保密管理制度

時間:2024-12-05 13:59:38 管理制度 我要投稿

【通用】保密管理制度

  在當今社會生活中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編幫大家整理的保密管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

【通用】保密管理制度

保密管理制度1

  一、安全防火管理規定

  1、辦公室內禁止吸煙。

  2、妥善保管好公、私財物,外出時應鎖好門窗及更衣柜。更衣柜及辦公桌內嚴禁存放貴重物品、現金、有價證券。辦公室嚴禁存放易燃、易爆等危險物品。

  3、辦公室內不準拉臨時電線,不準使用電爐子,不超負荷用電。

  4、保管好消防器材和設施,會使用,會報火警,會撲救初起火災。

  5、下班時關閉空調、電扇、計算機,切斷室內電源,關窗鎖門。

  二、保密管理規定

  1、認真學習、貫徹執行《國家保密法》和有關保密工作的政策、條例、決定,遵守各項保密紀律。

  2、專人負責管理機要文件、資料,并在設備完善的保險裝置中保存。因工作需要查閱時,應嚴格按照上級要求和限定范圍,經請示領導批準后,方可閱讀、并及時做好登記。

  3、對于簽收和發出的機要文件應做好登記、分發、傳遞等環節記錄,按要求做到件件清楚,不丟、不混。取送機要文件時,指派專人,并采取相應的保密措施,直去直回,確保文件安全。

  4、不向任何人泄露公司辦公會、黨總支委員會研究的.會議內容和文字記錄,不泄露尚未公開涉及企業和項目利益的決定和決策。

  5、復印機、傳真機復印文件要按批準的件數進行復印、傳真。不私自擴大、擅自復印、傳真“機密”文件和不易對外擴散的內部資料。

  6、嚴格手續,落實企業印章使用規定,保證企業印章使用安全。

保密管理制度2

  涉密載體保密管理制度的重要性不容忽視,主要體現在:

  1. 保護企業核心競爭力:保密制度能防止關鍵信息外泄,維護企業的市場地位。

  2. 遵守法律法規:確保企業在法律框架內運作,避免因違規導致的`法律風險。

  3. 維護企業聲譽:防止信息泄露引發的公關危機,保持企業良好形象。

  4. 保障員工權益:防止員工因信息泄露而遭受損失,增強員工的安全感和信任感。

保密管理制度3

  為進一步加強學生學籍信息資料保密管理工作,杜絕泄密隱患,確保學生、家長隱私的安全,根據貴州省中小學學籍信息系統建設要求,結合實際,制定本制度。

  第一條 各班主任為學生學籍信息采集的第一責任人,有保管學生、家長信息的義務。學校指定學籍管理員和學籍系統管理員,明確職責與分工。學籍管理員和學籍系統管理員是學校學生學籍信息使用的第一責任人,對學生學籍信息有保管的義務。

  第二條 學生、家長信息不得公開傳播。需使用學生、家長信息的需向學校主管領導提出申請同意后,由學籍管理員和學籍系統管理員負責協助查詢使用。使用完畢的資料不得備份。

  第三條 凡是上國際互聯網的信息要經單位保密工作領導小組審查,做到涉密的信息不上網,上網的信息不涉密。堅持“誰上網誰負責”的原則,加強上網人員的'保密教育和管理,提高上網人員的保密觀念,增強防范意識,自覺執行有關規定。

  第四條 學籍管理員和學籍系統管理員負責管理好學籍系統賬號。除本人外不得將賬號、密碼等公開。學校因工作需要要更換學籍管理員和學籍系統管理員的,需由學籍管理員和學籍系統管理員提出申請,工作領導小組進行審核同意后方可移交賬號。

保密管理制度4

  目的

  為加強對醫院涉密文件與資料的管理,建立健全保密管理程序,有效維護醫院權益,制定本制度。

  適用范圍

  本制度適用于與醫院利益密切相關,在一定時間內只限一定范圍人員知悉的涉密文件、資料及相關人員的管理。

  保密范圍

  醫院重大決策中的秘密事項。

  醫院尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策。

  醫院內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

  醫院財務預決算報告及各類財務報表、統計報表。

  醫院所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

  醫院員工人事檔案,工資性、勞務性收入及資料。

  科技成果、正在研究的科研項目或設想、有價值的藥物制劑配方。

  有涉密內容的音像帶、圖表等。

  其他經醫院領導確定應當保密的事項。

  一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。

  密級確定

  醫院涉密文件的密級分為"絕密"、"機密"、"秘密"三級。涉密文件的密級由醫院總經理(院長,或指定負責人,下同)確定。

  "絕密"是最重要的醫院秘密,泄露會使醫院的權益及經濟利益遭受特別嚴重的損害。

  在醫院經營發展過程中,能夠直接影響醫院權益或經濟利益的重要決策文件、資料,獎金與提成收入等應列為"絕密"級。

  "機密"是相對重要的醫院秘密,泄露會使醫院權益和利益遭受到嚴重的損害。

  醫院度規劃、工作計劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、醫院經營情況、員工工資性收入等應列為"機密"級。

