項目計劃

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【實用】項目計劃模板匯編七篇

  光陰迅速,一眨眼就過去了,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰,一起對今后的學習做個計劃吧。那么計劃怎么擬定才能發揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的項目計劃7篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

【實用】項目計劃模板匯編七篇

項目計劃 篇1

  舞蹈:舞蹈藝考之即興編舞指南

  在舞蹈藝術高考中,大多數學校為了考察學生的思維反應能力、動作協調能力、情感表達能力、音樂理解能力和舞蹈創編能力,會隨機選擇一段音樂,讓考生根據對音樂的理解用即興舞蹈的方式表現出來。如果考生考前準備不足再加上藝考緊張的考場壓力會對即興編舞環節就會感到手足無措,星干線的老師根據多年教學經驗指出,只要掌握了即興編舞的思路,藝考中即興編舞考試環節也就會變得輕松拿手

  首先,確立主題和題材,考生要通過舞蹈作品表達的中心思想,配合考場老師指定音樂,融入思考運用藝術化的生活中的具體事物、生活情景去表現這個主題思想,這種具體的材料就是題材。主題是作品的核心,題材是具體描述主題的材料。在即興編舞時,應先確立主題、再選擇題材。

  確立好主題和題材之后,就要構思腳本,以突出主題思想為目的,將題材概括、提煉,構思成舞蹈的藝術結構,考生在腦海中形成舞蹈的結構(引子或序幕、開篇、發展、高潮、結局)每一部分合理安排。隨后表演過程中依托舞蹈自身表現形式,運用身體動作表達感情。

  最后,即興編舞還要特別注意表情的處理方式,根據音樂的特點,確定究竟是虛幻的、暗含的.、具象的、抽象的情感表情,在舞蹈表現過程中,恰如其分的表情會讓舞蹈更加生動、形象,為舞蹈增色不少。

  掌握了即興編舞的思路之后,面對即興編舞考試就

  會輕松很多,只要平時多加練習,培養樂感,有條件最好請有經驗的專業老師進行指點,以加深對即興編舞整個思路的整合、執行。養成即興起舞的習慣有助于考生在考試時音樂響起就可以忘我的投入到音樂的感觸中,把心靈最真實的感受表現用肢體表現出來,呈現出完美的舞蹈。 行運教育

項目計劃 篇2

  第一章 項目總論

  第一節 項目基本情況

  一、項目名稱 ××縣××綜合醫院建設項目

  二、項目建設地點 ××縣城濱河路

  三、項目建設單位 ××縣××醫療有限責任公司

  四、項目服務方式、時間、診療科目和床位編制 服務方式:針對患者需求,提供醫院門診、住院服務以及上門服務; 服務時間:正常門診:8:30—17:30;同時提供24小時急診服務; 診療科目:預防保健科、內科、外科、兒科、婦產科、醫學檢驗科、醫學影像科; 床位編制: 張。

  五、項目組織機構與人員配備 擬設醫院采取董事會領導下的CEO負責制,××縣××醫療有限責任公司的科室設置將分為臨床、醫技、護理、管理與服務四個版塊。 醫院現有在職職工55人,其中專業技術人員50人,專業技術人員中,有副高級技術職稱的3人,中級技術職稱7 人,初級技術人員40人。

  六、擬設醫院與服務半徑區域內其它醫療機構的關系與影響: 擬設醫院是××縣人民醫院、××縣中醫院等綜合性醫療機構的有益補充,與擬設醫院不存在相互干擾與惡性競爭,可以在區域內形成良好的合作與互補關系,能為區域內的患者提供更優質和更全面的醫療服務。

  第二節 項目投資內容

  ××縣××醫療有限責任公司擬投資800余萬元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米,該項目得到批準后開始建設,計劃在一年完成項目建設。

  第三節 項目可行性研究結論

  本項目的建設,是有效滿足××縣醫療市場的需要,也是實現××縣××醫療有限責任公司戰略目標的重要舉措。

  可行性研究表明:

  第一 該項目在業務發展方面擁有巨大的市場潛力,項目實施后,能獲得充分的市場開發基礎。

  第二,××縣××醫療有限責任公司具有成功運營的經驗、擁有眾多經驗豐富的專家、配備了大批先進的醫療設備,這些資源能夠產生集約效應,使其在市場競爭中具備較強的優勢。

  第三,本項目的各項財務指標均符合公司的發展要求,同時也能為當地帶來良好的社會效益。 綜上所述,建設項目的實施,在經濟和社會效益上具有良好發展前景。

  第二章 項目背景分析

  鑒于醫療衛生事業直接和人們的生活息息相關,國家一直非常注重醫療服務行業的發展和相關政策的制定。

  國家自20xx年5月以來連續頒發了《關于城鎮醫療衛生改革指導意見》、《關于城鎮醫療機構分類管理的實施意見》等十來個深化改革的政策,各地也相繼出臺了相關的配套實施措施。這些政策措施通過分類規范管理,提供稅收等優惠政策,正式承認民營醫療機構的合法地位,提倡社會力量舉辦醫療機構,引入競爭機制,以競爭來改進服務,提高水平,優化資源配置,以市場化產業化的運作,滿足人們日益增長的服務要求。

  《醫藥衛生事業發展“十一五”規劃綱要》提出,積極推進醫藥衛生體制改革和制度建設。強化政府責任,初步建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生保健制度框架,采用適宜醫療技術和基本藥物,為全體城鄉居民提供安全、有效、方便、價廉的公共衛生和基本醫療服務。積極推進新型農村合作醫療制度建設,擴大城鎮職工基本醫療保險、推進城鎮居民基本醫療保險、完善城鄉困難居民醫療救助,發展商業健康保 險,逐步建立覆蓋城鄉居民的多層次的醫療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫藥分開、營利性與非營利性分開的原則,深化改革,完善醫院管理制度。改革管理體制,打破醫院隸屬關系,實行屬地化和全行業管理;改革醫院運行機制和以藥補醫機制,規范醫院收支管理;改革人事制度、獎勵制度和收入分配制度。 黨的十七大報告明確提出強化政府責任和投入,完善國民健康政策。到20xx 年在全國已初步建立基本醫療衛生制度框架,到20xx年建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度。

  《國務院關于加快發展服務業的若干意見》指出,“圍繞構建和諧社會的要求,大力發展教育、醫療衛生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務事業”;“明確教育、文化、廣播電視、社會保障、醫療衛生、體育等等社會事業的公共服務職能,對能夠實行市場經營的服務,要動員社會力量增加市場供給”;“鼓勵社會資金投入服務業,大力發展非公有服務企業,提高非公有制經濟在服務行業中的比重”。

