保密審計員工作職責

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保密審計員工作職責(通用11篇)

  在日新月異的現代社會中,越來越多地方需要用到崗位職責,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編收集整理的保密審計員工作職責,希望對大家有所幫助。

保密審計員工作職責(通用11篇)

  保密審計員工作職責 1

  1、負責工程材料需求計劃的抽樣審計;

  2、負責工程建安成本抽樣審計;

  3、負責設計變更工程簽證零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;

  4、負責審核工程結算及差異分析;

  5、負責審核工程完工結算;

  6、負責成本管理制度流程審計;

  7、負責外部造價審計機構管理;

  8、參與工程管理領域舞弊案件的`調查;

  9、完成上級臨時交辦的工作。

  保密審計員工作職責 2

  職責:

  1、編制安裝工程的審計計劃、審計方案,組織開展工程審計工作;。

  2、參與安裝工程項目的合同洽談,并審定工程相關條款;。

  4、審核安裝工程項目的價款及款項支付情況;。

  5、審核安裝工程項目的工程變更、工程簽證的`工程造價以及有關合同;。

  6、在審計中及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;。

  任職要求:

  1、工民建類、土建類、設備安裝類、審價類相關專業全日制本科及以上學歷;。

  2、4—5年建筑安裝工程審計工作經驗;。

  3、熟悉上海地區的定額及工程材料、設備的定價;。

  4、具有良好的溝通協作能力,有責任心;。

  5、熟練運用造價軟件;。

  6、具有造價工程師或相關資格證書。

  保密審計員工作職責 3

  1、制定工程審計計劃并組織人員進行工程審計。

  2、對工程相關合同的審批情況及工程承包商的選擇的審計情況進行審核;。

  3、對工程變更簽證、工程預決算情況的.審計情況進行審核。

  4、對工程款支付、工程驗收進行監督和審計的情況進行審核。

  5、對工程施工進度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進行記錄、監督及審計的情況進行審核。

  6、研究招投標項目,制作招投標計劃書,報招投標委員會審閱批示。

  7、工程管理或審計等專業,大專以上學歷;。

  8、五年以上大型或集團企業綜合部門的工作履歷,特別是會制作標書;。

  9、很強的執行力,較強的組織領導、協調溝通能力和學習、文字、語言表達能力;。

  10、保密意識強。

  保密審計員工作職責 4

  職責:

  1、參與現場測量記錄及工程簽證及變更審核;加強現場采購詢價、招標監督審核;。

  2、加強預算費用執行情況的審核;。

  3、加強對物資出入庫管理的`審核;參與物資到貨及性能驗收的抽查工作;。

  4、配合工程部參與各經營單位工程管理等交叉審計巡檢工作;。

  5、完成公司領導交待的其它相關任務。

  任職要求:

  1、2年以上審計或者風險控制經驗,具有良好的審計、財務、管理、法律等知識背景;。

  2、熟悉建筑法及相關法律、法規,熟悉工程投資控制、工程造價及建筑施工管理知識;。

  3、具有良好的溝通能力、協調能力、應變能力及團隊精神;。

  4、處事公正、公平,原則性強,能承受較大壓力。良好的職業道德和團隊協作精神;。

  5、有創新精神,敢于挑戰現狀,具有“沒有最好,只有更好”的工作精神;。

  6、性格成熟穩重、做事主動、執行力強、愿意學習、對工作有激情、有敬業精神。

  保密審計員工作職責 5

  1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。

  2、負責審計工作方針、政策及制度的'擬訂、修改與執行。

  3負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。

  3.1負責對公司經營環節進行常規和專項審計。

  3.2負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。

  3.3負責對重點、難點及創新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。

  3.4負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。

  保密審計員工作職責 6

  為加強保密工作,增強保密觀念,嚴守黨的保密紀律,根據上級有關規定,結合學校實際,特制定我校有關崗位人員保密工作職責。

  領導干部保密職責

  1、嚴格遵守各級黨政機關各項保密工作制度、法律、法規和學校各項保密工作制度。

  2、領導干部要帶頭遵守和維護黨的紀律,嚴格按保密規定辦事,不攜帶保密文件、資料回家閱辦和存放;不把自己閱讀的文件交給自己的親屬和其他不該閱看的人看;不在家屬和親友面前談論不該他們知道的秘密;不在私人通訊及公開發表的文章、著作中涉及黨和國家的秘密;不在普通電話上談論黨和國家的秘密;不在網絡上泄漏黨和國家的秘密。

