項目計劃

時間:2023-06-11 11:55:08 計劃 我要投稿

精選項目計劃范文8篇

  光陰迅速,一眨眼就過去了,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,讓我們對今后的工作做個計劃吧。計劃怎么寫才不會流于形式呢?以下是小編精心整理的項目計劃8篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。

精選項目計劃范文8篇

項目計劃 篇1

  一、項目的簡要介紹

  公司快餐項目是某公司進入多元化發展中一個重要的項目,運用三十年某公司的平臺、資源、資金和分析市場行情、行業發展趨勢開展此項目,公司快餐是集客戶訂餐、加工生產、快餐配送為一體的綜合餐飲配送企業,她將通過建立B2C的電子商務訂餐平臺,使客戶能通過此平臺實現線上或者線下預訂、預訂信息傳送達至加工廠、按照客戶要求實現專業配送。

  二、項目的內容

  (一)立項依據:

  隨著經濟和社會的發展和生活節奏的加快,餐飲行業為了適應新時代的步伐,也開始了向高效快捷的方向發展,快餐行業成為中國餐飲行業的排頭兵。快餐行業以其適應大眾化消費水平,快速應變能力強等特點越來越受廣大消費者的青睞,逐步成為餐飲市場的主力力量。快餐行業的高效便捷,在于快餐企業將生產和配送相結合,形成生產和配送為一條線的綜合餐飲配送企業。某公司與時俱進,在穩做傳統餐飲市場的同時適時的進入新的市場——快餐配送市場。

  (二)項目意義:

  1、快餐行業已經成為餐飲行業的主體力量,發展快餐行業可以更進一步方便廣大顧客得需要,配合當下高效率、高節奏的社會發展。快餐項目是餐飲市場發展的另一增長亮點,推動餐飲行業穩健、持續發展,推動了產業的進步。

  2、某公司進入快餐行業,企業進入多元化發展,在不斷優化和擴展的主營業務外,為企業增加另一業務,提升企業實力。

  (三)項目的內容及目標

  1、項目的內容

  運用某公司三十年的平臺、資源、資金及分析市場行情、行業發展趨勢開展此項目,此項目是集客戶訂餐、加工生產、快餐配送為一體的綜合餐飲配送項目。

  (2)工作任務

  總負責人:①負責快餐項目的整體運營,對外與對內的協調;②負責賬務的處 理③負責產品的策劃與包裝④負責一切事務的處理銷售代表:①負責快餐的銷售;②負責客戶的維護。

  廚師:負責產品的制作。

  送餐員:負責快餐的配送。

  2、項目的目標

  成為某城市快餐配送行業的標桿企業并適時進入其他省會城市

  三、項目市場定位及分析

  (一)市場定位分析

  結合市場特點,通過市場分析,本項目的目標客戶群定位于高檔寫字樓內

  工作人員、企事業單位職工、產業園區、商業聚集區、會議餐、住宿酒店人員等。我們的市場定位就是:采取無店鋪中經營方式,提供中式快餐外賣和配送。

  原因分析如下:

  1、這部分人群通常購買力相對較強,對于價格因素相對不太敏感,只要送餐 的質量、口味和服務好,他們樂于點外賣來的便捷與高效。

  2、區域企業通常中午休息時間較短,對于專業市場經營者來說,中午也是其 經營活動繁忙時間,就近獲得快捷而營養的`快餐,是其最大需求。

  3、多數產業園區和商業聚集區就餐不方便,盡管周邊有一些餐館也提供外賣, 采用點菜式服務,雖然菜品會多些,但菜品質量卻較差,一旦進行中午用餐 高峰期,這些餐館往往不能提供外送,為客戶帶來了很多不便,也就為本項 目實施提供了強大的動因。

  (二)市場現狀分析

  首先,數據分析,就目前某城市現有約1.5萬家餐飲門店,大體上分為四個檔次,高檔(投資規模>1000萬元)、中高檔(1000萬元>投資規模>500萬元)、中檔(500萬元>投資規模>100萬元)、大排檔(100萬元>投資規模>10萬元)和小規模餐館(投資規模

  國外快餐企業主要以麥當勞、德克仕、啃德基、必勝客和好倫哥等。這些

  企業經營規模較大,服務規范性好,深受廣大兒童、青少年歡迎,但其消費水平也不算低,每次消費通常在幾十元,一般針對中高收入家庭。目前啃德基與宅急送物流聯手已開始開拓外送業務,而且發展很快。對于多數中國民眾成年人來說,長期食用可能會不太適應,中餐快餐配送在國內將來發展必絕對占主流市場。

  因此,中餐快餐配送市場份額巨大,可以進入市場。

  四、項目可行性分析

  (一)項目SWOT分析

  SWOT分析是將對企業內外部條件各方面內容進行綜合和概括,進而分析組織的優劣勢、面臨的機會和威脅的一種方法,通過對企業之內部優勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)、及對外部之機會(Opportunities)與威脅(Threats)四個構面等做詳細深入之分析,以了解企業所處的外部環境與內部環境體制,準確尋找企業發展的機會點,作為準確訂定企業目標和對策的依據,并避免高估或低估目標值。

  1、優勢(Strengths)

  某公司是專業的餐飲管理公司并且有在餐飲行業30年的發展歷程,有六家直營門店。“公司”的品牌在某城市市乃至在安徽省都盡人皆知,客戶資源豐富,菜肴質量及顧客認可度高,公司化規范管理,企業宣傳平臺廣泛等。運用公司的內部管理機制及品牌效應開展快餐配送項目是很有優勢的,某公司在快餐項目上是有平臺、資源、資金的支持,這都是企業發展快餐項目的優勢。

  2、劣勢(Weaknesses)

  某公司雖然從事餐飲行業近30年,但是從未真正意義上的從事過快餐領域,

  快餐提供給顧客得不僅僅是美味可口、超值的菜肴,更要為顧客提供快捷的送餐服務。

  隨著社會信息化的發展,人們越來越傾向于網絡、電話等電子商務平臺消

  費,這就要求企業必須建立一套完整的B2C電子商務訂餐平臺,走信息化的預訂、加工、配送管理。這是企業進入的新領域、新環境,對于企業目前來說,從組建的技術層面、維護層面、管理層面及費用都是比較困難的事情,所以得從基礎的傳統的快餐做起,緊接著配套網絡上線。但是這樣操作會使新項目失

  去先機和最初展現給顧客得專業、一流等快餐領域的印象對企業后續發展有一定的不良影響。

  3、機會(Opportunities)

  快餐作為我國餐飲行業的生力軍和現代餐飲的先鋒軍,成為現代餐飲發展

  的重要代表力量,對全行業的推動與帶動作用不斷突出,為社會和行業發展做出了積極的貢獻。進入21世紀以來,中國快餐業面臨新的發展條件與機遇,如何推進中國快餐業科學發展和取得新的進步,這是我們當前面臨的任務與挑戰,這也是國家政策的需要。

