可行性研究報告
在人們素養不斷提高的今天,我們都不可避免地要接觸到報告,不同的報告內容同樣也是不同的。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,以下是小編幫大家整理的可行性研究報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
可行性研究報告1
【引言】
分為純茶與調料調配茶兩類,純茶常見的有速溶紅茶、速溶綠茶、速溶鐵觀音、速溶烏龍茶、速溶茉莉花茶、速溶普洱茶等。添料調配茶有含糖的紅茶、綠茶、烏龍茶以及檸檬紅茶、奶茶、各種果味速溶茶。目前,大紅袍、鳳凰單樅、金駿眉等幾大名茶也推出即溶茶產品。
各種速溶茶就其溶解性而言,有冷溶和熱溶兩種類型。國際市場上速溶茶的價格約為干茶的10倍。并且越是發達國家,消費量越大,如美國速溶茶消費量約占茶葉消費量的1/3,每年大約3萬噸。我國速溶茶的研制工作是從20世紀70年代開始在上海、長沙、杭州等地進行,至今已初具規模。
速溶茶之所以能夠得到很快發展,這與它本身固有的特點是分不開的。速溶茶是茶葉深加工產物,原料來源廣泛,不受產地限制,既可直接取材于中低檔成品紅、綠茶,亦可用鮮葉或半成品為原料,有利于產茶國或非產茶國生產;速溶茶成品既可直接飲用,又可與水果汁、糖等輔料調配飲用,從而能滿足不同消費者的需要;速溶茶符合食品衛生安全要求,原料中所帶的重金屬、砂石和農藥殘留物等在速溶茶加工過程中均隨葉渣一起除去。可以說速溶茶幾乎沒有污染成分,是一種比較純凈的飲品;速溶茶生產容易實現機械化、自動化和連續化;速溶茶體積較小,包裝牢固,分量輕,運費少,飲用方便,既可冷飲又可熱飲,又無去渣煩惱,符合現代生活快節奏的需要。
【速溶茶項目可行性研究報告目錄】
第一部分速溶茶項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、速溶茶項目背景
(一)項目名稱
(二)項目的承辦單位
(三)承擔可行性研究工作的單位情況
(四)項目的主管部門
(五)項目建設內容、規模、目標
(六)項目建設地點
二、項目可行性研究主要結論
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景
(二)項目原料供應問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風險控制問題
(九)項目財務效益結論
(十)項目社會效益結論
(十一)項目可行性綜合評價
三、主要技術經濟指標表
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在問題及建議
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分速溶茶項目建設背景、必要性、可行性
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、速溶茶項目建設背景
(一)國家或行業發展規劃
(二)項目發起人以及發起緣由
(三)……
二、速溶茶項目建設必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、速溶茶項目建設可行性
(一)經濟可行性
(二)政策可行性
(三)技術可行性
(四)模式可行性
(五)組織和人力資源可行性
第三部分速溶茶項目產品市場分析
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的'確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、速溶茶項目產品市場調研
(一)速溶茶項目產品國際市場調研
(二)速溶茶項目產品國內市場調研
(三)速溶茶項目產品價格調查
(四)速溶茶項目產品上游原料市場調研
(五)速溶茶項目產品下游消費市場調研
(六)速溶茶項目產品市場競爭調查
二、速溶茶項目產品市場預測
市場預測是市場調研在時間上和空間上的延續,利用市場調研所得到的信息資料,對本項目產品未來市場需求量及相關因素進行定量與定性的判斷與分析,從而得出市場預測。在可行性研究工作報告中,市場預測的結論是制訂產品方案,確定項目建設規模參考的重要根據。
(一)速溶茶項目產品國際市場預測
(二)速溶茶項目產品國內市場預測