  "秘密"是一般的醫院秘密,泄露會使醫院的權力和利益遭受損害。

  醫院人事檔案、合同、協議、尚未進入市場或尚未公開的各類信息應列為"秘密"級。

  保密措施及內容

  屬于醫院秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀,由總經理指定專人執行。采用電腦技術存取、處理及傳遞的醫院秘密由網絡管理人員負責保密。

  對于密級文件、資料和其他物品,必須采取以下保密措施:

  非經總經理批準,不得復制和摘抄。

  收發、傳遞和外出攜帶,由指定人員完成,并采取必要的安全措施。

  在設備完善的.保險裝置中保存。

  屬于醫院秘密的設備或者產品的研制、生產、運輸、使用、保存、維修和銷毀,由醫院指定專職部門負責執行,并采用相應的保密措施。

  在對外交往與合作中需要提供醫院秘密事項的,應當事先經總經理批準。

  具有屬于醫院秘密內容的會議和其他活動,主辦部門應采取下列保密措施:

  選擇具備保密條件的會議場所。

  限定參加會議人員的范圍,對參加人員強調保密事宜。

  依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。

  確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

  不得在私人交往和通信中泄露醫院秘密,不得在公場所談論醫院秘密,不得通過其他方式傳遞醫院秘密。

  醫院工作人員發現醫院秘密已經泄露或者可能泄露時,應當立即采取補救措施并及時報告總經理。總經理接到報告,應立即做出處理。

  屬于醫院秘密的文件、資料,應當依據本制度條的規定標明密級,并確定保密期限。保密期限屆滿,自行解密。

  每的元旦、春節、"五一"、"十一"等重大節日前夕,對保密范圍內的工作要進行一次認真檢查,并有針對性地解決存在的問題。

保密管理制度5

  保密管理制度對于企業的生存和發展至關重要。它:

  1. 保護商業秘密:防止競爭對手獲取關鍵信息,維持競爭優勢。

  2. 維護客戶信任:確保客戶信息安全,增強客戶合作信心。

  3. 遵守法規:符合相關法律法規,避免因信息泄露引發的.法律風險。

  4. 保障企業利益:降低因信息泄露造成的經濟損失和聲譽損害。

保密管理制度6

  1.目的

  為保守公司秘密,維護公司利益,確保公司保密文件、資料的安全,防止重要業務資料外泄、更改或丟失,特制定本辦法。

  2.范圍

  適用于被列入公司保密范圍的文書、資料、檔案以及涉密的部門或個人。

  3.職責

  3.1總公司綜合管理部

  1)為全公司保密的工作的歸口管理部門;

  2)負責制定公司的保密辦法,并對公司的秘密文件、資料等檔案進行管理;

  3)監督、指導各部門、各子(分)公司保密的工作,并對泄密事件進行查處。

  3.2各子(分)公司綜合管理部

  1)為所屬公司保密的工作的歸口管理部門;

  2)負責貫徹執行公司的保密辦法,并對所屬公司的秘密文件、資料等檔案進行管理;

  3)監督、指導所屬公司各部門保密的工作,并對泄密事件進行查處。

  3.3各部門負責人

  1)為本部門第一責任人;

  2)負責貫徹落實本辦法,并對本部門發生的泄密事件負領導責任。

  3.4全體員工都有義務和責任保守公司秘密。

  4.方法和過程控制

  4.1保密范圍

  公司秘密是指一切關系公司安全和利益,在一定時間內只限一定范圍內的人員知悉的事項。具體包括:

  1)公司的發展方向、戰略規劃、經營目標以及投資計劃。

  2)公司經營管理重大決策中的秘密事項。

  3)公司新項目規劃及其實施的進展情況。

  4)公司研究掌握的市場動態和信息。

  5)公司財務預決算報告以及各類財務報表。

  6)顧客的檔案和資料。

  7)員工的檔案、薪酬和福利。

  8)外事活動中的涉密事項。

  9)公司內部的重要文件,包括管理方案、招投標文件、體系文件、內部管理制度、員工手冊、經濟合同、談判記錄、會議記錄、設備資料以及其它與公司經營活動有關的資料。

  10)其它需保密的事宜,如規定、命令中特別指定事項等。

  4.2保密密級

  公司的保密密級分絕密、機密、秘密三級,具體如下:

  1)絕密是指與本公司生存、生產、經營、服務、人事有重大利益關系,泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴重損害的事項,主要包括:公司股份構成、投資情況、總體發展規劃、經營戰略、營銷策略、商務談判內容及載體、獲得競爭對手情況的方法與渠道、招投標文件、正式合同和協議文書以及重大經營與管理決策。

  2)機密是指與本公司生存、生產、經營、服務、人事有重要利益關系,泄露會使公司安全和利益遭到嚴重損害的事項,主要包括:項目規劃、管理方案、體系文件、顧客檔案與資料、員工檔案與資料、財務預決算報告、財務報表與統計報表、薪酬制度與員工工資、保險柜密碼與計算機密碼、尚未確定的公司重要人事調整及安排情況、人力資源部門對干部的考評材料、外事活動中內部掌握的原則和政策、重要的會議記錄(紀要)、公司領導干部的通訊電話等。