  3、按上級規定閱讀和傳達文件,不得私自擴大閱讀和傳達范圍;翻印或轉載秘密文件和領導講話材料,必須按規定程序報批,未經同意,不得擅自翻印、轉載。

  4、涉及秘密內容問題的會議,在未公開以前,不得向無關人員傳播。

  5、加強對保密工作的領導,領導干部每年要安排一、二次聽取本單位保密工作情況匯報,研究解決保密工作中的問題,要把保密問題列入組織生活內容,領導干部民主生活會要檢查遵守保密制度的情況。

  校辦公室保密職責

  1、嚴格執行中央辦公廳《關于保密文件管理工作的暫行規定》,自覺遵守保密紀律,認真執行保密規章制度。

  2、起草秘密文件、報告和資料時要注意保密,并做好打印、傳送、回收、銷毀等的保密工作。對個部門起草的文件、資料的保密情況進行監督,文件資料底稿要妥善保管,及時歸檔,不得丟失。

  3、凡屬秘密文件,未按規定經領導批準的不得自行翻印、轉載,不得隨意摘抄。

  4、送閱文件,應嚴格按照制文單位的規定進行傳達或閱讀,不得自行擴大范圍,如因工作需要擴大閱讀范圍的,須經主管領導簽批。

  5、因工作需要列席有關會議和聽取傳達有關文件及會議內容,對未公開的秘密事項不得隨意傳播擴散。

  6、網發文件資料,須經主管領導審核,不得在校園網上發布秘密文件資料。

  7、一切秘密文件的銷毀,應按文件銷毀制度進行,要做好清理、登記造冊,并派監消人員監督,不得將秘密文件當作廢紙出售。

  檔案工作人員保密職責

  1、嚴格遵守保密法規,認真執行各項保密規章制度。

  2、做好檔案室安全工作,工作人員離開時要關好門窗,鎖好文件柜,上下班要檢查,節假日要加強值班。嚴禁無關人員進入檔案室,以免造成文件資料丟失和泄密。

  3、嚴格按照檔案管理規定,做好分類保存和組卷歸檔工作,采取措施,防止檔案材料損壞。

  4、嚴格檔案借閱制度,凡查、借閱檔案、資料,必須堅持制度和手續,違者要追究責任。

  5、檔案工作人員不得在公共場所談論秘密內容,不得在私人信件中涉及檔案默默內容,無論在任何情況下都不得向任何人泄露檔案秘密內容。

  6、銷毀檔案資料必須經過鑒定,登記造冊,按有關規定,經本單位領導和上級主管部門批準,按銷毀程序進行。

  公司設立保密委員會,保密委員會主任由總經理擔任,保密工作實行總經理負責制。保密委員會由公司相關領導和部門主管組成,下設保密辦公室作為保密委員會的常設工作機構,并配備保密員;設置計算機管理小組,配備計算機系統管理員、計算機安全保密管理員、計算機安全審計員;設置定密工作小組,明確定密責任人。按“業務工作誰主管、保密工作誰負責”原則,各部門主管負責本部門的保密管理工作。

  2.1保密委員會工作職責

  2)制定公司保密工作計劃規劃,研究部署本單位保密工作;

  4)組織審定公司保密管理制度;

  5)審查審批公司保密工作重要事項;

  6)指導、協調、監督、檢查公司保密工作開展情況,每年工作會議不少于兩次;

  7)召開會議查處公司失、泄密事件案件,提出處理意見,及時采取補救措施;

  8)總結、推廣保密工作先進經驗,表彰獎勵保密工作先進集體和個人;