(三)速溶茶項目產品價格預測
(四)速溶茶項目產品上游原料市場預測
(五)速溶茶項目產品下游消費市場預測
(六)速溶茶項目發展前景綜述
第四部分速溶茶項目產品規劃方案
一、速溶茶項目產品產能規劃方案
二、速溶茶項目產品工藝規劃方案
(一)工藝設備選型
(二)工藝說明
(三)工藝流程
三、速溶茶項目產品營銷規劃方案
(一)營銷戰略規劃
(二)營銷模式
在商品經濟環境中,企業要根據市場情況,制定合格的銷售模式,爭取擴大市場份額,穩定銷售價格,提高產品競爭能力。因此,在可行性研究報告中,要對市場營銷模式進行詳細研究。
1、投資者分成
2、企業自銷
3、國家部分收購
4、經銷人代銷及代銷人情況分析
(三)促銷策略
……
第五部分 速溶茶項目建設地與土建總規
一、速溶茶項目建設地
(一)速溶茶項目建設地地理位置
(二)速溶茶項目建設地自然情況
(三)速溶茶項目建設地資源情況
(四)速溶茶項目建設地經濟情況
(五)速溶茶項目建設地人口情況
二、速溶茶項目土建總規
(一)項目廠址及廠房建設
1、廠址
2、廠房建設內容
3、廠房建設造價
(二)土建總圖布置
1、平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案。
2、豎向布置
(1)場址地形條件
(2)豎向布置方案
(3)場地標高及土石方工程量
3、技術改造項目原有建、構筑物利用情況
4、總平面布置圖(技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置)
5、總平面布置主要指標表
(三)場內外運輸
1、場外運輸量及運輸方式
2、場內運輸量及運輸方式
3、場內運輸設施及設備
(四)項目土建及配套工程
1、項目占地
2、項目土建及配套工程內容
(五)項目土建及配套工程造價
(六)項目其他輔助工程
1、供水工程
2、供電工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分速溶茶項目環保、節能與勞動安全方案
在項目建設中,必須貫徹執行國家有關環境保護、能源節約和職業安全方面的法規、法律,對項目可能造成周邊環境影響或勞動者健康和安全的因素,必須在可行性研究階段進行論證分析,提出防治措施,并對其進行評價,推薦技術可行、經濟,且布局合理,對環境有害影響較小的最佳方案。按照國家現行規定,凡從事對環境有影響的建設項目都必須執行環境影響報告書的審批制度,同時,在可行性研究報告中,對環境保護和勞動安全要有專門論述。
一、速溶茶項目環境保護
(一)項目環境保護設計依據
(二)項目環境保護措施
(三)項目環境保護評價
二、速溶茶項目資源利用及能耗分析
(一)項目資源利用及能耗標準
(二)項目資源利用及能耗分析
三、速溶茶項目節能方案
(一)項目節能設計依據
(二)項目節能分析
四、速溶茶項目消防方案
(一)項目消防設計依據
(二)項目消防措施
(三)火災報警系統
(四)滅火系統
(五)消防知識教育
五、速溶茶項目勞動安全衛生方案
(一)項目勞動安全設計依據
(二)項目勞動安全保護措施
第七部分速溶茶項目組織和勞動定員
在可行性研究報告中,根據項目規模、項目組成和工藝流程,研究提出相應的企業組織機構,勞動定員總數及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。
一、速溶茶項目組織
(一)組織形式
(二)工作制度
二、速溶茶項目勞動定員和人員培訓
(一)勞動定員
(二)年總工資和職工年平均工資估算
(三)人員培訓及費用估算
第八部分速溶茶項目實施進度安排
項目實施時期的進度安排是可行性研究報告中的一個重要組成部分。項目實施時期亦稱投資時間,是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時期,這一時期包括項目實施準備,資金籌集安排,勘察設計和設備訂貨,施工準備,施工和生產準備,試運轉直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環節,有些是相互影響的,前后緊密銜接的,也有同時開展,相互交叉進行的。因此,在可行性研究階段,需將項目實施時期每個階段的工作環節進行統一規劃,綜合平衡,作出合理又切實可行的安排。
一、速溶茶項目實施的各階段
(一)建立項目實施管理機構
(二)資金籌集安排