  隨著社會經濟發展和人民生活水平的不斷提高,人們的餐飲消費觀念逐步改變,外出就餐更趨經常化和理性化,選擇性增強,對消費質量要求不斷提高,更加追求品牌質量、品位特色、衛生安全、營養健康和簡便快捷。快餐的社會需求隨之不斷擴大,市場的消費大眾性和基本需求性特點表現得更加充分。現代快餐的操作標準化、配送工廠化、連鎖規模化和管理科學化的理念,經過從探討到實踐的深化過程,目前已廣為接受和認同,并從快餐業擴展到餐飲業,成為我國餐飲現代化的重要發展目標與方向。

  據初步測算,20xx年,全國快餐連鎖經營網點100多萬個,年營業額可達20xx億元,將分別占到餐飲業的22%和20%左右。某城市作為省會城市,是全省政治、經濟、文化和商業中心,經濟水平和消費能力與各地相比較強,近幾年正在進行的特大區域性城市建設讓省會城市某城市注入新的活力,人口增加、土地增加,寫字樓、商業集中區、城市廣場等遞增,這為某城市的餐飲市場尤其是快餐市場提供了新的機遇。某公司應站在行業的最前沿,適時進入該行業。

  4、威脅(Threats)

  一提起快餐,人們自然就會想到肯德基、麥當勞等國際品牌;快餐企業在

  年度餐飲百強企業中三分天下有其一.另外東方的飲食很難影響國際市場,就算是中國幾大名菜在國外也寥寥無幾;東方文化是非常深,但沒有國際語言的支持,沒有很好的理由來說服吃西食的人;東方的飲食是利用藝術技術支持,而西方是科學技術支持,藝術與科學區別在于藝術在個人行為,科學可以復制。

  目前某城市快餐領域已經有幾家快餐企業正在發展當中,外地快餐企業也

  有不斷擠進某城市市場的態勢,目前某城市快餐市場的競爭日趨激烈,對于現在要進入該領域的企業要求更高。

  (二)就存在的問題以及解決辦法等進行分析

  針對以上的分析,企業在進入快餐行業既有優勢也有劣勢,既有機會也有

  威脅,企業如何能揚長避短,運用最強的一面進入該市場是至關重要的。

  1、組建籌備小組,明確的分配工作任務及事務進度表

  2、企業需要進一步的市場調查,明確產品的定位、價格、宣傳策略;

  3、培養一批電子商務領域專業的人員,開始網站的設計、維護等的操作;

  4、選址、組建團隊進入行業營銷宣傳

  五、產品的定位及策劃

  (一)產品的定位

  1、產品的名稱:餐急送

  2、產品的定位:提供于各大商業聚集區、寫字樓、公共事業單位、商務餐、會 議等

  3、產品的定價:10元-30元

  4、產品附加值:體驗各式果品及公司特色經典菜肴

  (二)產品的承諾(特色)

  1、快餐送達時溫度不低于39.5°

  2、半小時內送達

  3、快餐持續更新,快餐品種多樣,營養豐富,口味美味

  4、明檔生產,視頻直播,干凈衛生。(網頁中播放)

  5、配送服務一流,提供管家式的快餐服務

  六、市場和銷售規劃

  (一)市場的基本情況:

  目前某城市市場快餐領域市場份額巨大,但是競爭激烈,有西式快餐、中式快餐等,但是競爭還處于不穩定狀態,沒有出現壟斷或者寡頭競爭狀態。

  (二)項目的生產能力、生產成本,單位銷售價格、主要銷售對象,和預計市場份額

  1、生產能力及生產成本

  初期,某公司將建設200平方的生產基地,一餐能累計生產1000份,基礎售價成本率為40%,一份的成產成本5-10元。

  2、單位銷售價格、主要銷售對象

  (1)銷售的價格:按照基礎售價40%進行定價加上營銷費用及績效提成為最終 的銷售價格。一份的價格在10-30元

  (2)銷售的對象:提供于各大商業聚集區、寫字樓、公共事業單位、商務餐、 會議

  (3)預計計劃份額:預計計劃份額為1000份(后期)

  (三)產品的客戶情況,銷售渠道的安排

  1、客戶情況

  (1)客戶需求一般在中餐,一般寫字樓、商業聚集區、企事業單位中午提供就 餐時間段、地段限制就餐不方便等情況,這類顧客會預訂快餐

  (2)一些公司會議或者戶外活動、展廳等,由于時間、場地、費用等限制,組 織方會預訂快餐

  (3)目前當下一些80、90不喜愛做飯,因而也預訂快餐

  2、銷售渠道

  計劃在某城市市內每一個區域建立一個加工基地和預訂平臺,在各客戶分

  布密集區建立配送網點

  (四)目前市場競爭情況

  目前快餐市場中競爭激烈,西餐有:肯地基、麥當勞、必勝客等,中餐有:

  老鄉雞、豆撈、福怡嘉、德利軒等

  (五)影響產品市場的主要因素

  快餐行業競爭激烈,影響產品的競爭要素主要有:產品的品牌、產品的價格、產品的質量、產品的口味、產品的服務(配送和差異化的服務)

  快餐行業產品隨著企業的發展,產品的同質化越來越嚴重,從價格上的競爭不能長遠的解決市場的問題,只有從產品的質量和服務質量(配送的速度和差異化的服務)深入研究,才能使企業持續發展。

  七、投資預算、融資計劃和效益分析

  (一)項目投資和資金安排

  快餐項目計劃投入資金100萬元。資金安排如下:

  (二)項目的資金結構(就股東的股本投入情況、股東貸款情況以及銀行融資數額進行闡述)

  某公司出資:占股份:

  個人出資:占股份:

  合計:

  (三)項目的財務預測

  1、資本投入預測

  預計投入資本60萬元,預留資金40萬元

  2、生產成本、銷售計劃、費用、利潤預測

  按照日銷售300份,每份單價20元為例,其中每份提取2元作為績效。

  (1)生產成本:(20元-2元)*0.4=7.2元

  (2)銷售計劃:每日銷售300份

  (3)月度費用:①月度房租費6000元;②人工基本工資:8000元;③水電費等:2000元;④投資資產回收:10000 ;⑤所得稅:1.5萬;⑥其他費用:5000元

  (4)利潤預測:300*(18-7.2)*30-6000-8000-20xx-10000-15000-5000=56200元

  3、資金流動、投資效益的回報進行預測

  (1)按照預測每月利潤5萬元

  (2)投資效益的匯報預測:投資回報率=年利潤或年均利潤/投資總額×100%=50000*12/600000*100%=100%

  (四)影響效益的主要因素

  1、銷售不到位,未能達到既定的銷售目標

  2、產品的成本控制達不到標準,造成浪費;日常費用超標

  3、用工成本加大

  八、風險評估

  1.投資有風險,但是只有高風險才能獲得高收入,風險和收益并存。快餐項目風險在于1、未能按照項目的計劃開展此項工作,措施市場先機;

  2、開展了此項目,因為各種原因導致銷售不到位造成毛利額不高,入不敷出;

  3、產品策劃不符合市場的需求。

項目計劃 篇2

  一、開發目的

  由于我們生活在石家莊鐵道大學,我們在上網的時候會遇到很多不方便的的問題。例如查詢流量比較困難,不能把每個月的`流量規劃好是一個很大的問題,而且很多人想搞一個快捷改ip的功能等,我們的目的就是要開發一款使用的學生軟件,方便鐵大學子的日常生活。

