審計經(jīng)理工作職責
審計經(jīng)理工作職責1
1 負責所轄公司審計組的`績效考核及管理工作;
2 負責所轄公司財務管控財務收支財務核算準確性等的審計;
3 審計隊伍組織建設;
4 所轄公司審計整改復查;
5 負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。
審計經(jīng)理工作職責2
職責:
1、對各城市公司風控部的財務風控審計工作進行專業(yè)支撐、管理、考核;
2、制定集團風控部的財務專項審計計劃、審計方案,組織人員實施專項審計,編制審計報告,跟蹤和督促審計建議的落實;
3、對成本管理工作中的投訴舉報進行調(diào)查,出具調(diào)查報告,跟蹤和督促調(diào)查建議落實;
4、組織財務風控審計工作手冊的編制、培訓、推行、完善;
5、組織財務風控審計數(shù)據(jù)共享庫的建立和完善;
6、組織財務風控審計管理制度和作業(yè)細則的編制、培訓、實行、完善;
7、對集團、城市公司財務業(yè)務制度的修訂和完善等進行評審并提出建議;
8、負責風控審計工作資料的'整理、歸檔工作。
背景要求:
1、工作背景:八年以上從事財務內(nèi)控審計或相關專業(yè)的工作經(jīng)驗,其中五年以上在知名房地產(chǎn)集團公司工作。在相關專業(yè)上具有豐富的審計經(jīng)驗或管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
2、教育背景:全日制本科及以上學歷,審計、財務、會計等專業(yè)畢業(yè)。
3、專業(yè)經(jīng)驗:熟悉房地產(chǎn)開發(fā)的財務管理制度和業(yè)務流程;熟悉財務業(yè)務工作中存在的風險、監(jiān)控的要點、審計的方法;熟悉內(nèi)控審計的工作流程。
4、其他要求:具有敏銳的邏輯思維能力和嚴謹精煉的文字表達能力。
審計經(jīng)理工作職責3
職責:
1、完善、優(yōu)化集團監(jiān)審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內(nèi)控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執(zhí)行情況、財務收支有關的'經(jīng)濟活動進行監(jiān)督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業(yè)畢業(yè)。
2、五年以上財務審計工作經(jīng)驗,有大中型房地產(chǎn)公司財務審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優(yōu)先考慮。
審計經(jīng)理工作職責4
1、帶領項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。
2、獨立承擔中型項目的`資料匯編及合并工作。
3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量。
4、對項目進行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5、保持與客戶良好的溝通。
審計經(jīng)理工作職責5
職責:
1、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2、執(zhí)行全程審計項目,包括計劃和執(zhí)行審計方案;
3、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發(fā)現(xiàn)并提出建議;
4、根據(jù)有關發(fā)現(xiàn)與改進建議編制審計報告;
5、對于審計項目的反饋進行管理和后續(xù)評估;
6、完成上級領導布置的其他任務。
任職資格:
1、具備20xx年左右的`內(nèi)外部審計工作經(jīng)驗,
2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有CIA(注冊內(nèi)審師)、CPA(注冊會計師)、 CICS/CICP(注冊內(nèi)控師)等相關資格;
3、熟悉國家法律、法規(guī)、會計準則、審計準則以及稅法專業(yè)知識;
4、財務、金融、管理學或法律相關專業(yè)。
審計經(jīng)理工作職責6
職責:
1、協(xié)助總經(jīng)理開展各專項審計工作;
2、受理內(nèi)外部舉報投訴事件;
3、通過專業(yè)監(jiān)察方法、工具,收集并分析相關證據(jù);
4、涉嫌商業(yè)賄賂、職務侵占、詐騙類等及各類違規(guī)違紀行為進行調(diào)查取證,推進業(yè)務持續(xù)改進,推動公司管理;
5、供應商資信和背景等信息調(diào)查取證,為管理曾提供書面調(diào)查報告,針對發(fā)現(xiàn)的管理漏洞、市場有效價值信息、潛在風險及損失提出改進意見,促進業(yè)務成長。
6、開展廉潔自律,倡導改進相關培訓及文化宣導工作。
7、開展工程監(jiān)察相關工作;
8、梳理舉報投訴渠道等工作。
任職資格:
1、 本科以上學歷,刑偵、法學、審計相關專業(yè)優(yōu)先;有審計或監(jiān)察工作經(jīng)驗5年以上;
2、 忠誠,品行端正、正直、嚴謹、工作細致、善于溝通、有創(chuàng)新意識;
3、熟悉違規(guī)違紀調(diào)查的方法方式,有較強的原則性;有公檢法資源,可優(yōu)先考慮;
4、 具有較強的`洞察、分析、判斷、協(xié)調(diào)、組織、管理及寫作能力。
審計經(jīng)理工作職責7
1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務流程的實施;
2、負責制定和維護集團內(nèi)部審計制度,加強集團內(nèi)部控制流程;
3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的現(xiàn)場復核,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計,對集團內(nèi)部控制的`潛在問題和風險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規(guī)定、收支符合集團制度,從而完善內(nèi)部控制體系;