  2.2保密辦公室工作職責

  1)向保密委員會提出工作建議,具體落實保密委員會的工作決策和部署;

  2)制定保密管理制度并組織實施;

  3)組織指導對涉密人員的審查界定,組織開展多種形式的保密教育培訓;

  4)組織涉密人員保密自查和各類保密專項檢查工作;

  5)組織協調保密審查工作;

  6)監督指導涉密活動的保密管理工作;

  7)組織確定和調整保密要害部門(部位);

  8)監督指導計算機和信息系統、通信及辦公自動化設備的保密管理工作;

  9)監督指導保密防護措施的實施;

  12)完成保密委員會交辦的工作,定期向保密委員會報告工作。

  2.3定密小組工作職責

  1)了解掌握國家秘密事項界定的相關政策和規定;

  2)熟知公司武器裝備科研生產任務;

  3)制訂《公司定密事項一覽表》,由公司負責人批準;

  定密責任人職責

  4)根據科研、生產的實際情況,對定密及密級變更進行審批;

  2.4計算機管理小組職責

  1)負責對計算機和信息系統進行技術管理;

  2)會同保密辦對通信和辦公自動化設備進行安全管理;

  3)配合保密辦進行各項日常保密監督檢查。

  2.5公司負責人保密工作職責

  1)對本公司保密工作負全面領導責任;

  2)保證黨和國家有關保密工作方針、政策以及有關保密法律法規在本公司的貫徹執行;

  3)保證《武器裝備科研生產單位保密資格標準》在本公司的貫徹實施;

  4)定期聽取保密工作匯報,掌握保密工作整體情況;

  6)年度內對領導責任制落實情況進行監督考核;

  7)為保密工作提供人力、物力、財力的保障;

  2.6分管保密工作負責人(保密委員會主任)保密工作職責

  1)對本公司保密工作負具體領導責任;

  2)定期聽取保密工作匯報,掌握保密工作全面情況;

  3)及時研究和部署保密工作;

  4)對保密工作做出批示并提出明確意見和要求;

  5)對保密工作落實情況進行監督檢查;

  6)年度內對公司負責人保密工作情況進行檢查;

  7)為保密工作機構履行職責、開展保密工作提供保障。

  2.7其他負責人保密工作職責

  1)對分管工作范圍內的保密工作負直接領導責任;

  2)結合分管工作實際情況對保密工作進行研究和部署,并提出具體要求和措施;

  3)為保密管理與科研生產管理的`結合提供保障;

  4)保證保密管理措施在科研生產活動中的實施;

  5)對分管業務工作范圍內的保密工作落實情況進行監督檢查。

  2.8保密辦公室主任保密工作職責

  1)貫徹執行公司保密管理制度,對保密辦公室工作負責;

  2)在保密委員會領導下,開展日常保密工作;

  3)制定保密工作計劃并組織實施;

  4)指導保密員、計算機管理“三員”及涉密人員開展保密工作;

  5)負責員工保密教育,執行保密工作獎懲制度。

  2.9涉密部門負責人或項目負責人職責

  1)直接負責并掌握本部門或本項目的保密工作情況;

  2)采取具體措施組織落實公司保密工作部署;

  3)對保密措施落實情況進行監督檢查;

  4)遵守公司保密管理制度,切實履行保密職責。

  2.10保密員職責

  1)在公司保密委員會及保密辦領導下負責開展分管的日常保密工作;

  2)對各部門保密工作進行指導、監督和檢查;

  3)對涉密人員、涉密載體、非密化處理依規定進行界定和管理;

  4)對涉密計算機、通信及辦公自動化設備相關保密工作進行監督和管理;

  5)負責日常保密信息、保密檔案的收集、管理和涉密載體的管理;

  6)對保密工作中需要改進的事項向保密委員會及保密辦提出建議;

  7)具體落實保密委員會及保密辦分工及布置的工作;

  8)完成領導交辦的其他保密工作任務。

  2.11計算機系統管理員職責

  1)負責公司計算機系統的日常運行維護和管理工作;