  二、項目概述

  《網絡助手》系統根據用戶的不同,實現如下功能:

  查詢流量

  修改ip

  實現遠程控制

  實現定時開關機

  實現一鍵開啟小蝴蝶

  三、主要參與人員:

  由五個人組成的開發團隊。

  四:進度

  五、關鍵問題

  影響本計劃進度的關鍵問題:各程序之間的轉換、銜接問題。

  六、支持條件

  1、計算機系統支持:

  2、服務器CPU Intel E3300或更高配置,內存1G以上,網絡適配器100MB或1000MB的網卡。

  3、服務器CPU Intel E3300或更高配置,內存512M以上,網絡適配器100MB或1000MB的網卡。

  4、網絡環境:4M ADSL或光纜。

  5、軟件環境:客戶機Windows XP,win7,win8位。

  七:測試

  測試計劃:軟件開發重要在后期進行軟件測試,對開發的軟件性能進行了解。

  八:質量保證計劃

  從開發人員到項目管理,要進行嚴格管理。

  九、用戶進行培訓

  在軟件實際應用的前些時間,對用戶進行軟件操作方法的具體培訓,對軟件界面和應用進行大概介紹。

  十、預算

項目計劃 篇3

  一:投資項目:草根之家飯店

  二:投資地點:農民工(工廠、工地)聚集地

  三:投資費用明細:

  營業執照 1000(含衛生許可證件,工作人員體檢證明)

  房屋租金:20000

  裝修10000

  設備投資 :10000

  廚師/付工第一個月工資 2人/1800+1200

  服務員第一個月工資2人/1000

  流動資金10000

  總計:56000

  四:投資理由

  1.世界上有兩種錢最容易賺:一是嘴巴的錢,二是女人的錢。加之草根之家獨特的捍衛民工健康理念,一定能做大做強,成為民工餐飲的首選。

  2.飯店投資對啟動資金和流動資金需求較少,不存在庫存成本的風險;資金回籠也相對較快,因此對于啟動資金較少的情況,非常合適。

  3.民工朋友在工廠、工地的餐飲條件相當差,只要我們站在民工的立場上,多為大家考慮,一定能得到大家的支持,只要廚師水平高,服務質量好,環境衛生舒適,投資成功率比其他項目較高。

  4.對比其他社會其它投資環境,工廠、工地周圍房租、人員工資水平相對便宜。

  5.我們有夢之隊這一龐大的消費群體做支撐,生意絕對會紅火。

  五:投資軟環境

  草根之家網上宣傳,夢之隊團隊支持,整體環境優勢明顯。

  六:投資定位

  捍衛民工飲食健康,微利經營,鏈鎖發展。

  七:營銷

  1、夢之隊特惠。對夢之隊隊員,一律給打折優惠。所有工友都可以在任何草根集團中的任何單位辦理會員手續。發給會員一個會員卡及會章,會章正在設計中。會員優惠在任何草根產業中通用。

  2、朋友聚會特惠。對工友們的一些聯誼聚會,給以優惠。

  3、生日聚會,特別服務。草根之家網站將提供相助,推出“幸福瞬間——生日聚會”服務。除了折扣優惠外,草根之家將派出“幸福使者”為你策劃主持生日慶祝活動,給你一個美好的幸福瞬間。同時,慶祝活動可以同步在草根之家網站發布,將會有更多的網友同時為你祝福。讓幸福的`瞬間在網絡中定格成一種永恒,你隨時可以在網上看到這人幸福的場景。

  4、加工服務,我們民工在工廠或工地,伙食都不大好,休息的時候,想吃點好的改善一下,可是弄起來又很麻煩。那么,你可以自己到菜場去買你想吃的愛吃的,拿到草根之家飯店,讓他們給你加工,加工費當然是會很優惠的。

  5、休閑服務,在非用餐時間,草根飯店歡迎工友們來坐坐,看電視,看書,看報,喝茶聊天,隨心所欲,真的像在自己家里一樣哦!不過,在有客人用餐的時候就請配合一下了。

  6、公布飯店選料過程,消毒過程,工作人員健康狀況,建立差異化營銷,拉大與一般飯店的距離,提高飯店水平

  7、提高顧客滿意度服務.

  A.顧客無論貴賤,工作人員均微笑迎送.任何情況均不能與顧客吵鬧

  B.顧客有特殊需求的,飯店竭盡全力為顧客提供服務,確實不能達到要求的,一定說明原因,取的顧客諒解

  C.積極收集顧客建議,有無結果,均要反饋,重視顧客的意愿,提高顧客的參與程度

  八:投資收益

  有夢之隊這一穩定客源,每天接待客人100人次不成問題,每客賺取2元,就可收益200元,每月收益6000元,年收益七萬以上.

  九:總結

  5.6萬開始創業,是一個適合草根人群創業創業項目,飯店投資啟動資金少,回籠資金快,利潤比把錢存在銀行高,還有創業經驗可以積累,歡迎有志創業,對餐飲業有興趣的加盟創業。

  我們的最佳思路是,投資者投資,草根中心統一規劃經營、管理、宣傳、推廣,培訓創業榜樣創業,三方合作,共創共享,具體合作三方詳談,爭取全方位共贏的合作方式。

項目計劃 篇4

  一.水果店創業計劃書項目介紹:

  社區水果店的建立:在社區的居民達到3000個家庭(每個家庭3人計算)的小區建立水果店。

  二.水果店創業計劃書市場分析:

  中國的水果市場巨大,與國外人均年消費水果85公斤相比,國內人均消費才剛到其一半。通過對大多家庭的調查,80%的3口之家每月消費水果的金額在80元以上。10%的家庭消費水果在50-80元之間。只有10%的家庭消費水果在50元以下。

  隨著居民收入水平的提高,對果品的消費需求呈增長趨勢。我國目前人年均果品占有量約為45kg,與健康標準要求(70kg)還有不小的差距,與發達國家人年均消費水果(80kg)的水平相比差距更大。若考慮到未來人口增長因素,按照健康標準計算,全國果品消費量將達到11550萬t。

  三.水果店創業計劃書問題判斷:

  (1)如何降低成本:

  (一)采購成本

  (二)運營成本

  (2)如何吸引消費者的關注開業初期,可以通過居委會、物業公司等途徑把開業宣傳單還有一些優惠的海報發放給小區居民。并可以推出購買一定數量水果送榨汁機等活動。這樣反過來可以帶動居民變吃水果為喝水果,增加水果的消費量。

  (3)如何讓消費者選擇我們提供的商品:1 良好的形象 2 良好購物環境 3 有競爭力的價格 4 多重的促銷活動 5 多種多樣的便利服務措施。

  四 水果店創業計劃書競爭分析:

  1 消費者觀念的轉變:消費者能否接收這種新鮮的水果購買方式。(南方有些地區已經很習慣這種水果購買方式,并把其當成主要的水果購買地)由于其它購買水果的傳統場所在消費者心中已經形成了習慣,所以要在短時間內改變消費者的購物觀念,讓其接受這種商業形態。