4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責8
工作職責:
1、決策類:
1.1、參與公司財務制度體系建設評估決策;
1.2、參與公司財務審計決策;
1.3、參與公司經(jīng)營業(yè)務活動中,涉及到資金使用的決策;
1.4、公司董事長授權的其它決策事宜;
2、管理統(tǒng)籌類:
2.1、負責擬定財務審計相關工作計劃,并上報批示后,組織推進實施;
2.2、負責組織協(xié)調(diào)各部門人員抽調(diào),建立審計小組,推進階段性審計工作落實;
3、執(zhí)行類:
3.1、建立健全并不斷組織優(yōu)化公司財務審計相關的管控制度,并上報核準后,組織推進實施;
3.2、負責公司財務預算審計工作開展;
3.3、負責公司財務日常賬目核算、票據(jù)歸檔、資金使用的審計工作的開展;
3.4、負責公司重大生產(chǎn)項目的項目財務審計;
3.5、負責公司重要崗位異動而發(fā)生的.經(jīng)濟相關的審計;
3.6、負責公司年度財務審計工作對接與落實;
3.7、定期完成階段性的各項審計報告,并報審。
4、其他類:
4.1、參與配合公司投資項目(EPC、PPP等)財務審計工作;
4.2、公司上級交辦的其他工作
任職要求:
1、學歷:大學本科以上學歷,財務管理、經(jīng)濟學、審計學等相關財經(jīng)專業(yè)。
2、工作履歷:
2.1、職業(yè)履歷:8年以上財務工作經(jīng)驗,5年以上審計工作經(jīng)驗,3年以上審計經(jīng)理職務經(jīng)驗;
2.2、行業(yè)履歷:建筑施工類行業(yè)審計工作5年以上。
3、年齡:30—45歲;
4、專業(yè)知識技能要求:
4.1、專業(yè)知識:財務核算、資金管理、稅務政策、行業(yè)財務工作特征等;
4.2、技能要求:熟練的現(xiàn)代辦公軟件操作能力,含專業(yè)財務軟件操作能力;
4.3、職稱要求:中級以上財會資質(zhì)、CPA;
4.4、其他要求:
4.4.1、性格活潑開朗,具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
4.4.2、具備良好的職業(yè)素養(yǎng);
4.4.3、對MBO有足夠的認知,并能適應出差工作。
審計經(jīng)理工作職責9
1、負責建立和完善審計管理體系內(nèi)控體系;
2、參與業(yè)務部門的流程設計,檢討現(xiàn)有制度流程,從風險和內(nèi)控角度給予建議;
3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別評估和及時解決;
4、針對業(yè)務流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;
5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預警功能。
審計經(jīng)理工作職責10
職責:
1、參與制定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度;根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展要求,編制項目年度審計計劃、審計工作程序等的制定及完善工作;
2、對公司項目工程進行合規(guī)性審計(投資立項及前期費用、工程設計、招投標、合同管理、工程施工、物資管理、竣工驗收、工程結算決算、工程項目檔案管理),并出具審計報告;
3、對建設項目的反舞弊、反腐敗及合規(guī)性進行重點審計;
4、跟進審計結果的落實整改情況,對所發(fā)現(xiàn)的審計問題提出整改措施并負責進行后續(xù)審計工作。
任職要求:
1、工程管理、工程造價或會計財務類等專業(yè)本科以上學歷;
2、熟悉各類審計法規(guī)及要求;
3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程類審計經(jīng)驗;
4、清晰嚴謹?shù)腵思路,良好的表達和溝通能力,扎實的寫作能力;
5、堅持原則、忠誠、誠信,較強的問題分析和問題解決能力;
6、服務過大型的事務所或大型企業(yè)為佳。
審計經(jīng)理工作職責11
1、負責集團審計管理工作,建立完善的公司內(nèi)控審計制度與流程,梳理風險清單,構建風險體系;
2、對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估及及時的'解決,并及時將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況;
3、梳理公司制度和業(yè)務流程,保證各制度、流程的合規(guī)性;
4、制定并執(zhí)行內(nèi)審計劃,擬定內(nèi)審方案,起草內(nèi)審報告和管理建議書等;
5、對總部各部門、各城市子公司進行定期內(nèi)部審計,幫助發(fā)現(xiàn)問題、提升管理水平;
6、完成上級領導分配的其它工作。
審計經(jīng)理工作職責12
協(xié)助完善內(nèi)部審計制度和流程,協(xié)助制定審計計劃和審計預算;
獨立完成制度財務成本招采工程等審計工作,編制審計報告,根據(jù)要求進行通報;
對管理人員進行離任任期終結及年度經(jīng)濟責任審計;
參與年度例行審計或大型專項審計,根據(jù)審計計劃和審計方案,具體實施審計程序,編制工作底稿,起草審計報告;
對審計發(fā)現(xiàn)的`問題,查清原因,確認管理上存在的問題以及責任人,提出審計建議,確定整改措施;
跟進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,并實施后續(xù)審計;
上級領導交辦的其他任務。
審計經(jīng)理工作職責13
1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;
2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的`執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;
5、根據(jù)公司業(yè)務管控重點,配合開展相關業(yè)務審計核查及規(guī)范管理工作;
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