  《國務院辦公廳關于加快發展服務業若干政策措施的實施意見》指出,“教育、文化、廣播電視、社會保障、醫療衛生、體育等部門對本領域能夠實行市場化經營的服務,抓緊研究提出放寬市場準入,鼓勵社會力量增加供給的具體措施”。

  以上國家政策表明:政府不但要加大在醫療衛生事業方面的投入,而且鼓勵社會力量參與國家醫療服務體系的建設,民營醫療機構、營利性醫療機構將進一步得到發展。

  隨著國家“全民醫保”政策的推行、隨著國家對老百姓基本醫療保障措施的逐步到位,這部分潛在的市場將轉化為現實的市場。

  第三章 項目投資的必要性與可行性

  第一節 項目投資的必要性

  本項目投資的必要性體現在以下方面:

  (一)滿足××醫療市場的需要

  1。健康意識的提高

  ××的文化教育事業不斷發展提高,隨著××居民受教育程度的進一步提高、范圍的進一步擴大,健康知識將逐步得到普及、人們的保健觀念將逐步增強,潛在的各種醫療需求將逐步明晰。

  2。支付能力的提高

  隨著××的經濟進一步發展,各種醫療的高端需求將逐步增加;隨著“全民醫保” 措施的逐步到位,以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫療的保障,老百姓的基本支付能力提高。這樣,從前相當大的一塊潛在的市場將轉化為現實的市場。根據宏觀預測,××人口在醫療保健方面的消費支出會繼續上升。

  3。各種疾病的變化

  隨著電腦的逐步普及、工作生活節奏的加快、居民生活水平的提高等因素的變化,隨之而來的各種疾病的發病率將會上升,患者對各種醫療服務的需求增加。

  以上的變化,將導致醫療市場的迅速放大、醫療需求迅猛增加。這種發展趨勢,要求有足夠的、貼近老百姓的醫療服務機構為患者提供服務。 而××現有的醫療機構雖然有一定的規模,但總體來說目前在經營方面好不能滿足廣大人民群眾的看病需求。因此,××縣××綜合醫院的建設,將能夠有效滿足××迅速放大的醫療市場。

  (二)構建醫療服務體系的需要

  隨著××經濟的增長、人們生活水平的提高,在意識上呈現出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現出從“治好病”到“看好病”的變化,老百姓對看病醫療的需求將呈現“多層次、多元化”的趨勢。尤其是中高收入群體日益壯大,這些人群既重視獲得滿意的診療效果,對醫療質量有較高的期望,又注重就醫過程的便利性、舒適性、私密性和專有性,而對價格的敏感性較低,附加值比較高。

  以上這些變化要求醫療機構具備良好的服務能力,以滿足患者多層次的、差異化的服務需求。就目前而言,××現有的醫療機構比較注重硬件設施的建設,而其所提供的服務離差異化的標準還有相當的距離。因此,××縣需要管理水平較高,服務良好,特色明顯,具有國內先進水平的醫療機構的進入。

  與其他醫療機構相比,優質的服務是我公司核心競爭力的重要組成部分:公司通過院內服務領導小組、市場部客戶服務組來加強院內服務的管理,通過優化診療流程、制定服務標準、加強培訓帶教、考核評估等方式來促進院內服務的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發掘、促成轉化。同時,將經常性進行患者滿意度的調查,以及時掌握患者的意見和需求。作為××縣××綜合醫院,也將通過落實公司各項服務措施、提高醫院的服務能力,從而滿足××患者多層次的服務需求。

  因此,××縣××綜合醫院的建設,將有效完善公司的醫療服務網絡的戰略布局,有效解決基層患者醫療服務的可及性問題。

  根據以上論述,為了滿足××患者的需求、為××老百姓提供多層次的服務,××縣××綜合醫院的建設是十分必要的。

  第二節 項目投資的可行性

  一、外部環境的可行性

  (一)政策層面

  ××縣委、縣政府十分重視民營醫院的發展,近年來年縣委、縣政府、縣衛生主管部門陸續出臺了衛生事業改革相關的配套方案和加快民營醫院發展的眾多舉措,大力引入市場競爭機制,提倡社會力量舉辦醫療機構,采取各種措施推進民營醫院健康發展,以競爭來改進服務、提高水平。給予民營醫院在機構和人員的執業標準、醫療機構評審、人員職稱評定和晉升、醫療保險定點醫療機構資格、科研課題招標等方面與公立醫院享有同等待遇,使優秀民營醫院具備了加快發展的良好環境。

  (二)市場層面

  從市場的空間看:如前所述,××醫療市場的空間為 億元左右(不含每年新增),但目前的開發僅為 億元/年。加之××縣××綜合醫院地處縣城,可以輻周邊鄉鎮,巨大的市場基礎為未來××縣××綜合醫院的發展提供了良好的市場空間。

  從眼科醫療支付能力來看:一方面,縣城經濟較其他地方發達,老百姓個人的支付能力強;另一方面,由于政府在衛生事業方面的投入比較大,醫療保障水平逐步提高。市場強大的支付能力是未來的××縣××綜合醫院迅速獲得市場份額的有力保障。

  從老百姓對民營醫院認同度來看:由于××縣××綜合醫院的發展走在全縣改革開放的前列,老百姓的思想比較解放。加之政策開放,民營醫療機構的發展程度比較高,民營醫療機構都能夠在自身約束和在衛生主管部門的嚴格監管下,規范經營。因此,××老百姓對民營醫院認同度相對比較高。

  (三)資源層面

  在人力資源、醫療技術、物資供應、品牌共享、信息資訊、市場開拓等方面,××縣××綜合醫院將能夠與公司整體產生聯動,調動公司的優勢資源參與市場競爭。

  二、內部環境的可行性

  (一)技術層面的保障

  目前對于符合要求的醫療機構來說,在基本臨床醫療技術已經趨于同質化,在技術上的競爭已經轉向高端、前沿技術方面。

  醫院將大力引進技術人才組建學科梯隊,同時公司將通過在醫生支援、醫院間會診、醫生培養等方面的相關措施,以公司在某些領域的領先技術來推動××縣××綜合醫院的發展。因此,醫院臨床醫生的技術水平的和公司的技術支撐,為××縣××綜合醫院在技術層面上提供了保障。

  (二)成功經營模式的保障

  公司通過多年的探索,積累了豐富的市場經驗,對不同的市場具有很強的適應能力和開拓能力,并通過了實踐的驗證。

  ××縣××綜合醫院將借鑒公司成功市場經驗,全面拓寬“市場營銷”的涵義,著重于提升品牌知名度和美譽度;同時,通過品牌宣傳、社區篩查、參與公益慈善活動、患者教育、集團客戶開發、建立醫生網絡、醫生繼續教育等立體化的營銷方式,多渠道開發患者來源,快速提高市場占有率,縮短市場培育期。

