文件管理制度

時間:2025-01-04 11:47:44 管理制度 我要投稿

【推薦】文件管理制度15篇

  在當下社會,很多地方都會使用到制度,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊桑韵率切【帪榇蠹艺淼奈募芾碇贫,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

【推薦】文件管理制度15篇

文件管理制度1

  一、總則

  1、技術文件是本公司的核心秘密,是本公司能夠持續發展并在市場上堅持強勢競爭力的有力保障,公司的技術文件屬于公司所有。

  2、為規范本公司技術文件的管理,確保文件編制的正確性、完整性,明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的資料,確保技術文件的正確性及實施有效的管理,特制訂本制度。

  3、適用范圍:適用于本廠的技術文件的管理。

  二、技術文件的編制

  1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

  具體包括:

  1)開發計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發計劃書、檢驗要求。

  2)開發設計階段:原理圖、印制版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

  3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

  4)產品維護階段:設計開發總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

  2、技術文件的技術要求和數據等必須貼合國家相關標準和規定要求。

  3、技術文件由技術開發部等相對應部門編制,各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

  三、技術文件的提交

  1、在產品開發的整個周期中,設計人員必須按照技術文件規范認真進行各項文件的編寫工作,以保證技術文件的完整性。

  2、在產品開發的各個階段,設計人員都必須按時提交設計文件,并保存在公司的服務器中。每當設計文件發生重大更改后,設計人員都必須重新提交文件,以便更新服務器中的文件,保證開發工作的可靠性。

  3、設計文件的提交以starteam為準,設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

  4、對于已提交的文件,任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

  四、技術文件的歸檔

  1、各相關負責人負責技術文件的審核和批準;技術文件的`編制必須嚴格執行編制、校對、審核三級把關制度;明確各級的責、權、利。

  2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期,設計、校對、審核、批準等欄中簽署齊全,簽署不齊全的技術文件不得用于歸檔。

  3、文件簽署分為紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中,紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署,電子文件簽署則在starteam上以備注的方式進行簽署,光盤簽署則在光盤封面的標簽上進行總體簽署。

  4、各類歸檔文件經確認無誤并且簽署完畢后,方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上,供查閱使用;一套刻錄成光盤,做封存保管。

  5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標簽,標簽上須注明光盤的大致信息,如名稱、編號、簽署信息等。

  6、歸檔文件時,須填寫《設計項目歸檔資料清單》,并對歸檔文件進行真實有效型和完整規范性檢驗,檢驗合格后方可給予存檔。

  五、技術文件的借閱

  1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件,不得非法堅持不具權限的文件。

  2、若因工作需要,須借閱技術文件,則需報相關領導批準,并填寫《借閱登記表》,然后方可經過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

  3、對于借閱的文件,不得私自打印、傳閱,不得泄露借閱文件的秘密。

  4、如有特殊情景需要將文件轉與他人或攜帶外出時,須經相關領導批準。

  5、文件閱覽之后,須在相關人員的監督下徹底刪除借閱文件,并補充完整《借閱文件記錄表》。

  六、職責追究

  各部門應嚴格遵守上述規定,若因不遵守上述規定而遺失或者泄漏公司的技術文件,公司將根據有關保密規定給予罰金處罰和公司內部記過處罰,情節嚴重者公司將保留追究法律職責的權利。

文件管理制度2

  (一)目的

  建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案,并加強對安全記錄的有效管理,充分利用文件和檔案信息資源,為安全生產服務,規范安全生產文件檔案材料保管借閱銷毀程序,特制定本規定。

 。ǘ┻m用范圍

  本制度適用于公司的文件、檔案管理。

 。ㄈ┮幏缎砸梦募

  《中華人民共和國安全生產法》

  《中華人民共和國檔案法》

 。ㄋ模┞氊

  1、行政人事處負責公司安全文件和檔案的日常管理。

  2、公司各部門負責本部門的安全記錄和檔案的管理。

 。ㄎ澹┕芾硪

  1.檔案管理范圍

  1.1公司對涉及主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全生產資料(包括文件和記錄)定期歸檔,實施檔案管理。

  1.2對一般的安全記錄按公司的《記錄控制程序》執行。

  2.保管事項

  2.1公司的安全生產文件和檔案的保管,要符合國家文件和檔案管理要求,有文件柜存檔的文件,使用文件夾檔案袋存柜,分類清楚合理,便于查閱,做到防火防潮防鼠防蛀清潔通風干燥。

  2.2重要的文件檔案,要按時歸檔,存放在公司檔案室。

  2.3一般文件、記錄,由各分廠、處室自行按規定保管。

  2.4保管檔案的場所要做到有專人負責、配備滅火器材,標示嚴禁煙火標志。

  2.5檔案箱、柜;鑰匙專人保管。無關人員不得進入檔案室。

  2.6完善安全保管措施,防止檔案人為或自然的損壞。

  2.7案資料的保管和存放應科學、規范,便于查找。

  3.歸檔時間

  3.1辦理完畢的文件,按工作階段性進行歸檔。

  3.2按年度形成的文件,第二年上半年歸檔。

  3.3凡是有法律效用的文件材料,一經識別就立即歸檔。

  3.4凡是有機密性的文件,隨時形成,隨時歸檔。

  4.文件和檔案保存形式檔案用紙張形式保管。

  5.安全檔案的借閱

  5.1凡本公司職工因工作需要查閱技術文件檔案,技術人員登記后方可查閱,其它人員須部門負責人批準,并經檔案員同意后,方可查閱;如查閱財務數據、考勤、工資等須部門分管領導批準,并經檔案員同意后,方可查閱;查閱其它文件的,須部門主管批準,并經檔案員同意后,方可查閱。