(三)技術獲得與轉讓
(四)勘察設計和設備訂貨
(五)施工準備
(六)施工和生產準備
(七)竣工驗收
二、速溶茶項目實施進度表
三、速溶茶劑項目實施費用
(一)建設單位管理費
(二)生產籌備費
(三)生產職工培訓費
(四)辦公和生活家具購置費
(五)其他應支出的費用
第九部分速溶茶項目財務評價分析
一、速溶茶項目總投資估算
圖:項目總投資估算體系
二、速溶茶項目資金籌措
一個建設項目所需要的投資資金,可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段,資金籌措工作是根據對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果,研究落實資金的來源渠道和籌措方式,從中選擇條件優惠的資金。可行性研究報告中,應對每一種來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件。可行性研究中,應對下列內容加以說明:
(一)資金來源
(二)項目籌資方案
三、速溶茶項目投資使用計劃
(一)投資使用計劃
(二)借款償還計劃
四、項目財務評價說明&財務測算假定
(一)計算依據及相關說明
(二)項目測算基本設定
五、速溶茶項目總成本費用估算
(一)直接成本
(二)工資及福利費用
(三)折舊及攤銷
(四)工資及福利費用
(五)修理費
(六)財務費用
(七)其他費用
(八)財務費用
(九)總成本費用
六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
(一)銷售收入
(二)銷售稅金及附加
(三)增值稅
(四)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算
七、損益及利潤分配估算
八、現金流估算
(一)項目投資現金流估算
(二)項目資本金現金流估算
九、不確定性分析
在對建設項目進行評價時,所采用的數據多數來自預測和估算。由于資料和信息的有限性,將來的實際情況可能與此有出入,這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險,就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響,以確定項目的可靠性,這就是不確定性分析。
根據分析內容和側重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可視項目情況而定。
(一)盈虧平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分速溶茶項目財務效益、經濟和社會效益評價
在建設項目的技術路線確定以后,必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價,判斷項目在經濟上是否可行,并比選出優秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據之一,也是對建設項目進行投資決策的重要依據。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明
一、財務評價
財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況,以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態分析與動態分析相結合,以動態為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數——財務基準收益率、行業平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較,以判斷項目在財務上是否可行。
(一)財務凈現值
財務凈現值是指把項目計算期內各年的財務凈現金流量,按照一個設定的標準折現率(基準收益率)折算到建設期初(項目計算期第一年年初)的現值之和。財務凈現值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態評價指標。
如果項目財務凈現值等于或大于零,表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平,項目財務上可行。