  2 大型連鎖超市:大型連鎖超市開始經營水果已經很長時間了,這說明水果消費在百姓的日常消費中已經占有了一定的比例,也同時說明了市場的廣闊,這些商家也很看好這塊市場。大型連鎖超市的優勢在于采購量較大,采購成本較低,客流量較大,購物環境比較好,產品質量和份量都有保證。

  3 農貿市場:一般是以露天的`形式出現。由于攤位租金便宜,所以其價格可能會有點優勢。但其購物環境、產品服務都沒有,顧客也沒有什么挑選余地,并且在質量和份量上都不很牢靠。

  4 游商小販:其特點是流動行強,能把水果車推到社區樓下,由于沒有租金成本,所以其價格可能會更低。其缺點是游商小販所售水果經常有缺斤少兩、以次充好的現象。

  5 南方地區以有的水果連鎖店:由于我們的目標是做國內最大的水果批發、零售企業,所以南方也是我們重要的市場,雖然南方已經有些水果連鎖店出現,并小有規模,我覺得這反而對我們來說是很好的機會,我們可以直接對其進行收購,不但可以收購起所有的渠道,最重要的是還可以收購其以有的水果種植基地,和物流及專業的人才。

  6 南方的零散水果店:由于南方的水果消費市場較成熟,零散水果店比較多,我們最好的辦法是讓其加盟。對方只要交納一定的加盟費,就可以使用我們的商標和進行統一的店內裝飾。并由我們提供價格有優勢的產品,并免費配送。

  五.水果店創業計劃書核心競爭力:

  我們的水果連鎖店的開展,聯合果汁企業的采購優勢和物流優勢,在采購成本上一定會比其低。并且我們的由于把店面開在社區,在招聘一些下崗工人,爭取點政策支持。并且我們的購物環境、信譽度和價格都可以和大型超市抗衡。并且我們會提供榨汁服務、水果的宣傳介紹、禮品的包裝盒等服務相信都是大型超市所沒有的。

項目計劃 篇5

  第一部分:市場調查情況與市場分析

  1.市場背景

  喝咖啡是一種流行,同時喝咖啡也成了一種文化,一種情調和一種生活方式。隨著咖啡文化的流行,校園也成為了咖啡文化入駐的重要場所。咖啡廳已正在成為人們與人溝通和自我享受的一個重要場所,它的價值在于它能提供給消費者高層次的精神享受。咖啡不僅僅是一種飲料,而是一種氛圍文化和生活追求。經濟和社會的發展必然映射到校園中來,咖啡文化消費在校園市場大有可為。

  2.市場狀況

  目前高校周邊分布有眾多咖啡廳,紛紛瞄準了高校市場。以武大為例,珞獅路一條街咖啡廳密集程度之高,是武漢其他地方不常見的,所以現在咖啡消費市場的競爭是非常激烈的。校外咖啡廳都有把高校老師和學生作為自己潛在顧客的考慮和行動,但是并不是有明確的細分和定位DD他們不僅僅為高校師生提供咖啡。經營一家定位高校市場的校園咖啡廳,如何在激烈的競爭中勝出,需要綜合考慮各種有利和不利的因素,發揮自己的優勢,為顧客創造差異化價值,才能在校園市場切下一塊自己的蛋糕。 3.校園咖啡廳特點: 高校是人口極為密集的場所,同時整體上知識文化素質比較高,接受了較多西方思想和生活方式,易于接受新事物。他們有強烈的追求較高品位的生活方式的欲望,有一部分群體消費水平較高,有較多的可支配收入購買非生活必需品。

  在校園里面經營一家咖啡店,一方面可以豐富教師與學生的生活,另一方面對于經營者而言,潛力巨大,大有可為。

  第二部分:企劃方案 PART A: 營銷機會和威脅分析

  S:

  1. 地理上更接近受眾,節省顧客時間成本,方便消費者。

  2. 情感上校園咖啡廳更容易為消費者接受,甚至有些消費者本能的排斥校外商業氣息濃厚的咖啡廳。

  3. 易于結隊消費,人群集中,易產生示范和模仿消費效應咖啡館創業項目計劃書范文咖啡館創業項目計劃書范文。

  W:

  1. 實力上不及校外咖啡廳雄厚,管理經驗不足,影響力較弱。

  2. 消費群體單一,且消費時間也相對集中,增加了管理成本和運營費用。

  O:

  1. 目前校園市場是一個未被開發的處女地,消費群體集中,消費潛力巨大。

  2. 年輕人居多,一旦形成習慣和消費偏好,易形成顧客忠誠。

  T:

  1. 一旦成功,容易導致跟進的競爭者。

  2. 校外眾多的咖啡廳容易分流顧客。

  PART B: 消費者群體分析:

  a.群體構成分析校園市場潛在顧客年齡收入,消費習慣較為單一,為有針對性的高效營銷提供了可能性。按照職業主要可以分為學生和教師兩個大的群體。其中高校中,學生的數量最大,教職工次之。學生中又以本科生最多。 ●學生消費群體 按照學歷分為本科生和研究生,本科生按照年級分為入巢,守巢,離巢三個階段。

  A: 本科: 1.入巢: 主要是大一年級。初來乍到,處于對學校環境和周邊環境的熟悉階段,對一切都十分好奇,有充足的課外時間,對校內外乃至整個武漢市的飲食有較濃厚的興趣。另外因為通過社團活動等和高年級的師兄師姐的接觸中,漸漸建立起對學校環境和社會環境的大致認知。大一入巢期雖然不會有較頻繁的咖啡消費行為,但是是建立良好形象的關鍵時期(新生對新接觸到的事務總是充滿好奇,易于接受并且先入為主很容易建立良好的第一印象而且可以長期維持),事實上,入巢期的新生之中一部分的先行者開始體驗,對其他的入巢者起著示范和引導的作用。

  2.守巢: 主要是大二和大三年級。經過大一的迷惘和適應期之后,心態逐漸和學校的環境合拍,消費行為由大一的大學生活必需品的消費(手機,電子詞典,衣服等)轉為非生活必需品的體驗性和情感性的消費。一部分人尋找兼職工作,可支配收入增加,同時相當一部分守巢期的消費群體開始戀愛,情感需要表達,品咖啡是一種很好的寄托和途徑。針對情侶市場大有可為。 3.離巢: 大四可歸入離巢期。因為就業和考研的'壓力,可支配的剩余時間減少,針對離巢期的消費群體可以采取情感營銷的方式,營造一種濃濃的歸屬感,得到消費者的情感認同。

  B:碩博士: 這是一個不同于本科生的消費群體,一方面他們學歷較高,可支配收入也較多一些,消費習慣趨于理性,思想更為成熟,另一方面他們并非專業的上班族,有充足的時間和更高層次的生活追求,易于成為忠誠的咖啡消費者。另一類是MBA和其他群體,這一類群體有豐富的社會閱歷,也有一定的經濟收入,成熟穩重,追求生活品位,是咖啡的巨大潛在消費群體。 ●教師消費群體 1.年輕教師:剛畢業不久,留校的年輕老師,一般單身,沒有家庭,處于學生和教師角色的轉換之中。生活穩定,有較穩定的收入,易于接受新事物,追求自己的生活方式。

