項目,已全部完成年初各項績效目標。在下一步工作中,針對績效指標量化不夠和項目經費支出時效性不強等問題,市文聯將認真分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

  該項目實施主體明確,市文聯按照“出作品、出人才”的目標,通過編輯出版《高黎貢》刊物,組織“高黎貢年度文學獎”評選,挖掘培養文學新人,培育壯大文藝隊伍,推出更多更好的.文藝作品,提升了保山對內對外的知名度和影響力。項目資金能夠按照市級財政關于預算申報、預算評審、資金申請的有關工作要求進行審批,并最終落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定了專人對項目進行監督,并按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了項目的正常開展。經全面綜合評價,該項目績效自評為優。

  (一)按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,部門預算項目績效自評報告、自評表將在相關門戶網站進行公開。

  (二)針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。

  (三)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

  一是強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。

  二是強化質量,規范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數據資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。

  三是強化落實,按時完成績效自評工作。在預算管理過程中,要統籌安排好各個環節的工作,進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。

  市文聯的項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優化,績效自評組織實施還不夠規范等問題,在今后的工作中需要進一步加以改進和完善,同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效自評質量。

績效自評報告12

  為做好縣委、縣政府、市工商局績效考核各項工作,我局領導高度重視,成立了由局長親自任組長的績效考核領導小組,印發了《縣工商局20xx年度股(室)所績效考核評估辦法》(工商字〔20xx〕51號)。嚴格按照縣委、縣政府、市工商局的考核指標,有條不紊地做好績效考核各項迎檢準備工作,同時認真組織下屬各單位進行績效考核。現將12個月以來的績效工作開展情況匯報如下:

  一、積極引資跑項

  1、切實做好招商引資工作。今年我局按照縣政府的要求,多次召開招商引資專題會議研究部署。搭建平臺,全力營造寬松的招商引資環境。切實加強登記注冊窗口建設,優化辦公條件,推進機關服務首問制和“一站式”辦公制度。完成招商引資2項(縣興陽混凝土有限公司、思源物流有限公司),注冊資金達1100萬元,較好地完成了縣政府分配的任務。

  2、努力做好爭項爭資工作。今年,我局積極向省、市工商局爭取項目資金,獲得城東工商所辦公樓維修資金20萬元,占全市工商系統的1/3。縣委縣政府也非常重視工商部門的職能,特地從財政劃撥了4萬元經費給我局作為食品安全檢測費,同意我局與縣市管局置換歸陽工商所、金橋工商所的辦公場地,并給予一畝行政劃撥用地解決開發區工商所建辦公樓。

  3、積極幫助企業排憂解難。以“四化兩型”為契機,全力打造服務型工商,全局建立服務企業聯系點37家、走訪聯系企業96次,為企業解決實際問題57個。通過銀企融資洽談簽約會現場促成銀企融資簽約金額5500萬元。同時,爭取縣郵政儲蓄銀行的支持協作,今年來幫助300戶個體工商戶、私營企業貸款4190萬元。

  二、切實履行職責

  1、積極促進市場主體健康發展。通過采取放寬準入條件、完善“綠色通道”等措施,大力扶持地方經濟,降低市場準入門檻,鼓勵各類人員自主創業,為市場主體發展壯大,落實推進全民創業營造寬松環境。全縣新登記各類市場經營主體2192戶,同比去年增長25.5%。其中內資公司2戶,分公司及營業單位10戶,私營企業79戶,私營企業分支機構101戶,農民專業合作社46戶,個體工商戶1954戶。發展農村經紀人220戶。全縣應檢企業1090戶,實檢企業872戶,年檢率80%;應驗照個體工商戶7449戶,已驗照7151戶,驗照率96%。

  2、優化經濟發展環境。今年來我局以服務大局,促進經濟社會又快又好發展為本職,認真貫徹落實縣委、縣政府關于進一步促進經濟增長的要求,制定了《縣工商局關于促進我縣經濟快速發展的二十二條》,并將服務地方經濟發展工作納入績效考核范疇。在今年3月份全縣優化經濟環境會上,經社會各界代表即時對全縣40多個窗口部門進行公開測評,我局登記注冊分局優質服務得到了與會代表的全面肯定,受到了嘉獎。同時,我局突出監管重點,把查處取締無照經營工作作為市場監管的主攻方向,開展“地毯式”清理市場主體,“拉網式”查處無照經營,切實建立清理無照經營長效監管機制,對無照經營工作堅決做到底子清、數據真、抄告快、取締實。到目前為止,全縣共清查出無照經營1425戶,按照區別對待的原則,引導辦照210戶,責令整改689戶,抄告相關682戶,立案查處40起,依法取締175戶,有效純潔了市場主體資格,進一步凈化了市場秩序。