  5.2查閱檔案需辦理登記手續,原件不外借,確因工作需要,須經主管部門批準,予以復制。

  5.3公司重要的文件、技術資料、合同(協議),未經公司領導批準同意,任何人不得查閱、借閱。

  5.4專業工具書,一律實行先歸檔保存,再辦理借閱手續,如長期使用的,部門內部應自備一本。

  5.5外單位來公司查閱檔案、資料,必須得到分管副總經理以上領導的批準同意。

  5.6每次借閱檔案資料時間最長為半個月,可以續借,到期由檔案室人員負責催討,如須長期使用的部門內部則復印予以備份,并保證文件內容不得外泄。

  5.7查閱、借閱檔案資料人員,要愛護公司財產,使用過程中嚴禁在檔案、資料上劃線、標號涂改、抽取等損害檔案、資料的情況發生,違者嚴肅處理。

  6.保密事項

  6.1檔案管理人員要自覺遵守保密紀律,檔案內容不外傳。嚴禁任何人私自保管檔案。

  6.2對公司下發的保密文件及重要會議材料各部門進行妥善保管,并進行登記管理,不得亂扔亂放

  6.3保密文件的復制必須履行審批、登記手續。要嚴格按照批準的份數,不得擅自多印留存。復制文件應按原文密級進行管理,復制中形成的廢頁應作為密件銷毀。

  6.4絕密級文件、資料和密碼電報不得全文抄錄,確因工作必須摘抄的,須經公司領導批準,并履行登記手續。未經同意,不得擅自復印、翻印和摘抄。

  6.5報廢的、過期的檔案材料及檔案工作中形成的不需進檔的草稿紙,要進行登記,經主管領導審批,送往有關地點監督銷毀,確保保密安全。

  6.6對夠不上密級又不宜公開的檔案,可劃為“內部”。

  6.7密級和保密期限的'確定和變更以及解密,必須經公司分管領導審核批準。

  6.8查閱“絕密”檔案必須由總經理批準,未經批準不得復制和摘抄。

  6.9“絕密”檔案必須放在保險柜中單獨存放。

  6.10定期檢查檔案保密工作,發現問題及時處理。檔案人員應嚴格遵守保密紀律,防止泄密事件發生,對造成泄密事件的責任者,要視情節嚴肅處理。

  7.修改、補充事項

  7.1修改、補充科技檔案,必須填寫修改、補充申請單,并經分管副總經理以上領導審批后,方可修改,任何個人或部門不得擅自改動。

  7.2檔案室必須對自己歸檔的科技檔案的修改,進行監督和檢查。

  8.銷毀

  8.1檔案室對已保管期滿,擬銷毀檔案提出存毀的初步意見,并對擬銷毀檔案按類別登記,由專業技術人員和檔案人員共同鑒定檔案,確定銷毀或續存,分別送交分管副總經理以上領導進行初審。

  8.2匯總初審意見,編造檔案銷毀清單。銷毀清單是準備銷毀案卷的登記簿。同時還應該撰寫一份銷毀檔案的書面報告。

  8.3銷毀清單連同銷毀檔案的書面報告送交公司總經理審核批準。

  8.4銷毀時要進行監銷。

  經鑒定批準銷毀的檔案,必須送指定地點銷毀,不準出賣或做其它用;銷毀檔案時必須派專人護送到指定地點,由兩人(或兩人以上)監督銷毀,并在銷毀清單上注明"已銷毀"字樣和銷毀日期,監銷人要簽名蓋章,以示負責。經審查不準銷毀的檔案仍繼續保存,并再銷毀清單上詳細注明。

  8.5檔案銷毀的具體工作由辦公室承辦,并將銷毀清單歸檔。

  對已到保存期限安全生產文件和檔案材料,由公司生產技術處或相關部門提出申請,由公司分管領導及相關負責人審核簽批,對審批同意銷毀的材料,由公司生產技術處或相關部門銷毀,并在銷毀記錄上簽字。

文件管理制度3

  為了控制公司文件發放的適當范圍、作廢文件的及時回收,確保各部門、車間所使用的公司文件的有效性,特制定本規定。

  1、文件的發放:

  (1)財務部、生產部、營銷部辦公室以本部門名義構成且在本部門管轄范圍內發放的文件,各自安排發放和回收。需要在公司各橫向關聯部門之間發放實施的文件,由辦公室安排專人統一發放和回收。

  (2)各部門需辦公室安排發放文件時,務必將文件打印并復印好,由部經理書面寫明發放范圍、發放時間并簽名后送綜合管理部,由辦公室主任安排文件發放人予以發放。

  (3)任何文件,發放人須建立“文件發放回收登記表”。發放到各部門的所有文件,由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在,由部門在場人員簽名代收。代收人務必負責及時將文件轉給部門負責人。需個人接收的文件由部門內部建立“文件發放回收登記表”,并由個人親自簽字接收。

  (4)需發放到正科長以下管理、輔助人員和職工的文件(包括學習材料等),發放人只需發放到相關正科長級管理人員,再由正科長級管理人員安排發放到相關個人。

  2、文件的更改:

  (1)任何原因造成文件的個別字句需要更改,且更改后不影響整個文件版面的`整潔美觀,由原編制構成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數據性或原則性的須報直屬部經理簽字認可),連同編制構成部門負責人的私章送原發放人,由原發放人根據原發放范圍及存檔予以更改。

  (2)文件發放人根據更改字數多少和繁簡狀況,可到現場為原件人更改,也能夠收回后予以更改,再返還給原收件人。但在更改時務必用雙線劃掉原字句,在劃掉的字句對應上方行距空間寫上新字句,并在更改處蓋上原編制構成部門負責人的私章。

  3、文件的換頁:

  (1)任何原因造成文件單頁大面積修改,需換頁的,由原編制構成將需修改頁面進行修改并打印、復印好,由其部門負責人書面寫明換頁狀況(屬數據性、原則性修改須部經理簽字認可)送原文件發放人,由原文件發放人根據原發放范圍予以換頁。

  (2)所有需換頁的文件,由文件發放人統一換頁并注明執行時間,將原頁銷毀。

  4、文件的回收、作廢:

  (1)因公司制度匯總、部門調整、規劃變化等原因,造成原文件資料與新文件資料重復、沖突而失效的,由匯總部門或新文件編制構成部門負責人,安排原發放人予以回收。

  (2)文件發放人在回收文件時,務必持“文件發放回收登記表”由原接收人在登記表相關欄內簽名后回交。

  (3)每年12月下旬,由辦公室通知各部門,對本年度平時未統一回收的文件、報表等無效材料清理回收一次。

  (4)所有回收的文件均于回收當日送辦公室,由辦公室主任統一安排銷毀。

  5、其它規定:

  (1)任何部門以公司名義構成的文件討論稿或正式稿,務必發放到董事長兼總經理、財務部經理、生產部經理、營銷部經理、公司各職能部門負責人及其他相關聯人員,以便了解公司政策方向,根據公司各方面狀況系統地進行修改,確保接口部門的相互配合。

  (2)無論部門或公司發放的文件在發放前都務必在檔案室存檔備案。

  (3)任何文件相關部門負責人接收后務必領學或傳達應執行的員工,認為有必要復印下發到相關員工時,須向原發放部門提出申請,由原發放部門復印按發放程序予以發放。不得私自復印下發,避免文件使用范圍失控,造成有效和無效版本的混淆。

  (4)所有換頁或作廢文件屬存檔的或相關部門需留存備查證明的,發放人只需蓋上作廢章即可,不予收回,但檔案管理員務必在“作廢文件”檔案欄目登記注明,妥善保管,以便備查。

文件管理制度4

  為了進一步加強公文管理,規范公文審核會簽工作,提高公文質量和依法行政水平,制定本制度。

  第一條 文件會簽制度是指制發文件時,如文件內容涉及其他科室的職能和業務,由主辦科室提出,相關科室就公文相關事宜進行討論、協商并簽署意見的工作制度。

  第二條 起草下列文件時,須進行會簽:

 。ㄒ唬┪募䞍热萆婕岸嗖块T法律法規和政策的;

 。ǘI務涉及其他相關科室的

 。ㄈ┥婕叭中怨ぷ鳎枰嚓P科室協助的

 。ㄋ模┚C合科室的文件涉及職能科室業務的

 。ㄎ澹┲饕I導及分管領導認為有必要會簽的

  第三條 會簽審核的內容和要求

 。ㄒ唬⿻瀸徍说膬热

  1、文件是否必要,觀點是否正確、符合實際;

  2、文件是否符合國家現行的`方針、政策、法律、法規;與市委、市政府和管委已經發布、仍在執行的政策、規定有無矛盾;是否符合現行財政政策和局相關制度、規定等;

  3、文件是否符合法定程序和權限;

  4、文件是否規范、科學,條理是否清晰、簡明扼要、合乎邏輯;遣詞造句是否符合語法、準確精煉;標點符合、

  數字計量、人名地名、專業術語等是否正確、規范。主送單位、抄送單位、密級、急緩程度,是否符合規定。

 。ǘ⿻瀸徍说囊

  1會簽科室審核后,若認為符合有關法律和規定,應及時簽署同意意見;若認為有明顯不當的,要提出修改意見;若認為違法法律法規和政策的,不得會簽;協商后仍不能達成一致意見的,應簽署保留意見報局領導審定。

  第四條 局內文件會簽程序

  (一)需要會簽的文稿,經主辦科室負責人審核后,由擬稿人負責送相關科室會簽。會簽科室要認真研究,及時出具會簽意見,由會簽科室主要負責人簽署意見、姓名和時間,并退回主辦科室。

 。ǘ⿻炓话阍1個工作日內完成。涉及技術問題和緊急公文須按局領導要求時限完成。確需延長會簽時間的,會簽科室須及時告知主辦科室或公文審核科室,會簽時間不得超過3個工作日。

 。ㄈ┯芍鬓k科室送分管領導審核簽發。

  第五條 文件審核簽發程序

  以局名義制發的文件,由主辦科室分管領導簽發;分管領導如認為必要或牽涉其他領導分管業務的,須請相關領導會簽,會簽一般應在1個工作日內完成,如分管領導外出且辦文較緊急,則由局長或主持工作的局領導簽發。

  第六條 部門間聯合行文的會簽程序

 。ㄒ唬┯杀揪种鬓k的聯合行文(編本局文號),由主辦科室負責,經有關科室會簽,分管領導審簽后,送有關部門會簽。

 。ǘ┢渌块T主辦的聯合行文(編外部門文號),由相關科室審核,送分管領導會簽。確須主要負責人會簽的,應將會簽意見報主要領導審核并會簽。會簽應在2個工作日內完成。

  第七條 凡領導已簽發的文稿,內容不得隨意改動;確有改動必要的,須說明原因并請示簽發人批準。

文件管理制度5

  資料文件管理制度是企業內部管理的重要組成部分,旨在規范信息的存儲、檢索、使用和銷毀,確保信息的安全、準確和有效利用。本制度涵蓋以下幾個關鍵領域:

  1. 文件分類與編碼:設定文件的分類標準,建立統一的'編碼體系。

  2. 文件創建與審批:規定文件的創建流程,明確審批權限。

  3. 文件存儲與保護:確定文件的存儲方式,實施安全保護措施。

  4. 文件檢索與使用:設立文件檢索機制,規范文件使用規則。

  5. 文件更新與修訂:設定文件修訂流程,確保信息的時效性。

  6. 文件存檔與銷毀:規定文件的存檔期限,制定合理的銷毀政策。

  內容概述:

  1. 文件生命周期管理:從文件的產生到廢棄的全過程管理。

  2. 權限管理:明確各部門和個人對文件的訪問權限。

  3. 系統支持:采用合適的it系統支撐文件管理工作。

  4. 培訓與教育:定期進行文件管理知識的培訓和教育。

  5. 監督與審計:設立監督機制,定期進行文件管理審計。

  6. 法規遵從:確保文件管理符合相關法律法規要求。

文件管理制度6

  方中物業文件管理制度旨在規范公司內部文檔的管理流程,確保信息的準確、完整和安全。這一制度不僅有助于提高工作效率,減少因文件混亂導致的誤解和錯誤,還能促進團隊間的溝通與協作,保障公司的運營順暢。