  2.其他教師:相對于年輕教師而言,收入較高,有子女和家庭,可支配收入更多。是潛在的咖啡消費者

  ●其他顧客群 社會消費群體,因為為了感受武大氛圍,或者節慶,事件(櫻花節,年會,朋友拜訪等)暫留武大,構成了流動的消費群體。

  b.消費能力和消費習慣分析: 從《標高分析數據》中我們可以發現如下信息: 1. 在所調查的本科生總體中,每月生活費主要集中在400到500之間,占37.1%,其次是400以下和500至700,分別占26.2%和21.9%,這三者占據了總體的85.2%,構成了本科生消費群體月生活費的主體。可見,在武漢市物價水平的大環境下,學生消費群體可支配收入不顯得特別緊張,同時也并不寬裕。

  2. 在對咖啡和西餐的消費偏好的調查中,可以發現,大約四分之一的目標消費群體態度是“喜歡”,大約一半的群體態度為“一般,沒有特別偏好”,這兩者占據了總體的大部分,不喜歡的顧客只占15%左右。

  3. 在對咖啡和西餐消費頻率的調查中,可以發現,有四分之一強的目標顧客選擇“會經常去”,三分之一的顧客選擇“偶爾去”,而選擇“不會去,沒有此需求”的潛在顧客也占到了四分之一強,和上面的比較之后,我們發現,有一部分潛在消費者(約10%)對咖啡和西餐懷有好感,但是需求的意識處于沉睡狀態,經過宣傳和市場開發,這部分消費者有望成為咖啡和西餐的忠實消費者。

項目計劃 篇6

  一、茶葉批發市場

  茶葉批發市場成立16年以來,采取邊發展邊改造、以改造促發展的策略,分批逐步進行了市場提升改造。至年建成了12幢徽式仿古三層營業房、2幢四層營業樓,在市場中心位置建成了茶文化綜合樓和占地5000平方米的中心文化廣場。為了更好地配合“茶文化特色街”的改造,年,市場計劃改造提升項目如下:

  (一)茶博物館和茶文化活動室項目

  計劃在市場四層新建面積700平方米左右的茶博館和茶文化活動室,集茶類、茶史、茶文化和茶相關物品的收藏和陳列于一體,供廣大茶友、消費者和游客進行參觀和鑒賞,同時也是一個進行茶文化研究和學術交流的中心,從不同的角度對茶文化進行詮釋。該項目預計投資120萬元,目前已開工建設,預計年5月前竣工。

  (二)一、二號樓加層改造冷庫項目

  隨著茶葉交易量的日益增大,計劃在一、二號綜合交易大樓改建茶葉保鮮冷庫3000平方米。該項目預計投資150萬元,年5月起對投資項目進行規劃論證,論證通過后予以建設,預計年內完成。

  (三)沿街門、圍墻及營業房整體規劃改造項目

  配合我區茶文化特色街改造建設,對市場沿街的大門和圍墻整體規劃改造,建造集成伸縮門庫、修正綠化景觀帶、制茶工藝景觀雕塑帶和“第一茶市”仿古門樓等系列沿街景觀建筑,充分展現品牌市場的整體形象。該改造項目預計投資50萬元,目前正在逐步進行中,預計在年內完成。

  二、農產品綜合交易市場

  農產品交易市場占地面積約25萬平米,建筑面積約15萬平米,是地區規模最大、交易品種最多、交易量、交易額最大的農產品綜合交易市場,保證著市70%的蔬菜供給。其中,蔬菜交易市場于20xx年投入運營,占地面積約10萬平米,交易品種齊全,年日均交易量約為20xx噸;糧油交易市場是目前市唯一具有規模的專業糧油交易市場,占地面積約5萬平米,分設米、面、糧、油等交易區八個交易大廳,容納了200多家全國各地糧油經銷商;水產市場是地區最大的淡水魚批發交易市場,于年建成運營,每天的交易量達100萬公斤。年市場總交易額近50億元,實現利稅近千萬元,安置和帶動就業人員近萬人。

  年,計劃在蔬菜批發市場內投資建設11400平米鋼結構交易大棚,以進一步擴大市場的交易面積,提升市場經營設施的檔次和水平。該項目建設經營面積1萬余平米,建成后將改變原來露天經營的局面,將容納200多家經營戶,解決近1000人的就業,為市場增加20多億元的交易額,多產生利稅上千萬元。項目預計投資1000萬元,計劃3月份動工建設,9月份完工投入使用。

  三、商廈集團

  商廈集團股份有限公司總經營面積達25萬平方米,擁有傳統高雅的商廈、休閑時尚的購物廣場、定位社區的`新購物廣場、便利實惠的超市及獨具品位的大酒店,集購物、休閑、餐飲、娛樂、住宿為一體,年實現銷售55億元,利稅總額過億元,蟬聯市屬商企“冠軍”,名列全國大型零售企業排名第39位。年,重點改造項目有:

  (一)五樓擴建改造

  目前,購物廣場總建筑面積4萬余平方米,地下一層為8000平方米的超市,一至四樓為現代化的大型綜合購物中心,五至七樓為停車場及倉庫。年,公司將五樓一半面積約2400平米改為商品經營,將增加上下行扶梯一部,重新吊頂、鋪地裝修。該項目預計總投資額500萬元,年3月份開始實施,預計年8月底竣工。

  (二)六樓倉庫改建為停車場

  為了滿足車輛日益增長的車位需求,擬將六樓倉庫改為停車場,工業濾布此項改造涉及面積1850平方米,約增加85個車位,建成后將進一步緩解周邊停車難的問題。該項目預計總投資額100萬元,年3月份開始實施,預計年8月底竣工。

  四、大酒店

  大酒店隸屬于集團,成立于1997年6月18日,20xx年6月成為三星級酒店。酒店以餐飲、住宿、會議接待、寫字間為主要經營項目,同時配備美容美發、桑拿洗浴、商務輔助等多種服務項目。酒店主體位于路號,商廈6-19層,是周邊地區的地標性建筑。自年籌劃酒店裝修改造以來,已投資20余萬元進行了前期工程方案設計。方案主要分為兩大部分:

  一是大廈主體外墻改造工程,外墻材料計劃以鋁單板為主,石材、玻璃幕為附,施工面積約16000平方米,其中墻面面積約11000平方米,窗戶面積約5000平方米,預算約1300萬元;

  二是酒店大堂及客房內部裝修改造工程,消防設施、強弱電、上下水等隱蔽工程全部更新,改造后客房約160間,裝修檔次基本按四星級標準落實,預算約800余萬元。總工程預算約2100萬元,計劃在3月-9月施工,周期約為6個月。

  五、汽車大世界

  汽車大世界創建于20xx年,北靠路,西連西路,距高速公路入口不足1公里,高架路橫跨汽車4S園區,處于省會交通樞紐位置,有較強的區位優勢,市場占地面積300畝,總建筑面積13萬平方米,是國內規模較大、起點較高的規范化汽車交易市場之一。市場全部建筑均按照4S標準建設,現有70家汽車4S專賣店,300多種車型,交易額過百億元,云集寶馬、大眾、本田、標致、現代等一百多個國內外知名品牌。年計劃重點新建和提升改造項目:

  (一)汽車4S店建設項目

  按照整車銷售、配件供應、維修服務、技術信息咨詢“四位一體”標準,新建品牌汽車4S店3家,遷建因二環西路施工占用的4S店2家,以“前店后廠”標準模式構筑,實現品牌的銷售、維修及配套服務的專業化。每家4S店建筑面積3000平方米,每家投資約1000萬元,共計5000萬元,按照市場投資和汽車經銷商投資相結合。擬提升改造早期建設的汽車展廳2處,建筑面積1000平方米,投資約1000萬元,由市場自行投資,計劃4月份開工,8月份竣工(具體按照各個店具體情況定)。

  濾布(二)“汽車大世界新能源汽車城”改造建設項目

  本著“盤活集體資產,節約建設資金,發揮更大經濟效益”的原則,實施“汽車大世界新能源汽車城”改造建設工程。將大型車間進行改造利用,按照城市汽車展廳模式改造,一層為新能源汽車銷售、展示、咨詢大廳,二層為汽車維修等綜合服務區。新能源汽車城外部裝修借鑒“世博中國館”的建筑風格,充分體現低碳、環保的主題,提升改造項目總投資800萬元,建筑面積10000平方米,該項目由汽車市場投資建設,目前已開工建設,計劃工期3個月,于年4月份竣工。該工程改造完成后預計可新增市場交易額10億多元,增加稅收上千萬元,進一步提升市場整體競爭力和品牌層次。

  (三)汽車售后服務中心改造提升項目

  計劃將原大型商品車儲存倉庫改造提升為市場汽車售后服務中心,按照品牌劃分服務區域,分為維修車間、配件倉庫,建設人性化的廠房空間,以高效率、高精度的設備和診斷測試儀器硬件設施和汽車售后服務各個環節之間的連續性和有效協作為消費者提供完美的服務,實現信息咨詢、配件、維修、結算一條龍。該項目建筑面積5000平方米,總投資600萬元,已于1月份開工,計劃工期3個月,將于3月底竣工投入使用。

  (四)市場硬件設施提升改造項目

  按照園林景觀式風格,建設市場園林景點(假山、石亭、綠化等),市場需新建6處園林石雕門和鋼結構大門,工程總投資200萬元,工期視二環西路施工進度情況而定,1月份暫開始建設3處大門和一處景點,工期2個月,4月份竣工。

  (五)新增400千伏安變壓器3臺

  隨著市場快速發展和規模的不斷擴大,市場用電量激增,目前已嚴重超負荷運行,為了給經營戶提供優良的硬件設施和的良好的經營環境,市場急需新增400千伏安變壓器3臺,以適應市場的快速發展的需要,共投資100萬元,工期視供電部門的審批情況而定。

  六、集團

  集團股份有限公司是一家以多功能汽車服務為主營業態的大型企業集團,服務功能涉及汽車銷售及汽車后服務產業,經營國內外主要汽車品牌,經營網絡覆蓋全省,是省內經營規模最大、服務功能最全、品牌影響力最強、市場覆蓋范圍最廣的汽車流通龍頭企業,經營規模已近80億元,多次榮獲國家、省市級榮譽及表彰。目前,集團資產結構良好、人員結構合理、管理體系科學,確立了三年實現100億元經營規模并爭取在近幾年內實現公司上市的戰略目標,按照積極發展總部經濟與區域拓展相結合的路子,初步確定了近期“百公里一小時服務圈”、遠期“50公里半小時服務圈”的網絡規劃,實施服務平臺的大規模拓展升級以及服務功能的深度開發,為廣大用戶提供購車、修車、維護、檢測等的全方位服務。

  在此戰略規劃指導之下,集團確定了今明兩年重點加快實施服務結構升級,完成重點區域汽車快速維護保養服務、車輛檢測服務項目建設的戰略規劃,同時有步驟爭取并建設高端品牌專營店,實施經營品牌的結構升級,為集團戰略目標的實現夯實基礎。

項目計劃 篇7

  為認真貫徹XX區衛生局的工作會議精神,加快我站服務體系建設,建立適應經濟社會發展和廣大居民健康需求的新型衛生服務體系,建立公共衛生政府投入的保障機制,確保廣大居民享有基本公共衛生服務。根據省、市、區文件要求為做好基本公共衛生服務有關工作,制定本年度工作計劃:

  工作目標

  為實施居民健康工程,更好地服務于廣大社區居民,按照基本公共衛生服務項目,主要包括直接面向社區居民與社區流動人口的基本公共衛生服務、重點人群衛生服務、基本衛生安全保障服務等三大類8個項目。第一類社區居民基本公共衛生服務,包括開展健康教育,處理突發公共衛生事件,落實計劃免疫預防接種,做好重大傳染病防治等;第二類社區重點人群衛生服務,包括婦女保健、兒童保健、慢性病和精神病防治及老年人的動態健康管理等;第三類社區居民基本衛生安全保障服務,包括對社區食品和飲用水等衛生監督監測、社區公共衛生信息收集和報告等8項工作,制定工作目標如下:

  一、開展健康教育:

  主要包括設置健康宣傳欄,定期更新內容,戶戶獲得健康教育資料,開展新型醫療宣傳與疾病預防、衛生保健知識的宣傳;開展育齡婦女和學生的身心健康咨詢與教育等。

  二、處理突發公共衛生事件:

  主要包括協助醫院做好院前急救和院內急診搶救;進行突發公共衛生事件應急處置技術培訓;承擔或協助做好傳染病病人的消毒隔離、治療和其它防控工作;協助開展疾病監測和突發公共衛生事件應急處置工作等。

  三、配合做好重大傳染病防治:

  主要包括結核病、血吸蟲病、艾滋病等重大傳染病的防治;腸道傳染病、呼吸道傳染病、寄生蟲病等其他各類傳染病防治工作。

  四、做好婦女衛生保健服務:

  主要包括實行孕產婦系統保健管理;向孕產婦提供5次產前檢查、3次產后上門訪視和1次產后常規檢查;向已婚育齡婦女每年提供1次常見婦女病檢查等。

  五、做好兒童衛生保健服務:

  主要包括向0-7歲的兒童免費提供省免疫規劃規定的一類疫苗的接種服務;加強afp及計免相關傳染病調查、報告、標本采集工作,規范實施兒童計免保償。確保新生兒和4歲以下兒童建卡率>98%、脊灰、麻疹接種率>95%、百白破、卡介苗、流腦、乙腦苗接種率>90%、四苗全程接種率>90%、脊灰疫苗基礎免疫接種及接種率>85%、新生兒乙肝疫苗合格接種率>90%、首針及時率>80%。開展兒童系統保健管理服務,0-3歲兒童在首次體格檢查時建立系統管理檔案,定期接受8次健康體檢等。

  六、進行慢性病與老年人的動態健康管理:

  主要包括對高血壓、腫瘤、糖尿病等慢性病人和精神病人提供咨詢服務和治療指導;為60歲以上老人和特困殘疾人、低保家庭、五保戶等困難群體實行動態管理,跟蹤服務,定期隨訪等。

  七、加強社區食品和飲用水等衛生監督監測:

  主要包括開展食品衛生、飲用水衛生、公共場所和職業衛生監督監測等。

  八、做好公共衛生信息收集與報告:

  主要包括收集和報告傳染病疫情,及時掌握食物中毒、職業危害及飲用水污染、出生死亡、出生缺陷和外來人員等信息。

  工作內容:20xx年基本公共衛生服務項目的主要內容包括12大類43個項目內容。

  (一)建立居民健康檔案。以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點,在自愿的基礎上,為轄區常住人口建立統一、規范的居民健康檔案,健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛生服務記錄等;健康檔案要及時更新,并逐步實行計算機管理。

  (二)健康教育。針對健康素養基本知識和技能、優生優育及轄區重點健康問題等內容,向城鄉居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務,設置健康教育宣傳欄并定期更新內容,開展健康知識講座等健康教育活動。

  (三)預防接種。為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風疫苗等國家免疫規劃疫苗;在重點地區,對重點人群進行針對性接種,包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗;發現、報告預防接種中的疑似異常反應,并協助調查處理。

  (四)傳染病防治。及時發現、登記并報告轄區內發現的傳染病病例和疑似病例,參與現場疫點處理;開展結核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務;配合專業公共衛生機構,對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。

  (五)兒童保健。為0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊,開展新生兒訪視及兒童保健系統管理。新生兒訪視至少3次,兒童保健1歲以內至少4次,第2年

  和第3年每年至少2次。進行體格檢查和生長發育監測及評價,開展心理行為發育、母乳喂養、輔食添加、意外傷害預防、常見疾病防治等健康指導。

  (六)孕產婦保健。為孕產婦建立保健手冊,開展至少5次孕期保健服務和2次產后訪視。進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導,了解產后恢復情況并對產后常見問題進行指導。

  (七)老年人保健。對轄區65歲及以上老年人進行登記管理,進行健康危險因素調查和一般體格檢查,提供疾病預防、自我保健及傷害預防、自救等健康指導。

  (八)慢性病管理。對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導。對35歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理,定期進行隨訪,每次隨訪要詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導。

  (九)重性精神疾病管理。對轄區重性精神疾病患者進行登記管理;在專業機構指導下對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導。

  工作步驟

  (一)宣傳發動階段

  社區按照XX市XX區衛生局的統一部署要求。一是調整基本公共衛生服務領導小組。明確一把手負總責,分管領導具體負責,并落實一名公共衛生管理員,負責社區公共衛生管理與服務工作。二是召開各級動員會議,明確社區干部、醫生、婦女干部、群眾代表認真學習,深刻領會文件精神,掌握政策和具體操作辦法。三是要開展全方位的宣傳活動,社區利用墻報、宣傳欄、標語、橫幅、廣播電視,分發《健康教育讀本》和健康教育知識宣傳,營造濃厚的實施氛圍。

  (二)全面實施階段

  實施基本公共衛生服務是一項長期性的工作任務,涉及到服務觀念和服務模式的徹底轉變。我社區要根據九大類22項內容,制定長期的工作計劃,付諸實施,并逐步規范提高。今年,一是要制定具體基本公共衛生服務項目實施辦法,按照分級管理、分工負責的要求,將工作任務和責任落實到相關責任單位和責任個人。二是要建立社區醫生責任制度,確定社區責任醫生人員,按照服務人口比例,確定責任醫生,依據“分片包干、團隊合作、責任到人”的原則,理順條塊業務服務關系,扎實做好基本公共衛生服務項目。三是制定合理的資金分配方案和分配原則。四是建立公共衛生聯絡員例會和醫生例會制度,聽取社區工作進展情況,總結經驗,及時研究解決工作中存在的問題,每月將工作進度情況匯總上報。

  (三)項目評價階段

  根據基本公共衛生服務項目工作的要求,我社區衛生服務站要對全鎮基本公共衛生服務項目工作開展情況進行階段性考核評估。根據考核評估的結果核撥項目補助資金,同時進一步總結經驗,促進工作開展。

  主要策略及措施

  一、加強領導,責任到人,狠抓落實

  在XX區衛生局的領導下統籌安排全年的工作任務,將工作任務分工到人,責任到人,制定獎懲措施,將工作目標完成情況與獎金掛鉤,充分調動職工積極性,提高工作質量和工作效率,狠抓各項措施的落實,為了確保全年工作目標的及時完成。站長鮑董負責全面工作,負責公共衛生工作安排、艾滋病、寄生蟲病的防治管理、健康教育工作,負責結核病防治、計劃免疫工作、婦女、兒童衛生保健工作、腸道傳染病,急傳染病防治管理,負責慢性病管理、食品和飲用水監督監測、公共衛生財務管理。

  二、部門協調,促進相關工作的開展

  積極與教育、宣傳等部門協調,落實健康教育和中小學傳染病和防治工作。對在工作中存在的難點問題及時與分管領導溝通,強化責任意識,努力做好健康教育,中小學生體檢和傳染病防治。

  三、加大督導力度,提高工作制度

  根據工作目標,為了確保全年工作目標的及時完成,成立公共衛生項目工作督導小組,每季度到衛生科室、進行公共衛生工作驗收。對在督導過程中發現的`問題及時拿出督導意見,限期整改,并對整改情況進行跟蹤調查,使衛生科室管理、傳染病防治、腸道門診建設、健康教育等各項工作能得到及時有效地落實,同時衛生站根據工作進度,每月拿出工作計劃并對上月工作開展情況進行回顧性自查,每周有工作安排,每周召開一次院周會,及時發現問題及時解決,做到每項工作有安排、有措施、有落實、有結果,不斷提高工作質量。

  四、注重業務培訓,提高工作水平

  業務水平直接關系到工作質量,為此,我們將加強對衛生服務站人員的業務培訓頻次和力度,根據工作內容確定培訓計劃和培訓目標,使業務培訓工作制度化、規范化,不斷提高業務水平,提高工作質量。

  五、加強思想建設,建立一支高素質的衛生隊伍

  按照上級要求,我們將在本年度深入開展“行風廉政建設”,培養職工的廉政意識、服務意識,以思想建設保工作,使每位員工都能做到愛崗廉潔

  奉公,同時注重排查,調處衛生站及醫療室內部矛盾,及時解決工作中出現的糾紛,營造一個積極向上、團結互助的環境,建立一支高素質的衛生隊伍。

  六 、抓住重點,以點帶面,促進全年工作目標的完成。

  本年度,我們將以基本公共衛生服務、重點人群衛生服務、基本衛生安全保障服務等三大類8個項目為我站為重點工作,努力提高四苗覆蓋率,婦女、兒童衛生保健服務,傳染病報告和疫點處理率,加強村衛生室內部建設,在此基礎上,積極創造條件,促進健康教育等各項業務工作的開展,按照上級的工作要求,狠抓措施落實,確保全年工作目標的全面完成。