(二)財務內部收益率(FIRR)
財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現金流量的現值之和等于零時的折現率,也就是使項目的財務凈現值等于零時的折現率。
財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態指標,該指標越大越好。
一般情況下,財務內部收益率大于等于基準收益率時,項目可行。
(三)投資回收期Pt
投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態投資回收期和動態投資回收期。以動態回收期為例:
(l)計算公式
動態投資回收期的計算在實際應用中根據項目的現金流量表,用下列近似公式計算:Pt=(累計凈現金流量現值出現正值的年數-1)+上一年累計凈現金流量現值的絕對值/出現正值年份凈現金流量的現值
(2)評價準則
1)Pt≤Pc(基準投資回收期)時,說明項目(或方案)能在要求的時間內收回投資,是可行的;
2)Pt>Pc時,則項目(或方案)不可行,應予拒絕。
(四)項目投資收益率ROI
項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。總投資收益率高于同行業的收益率參考值,表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。
ROI≥部門(行業)平均投資利潤率(或基準投資利潤率)時,項目在財務上可考慮接受。
(五)項目投資利稅率
項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率,計算公式為:
投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%
投資利稅率≥部門(行業)平均投資利稅率(或基準投資利稅率)時,項目在財務上可考慮接受。
(六)項目資本金凈利潤率(ROE)
項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。
項目資本金凈利潤率高于同行業的凈利潤率參考值,表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。
(七)項目測算核心指標匯總表
二、國民經濟評價
國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分,是決策部門考慮項目取舍的重要依據。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法,運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現率等參數,計算項目對國民經濟的凈貢獻,評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析,以經濟內部收益率(EIRR)作為主要的評價指標。根據項目的具體特點和實際需要也可計算經濟凈現值(ENPV)指標,涉及產品出口創匯或替代進口節匯的項目,要計算經濟外匯凈現值(ENPV),經濟換匯成本或經濟節匯成本。
三、社會效益和社會影響分析
在可行性研究中,除對以上各項指標進行計算和分析以外,還應對項目的社會效益和社會影響進行分析,也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。
第十一部分速溶茶項目風險分析及風險防控 一、建設風險分析及防控措施
二、法律政策風險及防控措施
三、市場風險及防控措施
四、籌資風險及防控措施
五、其他相關粉線及防控措施
第十二部分速溶茶項目可行性研究結論與建議
一、結論與建議
根據前面各節的研究分析結果,對項目在技術上、經濟上進行全面的評價,對建設方案進行總結,提出結論性意見和建議。主要內容有:
1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環境影響的結論性意見
2、對主要的對比方案進行說明
3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議
4、對應修改的主要問題進行說明,提出修改意見