  3、積極推進商標品牌戰略。為確保我縣在農產品地理標志證明商標上得到突破,我局深入映武集團調研,對該公司申報我縣首個農產品地理標志商標“黃花菜”工作進行重點指導和幫助,并積極向縣委、政府主要領導進行匯報,得到了縣委、政府主要領導的大力支持。目前已順利成立了縣黃花菜協會,為下一步申報地理標志注冊商標奠定了堅實的基礎。今年來戶外廣告審批15件,其他廣告備案登記9件,接受咨詢19次。積極開展省著名商標的續展和申報工作。目前,我縣已有省著名商標6件。

  4、不斷開展各類專項整治。一是強化食品安全整治。先后集中組織開展各類專項整治和市場清理共30次;查獲假冒偽劣食品1760公斤,標值200萬元,立案查處假冒偽劣食(商)品案件28起,結案28起,罰沒金額16.45萬元;開展食品快速檢測480次;檢測食品2400組,不合格101組,不合格率0.04﹪;抽樣送檢食品52個批次。二是積極開展打擊制售假冒偽劣商品專項行動,認真查處不正當競爭行為。開展了“家電下鄉”、“建材市場”、“汽車輪胎產品”、“通訊器材市場”、“蔬菜市場”、“廢品收購市場”、“汽車維修市場”、“反商業賄賂”等專項整治,共立案查處各類違法案件48件,結案48件,罰款22.5萬元。三是扎實開展“紅盾護農”專項行動。今年來查獲劣質肥、過期肥和包裝標識不規范的肥料150噸,過期失效農藥120件,不合格農機具及配件26臺(件),拆裝種子28包,為農戶挽回經濟損失達14萬余元。強而有力的整治措施確保了今年以來全縣流通環節未發生重大食品安全事故。

  三、認真貫徹落實上級決策

  1、扎實穩步推進新農村建設。今年3月份,我局按照市委、縣委的號召,認真扎實開展“萬名干部下鄉進村入戶大走訪”活動,抽調21名干部組成工作隊進駐縣洪橋鎮蘆竹村、公廈村,與群眾同吃、同住、同勞動,幫助駐點村整修魚塘7口,砌塘基490米,清理水井1口,維修公路近300米,并從十分緊張的局財政里擠出了4萬元進行資助。這一系列措施的實施有力地推進了社會主義新農村建設,得到了當地群眾的高度贊揚。

  2、積極開展“訪萬戶企業、解萬道難題”大走訪活動。今年來,全局系統走訪200家企業,完成率達100%。收集意見和建議20條。積極幫助解決辦照、年檢、商標注冊、擔保貸款和融資難題25件。辦理企業動產抵押登記5件,為企業獲得動產抵押貸款420萬元。組織召開銀企洽談會,搭建融資平臺,并在年檢、注冊登記等窗口廣泛宣傳聯絡企業郵政儲蓄銀行的業務,為轄內12戶企業融資5500萬元。縣個私協會組織部分企業和郵儲銀行舉行了小額貸款洽談會,今年來幫助300戶個體工商戶、私營企業貸款4190萬元。

  3、進一步整頓和規范市場經濟秩序。為維護公平競爭的市場環境,保護經營者和消費者的`合法權益,加強對無照經營的查處取締,建立了由工商部門牽頭,有關職能部門各負其責,齊抓共管的長效工作機制,形成監管合力,確保查處取締工作落到實處。

  4、認真開展人口和計劃生育綜合治理工作。我局在縣委、縣政府、市工商局的領導下,充分發揮職能作用,認真履行職責,加大對轄區內經營流動人口計劃生育的宣傳力度,嚴把受理、辦理、登記發照關,積極配合計劃生育部門做好人口與計劃生育工作。我局成立了計劃生育工作領導小組成員,要求各工商所必須有一名所領導分管,且明確一名工作人員負責本所的流動人口計劃生育綜合治理工作,縣局與各股、所簽訂了《人口與計劃生育綜合治理目標管理責任書》,并將此項工作作為年終目標管理考核的一項重要內容。到目前為止,今年已下發計生文件17個。

  5、切實加強維穩工作。為加強全局維穩工作的領導,努力做好信訪接待工作,竭力消除不穩定的隱患,我局成立了維護穩定工作領導小組,設立維護穩定工作辦公室,由唐小紅同志任維穩辦主任,負責維穩日常事務處理、日常信訪接待工作。按照市聯席會議精神,扎實推進“百日百案”化解工作。