  (三)專業化的`管理能力保障

  與××縣其他的醫療機構相比,××縣××綜合醫院在管理上將更加專業化。醫院將實行CEO與業務院長合理分工的管理體制:CEO主要負責醫院的經營管理和服務質量,業務院長主要負責臨床技術和醫療質量。通過這種合理的分工,實現優勢互補,使醫院的經營管理和醫療業務相得益彰。同時,實行院務會集體決策制,推行院科兩級管理制、充分調動各級人員的積極性。醫院將根據經營的需要,對各各項工作的各項流程、規范、標準都有相應的制度安排。

  (四)差異化的服務能力保障

  ××縣××綜合醫院將能夠將公司優秀的服務模式進行有效地移植,使患者服務工作得到有效保障,并不斷創新服務方式,為不同層次的眼病患者提供多層次的服務,并形成相應的價格梯次為患者提供多層次的就醫選擇,滿足患者差異化的服務需求。差異化的服務將構成未來的××縣××綜合醫院的核心能力。 綜上所述,××縣××綜合醫院的建設項目,從各個主要層面來看,都是切實可行的。

  第四章 ××縣市場狀況

  第一節 ××縣經濟與社會發展情況

  一、人口、經濟狀況

  ××縣××綜合醫院所在地甸陽鎮是××的政治、經濟、文化中心。20xx年實現總產值192620萬元,比上年增長13。2%。財政總收入17388元,增長17。58%,農民人均純收入2686元。戶籍總人口33。4萬人,城鎮居民人均可支配收入突破萬元大關,達11666元,增長9。0%。

  二、衛生事業發展

  全縣共有各類衛生機構30個,其中:縣級醫院4個,鄉鎮衛生院15個,門診10個,專科防治所1個。共有床位443張,衛生技術人員531人,每萬人擁有衛生技術人員16人。有137個村級衛生所,443名村級衛生技術員。 三、醫療保障狀況 20xx年末全縣參加社會養老保險人數9112人。參加農村養老保險的人數為5510人。參加失業保險人數為7608人。參加城鎮居民基本醫療保險人數為11565人。新型農村合作醫療參合人數286324人,參合率94。15%。

  第五章 項目建設方案

  第一節 建設規劃

  一、院址選擇

  擬建區位于縣城城北、施七公路以西或者國土、建設部門指定的其它建設地點。

  二、建設規模

  擬投資800余萬元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米、床位編制 張、醫院配備人員 人、設計最大門診量 人次/天。

  三、診療科目及人員配置

  包括預防保健科、內科、外科、兒科、婦產科、醫學檢驗科、醫學影像科等診療。

  第二節 環保、供電、給排水

  一、主要污染物來源

  醫院污物來自醫院門診部和住院部的化驗室、治療室、手術室、藥劑室、洗衣房、浴室衛生間等的醫療垃圾和廢棄物。

  二、設計原則

  依據國家有關環境保護的政策法規和當地環境保護局、衛生局對該醫院項目的審批要求,解決好廢水、污物等污染問題,保護好環境,對醫院的廢水、污物等污染物進行有效的處理。經與有關技術人員現場查看及資料收集后,結合多項同類廢水、污物等處理的成功經驗,遵循運行可靠、管理方便、投資及運行費用經濟等原則,進行設計、建設。

  設計依據、原則: 嚴格執行國家有關環境保護工作的方針政策,符合國家的有關法律、規范、標準。遵守《醫院污水處理指南》有關醫院污水處理的原則。

  充分考慮醫院污水污物及生活污水污物排放的實際情況,切合醫院的實際采用實用、可靠的工藝技術和設備,提高自動化控制水平和管理水平,并確保污物處理系統投放后運行穩定,易于操作、管理和維護。 在重點設計處理工藝技術的同時,優化總體設計,避免二次污染。

  三、處理方案

  根據有關部門的規定,醫院污水排入污水管道,必須符合《室外排水設計規范》的要求。按照國家環境保護局及衛生部門的要求,對于醫院的污物進行有效的處理,一方面考慮細菌、病毒的種類和數量,另一方面還應考慮理化指標和毒理指標,對醫院污水產生、處理、排放的全過程進行控制,全面考慮醫院污水排放的基本要求,同時加強風險控制意識。結合醫院的特點,醫院污水的處理采用一級或二級處理方案,根據污水性質及本單位多項該類污水處理成功經驗,確定采用混凝沉淀——消毒處理工藝;污物按無機、有機垃圾分類收集處理,尤其對具有衛生學意義的病人檢查標本廢棄物等污物,安排專人、定時、定點收集,并按要求進行嚴格處理,污水、污物處理構筑物及設施與醫院整體建設同時進行和裝備。建立健全規章制度,配置專人管理,對已處理的污水進行監控,并按規定及時報送衛生監測部門。醫院醫療污水處理池擬設在生活污水處理池旁,該工程全部完成投入運營后,可大大減少污染物的排放量,消除污水中所攜帶的病原體對水環境的污染,使外排污水達到國家允許的排放標準,滿足環境保護的要求,具有良好的環境效益和社會效益。

  四、供電、給排水、消防設施情況

  醫院的供水、供電將按有關部門的規定進行設計安裝,供電采用雙向電路,供水達到國家有關標準。按照醫院的具體設計標準,上報消防主管部門,獲得有關審批手續,并委托有關設計部門按有關消防規定設計,配置先進的消防器材,實行專人管理,完全達到消防驗收標準。

  第六章 項目實施進度安排

  本項目實施時間計劃一年。具體進度為:

  一、20xx年6月—20xx年9月:完成項目可研報告、 申請立項等項目前期工作。

  二、20xx年9月—20xx年11月:完成20畝土地購置工作。

  三、20xx年11月—20xx年5月:建設辦公樓1幢及附屬設施(新建公共廁所1個50平方米,建立相應的污水處理設施2個),建筑總面積面積3000平方米。

  四、20xx年5月—20xx年6月:建設綠地及道路面積 平方米。

  第七章 投資估算

  此項目總投資為800萬元,包括固定資產投資、流動資金投資和裝修費用,具體為:

  一、投資 萬元修建門診住院樓一幢;

  二、投資 萬元建設綜合樓一幢以及其他附屬設施;

  三、購置醫療設備 萬元。

  第八章 項目效益評價

  第一節 經營收入與經營成本估算

  為了確定項目未來的經營和盈利情況,對項目的收入和成本費用作出接近實際的預測是可行性研究的重要內容。收入是指日常經營活動中形成的、會導致所有者權益增加的,與所有者投入資本無關的經濟利益的總流入。主要包括成本和費用。