5、對不可行的項目,提出不可行的主要問題及處理意見
6、可行性研究中主要爭議問題的結論
二、附件
凡屬于項目可行性研究范圍,但在研究報告以外單獨成冊的文件,均需列為可行性研究報告的附件,所列附件應注明名稱、日期、編號。
1、項目建議書(初步可行性報告)
2、項目立項批文
3、 廠址選擇報告書
4、 資源勘探報告
5、 貸款意向書
6、環境影響報告
7、 需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告
8、需要的市場預測報告
9、引進技術項目的考察報告
10、 引進外資的名類協議文件
11、其他主要對比方案說明
12、其他
三、附圖
1、 廠址地形或位置圖(設有等高線)
2、 總平面布置方案圖(設有標高)
3、 工藝流程圖
4、 主要車間布置方案簡圖
5、 其它
可行性研究報告2
項目:可行性研究報告
(字體:微軟雅黑 1號黑,居中,段落間距 2倍)
項目名稱:
申報單位:
(字體:微軟雅黑 4號黑,左邊距 6cm,段落間距 2倍,段前 0.5 行)
四川省交通廳制
x年xx月
(字體仿微軟雅黑 3號黑,居中,下邊距 3cm,段落間距 2倍)
填寫格式及說明
一、格式規范
紙張規格:A4;頁邊距:左右 3cm,上下 2.5cm;字體:微軟雅黑四號字;段落間距:1.5 倍行距,段前 0.5 行。
二、填寫內容及要求
1、項目背景和必要性
1.1 項目概述
1.2 研究目標
1.3 市場需求及前景、應用領域(需事實和數據支持,預測方法合理、結論可靠)
1.4 預期技術水平(明確預期成果屬性:總結提高、集成創新或突破創新)
1.5 在國民經濟中的作用(簡單闡述成果用途和推廣,是否形成新興產業、推動產業升級和結構優化,是否節省資源、保護環境、拉動經濟增長等)
2、項目前期科研及工作基礎
2.1 國內外研究現狀、水平和發展趨勢分析與評價(需進行新穎度分析,主要分析本項目的技術領域發展狀況和水平,有哪些技術待解決,此次要攻克哪些技術難題)
2.2 項目前期科研及現有工作條件(項目支持條件、過去的相關研究成果、獲獎情況、現有的實驗設施、設備、研究人員情況和合作條件等)
2.3 參考文獻
3、項目實施方案
3.1 擬解決的關鍵技術問題(指在研究中形成較強競爭力、自主創新技術或對項目成果水平起決定作用的技術難題)
3.2 技術創新點
3.3 主要研究內容(根據研究目標和考核目標合理分解研究課題,突出重點,各個課題研究內容具體,避免交叉重復)
3.4 研究技術路線(包含研究技術和工作流程兩部分。研究技術方案:清晰表述將運用的理論和方法,如調查總結(對象、內容等)、數值分析、室內室外實驗(實驗項目、規模、數量、測試手段)、工程驗證等。思路清晰,技術可行,全面覆蓋研究過程所有環節;工作流程反應各項研究工作的順序和相互關系,可用樹狀框圖表示)
3.5 進度安排(按半年為單位安排項目進度計劃,明確規定每半年內的研究內容和階段考核目標。研究進度安排應與依托工程建設計劃相匹配,確保成果(含階段成果)在依托工程中應用和驗證,并為其提供技術支持和保障。填寫附表2-2)
3.6 技術經濟指標(詳細說明項目取得的成果中研究開發的技術、產品的具體技術經濟指標(如適用條件、單耗、單位造價等)以及性能指標(如技術參數、精度等)。定性描述與定量結合,以定量為主)
3.7 后續技術改造或基礎設施計劃的對接,設施建設或改造計劃的落實情況(項目研究的`成果在實際對象上的應用推斷,在一定程度上反映成果的成熟度和市場需求情況)
4、項目承辦公司及參與單位概況與分工
4.1 項目承辦公司及參與單位概況(各自主要業績、優勢、特色等)
4.2 各單位承擔的主要工作及分工
4.3 項目負責人與其他主要項目人員簡介及任務分配(見附表2-3、附表2-4)
5、項目依托工程及其他必要支持條件
5.1 項目依托工程概況(投資來源、工程規模,工程進度與項目科研進度協調一致,格式見附表2-5)
5.2 其他必要支持條件(項目組織管理方式,已投入本項目研究的實驗設施、裝備條件等,格式見附表2-6)
6、項目經費估算及資金籌備情況(編制《四川交通科技項目可行性研究報告預算書》,格式見附件2-7)
7、項目預期目標及經濟效益、社會效益
7.1 項目預期目標(項目的考核目標)
7.2 最終提交的研究成果及其形式(包括研究報告、實驗報告、專著、軟件、產品、工程以及人才培養、宣傳活動等,具備名稱和數量)