  四、不斷提高機關效能建設

  今年,我局以“學習型工商建設年”為契機,切實轉變工作作風,提升干部整體素質和依法履職能力。通過組織開展理論學習和舉辦業務培訓班的形式,努力打造學習型、服務型、效能型機關,確定周四為學習日,由局領導和股(室)負責人輪流講課,從而提高干部職工的工作能力和水平。通過制定和完善49項制度,真正做到憑制度管人,依制度行政,用制度正風。局機關堅持每天實行指紋考勤,嚴禁上班遲到、早退,增強了工作紀律和工作責任感,促進了機關作風的改變,提高了工作效率。通過解決一系列遺留問題,維護穩定,營造良好發展環境。通過開展有益的活動來凝聚人心,增強團結。今年組織開展了春游岐山活動、“強身體、提素質”登山比賽活動、“十佳優秀標兵”評選活動,參加市局的羽毛球賽等活動,這一系列活動,既豐富了干部職工的業余文化生活,又激發了大家的集體榮譽感,更凝聚了人心。

績效自評報告13

  一、項目基本情況(自評得分100分)

  農業農村局編制《關于農村公共廁所建設項目的請示》(圍農字〔20xx〕153號)上報圍場縣人民政府批復。于20xx年7月19日縣政府下發了《圍場滿族蒙古族自治縣人民政府關于農村公共廁所建設項目的'批復》(圍政復〔20xx〕51號)。20xx年圍場縣農村公共廁所建設項目總投資850萬元,全部來源于統籌整合資金。用于新建農村公廁50座。現在項目已竣工驗收完成,并完成年度目標。

  二、預算執行情況(自評得分10分)

  20xx年圍場縣農村公共廁所建設項目使用統籌整合資金850萬元,當年財政撥款,全年執行數850萬元,執行率100%。

  三、績效目標及指標完成情況(自評得分90分)

  (一)完成績效產出指標(自評得分50分)

  1.數量指標(自評得分20分):完成新建農村公共廁所50座。

  2.質量指標(自評得分10分):項目驗收合格率為100%。

  3.時效指標(自評得分10分):項目竣工及時率為100%。

  4.成本指標(自評得分10分):項目成本控制率≦100%。

  (二)、完成績效效益指標(自評得分40分)

  5.社會效益指標(自評得分40分):有效降低疾病的發生和流行,實現了從源頭上預防控制疾病的發生流行,并且改善了農村人居環境。

  四、資金使用管理情況

  項目總投資850萬元,全部為20xx年農村公共廁所建設項目資金。按照資金績效管理辦法,建立健全財務管理和內控制度,專款專用,規范操作,不存在滯留、截留、擠占和挪用,工作推進過程中,嚴格項目管控和資金使用,制定驗收標準、管理辦法和資金使用方案,強化項目施工和資金撥付監管。依據工作任務,合理、合規、節約使用資金,提高資金使用效益,保障資金使用安全。目前項目竣工結算完畢,經驗收合格,前期費(設計費、評審費)、前期預付款、前期費用、中標工程款等資金全部撥付到位。項目績效目標申報、審核、執行監控等檔案資料齊全,并能如實全面地反映項目實施全過程。并按要求落實縣、鄉、村三級公開公示制度,在項目實施前、年度終了、項目竣工后三個時間節點進行了公示,公開公示內容全面。

  五、結果應用總體評價

  20xx年度農村公共廁所建設項目,縣級驗收工作全部結束,項目任務全部完成、工程質量全部合格、資金全部撥付到位、資金使用合規、改善了農村人居環境,社會效益和生態效益明顯,群眾滿意度較高。

績效自評報告14

  一、項目基本情況

  (一)績效目標情況

  切實改善脫貧村和配貧困村群眾生產生活設施條件,補齊基礎設施短板、持續落實小額信貸貼息、雨露計劃、公益性崗位、跨省就業交通補助、防返貧預警、資產收益、產業發展,持續鞏固拓展脫貧攻堅成果,銜接推進鄉村振興。

  (二)資金安排情況

  20xx年,用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務安排資金19204.096萬。其中,央省14059.11萬元、市級1299萬元、縣級3845.986萬元,資金已全部到位。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)預算執行進度情況分析。

  20xx年,鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務資金支付18501.096萬元,未支703萬元,支付率95%。未支付資金屬于部分項目暫未審計和預留的質保金,待審計結束和質保期滿后,再辦理結算和支付未付資金。

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  20xx年用于鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興建設任務資金安排的項目,實際完成的任務量達到績效目標申報的任務量。用途均按照央、省銜接資金管理辦法,未突破負面清單安排資金項目。