  一、經營收入估算

  根據目前醫院的經營規模、開展的收入項目及市場影響力,主要收入項目有醫療收入、藥品收入。根據其項目的收入價格和市場消費水平的預測,對未來5年的收入進行預測如下: 第1年預計可收入 萬元, 第2年預計可收入 萬元, 第3年預計可收入 萬元, 第4年預計可收入 萬元, 第5年預計可收入 萬元。

  二、經營總成本估算

  經營總成本包括主營業務成本、期間費用和稅金支出。其中主營業務成本主要包括醫療項目耗用的醫用材料、藥品、耗材等直接材料、醫護人員薪酬、醫院管理人員薪酬、設備折舊、攤銷等。根據企業會計準則和公司相應的會計制度,結合目前的材料成本價格等,對經營總成本估算如下:

  1、直接材料

  按照目前醫院現有的物流供應渠道和資源,分別對材料的預計如下:

  (1)醫用材料:按照醫療收入的20%來預計;

  (2)藥品材料:按照藥品收入的80%預計。

  2、員工薪酬

  工資按照科室設置及人員配置,按照 人的編制,結合當地工資水平等預測,包括員工工資、獎金及社保福利等支出。

  3、折舊費

  按照企業會計準則及公司會計制度進行推銷,醫療設備按8年、辦公和交通工具按5年及其他按8年采用直線法進行攤銷,其凈殘值率按5%;裝修費用按8年進行攤銷;籌備開辦費用在開業第一年進行攤銷。

  4、維修費

  維修費用主要考慮設備的維修費,按照前2年10萬元/年,后3年40萬元/年進行預計。

  5、其它費用

  (1)水電、電話費用:水電按5—7萬元/年預計,電話費按0。5萬元預計;

  (2)差旅費、汽車費用:差旅費按2萬元/年,汽車費用按每臺車3。6萬元/年;

  (3)廣告、推廣等市場費用:第1年按收入的1%預計,以后按收入的0。2%-1%預計;

  (4)辦公用品及低耗品費用:按照50元每人每月計辦公費,低耗品及勞保用品費按照每年5萬元預計;

  (5)糾紛與其他費用:其他費用按照收入的3%預計,包括醫療糾紛支出、業務招待費等。

  醫院開業后1-5年經營總成本估算明細如下:

  (1)醫用材料:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  (2)員工薪酬:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  (3)維修費:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  (4)水電費第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 (5)其他固定支出:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  (6)折舊費:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  (7)其他支出:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 上述成本費用合計為 萬元。

  三、經營利潤估算

  根據對經營收入和經營總成本、稅金的預測,計算所得稅,本項目1-5年的利潤估算表如下:

  1。第1年預計收入 萬元 ,第2年預計收入 萬元 ,第3年預計收入 萬元,第4年預計收入 萬元,第5年預計收入 萬元。

  2。利潤額:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  3。所得稅:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  4。凈利潤為:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 第二節 財務評價

  根據銷售收入、成本和利潤的預計,測算結果為:

  一、營業收入:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  二、總成本費用:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  三、凈利潤:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 此項目總投資額為800萬元,其中醫療設備等固定資產和裝修工程投 萬元,使用年限預計為 年。根據開業后5年預計的收入、成本及利潤情況,計算結果可以看出:

  1、如不考慮項目建設期,此項目的靜態投資回收期為4。82年(所得稅后),項目的投資利潤率為21%(1-8年的年均凈利潤÷項目投資總額)。

  2、此項目所得稅后內含報酬率達到19。08%,按照8%的設定折現率,項目稅后凈現值為 萬元。 綜合以上兩點,此項目在能實現預測收入、現金流的情況下,項目方案可行。

  第八章 風險分析與風險對策

  第一節 主要風險因素

  一、 醫療風險

  在臨床醫學上,由于存在著醫學認知局限、患者個體差異、疾病情況不同、醫生素質差異、醫院條件限制等諸多因素的影響,各類診療行為均不可避免地存在著程度不一的風險,醫療事故和差錯無法完全杜絕。 醫療風險主要來自兩方面:一方面是由于醫療機構及其醫務人員在醫療活動中,違反醫療衛生管理法律、行政法規、部門規章和診療護理規范、常規導致醫療過失所致;另一方面并非診療行為本身存在過失,而是由于其它不可抗、不可預測原因(如藥物過敏)所致,或在診療后患者出現目前行業技術條件下難以避免的并發癥,其中以手術后并發癥為主。

  二、財務分析顯示,新醫院運營后的第二年就能實現盈利,以后逐年增加,本項目各項財務指標均比較理想,平均每年醫院收入 萬元人民幣,平均每年凈利潤為萬元人民幣。在此收益水平下,投資回收期 年(稅后,靜態,不含建設期),經濟效益良好。 本項目各項財務指標均符合公司的發展要求,同時也能為當地帶來良好的社會效益。 綜上所述,本醫院建設項目的實施,在經濟和社會效益上具有良好發展前景,運營規劃也能夠得到有效實施,且風險可控,預期經營目標能夠實現。因此,本項目具有充分的可行性。機構的社會認知風險 我國民營醫療機構群體是在公立醫療機構處于壟斷地位的背景下產生和發展起來的,起步晚、積累少,各民營醫療機構之間技術水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營醫院誠信度低、缺乏自律,損害了民營醫療機構在社會上的整體形象。

  三、市場競爭風險

  不斷擴大的市場規模和國家鼓勵性的政策導向,將會吸引更多的社會資本進入醫療服務行業,加之現有醫療機構的競爭意識和競爭能力也在逐步增強,這些因素都將導致市場風險不同程度存在。

  第九章 可行性研究結論

  本項目的建設,能有效滿足醫療市場的需要、也是實現××縣××醫療有限責任公司經營戰略目標的重要舉措。可行性研究表明:

  第一,該項目在業務發展方面擁有巨大的市場潛力,當地經濟水平不斷提高,提高的人均收入水平也促使越來越多的人加大自身的健康投資。因此,巨大的市場需求基數以及醫療服務需求客戶的多樣化需求,使得本項目實施后,能獲得充分的市場開發基礎。

  第二,項目方××縣××醫療有限責任公司醫療管理模式產生集約效應。加之管理上的專業化,使得醫院在市場競爭中具備相當的優勢。

項目計劃 篇3

  20xx年度的高新技術企業認定工作已于3月23日開始啟動,比去年有所提前。現就20xx年度高新技術企業項目申報工作擬定計劃如下:

  一、上海市高新技術企業認定的政策依據:

  (一)國科發火〔20xx〕172號關于印發《高新技術企業認定管理辦法》的通知;

  (二)國科發火〔20xx〕362號關于印發《高新技術企業認定管理工作指引》的通知;