  七、加強宣傳,扎實工作,推動合作醫療工作健康發展

  自實施國家基本公共衛生服務項目以來,社區衛生服務工作已逐漸被群眾接納,本年度,我們將繼續加大宣傳力度,重點宣傳相關政策,報銷程序,努力提高群眾的積極性,同時在不違反上級規定的情況下,盡量簡化報銷程序,方便居民,促進基本公共衛生服務工作在我區健康地發展。

項目計劃 篇8

  一、辦院可行性分析

  養老服務業是一個投資回收周期比較長的行業,對此,投資者要有清醒的認識。 進行可行性分析要考慮的因素有:目前本地區同行業總量(床位數)及分布情況,本地區老人及家庭經濟狀況,盡可能了解和收集其他養老機構的入住情況,地理位置的交通和環境情況等。

  盈虧的主要因素是入住率和服務成本,這里的服務成本是指為老人服務所必需的,有房租、降溫取暖費、水電煤氣費、工資、辦公費用、維修費、大型資產折舊費等,都要考慮在內。

  辦院的主要風險在于,一是入住率的不足,房租、人工費和取暖費等硬性開支不能得到有效攤薄,導致開辦一年內甚至更長時間處于凈投入狀態,不能實現資產的良性循環。 二是入住老人的收費風險,由于老人及子女的財務狀態惡化等原因,造成入住老人不能及時續費,養老機構又不能強行將老人趕出門,造成墊付費用的局面。 三是老人的意外傷害風險。 老人屬高發意外傷害和突發死亡率較高的人群,一旦產生糾紛,訴訟和調解對養老機構都帶來人力和物力上的負擔。

  就青島現狀,試做開辦養老機構可行性分析如下: 一、 從市場角度

  青島是繼上海之后,全國首批進入老齡化的城市。 隨著人口流動的加劇,青島做為聯合國人居獎的城市,會有越來越多的人選擇到青島養老。 目前青島人口700萬,其中老年人口占到102萬,占到14%多。 全市現擁有養老機構61家,床位共計20xx余張,剛剛達到老年人口千分之二的最低要求,應該還有很大的發展空間。

  從區域角度來看,四方區和市北區養老機構相對密集,市南老城區和寧夏路東部人口居住密集區、李村新區存在養老機構床位上的不足。

  二、 目前青島市內養老機構發展評價

  青島市養老機構應該說從數量上發展很快,但總體運營水平不夠高,特別是缺少象天津鶴童老人院、廣州市壽星大廈、上海福利中心這樣行業領軍型的養老機構。 具體來講,

  1、百床以上規模較大的養老機構,收費較低(全部費用800元以下)的入住率一直很高,床位全年緊張。 辦這種類型的養老機構前期投入較大,一般需要建設專門的院舍,配套設施齊全。

  2、百床以上收費在1000元左右的養老機構,在青島市場目前屬于中檔以上養老機構,目前存在一定程度的入住率不足,經營情況多在盈虧平衡點以下。 但這種類型的養老機構是外地來青養老老人的首選,市場前景看好。

  3、30張床位至100張床位之間的中等規模養老機構是青島市養老機構的主流。 這部分養老機構,由于床位數達到了規模效應的要求,硬性投入和老人生活費用都得到了合理攤薄,機構管理還處在簡單層次控制的范圍之內,用人成本較低。 這種養老機構經歷前期的`經驗積累期,多數都實現了盈利。

  需要特別提出的是,這部分養老機構多自覺不自覺將服務群體逐漸定位在不能自理和半自理的老人群體。 這一群體服務需求層面較少,日常消耗低,且收費較高。 只要輔助于較好的醫療,是目前盈利概率最高的院所類型。

  4、30張床位以下的小型養老機構,也稱家庭式養老院,這種院所經營形式靈活,前期投入較小,特別適合生活小區內建設。 經營這種類型養老機構的關鍵是爭取物業和居委會的支持,在房屋租金等方便實現優惠。 可能的情況下爭取到福彩基金的投入,冠?"星光老年之家",用這種方式爭取到前期經營者少投入,再輔助于水電暖方面的優惠,壓縮一下前期投入得不到攤薄的風險。 經營這種養老機構可以附設開辦學生餐桌和居家養老老人的午餐派送,以彌補盈利能力不足。

  目前這種養老機構在本市經營平均狀況較差,對經營者的運營水平和承受壓力的能力挑戰較大,每年都有不能通過年檢被淘汰的養老院。 迫切需要專業人士介入,對這種養老機構財務運營進行專業指導,或采取集團式經營方式,統一采購、統一配餐、統一調配醫護康復設施,達到降低服務成本的目的。

  三、收支情況分析(以50張床位,四人間養老院為例)

  一、 開辦養老機構前期投入

  1、租金投入,選擇房屋時多選擇租用經營狀況不良、非網點性的療養院、旅館、幼兒園和工廠附設后勤設施,租金必須控制在100元/床/月以下(通常收費床位費為200元-450元),例:50張床位的養老機構總建筑面積在600平方米以上,合理租金控制在年5萬以下。

  2、 房屋改造和簡單裝修費用,約投入3萬元。

  3、 基本設施配備。

  a) 床、床頭柜和一人一格的衣櫥,約計600元*50=30000元。

  b) 床上用品500*55=27500元

  c) 室內每人一個圈椅200*50=10000

  d) 電視每房間一個600*15=9000

  e) 活動室設施家庭影院一套,麻將桌2個,健身器材2件,預算約10000元。

  f) 餐飲設施,灶具二套,餐具60套,消毒柜一個,冰箱一臺,總控制在8000元。 (可在開業時爭取區政府或贊助單位的捐贈)

  g) 洗衣設備,預算2000元。

  h) 洗澡設備,預算5000元。

  i) 辦公設施,電腦、打印機各一臺,面包車一部。 (可時機成熟時再到位)

  合計最小投入101500元。

  4、開業儀式和相關宣傳費用,約10000元。

  以上租金+裝修+設施+宣傳=191500元

  二、 養老機構年度運營投入

  1、 員工工資。

  院長(兼會計)1人計1000*12=12000元

  副院長兼采購1人計800*12=9600元

  護理員5人計600*12*5=36000元

  廚師2人計700*12*2=16800元

  以上共計9人計74400元。

  2.伙食費成本150*50*12=90000元。

  3、水電費200*50=10000元

  4、 取暖費600平米*20=12000元

  5、 辦公費用300*12=3600元

  6、 設備耗材、維護等1000元

  7、 租金5萬元。

  以上投入合計241000元。

  三、 養老機構收入預測(按80%床位利用率,680元收費)

  1、床位費四人間200*12*50*80%=96000元。

  2、服務費200*12*50*80%=96000元

  3、餐費260*12*50*80%=124800元

  3、水電費20*12*50*80%=9600元

  4、取暖費80*3*50*80%=9600元

  以上收入計336000元

  四、 經營評估

  1、 此種規模設計養老機構盈虧平衡點為全年平均入住率55%。

  2、 可期達到全年平均80%的床位利用率,每年做1萬元的資產折舊,5000元意外損耗,保守收入80000元。

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