  3)秘密是指與本公司生存、生產、經營、服務、人事有較大利益關系,泄露會使公司的安全和利益遭受損害的事項,主要包括消費層次調查情況、市場潛力調查預測情況、顧客投訴與回訪記錄、工程圖紙、維修記錄、檢查記錄與結果、計劃總結、收發文件(如通知、通告等)、會議紀要(重要會議紀要除外)、員工手冊等普通性文件。

  4.3保密措施

  1)公司員工應具有保密意識,必須做到不該問的絕對不問,不該說的絕對不說,不該看的絕對不看。

  2)接觸公司秘密的部門或人員范圍,由產生涉密事項的部門負責人或上報總經理限定。涉密人員的范圍應嚴格控制在直接人員范圍內,從事局部工作的人員只能接觸直接相關的部分內容,無關人員不得接觸保密事宜。

  3)公司所有保密文書、資料、檔案均由綜合管理部門負責注明保密密級,確定傳遞范圍及查閱權限。借閱、查閱保密文書、資料、檔案時,必須履行相關手續,并按檔案的查閱權限進行。

  4)外來秘密文件、資料由行政文秘根據公司領導確定的閱讀范圍送閱文人傳閱后及時將原件歸檔保存,并確保只在行政文秘與閱文人之間直傳。需承辦的秘密文件將復印件(1—2)份登記后交相關人員限期承辦,并在承辦完畢之后及時收回與原件一并保存。

  5)公司保密文書、資料、檔案由綜合管理部門進行統一管理(特殊檔案資料除外,如財務、人事等則由檔案歸口管理部門進行管理),指定專人負責集中指定地點保存,并按類上架進柜,注意防盜、防火、防潮、防蟲、防泄密等事件的發生,要經常對檔案材料進行檢查。發現異常或被盜,丟失等情況,及時向領導反映,妥善處理。如系人為造成,要追究有關人員的責任。

  6)長期大量接觸公司秘密的員工,在與公司簽訂勞動合同或聘用協議時,應當專門簽訂保密協議。不得擅自提供、翻印、復印、抄錄、攜帶、銷毀屬于公司秘密的檔案材料。

  7)在公司對外交往與合作中,對方以正當理由和途徑要求提供涉及公司秘密的文件資料時,應當在不損害公司利益的前提前下,報公司領導批準后提供,并要通過書面形式要求對方承擔保密義務。

  8)調職或離職員工必須將自己保管的保密文件或其它東西,上交部門負責人,不得隨意移交給其他人員。調職或離職后仍應繼續承擔保守公司秘密的義務,三年內不得利用在本公司所獲得的技術成果,所掌握的市場信息、顧客資料從事與本公司經營范圍相同的'工作。

  4.4員工保密守則

  1)嚴守秘密,不以任何方式向公司內外無關人員散布、泄漏公司秘密。

  2)不向其他部門員工窺探、過問非本人工作職責內的公司秘密。

  3)秘密文件應存放在有保密設施的文件柜內,不得帶有秘密性質的文件到無關的場所。

  4)計算機中的保密文件必須設置口令,并將口令報告部門負責人。

  5)不在公共場所談論公司保密事項或交接保密文件。

  6)保密文件、資料不準私自翻印、復印、拷貝、摘錄、借閱和外傳;因工作需要翻印、復制時,需經部門負責人批準后辦理相關手續,報所屬公司綜合管理部備案。

  7)凡召開重要會議,與會人員不得隨意泄露會議內容,會議記錄要集中管理。

  8)公司的保密文件作廢時應及時銷毀,不得亂扔亂丟。

  9)不得將公司的秘密資料作廢品、廢紙出售。

  10)員工離開辦公場所時,必須將文件資料放入抽屜或文件柜中。

  11)參與外事活動的員工必須遵守本辦法,不得隨意泄漏公司秘密。

  12)部門負責人對本部門負責。

  4.4保密獎懲規定

  1)對于忠于職守,堅持原則,對維護公司秘密做出成績的,或有效地制止重大泄密事件者,將根據公司獎懲制度的有關規定給予表彰和獎勵。

  2)過失泄露公司秘密,尚未造成嚴重后果的,給予警告或降職降級處分,并處以100元至1000元的經濟處罰。

  3)以謀取個人私利為目的,故意泄露公司秘密或利用職權強制他人違反本辦法的,公司將根據《勞動合同法》第三十九條第二、三款之規定與其解除勞動合同,并處以1000元以上的經濟處罰,同時保留追究其法律責任的權利。

保密管理制度7

  保密資料管理制度旨在規范企業內部信息的管理和使用,確保敏感信息的安全,防止信息泄露對企業造成損失。制度內容涵蓋資料的分類、權限設定、存取控制、保密協議、違規處理等多個環節。

  內容概述:

  1. 資料分類與標記:明確各類資料的保密級別,如機密、秘密和普通,以顏色或數字編碼進行區分。

  2. 權限管理:設定不同級別的`員工訪問權限,嚴格限制敏感信息的接觸范圍。

  3. 存儲與傳輸:規定保密資料的存儲方式,如加密存儲,以及安全的傳輸途徑,如加密郵件或專用通道。

  4. 使用規定:規定員工在工作過程中對保密資料的使用規則,包括復制、打印、外帶等行為的限制。

  5. 保密協議:新入職員工及第三方合作方需簽訂保密協議,明確保密責任和違約后果。

  6. 審核與監控:設立定期審核機制,監控保密資料的使用情況,及時發現潛在風險。

  7. 培訓與教育:定期對員工進行保密知識培訓,提高保密意識。

  8. 違規處理:明確違規行為的界定和處罰措施,確保制度執行的嚴肅性。

保密管理制度8

  文件保密管理制度是企業內部管理的重要組成部分,旨在保護企業的核心信息資源,防止敏感信息泄露,確保企業運營的.穩定和安全。

  內容概述:

  1. 文件分類與分級:明確各類文件的保密級別,如機密、秘密和公開等。

  2. 訪問權限設定:根據員工職務和工作需要,設定不同級別的文件訪問權限。

  3. 文件存儲與傳輸:規定文件的安全存儲方式,如加密、備份,并規范文件的電子傳輸和紙質傳遞流程。

  4. 文件使用與借閱:規定文件的使用規則,包括借閱、復制、銷毀等程序。

  5. 員工培訓與責任:定期進行保密知識培訓,明確員工的保密責任和違規處罰。

  6. 外部合作與交流:對與外部合作方的信息交換設定嚴格的保密條款。

  7. 泄密應急處理:建立快速響應機制,應對可能的泄密事件。

保密管理制度9

  保衛保密管理制度,是企業內部管理的核心部分,旨在保護企業的核心信息資源,防止敏感信息泄露,確保企業運營的穩定和安全。該制度涵蓋了一系列的規則和程序,涉及員工行為規范、信息分類與保護、內外部交流控制、違規處理等多個方面。

  內容概述:

  1. 員工行為規范:規定員工在工作中應如何處理和保護企業信息,包括簽署保密協議,禁止擅自復制、傳播、銷毀企業資料等。

  2. 信息分類與保護:根據信息的重要性和敏感性,設定不同的.保密級別,制定相應的訪問權限和存儲保護措施。

  3. 內外部交流控制:規范員工與外部人員的溝通行為,限制敏感信息的傳遞,如設定郵件過濾、電話 監控等。

  4. 信息系統安全:確保企業網絡和硬件設備的安全,包括定期更新系統,安裝防火墻,設置復雜密碼等。

  5. 培訓與教育:定期對員工進行保密知識的培訓,提高員工的保密意識和技能。

  6. 違規處理:設立嚴格的違規處罰機制,對違反保密規定的員工進行警告、罰款甚至解雇。

保密管理制度10

  第一章 總則

  第一條 為加強信息化系統的保密管理,保護國家和社會機密的安全,確保信息系統運行的穩定和數據的完整性、可用性、保密性,維護國家利益和用戶權益,制定本制度。

  第二條 本制度適用于所有使用和管理信息化系統的單位和個人。

  第三條 信息化保密管理原則:

  1. 不泄露機密:任何個人和單位不得泄露或故意泄露儲存在信息化系統中的機密信息。

  2. 緊急管理:當信息化系統遭受攻擊或破壞時,相關責任人應立即采取行動進行緊急管理,防止進一步的損失。

  3. 完整性保護:保證信息系統數據的完整性,防止數據被篡改、刪除或損壞。

  4. 可用性保證:確保信息系統的正常運行,提供良好的服務,并在保密要求允許的情況下,提供必要的可用性保證。

  5. 訪問控制:應該為信息系統設置嚴格的訪問控制機制,確保僅授權人員能夠訪問和操作系統。

  第四條 信息化保密管理的組織架構:

  1. 建立信息化保密管理機構,負責信息化保密管理的規劃和實施。

  2. 指定信息化保密管理的責任人,負責信息化保密管理的日常工作。

  3. 建立信息化保密管理小組,負責制定具體的保密措施,并進行監督和檢查。

  第五條 信息化保密管理的工作內容:

  1. 制定和完善信息化保密管理制度和規章制度。

  2. 開展信息化保密培訓和教育,提高員工的保密意識和技能。

  3. 建立信息設備的物理和邏輯安全措施,防止信息泄露和攻擊。

  4. 強化對系統用戶的訪問控制,確保信息的合法性和保密性。

  5. 建立信息安全漏洞的快速補漏機制,及時修復系統中的漏洞。

  第六條 對信息化保密管理的違規行為將依法追究法律責任。

  第二章 信息安全管理

  第七條 信息安全管理的目標是保護信息的機密性、完整性和可用性,防止信息泄漏、篡改和丟失。

  第八條 信息安全管理的方法包括:

  1. 建立信息安全管理體系,明確信息安全的責任和要求。

  2. 劃定信息安全風險范圍,進行信息安全風險評估。

  3. 加強系統的物理安全措施,為信息系統提供安全的運行環境。

  4. 對信息系統進行加密處理,保護系統中傳輸和儲存的敏感信息。

  5. 建立安全審計機制,及時發現和解決信息安全問題。

  第九條 信息安全管理的責任和權限:

  1. 具體崗位應設立信息安全管理人員,負責信息安全相關的工作內容。

  2. 信息安全管理人員有權對系統進行監督和檢查,對違規行為及時進行處理。

  3. 信息安全管理人員有責任向上級進行信息安全管理工作的報告和匯總。

  第十條 信息安全管理的措施:

  1. 建立信息安全管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

  2. 定期開展信息安全培訓和教育,提高員工的安全意識和技能。

  3. 加強對系統用戶的訪問控制,確保只有授權人員才能訪問和操作系統。

  4. 建立安全審計制度,及時發現和解決安全漏洞和問題。

  5. 提供信息安全事故的應急預案,保證信息安全事件的快速處置。

  第十一條 信息安全管理的檢查和評估:

  1. 對信息安全管理的執行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對信息安全管理工作進行定期總結和分享,提供工作經驗。

  第三章 保密管理

  第十二條 保密管理的目標是保護國家和社會機密的安全,防止機密信息的泄露和損壞。

  第十三條 保密管理的原則:

  1. 保密責任:任何個人和單位都有保守國家和社會機密的責任。

  2. 保密知情權:任何涉密人員必須明確知曉自己需要保密的信息和責任。

  3. 保密措施:保密信息必須受到適當的保密措施的保護。

  4. 保密檢查:不定期對保密工作進行檢查和評估。

  第十四條 保密管理的責任和權限:

  1. 設立保密管理部門,負責制定和完善保密管理制度和規章制度。

  2. 指定保密管理責任人,負責保密工作的組織和協調。

  3. 設立保密工作小組,負責具體的保密措施和工作的實施。

  第十五條 保密管理的措施:

  1. 制定和完善保密管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

  2. 對涉密人員進行保密知識和技能培訓,提高保密意識和能力。

  3. 加強對保密設備的安全管理,防止設備被篡改和竊取。

  4. 設立保密檔案管理制度,對檔案進行分類、歸檔和保管。

  5. 加強對保密活動的監督和檢查,防止泄密和違規行為。

  第十六條 保密管理的檢查和評估:

  1. 對保密管理的執行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對保密管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

  第四章 網絡安全管理

  第十七條 網絡安全管理的目標是保護網絡信息的安全,防止網絡攻擊和數據泄露,確保網絡的正常運行。

  第十八條 網絡安全管理的原則:

  1. 全面管理:對網絡進行全面的安全管理,確保每個環節都沒有漏洞。

  2. 持續改進:根據網絡安全的新特點和技術,不斷改進網絡安全策略和措施。

  3. 備份和恢復:定期備份網絡數據,確保數據丟失時能夠及時恢復。

  4. 緊急處理:當發生網絡安全事件時,能迅速采取相應的緊急處理措施。

  第十九條 網絡安全管理的責任和權限:

  1. 設立網絡安全管理部門,負責制定和完善網絡安全管理制度和規章制度。

  2. 指定網絡安全管理責任人,負責網絡安全工作的組織和協調。

  3. 設立網絡安全小組,負責具體的網絡安全措施和工作的實施。

  第二十條 網絡安全管理的措施:

  1. 設立網絡安全管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

  2. 對網絡安全人員進行網絡安全知識和技能培訓,提高網絡安全意識和能力。

  3. 設置防火墻和入侵檢測系統,防止非法的訪問和攻擊。

  4. 建立網絡安全事件的報警和處理機制,能及時發現和處理網絡安全事件。

  5. 定期對網絡進行漏洞掃描和安全評估,發現問題及時修復。 第二十一條 網絡安全管理的檢查和評估:

  1. 對網絡安全管理的執行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對網絡安全管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

  第五章 數據保護

  第二十二條 數據保護的目標是確保數據的完整性、可用性和保密性,防止數據的泄露、篡改和丟失。

  第二十三條 數據保護的原則:

  1. 數據的真實性:確保數據的真實性,防止數據被篡改和虛假。

  2. 數據的完整性:保證數據的完整性,防止數據被刪除和損壞。

  3. 數據的保密性:確保數據的保密性,防止數據的'泄露和非法獲取。

  4. 數據的可用性:保證數據的可用性,確保數據能夠被正確的訪問和使用。

  第二十四條 數據保護的責任和權限:

  1. 設立數據保護管理部門,負責制定和完善數據保護管理制度和規章制度。

  2. 指定數據保護管理責任人,負責數據保護工作的組織和協調。

  3. 設立數據保護小組,負責具體的數據保護措施和工作的實施。

  第二十五條 數據保護的措施:

  1. 制定和完善數據保護管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

  2. 對數據保護人員進行數據保護知識和技能培訓,提高數據保護意識和能力。

  3. 加強對數據庫和服務器的訪問控制,確保只有授權人員才能訪問和操作數據。

  4. 建立數據備份和恢復機制,保證數據丟失時能夠及時恢復。

  5. 建立數據安全審計機制,及時發現和解決數據安全問題。

  第二十六條 數據保護的檢查和評估:

  1. 對數據保護管理的執行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對數據保護管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

  第六章 外部合作和合同管理

  第二十七條 外部合作和合同管理的目標是確保外部合作和合同的安全和合法性,防止信息泄露、侵權和糾紛。

  第二十八條 外部合作和合同管理的原則:

  1. 合同的公平性:確保外部合作和合同的公平,保護自身的合法權益。

  2. 合同的保密性:對涉及保密信息的外部合作和合同要進行保密協議。

  3. 合同的風險評估:對涉及風險較高的外部合作和合同要進行風險評估。

  第二十九條 外部合作和合同管理的責任和權限:

  1. 設立外部合作和合同管理部門,負責制定和完善管理制度和規章制度。

  2. 指定外部合作和合同管理責任人,負責工作的組織和協調。

  3. 設立外部合作和合同管理小組,負責具體的措施和工作的實施。

  第三十條 外部合作和合同管理的措施: 1. 制定和完善外部合作和合同管理制度和規章制度,明確工作流程和責任權限。

  2. 對外部合作和合同的風險進行評估和控制,保證自身的合法權益。

  3. 加強對外部合作和合同的保密措施,防止合同中的機密信息的泄露。

  4. 對外部合作和合同的履約情況進行監督和檢查,確保履約的合法性和及時性。

  第三十一條 外部合作和合同管理的檢查和評估:

  1. 對外部合作和合同管理的執行情況進行定期檢查和評估。

  2. 發現問題和不足,立即進行整改和改進。

  3. 對外部合作和合同管理工作進行總結和分享,提供工作經驗。

  第七章 處罰和補救

  第三十二條 對信息化保密違規行為的處理:

  1. 輕微違規行為,給予口頭警告或書面通報。

  2. 嚴重違規行為,立即停止使用信息化系統,并啟動相應的調查程序。

  3. 涉及犯罪的違規行為,移交有關機構進行處理。

  第三十三條 對信息化系統的保密漏洞和安全事件進行及時的補救:

  1. 發現保密漏洞,立即采取措施進行補救,防止漏洞被利用。

  2. 發生安全事件,立即進行緊急處理,防止進一步的損失。

  3. 對保密漏洞和安全事件進行徹底的分析和總結,完善系統的安全性。

  第八章 附則

  第三十四條 本制度的解釋權屬于本單位的信息化保密管理機構。

  第三十五條 本制度自頒布之日起執行,可根據需要進行修改和補充。

  第三十六條 本制度的若干問題尚未解決的,參照有關法律和規定辦理。

  以上為信息化保密管理制度的范文,供參考。實際應根據具體情況進行制定。

保密管理制度11

  國家秘密的制作、收發、傳遞、使用、復制、保存、維修和銷毀,應當符合國家保密規定。具體規定如下:

  一、制作

  1、制作秘密載體,應當依照有關規定標明密級和保密期限,注明發放范圍及制作數量,絕密級、機密級和秘密級的應當編排順序號。

  2、紙介質秘密載體應當在本機關、單位內或保密工作部門審查批準的定點單位印制。禁止將紙介質秘密載體委托不屬定點的社會行業,如私營或者個體企業、外商獨資企業或合資、合作企業印刷、制作。

  3、磁介質、光盤等秘密載體應當在本機關、單位內或保密工作部門審查批準的單位制作。

  4、制作秘密載體過程中形成的不需歸檔的材料,應當及時銷毀。

  5、制作秘密載體的場所應當符合保密要求。使用電子設備的應當采取防電磁泄漏的保密措施。

  二、收發

  1、接收國家秘密載體,要嚴格履行清點、簽收手續。具體內容包括:

  (1)檢查送達的密件是否是發給本機關、單位。不屬本機關、單位的,不能接收,當即退回投遞人員。

  (2)檢查信封、袋、套密封是否完好無損,確認未被拆開和漏失,才能接收。如果發現問題,應當及時報告單位主管領導和發文單位處理。

  (3)檢查簽收單上的登記與密件實物是否相符,如果不相符,不能接收,同時要及時告訴發文機關,并要求投遞人員弄清原因。

  (4)各項情況檢查核對沒有問題時,再由接收人員簽名和注明接收時間,加蓋單位收發專用章。

  2、 國家秘密載體包裝應當由單位的機要保密人員或有關專門人員拆封。拆封前要注意檢查:

  (1)是否注有“ x x 親啟”的字樣,如果屬于指定人員拆封的,要交給指定人員處理。

  (2)拆封取出密件后,要檢查信封、封袋、封套內是否有遺留的密件。

  (3)要將收到的密件與同時寄來的通知單進行核對,如果有不相符的情況時,要及時與發文(件)單位聯系,把情況搞清楚。

  (4)要妥善保留發文(件)通知單,以備查詢。

  3、接收人員應當對所接收的國家秘密載體,及時在收文(件)登記薄上登記造冊。具體內容包括:

  (1)收文(件)日期、收文(件)編號(文件字號)。

  (2)文件、資料標題名稱或者簡要內容、密級、保密期限、份(件)數和分發。

  (3)使用處理意見等欄目。

  收文(件)登記簿應當保存一定的時間(一般為3—5年),以備查詢。

  4、分發國家秘密載體時,應當注意以下問題:

  (1)嚴格按照限定的接觸范圍分發,不能擅自擴大范圍。限定范圍以外的.機關、單位因工作需要要求增發的,應當經過單位主管領導批準。

  (2)分發時應當認真填寫密件分發表。分發表的內容應當包括收文(件)單位、發文(件)時間、文件資料標題名稱或簡要內容、文號(編號)、密級、保密期限、發放范圍、緩急情況、份(件)數、總份(件)數等欄目。

  (3)認真填寫發文(件)通知單,通知單所填寫內容一定要與密件分發表中的收文單位名稱、文件資料標題名稱和所發出的份(件)數相符。通知單要隨同發出的密件裝入領土或者封袋(套)內。

  (4)封裝密件時,要仔細核對信封或封袋(套)上的收文(件)單位名稱與文件通知單所填寫的名稱是否相符,在確認名稱一致,發出的密件份(件)數核對無誤時,才能密封。

  (5)認真填寫供機要交通或機要通信部門交接和投遞簽收的交接清單。

  (6)密件分發完畢后,要對所剩余的密件進行清點,發現數量、剩余數量相加要與總數量相一致。

  三、傳遞

  1、傳遞國家秘密載體,應當選擇安全的交通工具和交能線路,并采取相應的安全保密措施,如包裝密封,標明密級、編號和收發單位。

  2、傳遞秘密載體,應當通過機要交通、機要通信或者指派專人進行,不得通過普通郵政或非郵政渠道傳遞;

  3、向我駐外機構傳遞秘密載體,應當按照有關規定履行審批手續,通過外交信使傳遞。

  4、采用現代通信及計算機網絡等手段傳輸國家秘密信息,應當遵守有關保密規定。

  四、使用

  1、國家秘密載體由主管領導根據秘密載體的密級和制發機關、單位的要求及工作的實際需要,確定本機關、單位知悉該國家秘密人員的范圍。

  2、閱讀和使用秘密載體,應辦理登記、簽收手續,在符合保密要求的辦公場所進行。

  3、機關、單位的領導閱讀秘密文件、資料,可以采取傳閱的方式進行,由經辦人員負責,專夾專閱。

  4、匯編秘密文件、資料時,應當經原制發機關、單位批準。經批準匯編秘密文件、資料時,不得改變原件的密級、保密期限和知悉范圍;確需改變的,應當經原制發機關、單位同意。匯編秘密文件、資料形成的秘密載體,應當按其中的最高密級和最長保密期限管理。

  5、摘錄、引用國家秘密內容形成的秘密載體,應當按原件的密級、保密期限和知悉范圍管理。

  6、傳達國家秘密時,凡不準記錄、錄音、錄像的,傳達者應當事先申明。

  五、復制

  1、復制制發機關、單位允許復制的機密、秘密級秘密載體,應當經本機關、單位主管領導批準。

  2、復制秘密載體,不得改變其密級、保密期限和知悉范圍。

  3、復制秘密載體、應當履行登記手續;復制件應當加蓋復制機關、單位的戳記,并視同原件管理。

  4、涉密機關、單位不具備復制條件的,應當到經過保密審查的定點單位復制秘密載體。

  六、保存

  1、保存秘密載體,應當選擇安全保密的場所和部位,并配備必要的保密設備;工作人員離開辦公場所,應當將秘密載體存放在保密設備里。

  2、涉密機關、單位每年應定期對當年所存秘密載體進行清查、核對,發現問題及時向保密行政管理部門報告;按照規定應當清退的秘密載體,應及時如數清退,不得自行銷毀。

  3、涉密人員、秘密載體管理人員離崗、離職前,應當將所保管的秘密載體全部清退,并辦理移交手續;需要歸檔的秘密載體,應當按照國家有關檔案法律規定歸檔。

  4、被撤銷或合并的涉密機關、單位,應當對秘密載體移交給承擔其原職能的機關、單位或上級機關,并履行登記、簽收手續。

  七、維修

  對存儲有國家秘密信息的非紙介質載體,原則上應由機關、單位內部的技術人員檢修和保養,或交由保密行政管理部門定點的維修部門檢修;確需外送維修的,應當拆除信息存儲部件或進行專業銷密處理。

  八、銷毀

  1、禁止將秘密載體作為廢品出售或私自銷毀秘密載體。

  2、銷毀秘密載體應當經本機關、單位的主管部門審核批準,并履行清點、登記手續,送保密主管部門指定地點進行監銷。

保密管理制度12

  網絡信息保密管理是企業信息安全的.核心組成部分,其重要性體現在:

  1. 保護企業資產:保密措施能有效防止商業機密泄露,維護企業的競爭優勢。

  2. 法律合規:遵守相關法律法規,避免因信息泄露引發的法律責任。

  3. 維護客戶信任:確保客戶數據安全,增強客戶對企業的信任度。

  4. 防止內部風險:減少內部員工誤操作或惡意泄露信息的風險。

保密管理制度13

  公司保密工作管理制度是確保企業核心競爭力的關鍵環節,它涵蓋了信息安全管理、員工保密義務、保密協議簽訂、違規處理等多個方面。這一制度旨在防止敏感信息泄露,保護企業的知識產權和商業秘密,維護公司的正常運營和長遠發展。

  內容概述:

  1. 信息安全管理:規定了企業內部信息的分類、存儲、傳輸和銷毀流程,以及相應的權限控制措施。

  2. 員工保密義務:明確員工在入職、在職和離職期間對保密信息的保護責任。

  3. 保密協議簽訂:規定何時、何人需要簽訂保密協議,以及協議的主要條款。

  4. 信息訪問權限:設定不同職位、部門的信息訪問權限,防止未經授權的訪問。

  5. 培訓與教育:定期進行保密知識的培訓,提高員工的'保密意識。

  6. 違規處理:設立明確的違規行為界定及對應的處罰措施,確保制度的執行力度。

保密管理制度14

  第一章 總則

  第一條 為維護集團的合法利益,保障集團長期穩定發展,適應市場競爭,特制定本規定。

  第二條 集團員工有義務保守集團秘密,嚴格遵守本規定。

  第三條 本規定由辦公室負責實施。

  第二章 集團秘密的范圍

  第四條 集團發展戰略的秘密事項。

  第五條 經營管理中重大決策的`秘密事項。

  第六條 企業尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策。

  第七條 企業內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄;

  第八條 企業財務預、決算報告及各類財務報表、統計報表;

  第九條 企業所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息

  第十條 企業職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料;

  第十一條 其他秘密事項。

  第三章 保密等級

  第十二條 集團秘密分為三級:絕密、機密、秘密。

  集團經營發展中,直接影響集團權益的重要決策文件資料為絕密級;

  集團規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、經營情況為機密級;

  集團人事檔案、合同、協議、員工工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。

  第四章 各密級內容知曉范圍

  第十三條 絕密級:董事會成員、總經理、監事會成員及與絕密內容有直接關系的工作人員。

  第十四條 機密級:副總經理(總助)及其以上以及與機密內容有直接關系的工作人員。

  第十五條 秘密級:部門經理級別以上以及與機密內容有直接關系的工作人員。

  第五章 保密措施

  第十六條 員工須增強保密意識,不該問的不問,不該說的不說,不該看的不看。

  第十七條 總經理主抓保密工作,各部門負責人為本部門的保密工作負責人。

  第十八條 對外交往合作中需要提供集團秘密的事項,報集團總經理審批。

  第十九條 嚴禁在公共場合、公用電話、傳真上交談和傳遞保密事項,不準在私人交往中泄露集團秘密。

  第二十條 員工發現秘密已經泄露或可能泄露時應立即采取補救措施并及時報告辦公室。

  第二十一條 各機要部門必須安裝防盜門窗、嚴加保管鑰匙,非本機要部門人員獲準后方可進入。

  第二十二條 涉密人員工作變動須辦理交接手續,由主管領導審核。

  第二十三條 小車司機對領導在車內的談話嚴格保密。

  第六章 附則

  第二十三條 本制度經董事會批準后執行。

  第二十四條 本制度由辦公室負責解釋。

保密管理制度15

  一、檔案是國家的寶貴財富,企業各門類檔案本身具有機要性質,因此,檔案部門和工作人員,必須遵守保密制度,履行保密手續,嚴格遵守保密十條原則,確保檔案的安全。

  二、凡是利用檔案,必須經檔案人員提供,任何人不得直接動用。

  三、借閱檔案必須嚴格按照檔案借閱制度辦理手續,限期使用,按期返還,返還檔案要認真檢查核對,發現問題及時追查。

  四、利用絕密、機密檔案以及引進技術資料、科研成果、發明創造、專利、新產品、新工藝等技術文件材料,須嚴格履行審批手續,未經批準的',嚴禁提供利用。

  五、外單位查閱檔案,需持介紹信經公司領導和主管部門批準。復制檔案和外供圖紙和技術文件,統一由公司檔案信息中心嚴格按照審批手續提供,任何單位和個人一律無權外供。對于擅自向外轉借、提供圖紙資料和技術文件等檔案材料者,必須追查責任,對于嚴重損害國家和我公司利益者,要依法追查刑事責任。

  六、停產或已生產完畢的產品圖紙和技術文件材料以及其他經鑒定審批擬銷毀的檔案資料,統一按公司下文件由公司檔案信息中心組織回收,統一銷毀,其他任何單位和個人一律無權處理或自行銷毀。

  七、發現有關泄密事件,應立即報告,及時追查。

  八、不允許傳抄、自行翻印機密文件和帶密級的檔案材料。

  九、不允許將機密文件帶回家中和到領導辦公室隨意翻閱文件。嚴禁攜帶機密文件、檔案資料游覽、參觀、探親、訪友,出入公共場所。

  十、單位領導和保密小組要定期檢查保密工作,總結經驗,堵塞漏洞嚴防失密、泄密發生。

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