  內容概述:

  方中物業文件管理制度涵蓋了以下幾個關鍵領域:

  1. 文件分類與編碼:建立統一的文件分類標準和編碼系統,便于快速查找和歸檔。

  2. 文件創建與審批:規定文件的起草、審核、批準流程,確保內容的準確性和合規性。

  3. 文件存儲與保管:設定電子和紙質文件的存儲方式、期限及保管責任人。

  4. 文件使用與借閱:明確文件的使用權限,制定借閱流程,防止信息泄露。

  5. 文件更新與廢棄:規定文件修訂、替換及廢棄的標準和程序,保持信息的.時效性。

  6. 知識產權保護:強調對知識產權的尊重和保護,防止非法使用。

  7. 應急處理:設定在突發情況下(如火災、黑客攻擊等)的文件備份和恢復策略。

文件管理制度7

  1、總則

  1.1目的

  為了提高公司內控管理水平,加強公司各類文件的保密,防止公司生產經營等各類信息的泄密和流失,特制定本制度。

  1.2范圍

  公司的保密文件是指與公司一切經營活動有關的,公司不允許對外公布和擴散的文件,包括但不限于:各種往來文件、函件、文檔、報告、報表、會議紀要等。

  2、密級劃分

  2.1保密文件根據其內容不同,分為絕密、機密、秘密文件;

  2.2“絕密”文件:是指包含公司最重要的機密,關系公司未來發展的前途命運,對公司根本利益有著決定性影響的保密文件;

  2.3“機密”文件:是指包含公司的`重要秘密,其泄露會使公司的安全和利益遭受嚴重損害的保密文件;

  2.4“秘密”文件:是指包含公司一般性秘密,其泄露會使公司的安全和利益受到損害的保密文件。

  3、密級標識

  3.1密級確認后,文件應當按其密級在其醒目位置加蓋或加印相應標識。專用印章由綜合管理部指定專人負責保管。

  3.2絕密文件應當在其文件每一頁的右上角加蓋“絕密”專用印章。

  3.3機密文件應當在其文件每一頁的右上角加印“機密”專用印章。

  3.4秘密文件應在其文件首頁的右上角加印印“秘密”專用印章。

  4、文件打印

  4.1絕密、機密文件:由綜合管理部指定專人負責打印。

  4.2秘密文件:綜合部指定人員打印好秘密文件后,應將磁盤文件定期刪除。公司將對刪除情況不定期檢查,不得私自拷貝秘密文件。

  5、文件分發

  5.1絕密、機密、秘密文件的分發應當有所記錄。絕密、機密、秘密文件必須發至相關部門指定文件接收人簽收。

  5.2絕密、機密文件、秘密文件嚴禁在內部辦公網絡上發布、公開和傳送。

  5.3在對外合作中,如確需向合作方提供公司保密文件的,應當首先按其密級由公司總經理書面批準,并在提供前與之簽訂保密協議。

  6、查閱、申請復制

  6.1查閱權限:

  6.1.1查閱公司文件必須填寫文件查閱申請表。(附件表格《文件調閱、復印申請表》)

  6.1.2絕密文件、機密文件:主辦部門負責人、分管領導和公司總經理簽字批準。

  6.1.3秘密文件:主辦部門負責人、分管領導簽字批準。

  6.2復制權限:

  6.2.1申請復制文件必須填寫文件復印申請單。(附件《文件調閱、復印申請表》)

  6.2.2嚴禁復制絕密文件。

  6.2.3機密文件復印:必須主辦部門負責人、分管領導和公司總經理簽字批準。

  6.2.4秘密文件復。和瓿刹块T負責人、分管領導簽字批準。

  7、文件保管、存檔

  7.1絕密、機密、秘密文件由文件的簽收人和簽發人親自保管。

  7.2絕密、機密、秘密文件的查閱人和機密、秘密文件的復制應當在文件保管人處進行登記,以備核查。

  7.3如絕密、機密、秘密文件的保管人不慎將文件丟失,應立即向公司相應的領導匯報情況。

  8、保密責任

  8.1絕密、機密、秘密文件的保管人不得擅自復制文件,不得讓無關人員接觸這些文件。

  8.2嚴禁未被授權的人員查閱、復制和摘抄絕密、機密、秘密文件。

  8.3員工在離職時不得攜帶公司的秘密、機密、秘密文件。

  8.4如以上行為一旦發現,公司將嚴肅處理。情節嚴重者,公司將追究其法律責任。

  9、作廢文件的處理

  文件保管人應對保管的文件進行定期清理。已過時或作廢的文件要進行銷毀或者解密。絕密、機密、秘密文件的解密和銷毀須由部門負責人、分管領導、公司總經理簽字批準后進行。(附件《文件銷毀申請表》)

  10、監督和檢查

  各部門負責人應當對本部門機密、秘密文件的保密情況進行有效監管,對違反管理規定的行為要及時指正,對嚴重違反者要立即上報。

  同時對本部門保密文件的控制情況有所記錄,并應根據最新記錄對各保密執行情況進行不定期檢查,對違反管理規定的情況要通報批評;對嚴重違反規定,可能或者已經造成重大損失的情況要立即匯報公司領導班子。

  11、附則

  本制度由綜合管理部負責解釋,自發布之日起執行! 