  (三)國科發火〔20xx〕172號文件附件《國家重點支持的高新技術領域》。

  (四)上海市20xx年高新技術企業認定公告。

  二、高新技術企業的認定條件:

  (一)企業在近三年內(是指20xx、20xx、20xx年)通過自主研發、受讓、受贈、并購等方式,或通過在全球范圍內5年以上的獨占許可方式,對其主要產品(或服務)的核心技術擁有在中國內地得到中國法律保護的自主知識產權(是指有1項發明專利或6項左右實用新型專利等);。

  (二)產品(或服務)屬于《認定辦法》附件《國家重點支持的高新技術領域》規定的范圍。

  (三)具有大學專科以上學歷的科技人員占企業當年職工總數的30%以上,其中研發人員占企業當年職工總數的10%以上。

  (四)企業持續進行了研究開發活動,且近三個會計年度的研究開發費用總額占銷售收入總額的比例符合如下要求:

  1、最近一年銷售收入小于5,000萬元的企業,比例不低于6%;

  2、最近一年銷售收入在5,000萬元至20,000萬元的企業,比例不低于4%;

  3、最近一年銷售收入在20,000萬元以上的企業,比例不低于3%。

  其中,企業在中國內地發生的研究開發費用總額占全部研究開發費用總額的比例不低于60%。

  (五)最近一年(是指20xx年)高新技術產品(或服務)收入占企業當年總收入的60%以上。

  (六)企業納稅形式應當是查賬征收的企業。

  三、企業研究開發組織管理水平、科技成果轉化能力、自主知識產權數量、銷售與總資產成長性等指標符合《工作指引》的要求。

  是指對高新技術企業的認定,著重考核以下四項權重指標:

  1、研究開發的組織管理水平占20分;

  2、科技成果轉化能力占30分;

  3、核心自主知識產權占30分;

  4、成長性指標占20分。

  合計為:100分。綜合評審達到71以上的,才能被授予高新技術產業稱號。

  四、申報高新技術企業對職工素質有2項要求:

  一是大專以上學歷人員應占企業職工總人數的30%以上以上;二是直接從事科研工作的人員應占企業職工總人數的10%以上。這需要企業提前制作好職工名冊、職工身份證和學歷復印件以及勞動合同等檔案,做好抽查和考核的準備。因為高新技術企業實行網上評審,對網上評審通過的要按比例進行抽查,因此前述名冊、檔案準備工作不能馬虎。

  五、申報材料和資料的制作、收集和整理:

  (一)、科技產品《水平查新報告》。在查新之前必須確定查新項目(產品)名稱,并提交以下相關資料:

  1、《專利受理通知書》或《專利公開通知書》以及專利背景資料;

  2、《產品技術報告》;

  3、《產品用戶報告》或《用戶意見調查表》;

  4、產品《檢驗檢測報告》;

  5、已經通過備案的產品《企業標準》;

  6、填寫好查新委托單。

  前述查新,是指對產品的技術水平的查新,以確定公司所生產的產品屬于屬于何種技術水平(一般有5個等級:國際領先、國際先進、國內領先并接近國際領先、國內領先、國內先進),如果沒有進行過這樣的查新,最好能夠獲得這個查新報告。提交查新委托單之日起一般需要近一個月的時間才能獲得查新機構出具的《水平查新報告》,因此需要抓緊時間。

  (二)財務審計報告(規定必須是經有資質的中介機構:是指經上海市財政局、稅務局、科委三家共同指定的中介機構所做的審計報告方為有效)。審計報告有以下三種審計報告:

  1、研發經費專項審計報告。是指審計申報前近三年(20xx-2011年度)的研發經費支出必須達到規定的比例(貴公司應≥每年銷售總收入的6%)。

  2、高新技術產品(或服務)收入專項審計報告。是指審計申報前一個年度(20xx年度)高新技術產品銷售收入必須達到規定的比例(貴公司應為上年度總收入的60%以上)。

  3、申報前近三個年度財務審計報告。是指20xx-2011年度常規年度審計報告,其中著重考核:申報前近三年的總資產、銷售收入的成長性指標(應有相應的增長率,前述2項成長性指標各占10分,年度平均增長率在5%以下得0分,35%以上得10分,2項成長性指標共占20分)。同時,還需要提交申報前近三個年度的財務報表(資產負債表、利潤表、現金流量表)以及申報前近一年度納稅申報表,前述財務報表應與企業提交給稅務部門的相一致。

  如果貴公司財務以往對研發經費沒有設立臺帳,那么還必須將申報前近三年度的`研發經費臺帳補起來。這里要說明的是研發經費臺帳還必須與企業技術部門所設定的15個左右研發項目進行對接和匹配。由此可見財務與技術部門都有大量的基礎性工作要做,由此需要一定的時間才能完成。

  研發經費臺賬和審計工作應由公司財務部門在七月底前完成。

  (三)、科技成果轉化能力方面的資料。是指企業申報前近三個年度每年平均要有4項以上(不含4項)研發項目,即15個左右研發項目,每個項目都要有項目計劃書,內容主要包括:項目名稱、研發目的與前景,預測研發費用以及參與人員、項目起止時間,研發項目的所解決的核心技術或關鍵技術以及創新點、研發成果(是指通過研發所獲得的階段性成果,如專利、版權、技術使用許可證、注冊的軟件版權、集成電路布圖設計、購入或出售技術成果合同、技術成果形成產品、服務、樣品、樣機、檢測報告、查新報告等)。最后每個項目都要填寫一張《企業研究開發項目情況表》。

  前述15個左右的研發項目名稱必須與財務部門的研發經費支持臺賬所記載的項目名稱相一致,因此,要求技術部門必須四月二十日前將15個左右的研發項目名稱確定下來,并提供給財務部門,以便財務部門去做研發費用臺賬以及研發費用歸集。研發項目計劃書和《企業研究開發項目情況表》等資料應由公司技術部門在七月底前完成。

  (四)研究開發的組織管理水平。是指企業內部組織研究開發和管理手段,以及研發創新體系和管理制度等。如:

  1、公司年度研發立項經費文件(是指20xx-2011三個年度的公司年度研發項目立項文件);

  2、新產品開發管理制度;

  3、研究開發費用核算辦法(是指研發投入核算體系與管理規范);

  4、研發人員績效考核獎勵制度等。

  前述工作應由公司技術部門在七月底前完成。

  (五)其它相關資料收集整理。是指企業或產品在近三年來所獲得的榮譽以及體現企業信用和規范管理方面的證明文件等。如:

  3、信用等級證書、商標注冊證書、生產許可證、強制性認證證書等;

  4、新產品鑒定、檢驗檢測、查新報告等;