  跨省交通就業,為跨省就業的脫貧勞動力(含監測對象)解決交通補助,由縣人社局動態收集跨省就業務工脫貧戶、監測戶信息,對其務工產生交通費用按政策給予一定的補助,實報實銷。

  公益崗位補助,用于開發農村公益性崗位,解決脫貧戶、監測戶勞動力就近務工,補貼標準為600元/人/月,已全部發放到位。

  小額信貸貼息,用于支持脫貧戶、未消除風險的監測戶發展種植業、養殖業、農副產品加工業、服務業及其他增收項目的。5萬元以下(含5萬元)3年以內的貸款,按基準利率全額貼息,不超過5%的年利率,已全部完成。

  雨露計劃,對脫貧戶、監測戶家庭中接受中等職業教育的普通中專、成人中專、職業髙中、技工院校全日制在校學生,接受高等職業教育的全日制高職(專科)在校學生進行補助,標準為1500元/人/學期,每年度分春、秋兩季,已全部完成。

  資產收益項目,根據合同協議,今年11月份將進行第一次收益分紅(8%),主要用于增加低收入脫貧戶和監測戶收入。

  村級返貧預警基金,在21個省級鄉村振興重點幫扶村建立返貧預警基金(除塔山鎮寶林村19萬元外,其余20個村每村安排30萬元),主要用于防止返貧監測幫扶,已全部下達村級。本年度計劃全部收回充實縣級防止返貧預警處置基金。

  用于脫貧村、非貧困村必須必要基礎設施建設50個項目,涉及22個鄉鎮25個村,已全部完工。

  用于培育和壯大特色優勢農業產業44個項目,已基本完成。

  用于以工代賑2個項目,已全部完工。

  用于市級激勵資金13個項目,已全部完工。

  縣本級配套10個項目,包含:享受"雨露計劃"職業教育補助、補充教育救助基金、脫貧人口購買醫保代繳、補充衛生救助基金、易地扶貧搬遷(債券)貸款貼息、農村集中供水站完善供水配套設備、脫貧戶電視收視費補助、村級組織代理記賬費用、20xx年銜接資金項目管理費、易地扶貧搬遷基建類項目前期費等項目,已全部完成。

  (三)績效指標完成情況分析

  1、數量指標。

  新建(含加寬)152.94公里;整治渠道45.023公里;堰塘(蓄水池、翻水堰、攔河堰)47座;護坡整治5.269公里;藤椒種苗250萬株、綠色防控設備1套、垃圾中轉站1座、農村公廁10座、路燈92盞、防控設備100盞、新建小型集中供水工程3處、建輸變電工程1套、滴管設備1套、新建高架蔬菜基地200畝、科技大棚20xx平方米、農事服務中心200平方米、增壓泵站設備1套、提灌站3座、園區綜合服務中心(產品分檢)1處、噴灌109.56畝、田間水肥一體智慧設施設備1套、料倉1座、大棚(含噴灌)10畝

  2、質量指標

  竣工驗收合格率達100%。

  3、時效指標

  20xx年年底完成。

  4、成本指標

  項目中央財政部分總投資不超過預算資金。

  5、經濟效益

  產業類項目以扶持為主,形成良好的聯農帶農機制,項目的實施以流轉土地、吸收務工、產業帶動等方式,優先聯結脫貧對象、監測對象,增加脫貧戶、監測戶收入,增加村集體經濟。

  6、社會效益

  有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農業基礎設施條件,解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問題。

  7、滿意度指標

  切實補齊農村基礎設施,對群眾生產生活各方面有著良好的影響,受益村、群眾十分滿意。

  (四)項目效益分析。

  項目建成后,有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農業基礎設施條件,解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問題,群眾十分滿意,為村集體經濟發展奠定良好基礎。

  三、偏離績效目標的`原因和下一步改進措施

  暫無未完成的績效目標和指標。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  我中心20xx年政策和項目支出績效自評報告在門戶網站公開,接受廣大群眾監督

  五、其他需要說明的問題

  三臺縣20xx年度財政預算執行和其他財政收支以及財政總決算(草案)情況審計(簽)反饋:“返貧預警基金管理不規范。21個重點幫扶村村級返貧預警基金共計619萬元使用效益低。擬對20xx年重點幫扶村撥付的返貧預警基金收回,并補充到縣級返貧預警基金,目前,正按程序報縣政府審批。