文件管理制度8

  1目的

  為規范安全管理體系文件的管理,對包括職業健康安全在內的管理體系運行中使用的各類文件實施有效控制,以確保各過程、環節/場所使用的文件具有統一性、完整性、正確性和有效性,與體系運行相關的部門均使用有效的現行版本文件,防止誤用作廢文件。

  對安全記錄檔案進行有效控制,以證實符合規定要求,為安全管理體系有效運行提供客觀證據,在必要時實現可追溯性。

  2范圍

  本程序包含了文件的編寫、審批、發放、使用、更改及作廢等子過程。規定了各過程負責人的職責,適用于各過程管理體系文件的控制。

  本程序包括記錄的填寫、收集、保管、處置等子過程。適用于公司各部門的綜合管理體系運行中形成的所有記錄的控制。

  3職責

  3.1各過程管理部門職責:

  3.1.1負責確定所管理的過程的文件需求。

  3.1.2負責對所需的.文件進行策劃并安排專人編寫。

  3.1.3負責過程管理文件的(程序、規定、制度、表格)組織編制。

  3.1.4負責嚴格執行過程管理文件的規定,并按規定的表格做好相應的記錄。

  3.1.5負責文件更改內容等。

  3.2生產部職責:

  3.2.1負責管理手冊的編制。

  3.2.2負責體系的認證和日常維護管理工作。

  3.3各部門負責本部門各過程文件的編制、評審和批準。

  3.4各部門負責本部門記錄的建立與管理。

  4程序內容

  4.1確定文件種類

  4.1.1為便于文件管理,根據不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來文件、綜合管理體系文件。

  4.1.2外來文件:外來文件系指國家、地方政府部門發布的法律、法規、條例和標準(見法律法規的識別與評價程序);上級部門下發的通知、要求、規定和辦法;相關方的期望和要求。

  4.1.3綜合管理體系文件

  a.方針、目標和指標;

  b.實現方針、目標和指標的策劃;

  c.控制各業務過程的程序、規定、指導書、表格。

  4.1.4資料和記錄

  相關的資料包括但不限于:

  a.各類分析/評價/統計數據;

  b.特種設備(如壓力容器等)及其附件的安全技術監察(檢測)資料;

  c.建設(工程)項目可行性研究報告、HSE 預評價報告、設計方案和圖紙、HSE專篇、竣工驗收報告及相關審查結論和批復意見;

  d.各類檢查、教育培訓、演習及其他活動記錄;

  e.專項風險評價、環境因素識別及環境影響評價報告;

  f.化學危險品安全標簽、安全技術說明書、儲存、使用防護指南;

  g.;窇⒁粰谌ǎ殬I危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡)

  h.設施的設計、運行技術資料;

  i.供應商和承包商檔案;

  j.作業許可證等;

  k.其他資料。

  4.2提出文件的編制和修改需求

  4.2.1公司所有人員都有提出編制和修改文件的權利,但是必須向過程負責人提出申請。

  4.2.2過程負責人確定所管理的過程的文件需求。

  4.3指定編寫人

  4.3.1如需要編制或修改,對所需的文件進行策劃并安排專人編寫。

文件管理制度9

  維修技術資料、工藝文件管理制度之相關制度和職責

  1、技術負責人負責收集汽車維修的法律、法規和國家標準、行業標準以及相關技術標準,具備所承修車型相關維修技術標準和工藝文件,確保文件完整并及時更新,以上資料交由資料管理員保管。

  2、資料管理員對所有資料進行分類編號,定期對資料進行盤點并做好記錄,發現問題及時向領導匯報。

  3、借用資料時,資料管理員應認真、完整地填寫資料借用登記表。

  4、借用人對資料必須愛護,保證資料的完好、整潔。對于使用中出現的.損壞現象,應主動向管理員說明,并酌情賠償。

  5、如資料遺失,將追究借用人責任,限期購回此書或及時復印此書,資料管理員對借用人進行遺失登記,當再次出現遺失情況,限制其使用權,并上報領導。

  6、為保證資料內容清晰完整,翻閱資料時雙手一定要潔凈,凡出現資料破損,粘上油膩、不清潔將追究借用人責任,限制其使用權。

文件管理制度10

  收發文件管理制度的重要性不言而喻。它能夠:

  1.提高效率:規范化的`流程可以減少溝通成本,提高工作效率。

  2.保障安全:防止敏感信息外泄,維護企業利益。

  3.促進協作:明確的權限設置,促進團隊間的有效協作。

  4.保留證據:妥善保管文件,為業務決策和糾紛解決提供依據。

  5.符合法規:遵守相關法規,避免因文件管理不當引發的法律風險。

文件管理制度11

  1、醫院內部文件由職能科或辦公室擬稿,辦公室主任核稿,院長簽發,辦公室同意行文。

  2、上級下發的文件由院辦公室收文登記,送交院長閱批,由院辦室督促有關職能科辦理,所有來文均先交院辦公室統一登記。

  3、凡收文、發文、文電、公函等文件及外出開會、檢查工作帶回的文件資料均需交院辦公室登記。

  4、送交各部門的`文件應定期收回,對到期未退的應進行催退,院辦公室定期對所管文件清點、對帳,保證文件不遺失。

  5、醫院下發的各類文件、通知,各科應及時傳達,妥善保管,不得遺失,傳達貫徹情況,科主任須在文件上簽字。

  6、院辦公室對需歸檔的文件應根據文件的作者、內容、文種、時間等特征組卷,并于次年三月底前向檔案室移交。

  7、醫院下發的重要文件,各病區、科室應及時傳達貫徹,病區負責人或科室主任簽字,并在規定時間上交院辦公室歸檔備查。

文件管理制度12

  一、檔案歸檔制度

 。ㄒ唬┪募牧系臍w檔要求:

  1.公司在籌備、成立、經營、管理及產權變動過程中形成的具有保存價值的文件材料均列入歸檔范圍。

  2.公司各部門負責歸檔文件材料的收集和整理,并定期交檔案室集中管理,任何人不得拒絕歸檔。

  3歸檔文件材料必須齊全、完整、準確、系統、簽署完備。

  4.歸檔文件材料必須準確地反映企業生產、科研、基建和經營管理等各項活動的真實內容和歷史面貌。

  5.歸檔文件材料必須層次分明,符合其形成規律,保持同一案卷內文件材料的有機聯系。

  6.歸檔的文件材料主要包括紙質、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實物等各種載體形式。

  7.歸檔的文件材料必須為正本,本企業編制的文件應附發文底稿。

  8.歸檔的具有永久、長期保存價值的電子文件應有相應的紙質文件材料一并歸檔保存。

  9.非紙質文件材料應與其文字說明一并歸檔。

  10.外文(或少數民族文字)材料若有漢譯文的應與漢譯文一并歸檔,無譯文的要譯出標題后歸檔。

  11.為便于保管和利用,歸檔的文件材料用的紙張必須優良,紙面清潔,書寫文件材料應用碳素墨水或藍黑墨水,禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍墨水及復寫紙等不牢固的書寫材料。書寫工整、圖像、字跡清晰。