  5、企業注冊或相關資料變更登記證明文件等。

  前述工作應由公司指定專人負責收集整理并與其它附件材料一并掃描成電子檔,在七月底前完成。

  六、三點建議:

  (一)要搞好分工。高新技術企業項目申報工作是一項嚴謹復雜的系統工作,涉及行政、財務、技術三個部門,應分工如下:

  1、涉及研發制度、研發項目以及技術方面的文件、資料制作、整理、收集和表格填寫由企業技術部門負責完成;

  2、研發經費歸集與臺帳整理以及財務審計由財務部門負責完成;

  3、對大專以上學歷人員檔案、名冊的整理以及其它相關資料的收集、整理、掃描由行政部門負責完成。

  (二)具體工作應當落實到人。上述工作涉及到財務、技術、行政這三個部門,三個部門之間既有分工又有合作,具體工作必須落實到具體人員。

  (三)上述工作紛繁而復雜,所以建議貴公司臨時設立一個高新技術企業項目申報工作小組,并明確一個牽頭人,由牽頭人負責與我方配合、溝通和協調工作,并督促具體責任人的工作進度和完成情況,以便保證各項工作的順利開展與按時完成申報。整個項目申報材料應于七月底前準備完畢,然后由我公司于八月中旬以前落實網上申報,八月底前完成書面材料裝訂與報送工作。

項目計劃 篇4

  一、項目介紹

  項目名稱:“歡歡”兒童托管服務公司

  經營范圍:兒童托管、課后輔導、營養配餐服務的提供

  項目投資:3萬人民幣

  場地選擇:寧國大道寧陽學校

  二、大學生創業計劃書盈虧分析

  l.經營目標

  (1)初步規劃目標:20xx年,12人(小班教學)20xx年考慮20-30人說明:

  午飯加輔導200,“課時作業”輔導另加100,晚輔200,合計500(每月); 一學期就是20xx(熟悉或者特殊要求可優惠200);

  即:500×12=6000每月。20xx×12=24000半年。

  ②招生對象:最好是3,4年級為主(每招一個學生進行測試,了解學習程度,中上即可,太差不收)

  (2)主營業額目標:全年營業額:保守估計20xx年4萬

  三、托管理念

  堅持“讓孩子健康快樂地成長”的`服務理念。堅持五心服務,即愛心,信心,細心,耐心,恒心。

  補充:首先是暑假招生,英語培訓和日托服務

  特色:暑假期間,免費贈送國際音標課

  上學期間,“課時作業”輔導

  小班教學,10人一班

  多媒體教學,更生動形象,易接受,改變枯燥乏味。讓學習變成一種興趣。 休息室,圖書閱讀,五子棋等益智游戲,寓教于樂。

  家長反饋手冊,每月和家長溝通學生學習生活狀況(正規化) 裝潢部分

  要求:廚房:干凈整潔衛生

  衛生間:易打掃,居家舒適

  教室:干凈明亮,有學習氛圍,易打掃

  休息室:書架,書籍

  細節:待定

  宣傳廣告

  學生托管協議書(正規化)

  極限負責 獨創六管服務

  管安全

  1、接送安全;

  2、入住安全;

  3、課堂安全;

  4、游戲安全;

  5、戶外安全;

  6、飲食安全;

  7、睡眠安全;

  8、心里,情緒安全;

  管學習

  1、輔導學院做好公立學校老師布置的作業;

  2、做完作業后上好托管學校教學文化課(與公立學校課程銜接的自編教材課程);

  3、超越同年級課程水平的奧數,作文,英語內容教學;

  4、個別家長對自己孩子提升某科成績的特異性學習要求輔導。 管娛樂

  1、室外游戲場地娛樂;

  2、室內游戲場地娛樂;

  3、課堂娛樂(在課堂上陣“學中玩”活動);

  4、野外游覽娛樂;

  5、任意空間思維娛樂(布置動腦筋的思維性游戲作業,讓其利用各種場合進行思維娛樂)。

  管生活

  1、管好學員飲食。讓其吃托管午餐或(和)晚餐;

  2、注意安排學員課間飲水;

  3、確保半小時午睡和9小時以上的夜間睡眠;

  4、飯前便后洗手,全天身體保潔;

  5、冬天升溫保暖,夏天降溫防暑;

  6、確保學員衣服,鞋帽,書包整潔。學習用品,防寒,防暑用品齊全。 管品行

  1、進行“五愛”教育(愛黨愛國愛社會主義愛集體愛他人);

  2、進行中華傳統美德教育;

  3、進行法律法規教育;

  4、進行社會主義精神文明教育;

  5、進行種子發展觀教育(環保,節約,低碳知識和行為教育);

  6、感恩教育。

  管健康

  1、視力健康;

  2、牙齒健康;

  3、脊椎健康;

  4、預防患常見病,多發病和傳染病;

  5、預防營養不良和營養過剩;

  6、心理健康。

項目計劃 篇5

  1前言

  項目實施是指軟件開發項目在開發過程完成后,系統在正式移交客戶使用前,系統所進行的現場聯調、系統試運行和實施培訓的過程。

  項目正式實施之前,相關實施工作人員需要認真做好實施前的準備,并仔細制定實施計劃,以期順利地做好后續各項實施工作,按時完成實施任務。

  2實施準備

  2.1人員準備

  人員準備是指所涉及的項目在實施工作中可能需要溝通的人員,包括公司相關人員以及客戶方相關負責人員。

  2.2技術準備

  技術準備是指弄明白項目所涉及到的各項技術,如系統配置、環境配置、數據庫配置、軟件部署等。確保實施人員掌握了項目部署所需要的相關技術,確保項目實施工作能夠順利完成。

  2.3其他準備

  其他準備是指考慮到與客戶的溝通,以及可能遇到的出行方式、食宿等,以及所涉及到的輔助工具。

  3進度時間安排表

  充分考慮實施工作中可能會遇到的風險與干擾,根據項目整體計劃,制定實施進度的'時間安排表。

  4任務分解

  4.1實施計劃編制

  公司項目實施人員根據項目的實際情況,和客戶公司相關人員初步接觸溝通后,編制實施計劃文檔,如有必要,可與公司以及客戶方相關人員對實施計劃進行修訂與確認。

  4.2環境準備4.2.1硬件環境準備

  列舉項目所需要的各項硬件設備。確認客戶方是否準備好運行項目所需要的服務器、附屬硬件設備,用于安裝數據庫系統以及管理軟件系統的中間層,負責數據的存取和業務規則的處理。