績效自評報告15

  為進一步推進市直各部門全面實施預算績效管理工作,提高財政資金使用效益,按照《中共欽州市委員會辦公室欽州市人民政府辦公室關于印發〈欽州市預算績效管理實施辦法〉的通知》(欽辦發〔20xx〕6號)、《欽州市財政局關于開展市本級20xx年度預算績效自評工作的通知》(欽市財績〔20xx〕1號)有關要求,市本級扎實推進財政績效管理工作,現將市本級20xx年度部門預算績效自評結果及抽查復核情況通報如下:

  一、基本情況

  (一)20xx年度部門預算績效自評情況。

  市直各部門根據《欽州市財政局關于開展市本級20xx年度預算績效自評工作的通知》(欽市財績〔20xx〕1號)要求及時開展20xx年度績效自評工作,自評范圍覆蓋所有一級預算單位部門整體支出及所有200萬元及以上的市本級項目支出,一級預算單位無200萬元及以上項目的,至少選擇1個以上本單位重點或重大項目支出開展績效自評。自評結束后,市財政局共收到來自82個部門的271份績效自評報告,其中部門整體支出績效自評82份,項目支出績效自評189份。部門整體支出績效自評結論“一等等級”67個,“二等等級” 15個。項目支出績效自評結論“一等等級”145個,“二等等級”38個,“三等等級”6個。

  (二)績效自評抽查復核情況。

  市財政局對20xx年度預算績效自評結果進行抽查復核,發現有市商務局、市水果產業發展中心等2個部門未報送部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,19個部門逾期報送績效自評,2個部門未報送項目支出績效自評,62個部門整體支出績效自評評分表未進行細化,40個項目支出績效自評評分表未進行細化。

  二、存在問題

  (一)部門責任主體績效意識不強。在績效評價工作中發現,部分部門績效理念和意識較為淡薄,將績效評價工作簡單理解為單純財務部門和財務科室的業務,部門內部相關業務科室尚未參與項目績效管理過程,出現項目實施與績效管理相脫節的現象。

  (二)項目績效目標編制不規范。部分單位編制績效目標較為簡單、籠統,未根據項目實際對數量目標、質量目標、進度目標、效益指標具體細化,定量指標較少,在指導項目實施方面的可操作性不強,導致事后績效評價缺少科學合理的衡量標準。

  (三)績效自評質量有待進一步提高。部分部門存在對績效評價工作重視不足、自評應付了事的現象,一是部分單位未按時報送績效自評材料,個別部門經財政部門督促后仍未開展績效自評工作;二是部分單位工作不夠認真,績效指標沒有細化,只是籠統的打分,存在打分不合理、隨意的情況。

  (四)項目預算執行率較低。個別項目由于預算編制不準確、項目推進進度偏慢等原因,當年項目實際支出低于預算申報金額。

  三、進一步加強預算績效管理的工作要求

  (一)強化主體責任意識,建立健全績效管理機制。總體上看,部門預算績效管理水平有所提升,績效自評質量逐年提高,但與全面預算績效管理要求還存有差距。預算績效管理的'責任主體是各部門,各主管部門要高度重視預算績效管理工作,深刻領會全面實施預算績效的精神,進一步健全預算績效全過程管理機制,結合業務特點,優化預算管理流程,完善內控制度,明確部門內部績效目標設置、審核、監控和評價的責任分工,加強部門財務與業務工作銜接,推動預算績效管理工作常態化和規范化。

  (二)強化績效目標管理,規范績效目標編制。績效目標是項目設立和實施的前提,是做好績效評價等各項預算績效管理工作的基礎。各部門編制預算時要結合單位職責、項目實施實際,分解細化工作要求,科學設置績效目標和相關指標,規范績效目標編制,加強績效目標審核,提升績效目標編制質量。

  (三)強化績效評價工作,規范績效自評。各部門開展績效自評時要明確績效評價工作職責,對被評價項目及其績效預期目標實現程度進行深入調查分析,在此基礎上根據年初設置的績效目標確定具體評價指標,確保績效評價報告依據充分、內容完整、數據準確、分析透徹和客觀公正。同時,主管部門應加強績效自評的復評工作,對績效報告有關情況進行核實,確保評價數據的真實性、完整性和準確性。

  (四)強化績效評價結果應用,推進預算績效管理。各部門應高度重視,切實加強績效管理,對績效差的項目,應當分析原因、查找問題、明確措施和責任。未開展績效自評的部門,請于7月1日前將自評報告報送市財政預算績效考評中心郵箱(聯系人:花瑋蔚2895099;楊子騰2896722)。同時,市財政局將對本次自評抽查結果整改情況進行跟蹤,并將20xx年度部門預算績效自評結果、報送情況按要求納入機關績效考評,并作為20xx年預算編制的重要參考依據。

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