  (二)歸檔范圍及保管期限

  (參照企業檔案歸檔范圍及保管期限表)

 。ㄈw檔時間:

  1.管理性文件材料一般應在辦理完畢后的第二年第1季度連同收發簿一同移交檔案室歸檔。

  2.凡專項工程、專題項目、科研課題等由發生部門將文件材料整理后經部門領導及項目負責人審定后向檔案室移交歸檔。周期長的可分階段、單項歸檔。

  3.外購設備儀器或引進項目的文件材料在開箱驗收或接收后即時登記,安裝調試后歸檔。

  4.工程項目在竣工驗收后三個月內接收歸檔。

  5.每年形成的會計檔案,由財務部及有關部門保存一年,在下一年的第一季度內向檔案室移交歸檔。

  6.電子文件邏輯歸檔實時進行,物理歸檔應與紙質文件歸檔時間一致。

  7.榮譽檔案由行政部收集整理后于次年統一歸檔。

  8.聲像檔案在每次活動結束后整理歸檔。

  9.相關會議(技術會議、專題會議、年度工作會議),在會議結束后歸檔。

  10.外出、出差考察材料由當事人在回來后一個月內整理歸檔。

  11.變更、修改、補充的文件材料隨進歸檔。

  12.公司內部機構變動和職工調動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料隨時歸檔。

  13公司產權變動過程中形成的文件材料隨時歸檔。

  二、檔案查(借)閱制度

  檔案借閱是檔案室的日常業務工作,是檔案更好地為生產提供利用服務的基本形式,為做好檔案管理工作,特制訂如下制度:

  1.凡本公司有關人員,因工作需要借閱檔案者,一般只允許在檔案室閱檔室查閱。查閱內容根據檔案密級程度,取得相關領導簽字,同時做登記。

  2.本公司有關人員如有實際情況必須借出者,須辦理相關手續,超過兩天以上歸還者,須經領導批準簽字。但要如期歸還。

  3.借閱檔案者應愛護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時,須當面查看清楚,如發現遺失或損壞,應及時反映給主管領導。

  4.外單位借閱檔案者,須持單位介紹信,且經總經理批準后方可借閱,只限在本室查閱,一律不外借,且抄摘內容也須經總理同意審核后方能帶出。

  5.凡屬不成熟的現行技術資料及保密文件一律不外借。

  三、檔案的保密制度

  1.凡屬密級檔案,必須正確地標明密級,并妥善存放。

  2.非綜合檔案室人員不得隨便進入檔案庫房,庫房門窗及箱柜應隨關鎖。

  3.全體職工對密級檔案、文件、資料均須嚴格執行企業保密規定,不失密。否則應追究責任。

  4.凡查閱密級檔案,均須辦理審批和借閱手續,一般只允許在閱檔室查閱,不得帶出或復制,確屬需要者須辦理相關手續。

  5.查閱人員對檔案內容承擔保密義務,違反規定造成后果者必須追究責任。

  6.檔案人員要忠于職守,認真執行各項保密制度。

  7.定期對保密檔案保管情況進行檢查,發現問題及時處理。

  四、檔案庫房管理制度

  一、檔案入庫檢查:

  1檔案出入庫房要清點、登記。定期對庫藏檔案進行清理、核對,做到賬、物相符。對破損或載體變質的檔案,及時進行修補和復制。

  2.入庫底圖應批邊分類裝袋,照片、磁帶等聲像檔案應存放入專用檔案盒(袋)內。

  3.定期對檔案保管狀況進行全面檢查,做好記錄,發現問題要采取積極有效措施,保證檔案的安全。

  二、檔案庫房管理:

  1.檔案庫房未經許可,外來人員不得擅自進入。

  2.檔案柜、卷排列科學、合理、整齊、美觀,便于調卷。

  3.庫房門窗須安裝窗簾,庫房內采用白熾燈且照度不超過100勒克期。

  4.避免光線直射檔案,更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對檔案的危害。

  5.庫房內應有空氣調節和溫濕度計等設施,及時做好溫濕度記錄,溫度應控制在14度——24度,相對濕度控制在45——60%。

  6.庫內及庫外應科學地安設溫濕度記錄儀表,庫房應專門安裝空調設備。

  7.庫房必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙,定期檢查,杜絕一切發生火災的可能。

  8.檔案庫房要做到八防:防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲、防塵。

  9.對庫藏檔案應經常進行檢查,發現問題,及時報告并采取措施予以處理。

  10.每年9月定期對庫藏檔案進行一次抽樣檢查,掌握檔案管理情況,為科學管理積累資料。

  五、檔案鑒定、銷毀制度

  1.根據《檔案法》及《江蘇省檔案管理條例》中的相關規定,編制本企業的檔案保管期限表。其中會計檔案見會計檔案保存期限表。

  2.保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限,保管期限從長。

  3.從檔案的內容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面監別檔案的價值。

  4.檔案通過鑒定,要求保管期準確,案卷質量達到規定標準。如果鑒定中發現檔案不準確,不完整,應及時責成有關部門修改、補充。

  5.銷毀檔案必須嚴格掌握,慎重從事。銷毀前要造具清冊、提出銷毀報告、會同總工辦核查、總經理審批。銷毀檔時要嚴格執行保密規定,由鑒定小組指定人員會同保密、保衛人員銷毀或監銷,防止失密。