  4)負責用戶帳號管理以及安全保密設備和系統所產生的日志管理;

  5)負責公司涉密和非涉密存儲介質和載體的保密管理工作;

  6)對非涉密信息系統的信息發布進行監督管理;

  7)對過程文件資料及保密工作檔案進行管理,并定期對重要信息進行備份。

  2.12計算機安全保密管理員職責

  2)定期對計算機防病毒軟件進行升級(內網和涉密計算機均為15天升級一次);

  4)負責檢查涉密計算機的物理隔離措施;

  5)負責檢查非涉密計算機是否存儲涉密信息;

  6)負責涉密計算機、非涉密計算機、移動硬盤及存儲介質定期的保密安全檢查;

  7)負責便攜式計算機、移動硬盤及存儲介質的保密安全檢查;

  8)對涉密存儲介質的保密管理

  9)定期參加上級保密管理機構的計算機安全員培訓,并對本單位計算機工作人員進行安全保密知識教育。

  2.13計算機安全審計員職責

  3)定期(3個月)形成文檔化的安全保密審計報告;

  5)參與保密工作的監督檢查。

  2.14涉密人員職責

  1)貫徹執行黨和國家有關保密工作的方針政策和法律條款;

  2)依據保密標準結合本職崗位的保密要求開展保密工作;

  3)履行保密義務和責任,自覺遵守涉密人員管理規定;

  4)定期(1個月))按要求進行保密自查;

  5)因私出國(境)應報告并履行審批手續;

  6)離崗、辭職應履行保密承諾及執行脫密期管理規定。

  2.15機要室管理職責

  1)遵守公司管理制度,執行公司保密規定;

  2)未經同意,無關人員不得進入機要室;

  3)進出機要室必須登記簽字;

  4)外來人員因工作需要進出機要室,需工作人員全程陪同;

  5)涉密信息的處理及輸入、輸出、存儲必須按規定操作;

  6)做好涉密載體及存儲介質的借用、保管工作;

  7)做好涉密信息的非密化處理工作;

  8)收集、管理公司保密檔案,做好臺賬記錄。

  2.16文印室管理職責

  1)遵守公司管理制度,執行公司保密規定;

  2)未經同意,無關人員不得進入文印室;

  3)打印、復印、傳真、上網查詢、信息下載,應做好登記及審查;

  4)按要求做好傳真及互聯網信息收發工作;

  5)文印室禁止處理涉密信息;

  6)信息交換需按規定操作。

  2.17員工保密守則

  1)不該說的不說;

  2)不該知道的不問;

  3)不該看的不看;

  4)不在私人信息往來中涉及秘密;

  5)不在非保密場所談論秘密;

  6)不私自錄制、復印、打印、拷貝、拍攝、摘抄、收藏秘密;

  7)不向無關人員泄露秘密;

  8)不帶秘密載體游覽公共場所或探親訪友;

  9)不在普通電話、手機、傳真機、郵件、快遞中涉及秘密;

  10)不將工作帶回家,不在家用計算機中處理工作信息。

  保密審計員工作職責 7

  參與內控體系建設:保密審計員需參與企業內控體系的設計、建設和完善工作,對現有內部控制的合法性、合理性、完整性進行評估,同時對其實施的.有效性、真實性進行審計,并提出改進意見。