7.3 經濟效益、社會效益、環境效益分析(包括產能擴大、市場份額提升、成本降低、工期縮短、利稅增加以及推廣應用前景等,量化有據、實事求是)
8、其他說明事項(根據項目具體情況填寫,也可以不填)
9、申報單位意見及蓋章、行業或業務主管機構(擔保方)意見及蓋章(格式見附表2-8)
附件:
附表2-1 申報單位相關科技成果或產品開發情況表
附表2-2 計劃進度表
附表2-3 項目負責人簡介
附表2-4 項目其他主要參與者情況表
附表2-5 依托工程介紹及實施方案
附表2-6 已投入本項目的實驗設施、裝備條件
附件2-7 四川交通科技項目可行性研究報告預算書
附表2-8 申報單位與主管機構意見及蓋章
可行性研究報告3
1、項目技術性能水平與國外同類項目的比較;
2、項目承擔單位在實施本項目的優勢;
3、項目成熟程度;
4、市場需求情況和風險分析;
5、投資估算及資金籌措;
6、項目融資估算;
7、資金籌措方案;
8、投資使用計劃。
因此,編寫可行性分析報告時須仔細謹慎,既要注意與后面內容相照應,又要對總論內容客觀準確、重點突出。
項目可行性研究報告用途
企業投融資
此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發等實際運作方案。
國家發改委立項
此文件是根據《中華人民共和國行政許可法》和《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》而編寫,是大型基礎設施項目立項的基礎文件,國家發改委根據可行性研究報告進行核準、備案或批復,決定某個項目是否實施。另外醫藥企業在申請相關證書時也需要編寫可行性研究報告。
銀行貸款申請
商業銀行在貸款前進行風險評估時,需要項目方出具詳細的可行性研究報告,對于國內銀行,該報告由甲級資格單位出具,通常不需要再組織專家評審,部分銀行的貸款可行性研究報告不需要資格,但要求融資方案合理,分析正確,信息全面。另外在申請國家的相關政策支持資金 、工商注冊時往往也需要編寫可行性研究報告,該文件類似用于銀行貸款的可研報告。
申請進口設備免稅
主要用于進口設備免稅用的'可行性研究報告,申請辦理中外合資企業、外資企業項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。
境外投資項目核準
企業在實施走出去戰略,對國外礦產資源和其他產業投資時,需要編寫可行性研究報告報給國家發展和改革委或省發改委,需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時,也需要可行性研究報告。
政府資金項目申報
企業為獲得政府的無償資助,需要對公司項目進行策劃、設計、技術創新、技術規劃等,編寫的可行性研究報告包含管理團隊、技術路線、方案、財務預測等,是政府無償資助的項目申報的主要依據。
項目可行性研究報告與項目申請報告的區別
項目可行性研究報告與項目申請報告的區別可以從以下幾點進行區別:
一、目的不同:
項目申請報告不是對企業項目從自身角度是否可行所進行的研究,而是在企業認為從企業自身發展的角度看項目已經可行的情況下,回答政府關注的涉及公共利益的有關問題,目的是為了獲得政府投資管理部門的行政許可。
可行性研究報告的目的是要論證企業投資項目的可行性,包括市場前景可行性、技術方案可行性、財務可行性、融資方案可行性等,也包括對是否滿足國家產業準入條件、環保法規要求等方面的論述。
二、角度不同:
項目申請報告是從公共利益的代言人政府的角度進行論證,因此側重于從宏觀的角度、外部性的角度進行經濟、社會、資源、環境等綜合論證。
企業投資項目可行性研究報告是從企業角度進行研究,因此側重于從企業內部的角度進行技術經濟論證。
三、內容不同:
項目申請報告是對維護國家經濟和安全、合理開發利用資源、保護生態環境、優化重大項目布局、保障公共利益、防止壟斷等方面進行論證,回答政府所關心的問題。
企業投資項目可行性研究報告主要對市場預測、廠址選擇、工程技術方案、設備選型、投資估算、財務分析、企業投資風險分析,以及是否符合國家有關政策法規要求等進行研究論證,回答企業所關心的各類問題。
四、時序不同:
項目獲得企業內部決策機構董事會同意后,應在此基礎上編寫項目申請報告,申請政府部門的行政許可。因此,就研究的邏輯順序而言,可行性研究報告的編寫應先于項目申請報告。