  檔案銷毀時要有二人以上監銷,并在清冊上簽字

  六、檔案保管統計制度

  1.檔案庫房須與辦公室、閱檔室分開,并有防火、防光、防潮、防蟲防塵、防霉、防盜和防高溫等“八防”設施,以確保檔案的安全與完整。

  2.檔案庫房嚴禁堆放食品和易燃易爆物,嚴禁吸煙和使用明火。

  3.建立健全檔案的接收、移交、庫藏、保管、利用和鑒定銷毀等統計臺帳。

  4.做好檔案接收、移交、保管、鑒定、利用各檔案構成情況的準確、及時、科學的統計工作。

  七、綜合檔案室主任職責

  1.認真學習《檔案法》,深刻領會上級檔案部門關于檔案工作的方針、政策,不斷提高自身的業務水平和管理水平。

  2.、努力學習業務,鉆研各類檔案理論基礎知識,充分掌握綜合檔案室庫存檔案的各種情況,做到心中有數,操作自如。

  3.檢查督促專、兼職檔案人員的檔案管理工作,對收集管理的文件材料和立卷歸檔的'諸多環節應嚴格把關。

  4.組織檔案網絡成員進行業務學習,交流檔案管理經驗與體會,開展檔案工作的檢查評比,不斷促進檔案工作的健康發展。

  5.定期向分管領導匯報檔案工作,爭取領導支持,做好檔案工作計劃的制訂和落實。

  6.組織制定綜合檔案室檔案管理工作目標和發展規劃。

  7.負責綜合檔案與各部門分公司的工作協調。

  八、檔案工作人員崗位職責

  1.認真學習貫徹執行《檔案法》和檔案工作的方針、政策,堅持以法治檔,忠于職守,全心全意為本部門各項工作做好服務。

  2.負責管理本部門的檔案,做好各門類、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。

  3.積極做好檔案的服務利用工作,編制必要的檢索工具和參考資料,及時準確地提供利用。

  4.做好檔案的“八防”工作,確保檔案的完整與安全。

  5.嚴格遵守“保密制度”工作,未經批準,不得擅自擴大檔案的借閱范圍,不得泄露檔案的保密內容。

  6.負責對本部門檔案工作進行監督、檢查和指導。

文件管理制度13

  第一條 管理要點

  1、 為使文件管理工作制度化、規范化、科學化,提高辦文速度和發文質量,充分發揮文件在各項工作中的指導作用。

  2、 文件管理的范圍包括:上級下發文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件等。

  3、 制度類文件按照公司文檔統一格式進行編寫,統一頁眉、頁腳,寫明公司全稱及文件性質;正文部分寫明題目、時間、發文部門、內容等信息;措辭規范,表達無歧義。

  4、 根據文件屬性、類別,對所有文件進行編號,根據編號定期歸檔,做好相應的文字記錄,以備查閱。

  第二條 制度規范

  1、 文件的`起草、收發、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由辦公室人員負責執行。

  2、 公司上報下發正式文件的權利主要集中在行政人事部,各部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。

  3、 公司對內公開文件由行政人事部負責起草和審核,總經理簽發;各部門需要向下或對外發文的文件由各部門負責起草,行政人事部負責審核,審核無誤后行政辦公室打印,打印后送回起草部門校對,校對無誤方可正式打印,由總經理蓋章,簽發。

  4、 凡寄至公司的文件、傳真等,由辦公室簽收并做好相應記錄。

  5、 機密文件由行政人事部主管保管,辦公室人員對一般性文件進行分類管理,定期整理并制作相關報表提交給部門主管。

  6、 各部門因工作需要可借閱一般性文件,需嚴格履行借閱手續,對有密級程度的文件,需行政人事主管審批,總經理批準后方可借閱。

  7、 辦公室管理人員對文件借閱情況進行登記,做好借閱記錄并限期清退。

  8、 按時間、內容、部門、名稱等內容分門別類進行整理,附件、批件、定稿等資料收集完全,存檔備案。半年一小清,年終一大清。

  9、 根據存檔時間及存檔的必要性對文件進行銷毀,需上報行政人事主管簽字批準,按照文件管理制度進行處理。

  第三條 文件管理流程設計

  1、 內部文件管理流程:起草文件→審查編號→審批、簽發→打印文件→下發文件→文件存檔

  2、 外部文件管理流程:外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀

  3、 借閱流程:提出申請,辦理手續→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀

文件管理制度14

  上墻文件管理制度的重要性體現在以下幾個方面:

  1.提升信息流通:將關鍵信息置于顯眼位置,減少信息傳遞的障礙,提高工作效率。

  2.加強責任意識:公開的'責任分配有助于員工明確自身職責,增強責任感。

  3.促進團隊協作:共享的信息有助于各部門協同工作,避免誤解和沖突。

  4.強化企業文化:體現公司的透明度和開放性,塑造積極的企業形象。

  5.遵守法規要求:某些行業可能需要公開特定信息以符合法規要求。

文件管理制度15

  1.目的

  為提高公司文件處理工作的效率和質量,使之規范化、科學化、制度化,結合公司實際工作情況,特制定本制度。

  2.范圍

  公司在籌備、成立、生產、管理及產權變動過程中形成的具有保存價值的文件材料均列入歸檔范圍。

  3.內容

  3.1公司下列主要安全生產資料應進行檔案管理:主要安全生產文件、風險評價信息;培訓記錄;標準化系統評價報告;事故調查報告;檢查、整改記錄;職業衛生檢查與監護記錄;安全生產會議記錄;安全活動記錄;法定檢測記錄;關鍵設備設施檔案;應急演習信息;承包商和供應商信息;維護和校驗記錄;技術圖紙;人員資格證;安全評價報告等。

  3.2公司各部門負責歸檔文件材料的收集和整理,并定期交行政部集中管理,任何人不得拒絕歸檔。

  3.3歸檔文件材料必須齊全、完整、準確、系統、簽署完備。

  3.4歸檔文件材料必須準確地反映企業生產、基建和生產管理等各項活動的真實內容和歷史面貌。

  3.5歸檔文件材料必須層次分明,符合其形成規律,保持同一案卷內文件材料的有機聯系。

  3.6歸檔的文件材料主要包括紙質、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實物等各種載體形式。

  3.7歸檔的文件材料必須為正本,本企業編制的文件應附發文底稿。

  3.8歸檔的具有永久、長期保存價值的電子文件應有相應的紙質文件材料一并歸檔保存。

  3.9非紙質文件材料應與其文字說明一并歸檔。

  3.10外文(或少數民族文字)材料若有漢譯文的應與漢譯文一并歸檔,無譯文的要譯出標題后歸檔。

  3.11為便于保管和利用,歸檔的文件材料用的紙張必須優良,紙面清潔,書寫文件材料應用碳素墨水或藍黑墨水,禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍墨水及復寫紙等不牢固的書寫材料。書寫工整、圖像、字跡清晰。