  優化內控流程:根據公司業務發展需要,優化公司內控流程、政策、方法及執行標準,確保內控體系的持續有效運行。

  監督財務內控:監督財務內控制度執行,及時檢查發現經營活動中存在的問題和風險,提出針對性的改進建議。

  起草審計報告:起草內部審計報告,客觀公正地反映、評價被審計單位或部門的情況,并提出建設性的建議和處理意見。

  審計結論跟進:對審計結論和處理意見的執行情況進行跟進,確保審計建議得到有效落實。

  溝通協調:在審計過程中與相關部門進行協調和溝通,確保審計工作的順利進行。

  資料保密:負責審計資料合檔案的歸檔、保管和保密工作,嚴格遵守保密法規,確保審計信息的安全。

  保密審計員工作職責 8

  工程造價管理:熟悉掌握國家的法律法規及有關工程造價的管理規定,為正確編制和審核預算奠定基礎。負責審查施工圖紙,參加圖紙會審和技術交底,依據記錄進行預算調整。

  項目審計:參與工程項目的'立項申報、招投標、開工前的報批及竣工后的驗收工作。在工程竣工驗收后,及時進行竣工工程的決算工作,并報上級簽字認可。

  成本控制:參與采購工程材料和設備,負責工程材料分析,復核材料價差,收集和掌握技術變更、材料代換記錄,并隨時做好造價測算,為領導決策提供科學依據。

  檔案保密:完成工程造價的經濟分析,及時完成工程決算資料的歸檔,并確保資料的保密性。

  保密審計員工作職責 9

  專項審計:配合做好項目全過程跟蹤審計工作,包括前期資格預審、招標文件評審、開標監督、合同簽訂及現場全過程跟蹤審計。對現場發生的業務流程進行監督,并利用中介機構如造價公司、監理公司做好過程控制。

  制度流程檢查:定期對制度、流程的執行情況進行檢查,并審核工程項目進度款申報及結算資料。

  現場審計:參與現場測量記錄及工程簽證及變更審核,加強現場采購詢價、招標監督審核。同時,加強對預算費用執行情況、物資出入庫管理的審核,參與物資到貨及性能驗收的抽查工作。

  專項檢查:根據公司工程業務的'實際情況,有重點地選擇工程項目控制要點開展專項檢查、審計工作,對工程項目控制要點進行評價,并提出解決方案。

  保密意識:牢固樹立保密意識,嚴格遵守保密法規,確保審計工作中接觸到的敏感信息不被泄露。

  保密審計員工作職責 10

  參與內控體系建設:參與企業內控體系的設計、建設和完善工作,對現有內部控制設計的合法性、合理性、完整性,以及實施的有效性、真實性進行評估,并提出改進意見。

  優化內控流程:根據公司業務發展需要,優化公司內控流程、政策、方法及執行標準,確保內部控制的有效性和效率。

  監督財務內控執行:監督財務內控制度的執行,及時檢查發現經營活動中存在的問題和風險,提出改進意見,確保財務信息的準確性和完整性。

  起草審計報告:起草內部審計報告,客觀公正地反映、評價被審計單位或部門的情況,并提出建設性的建議和處理意見。

  審計結論跟進:對審計結論和處理意見的執行情況進行跟進,確保審計建議得到有效實施。

  溝通協調:在審計過程中與相關部門進行協調和溝通,確保審計工作的`順利進行。

  資料保密與歸檔:負責審計資料和檔案的歸檔、保管和保密工作,確保審計信息的安全性和完整性。

  保密審計員工作職責 11

  工程項目審計:

  對工程進行預算審核,編制預算攔標價。

  根據工程完成情況對工程進行結算審計,出具結算報告。

  對工程進行過程審計,確保工程款項的合規性和合理性。

  項目成本控制:

  負責項目前期的成本測算工作,為項目立項和預算編制提供依據。

  審核安裝工程項目的價款及款項支付情況,確保資金使用的合規性。

  審核工程項目的`工程變更、工程簽證的工程造價以及有關合同,確保合同執行的合規性和有效性。

  保密工作:

  嚴格遵守國家和企業的保密法規,確保審計過程中接觸到的業務、財務數據和其他相關資料的安全性和保密性。

  加強對審計工作中使用的筆記本電腦、U盤等移動存儲設備的管理,防止泄密事件的發生。

  溝通協調與團隊協作:

  與工程項目部門、財務部門等相關部門保持密切溝通和協作,確保審計工作的順利進行。

  參與工程項目的立項申報、招投標、開工前的報批及竣工后的驗收工作,提供審計支持和建議。

  資料歸檔與整理:

  負責審計資料和檔案的歸檔、整理和保管工作,確保資料的完整性和可追溯性。

  定期對審計資料進行清理和鑒定,對于無利用價值的資料按照相關規定進行銷毀處理。

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