  4.2.2軟件環境準備

  列舉、確認項目運行所需要的各項軟件環境的要求。4.2.3網絡環境準備

  如果項目的部署需要網絡環境的支持。實施人員需要考慮到項目運行所需要的網絡環境支持,并與客戶方確認溝通,以搭載必要的網絡環境。

  4.2.4初始化數據準備

  初始化數據準備是對項目的基礎數據進行整理,如初始化客戶方組織機構,以及各崗位工作人員及其對系統的使用權限,包括用戶權限分派和業務權限分派等。實施人員需要與客戶方進行深入溝通,確保初始化數據的準確。

  4.3系統培訓

  如項目實施需要對客戶方進行系統的使用培訓,需要實施人員根據系統的實際情況,與公司以及客戶方相關人員進行協調溝通,明確

  客戶方的培訓要求、參加培訓的人員組成、培訓的目的、時間地點安排等。確定公司培訓人員,督促培訓人員做好培訓準備并做好協調工作。

  5項目部署5.1軟件部署

  根據項目軟件系統的要求,對項目進行部署,包括軟件環境的部署、數據庫部署、項目程序的部署等。

  5.2系統初始化

  如需對系統進行數據的初始化,實施人員需要將前階段整理的初始化數據導入系統,導入完畢后,及時核查數據準確性,有問題及時處理。

  5.3系統試運行

  軟件系統投入運行,進行綜合測試,包括:測試硬件環境的穩定性,測試軟件系統的穩定性,測試網絡環境的穩定性,測試業務數據的準確性等。

  5.4問題及時溝通反饋

  實施人員在整個實施過程中遇到的問題,及時與公司以及客戶方進行溝通。針對軟件穩定性或者以及軟件缺陷方面的問題需要及時與公司相關開發人員進行溝通解決。對系統的實施情況及時與客戶方進行溝通和反饋,以達到項目實施的目的。

  6項目總結

  6.1編制該階段所需要的文檔

  根據公司相關規定,編制在實施工作的產出物,如實施文檔等。如果涉及到結項工作,需要根據項目的情況編制相關結項文檔,并完成相關工作。

  6.2對該次實施工作進行總結。

  對項目實施中出現的問題,實施的過程和實施中發現和改正的問題應有記錄和總結,對系統現場測試的情況和出現的問題應進行記錄,并記錄改正情況。

項目計劃 篇6

  1 引言

  1.1 編寫目的

  編寫本文檔的目的是確保項目包括成功完成項目所需的全部工作,但又只包括必須完成的工作的各個過程。是項目管理團隊確定、記載、核實、管理和控制項目范圍的指南。此文當中包括制作工作分解結構,并確定如何維持與批準該工作分解結構;規定如何正式核實與驗收項目已完成可交付成果。

  1.2 參考資料

  《軟件項目管理案例教程》 韓萬江,姜立新編著機械工業出版社 《軟件工程導論》——第5版 張海藩編著 清華大學出版社 《酒店管理工作——細化執行與模板》王宏編著 人民郵電出版社

  1.3 重要術語

  SQL Server 20xx:數據庫管理軟件 DBMS:數據庫管理系統 Windows XP:運行環境

  VB.net 20xx:軟件開發語言

  visual studio 20xx 軟件開發環境

  2 項目概述

  2.1 系統與項目的定義

  本系統是建立在C/S系統架構下基于SQL Server數據庫,采用VB.Net技術分析、設計、開發用于酒店信息化管理的。該系統基本滿足了酒店管理方面的需求,用戶界面友好。系統對用戶(主要是酒店管理層及員工)數據有效地實現了信息電子化處理,從而降低了人工勞動并增加信息的準確性。本系統的基本信息有客房、餐飲、財務及人力資源等,用戶登錄系統后根據權限操作這些基本信息。

  要實現的功能模塊包括4個方面,第一個方面是客房管理子系統,包括客房登記、客房預定、工作報表、信息查看及最重要的客房部經理管理模塊;第二個方面是餐飲管理子系統,包括點單、埋單、預定、換臺及最重要的餐飲部經理管理模塊;第三個個方面是財務管理子系統,包括財務預算的查看及發布審核、財務報表的.生成等;最后一個方面是人力資源管理子系統,包括員工信息的錄入、查看及績效考核等。

  2.2 系統開發背景與目標

  在信息高度發達的今天,酒店業務涉及的各個工作環節已經不再僅僅是傳統的住宿、結算業務,而是更廣、更全面的服務性行業代表。酒店賓館作為一個服務性行業,從客房的營銷即客人預訂開始,到入住登記直至最后退房結賬,整個過程應該能夠體現以賓客為中心,提供快捷、方便的服務。給賓客一種顧客至上的享受。提高酒店的管理水平,簡化各種復雜操作,在最合理、最短時間內完成酒店業務規范化操作,這樣才能令旅客舒適難忘,增加賓客回頭率。而對酒店業內激烈的競爭形勢,各酒店均在努力拓展其服務領域的廣度和深度。雖然信息化不是酒店走向成功的關鍵因素,但它可以幫助那些真正影響成敗的要素發揮更大的作用。因此,采用全新的酒店管理系統,將成為提高酒店的管理效率,改善服務水平的重要手段之一。

  酒店行業的激烈競爭使得爭取客源、提高酒店入住率、制定正確營銷策略已經成為一項重要的任務,借助蓬勃發展的IT工具來拓展其能力已經成為許多酒店的首選。

  計算機管理系統在數據保存、數據交換方面的快速可靠,是手工操作不能完成的。 酒店管理系統的設計目標:

  1)采用先進的分布式數據處理技術,以提高管理工作的質量、效率和規范性;

  2)按照酒店管理體制分層進行數據管理,為不同層級的管理者設置相應的使用權限,保障系統的可靠性與安全性;

  3)旨在提高酒店的管理效率,減免手工處理的繁瑣和誤差。及時、準確地反應酒店的工作情況、經營情況,從而提高酒店的服務質量,獲得更好的經濟效益;實現客房管理的規范化、自動化。

  2.3 用戶需求概述及系統主要功能

  3 項目范圍界定

  3.1 開發技術選擇與理由

  開發酒店管理系統,軟硬件方面選擇的是可視化的Visual Basic.net 20xx和SQL Server 20xx數據庫,Windows XP操作系統等。

  VB擁有圖形用戶界面(GUI),可以輕易的使用ADO連接數據庫,程序員可以輕松的使用VB提供的組件快速建立一個應用程序,以上都是組員熟悉的語言和數據庫,所以技術方面是絕對可行的。綜上所述,我們完全有能力完成酒店管理系統的最終實現。

  3.2 開發團隊與開發環境、工作方式 開發團隊:

  項目經理王朝令

  需求分析員 王朝令 況曉龍 設計人員況曉龍 黃志剛

  編碼人員王朝令 況曉龍 黃志剛 測試人員黃志剛

  開發環境:Windows XP,visual studio 20xx, SQL Server 20xx 工作方式:團隊工作

項目計劃 篇7

  一、項目企業摘要

  創業計劃書摘要,是全部計劃書的核心之所在。

  *投資安排

  *擬建企業基本情況

  *其它需要著重說明的情況或數據(可以與下文重復,本概要將作為項目摘要由投資人瀏覽)

  二、業務描述

  *企業的宗旨(200字左右)

  *主要發展戰略目標和階段目標

  *項目技術獨特性(請與同類技術比較說明)

  介紹投入研究開發的人員和資金計劃及所要實現的目標,包括:

  1、研究資金投入

  2、研發人員情況

  3、研發設備

  4、研發產品的技術先進性及發展趨勢

  三、產品與服務

  *創業者必須將自己的產品或服務創意作一介紹。主要有下列內容:

  1、產品的名稱、特征及性能用途;*介紹企業的產品或服務及對客戶的價值

  2、產品的開發過程,*同樣的產品是否還沒有在市場上出現?為什么?

  3、產品處于生命周期的哪一段

  4、產品的市場前景和競爭力如何

  5、產品的技術改進和更新換代計劃及成本,

  *利潤的來源及持續營利的商業模式

  *生產經營計劃。

  主要包括以下內容:

  1、新產品的生產經營計劃:生產產品的原料如何采購、供應商的有關情況,勞動力和雇員的情況,生產資金的安排以及廠房、土地等。

  2、公司的生產技術能力

  3、品質控制和質量改進能力

  4、將要購置的生產設備

  5、生產工藝流程

  6、生產產品的經濟分析及生產過程

  四、市場營銷

  *介紹企業所針對的市場、營銷戰略、競爭環境、競爭優勢與不足、主要對產品的銷售金額、增長率和產品或服務所擁有的核心技術、擬投資的核心產品的總需求等

  *目標市場,應解決以下問題:

  1、你的細分市場是什么?

  2、你的目標顧客群是什么?

  3、你的5年生產計劃、收入和利潤是多少?

  4、你擁有多大的市場?你的目標市場份額為多大?

  5、你的營銷策略是什么?

  *行業分析,應該回答以下問題:

  1、該行業發展程度如何?

  2、現在發展動態如何?

  3、該行業的總銷售額有多少?總收入是多少?發展趨勢怎樣?

  4、經濟發展對該行業的影響程度如何?

  5、政府是如何影響該行業的?

  6、是什么因素決定它的發展?

  7、競爭的本質是什么?你采取什么樣的戰略?

  8、進入該行業的障礙是什么?你將如何克服?

  *競爭分析,要回答如下問題:

  1、你的主要競爭對手?

  2、你的競爭對手所占的市場份額和市場策略?

  3、可能出現什么樣的新發展?

  4、你的核心技術(包括專利技術擁有情況,相關技術使用情況)和產品研發的進展情況和現實物質基礎是什么?

  5、你的策略是什么?

  6、在競爭中你的發展、市場和地理位置的優勢所在?

  7、你能否承受、競爭所帶來的壓力?

  8、產品的價格、性能、質量在市場競爭中所具備的優勢?

  *市場營銷,你的市場影響策略應該說明以下問題:

  1、營銷機構和營銷隊伍

  2、營銷渠道的選擇和營銷網絡的建設

  3、廣告策略和促銷策略

  4、價格策略

  5、市場滲透與開拓計劃

  6、市場營銷中意外情況的應急對策

  五、管理團隊

  *全面介紹公司管理團隊情況,主要包括:

  1、 公司的管理機構,主要股東、董事、關鍵的雇員、薪金、股票期權、勞工協議、獎懲制度及各部門的構成等情況都要明晰的形式展示出來

  2、 要展示你公司管理團隊的戰斗力和獨特性及與眾不同的凝聚力和團結戰斗精神 *列出企業的關鍵人物(含創建者、董事、經理和主要雇員等) 關鍵人物之一

  *企業共有多少全職員工(填數字)

  *企業共有多少兼職員工(填數字)

  *尚未有合適人選的關鍵職位?

  *管理團隊優勢與不足之處?

  *人才戰略與激勵制度?

  *外部支持:公司聘請的法律顧問、投資顧問、投發顧問、會計師事務所等中介機構名稱。

  六、財務預測

  *財務分析包括以下三方面的`內容:

  1、過去三年的歷史數據,今后三年的發展預測,主要提供過去三年現金流量表、資產負債表、損益表、以及年度的財務總結報告書

  2、投資計劃:

  (1) 預計的風險投資數額

  (2) 風險企業未來的籌資資本結構如何安排

  (3) 獲取風險投資的抵押、擔保條件

  (4) 投資收益和再投資的安排

  (5) 風險投資者投資后雙方股權的比例安排

  (6) 投資資金的收支安排及財務報告編制

  (7) 投資者介入公司經營管理的程度

  3、融資需求

  創業所需要的資金額,團隊出資情況,資金需求計劃,為實現公司發展計劃所需要的資金額,資金需求的時間性,資金用途(詳細說明資金用途,并列表說明)

  融資方案:公司所希望的投資人及所占股份的說明,資金其他來源,如銀行貸段等。

  *完成研發所需投入?

  *達到盈虧平衡所需投入?

  *達到盈虧平衡的時間?

  項目實施的計劃進度及相應的資金配置、進度表。

  *投資與收益

  *簡述本期風險投資的數額、退出策略、預計回報數額和時間表?

  七、資本結構

  *目前資本結構表

  *本期資金到位后的資本結構表

  *請說明你們希望尋求什么樣的投資者?(包括投資者對行業的了解,資金上、管理上的支持程度等)

  八、投資者退出方式

  *股票上市:依照本創業計劃的分析,對公司上市的可能性做出分析,對上市的前提條件做出說明

  *股權轉讓:投資商可以通過股權轉讓的方式收回投資

  *股權回購:依照本創業計劃的分析,公司對實施股權回購計劃應向投資者說明

  *利潤分紅:投資商可以通過公司利潤分紅達到收回投資的目的,按照本創業計劃的分析,公司對實施股權利潤分紅計劃應向投資者說明

  九、風險分析

  *企業面臨的風險及對策

  詳細說明項目實施過程中可能遇到的風險,提出有效的風險控制和防范手段,包括技術風險、市場風險、管理風險、財務風險及其他不可預見的風險

  十、其它說明

  *您認為企業成功的關鍵因素是什么?

  *請說明為什么投資人應該投貴企業而不是別的企業?

  *關于項目承擔團隊的主要負責人或公司總經理詳細的個人簡歷及證明人。

  *媒介關于產品的報道;公司產品的樣品、圖片及說明;有關公司及產品的其它資料。

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