  3.12歸檔范圍及保管期限

  3.13歸檔時間:

 。1)管理性文件材料一般應在辦理完畢后的第二年第1季度連同收發簿一同移交行政部歸檔。

 。2)凡專項工程、專題項目等由發生部門將文件材料整理后經部門領導及項目負責人審定后向行政部移交歸檔。周期長的可分階段、單項歸檔。

 。3)外購設備儀器或引進項目的.文件材料在開箱驗收或接收后即時登記,安裝調試后歸檔。

  (4)工程項目在竣工驗收后三個月內接收歸檔。

 。5)每年形成的財務檔案,由行政部及有關部門保存一年,在下一年的第一季度內向行政部移交歸檔。

 。6)電子文件邏輯歸檔實時進行,物理歸檔應與紙質文件歸檔時間一致。

 。7)榮譽檔案由給合辦收集整理后于次年統一歸檔。

  (8)聲像檔案在每次活動結束后整理歸檔。

  (9)相關會議(技術會議、專題會議、年度工作會議),在會議結束后歸檔。

  (10)外出、出差考察材料由當事人在回來后一個月內整理歸檔。

 。11)變更、修改、補充的文件材料隨進歸檔。

 。12)公司內部機構變動和職工調動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料隨時歸檔。

 。13)公司產權變動過程中形成的文件材料隨時歸檔。

  3.14檔案查(借)閱制度

  檔案借閱是行政部的日常業務工作,是檔案更好地為生產提供利用服務的基本形式,為做好檔案管理工作,特制訂如下制度:

 。1)凡本公司有關人員,因工作需要借閱檔案者,一般只允許在行政部閱檔室查閱。查閱內容根據檔案密級程度,取得相關領導簽字,同時做登記。

 。2)本公司有關人員如有實際情況必須借出者,須辦理相關手續,超過兩天以上歸還者,須經領導批準簽字。但要如期歸還。

 。3)借閱檔案者應愛護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時,須當面查看清楚,如發現遺失或損壞,應及時反映給主管領導。

  (4)外單位借閱檔案者,須持單位介紹信,且經總經理批準后方可借閱,只限在本室查閱,一律不外借,且抄摘內容也須經總經理同意審核后方能帶出。

 。5)凡屬不成熟的現行技術資料及保密文件一律不外借。

  3.15檔案的保密制度

 。1)凡屬密級檔案,必須正確地標明密級,并妥善存放。

  (2)非綜合行政部人員不得隨便進入行政部,行政部門窗及箱柜應及時關鎖。

 。3)全體職工對密級檔案、文件、資料均須嚴格執行企業保密規定,不失密。否則應追究責任。

 。4)凡查閱密級檔案,均須辦理審批和借閱手續,一般只允許在閱檔室查閱,不得帶出或復制,確屬需要者須辦理相關手續。

  (5)查閱人員對檔案內容承擔保密義務,違反規定造成后果者必須追究責任。

  (6)檔案人員要忠于職守,認真執行各項保密制度。

  (7)定期對保密檔案保管情況進行檢查,發現問題及時處理。

  3.16行政部管理制度

  (1)檔案存入檢查:

  1)檔案出入行政部要清點、登記。

  2)定期對檔案保管狀況進行全面檢查,做好記錄,發現問題要采取積極有效措施,保證檔案的安全。

 。2)行政部管理:

  1)行政部未經許可,外來人員不得擅自進入。

  2)檔案柜、卷排列科學、合理、整齊、美觀,便于調卷。

  3)行政部門窗須安裝窗簾,行政部內采用白熾燈且照度不超過100lx。

  4)避免光線直射檔案,更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對檔案的危害。

  5)行政部嚴禁堆放食品和易燃易爆物,必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙,定期檢查,杜絕一切發生火災的可能。

  8)行政部須做到八防:防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲、防塵。

  9)做好檔案接收、移交、保管、鑒定、利用各檔案構成情況的準確、及時、科學的統計工作。

  10)建立健全檔案的接收、移交、庫藏、保管、利用和鑒定銷毀等統計臺帳。

  3.17檔案鑒定、銷毀制度

 。1)根據《檔案法》中的相關規定,編制本企業的檔案保管期限表。其中會計檔案見會計檔案保存期限表。

 。2)保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限,保管期限從長。

 。3)從檔案的內容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面監別檔案的價值。

 。4)檔案通過鑒定,要求保管期準確,案卷質量達到規定標準。如果鑒定中發現檔案不準確,不完整,應及時責成有關部門修改、補充。

 。5)銷毀檔案必須嚴格掌握,慎重從事。銷毀前要造具清冊、提出銷毀報告報總經理審批。銷毀檔案時要嚴格執行保密規定,由鑒定小組指定人員會同保密、保衛人員銷毀或監銷,防止失密。檔案銷毀時要有二人以上監銷,并在清冊上簽字。

  3.18檔案工作人員崗位職責

  (1)認真學習貫徹執行《檔案法》和檔案工作的方針、政策,堅持以法治檔,忠于職守,全心全意為本部門各項工作做好服務。

  (2)負責管理本部門的檔案,做好各門類、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。

  (3)積極做好檔案的服務利用工作,編制必要的檢索工具和參考資料,及時準確地提供利用。

 。4)做好檔案的“八防”工作,確保檔案的完整與安全。

  (5)嚴格遵守“保密制度”工作,未經批準,不得擅自擴大檔案的借閱范圍,不得泄露檔案的保密內容。

  (6)負責對本部門檔案工作進行監督、檢查和指導。

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