可行性研究報告與項目申請報告是兩個不同性質的文件,項目申請報告不是在可行性研究報告基礎上的簡單補充。對于一個理性的企業投資主體,在進行項目投資決策之前,應首先從企業自身角度進行詳細的可行性研究。
五、法律效力不同
項目申請報告的編寫和報送具有政府行政的強制約束,是企業必須履行的社會義務,受國家有關法律法規的制約,如行政許可法及國家行政主管部門有關項目投資管理約定的約束。
可行性研究報告用于企業內部的投資決策,對企業內部股東及董事會負責,遵循企業內部管理規定及法人治理結構的約束。
可行性研究報告4
項目名稱
海洋工程裝備開發制造項目可行性研究報告
項目地址
廣東省中山市
項目背景
我國擁有18000公里的大陸海岸線,面積大于500平方米的島嶼有6500多個,海洋資源種類繁多,海洋生物、石油天然氣、固體礦產、可再生能源、濱海旅游等資源豐富,開發潛力巨大。
20xx年5月,財政部、發改委、工信部等九部門聯合編制的《海洋工程裝備工程實施方案》提出,到20xx年,我國海洋工程裝備基本形成健全的研發、設計、制造和標準體系。到20xx年,全面掌握主力海洋工程裝備的研發設計和制造技術,具備新型海洋工程裝備的設計與建造能力,形成較為完整的科研開發、總裝建造、設備供應和技術服務的`產業體系。
正在編制的“十三五”能源規劃也把海洋油氣作為增加國內油氣供給的重要途徑。隨著海洋油氣的大力開發,將強勁拉動對海工裝備的市場需求。
中研普華數據庫顯示:20xx年1-9月,中國、新加坡、韓國海工裝備訂單承接額分別為27.5億美元、28.6億美元和12億美元,同比分別減少72.6%、55.3%和66.8%,占全球市場份額分別為30.9%、32.1%和13.4%。中國加大開發海洋油氣推升平臺需求。
根據中海油“十三五”規劃來看,南海深水戰略步入勘探擴張期,前期儲備項目正陸續進入開發期,資本支出呈擴張趨勢。全球油氣工業從陸上到海上、從淺海到深海的趨勢不可逆轉,海洋工程裝備產業前景依然向好。
項目建設內容
對中山基地原有工程基礎設施進行相應的更新改造,再進行海工裝備產品制造生產的功能布局,主要包括:板單元卸貨碼頭區、材料堆場和各類庫房、鋼料加工車間、分段制造車間、分段涂裝車間、總組裝場地、懸臂梁建造場地、樁腿建造場地、分段和海洋工程模塊建造與組立場地、船臺/滑道、船塢和舾裝碼頭。
項目總投資規模
本項目在中山基地現有的土地及廠房設備基礎上新增投資62000萬元,其中建設投資58300萬元,鋪底流動資金3700萬元。
在建設投資中,場地設施改造及建筑工程費為36280萬元,設備購置及安裝費20920萬元,不可預見費1100萬元。
項目可行性研究結論
海洋工程裝備制造業是戰略性新興產業的重要組成部分,也是高端裝備制造業的重要方向,具有知識技術密集、物資資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好等特點,是發展海洋經濟的先導性產業。
中研普華項目組通過對本項目的財務分析,得出各項財務指標均較為理想:①NPV(稅后,i=12%)= 536950.24萬元;②IRR(稅后)=72.41%;③靜態投資回收期(稅后):3.62年;④稅后投資收益率為216.13%,項目主要經濟指標良好。敏感性分析表明,項目有較強的抗風險能力。通過以上分析及財務評價指標的估算,可知項目在財務上可行的,投資報酬率高,回收期較短,值得投資。
總體而言,本項目符合國家產業政策,該項目的實施對我國海洋工程裝備產業發展壯大具有十分重要的戰略意義。本項目選定的自升式鉆井平臺和FPSO業務領域具有廣闊的市場發展前景,項目管理運營團隊的市場開發、業務拓展策略設計具有針對性和高效性,選用方案及設備具有合理性和經濟性,可保證項目運營目標的實現。
可行性研究報告5
一、項目背景
隨著全球能源需求的不斷增長和環境保護意識的不斷提高,可再生能源的使用正成為能源領域的重要趨勢。在可再生能源中,太陽能作為最廣泛、應用最為廣泛的一種,具有優越的可再生、清潔能源優點。
因此,本文通過分析市場需求、技術水平、政策環境和經濟效益等方面,對一項光伏項目的可行性進行了詳細的研究和報告。
二、項目概述
本項目擬建設一個總裝機容量為50MW的光伏發電站,通過安裝光伏組件,將太陽能轉化為電能,將電能由輸電線路輸送到電網中。項目的建設地點為在全國光資源較為豐富、地形平坦、土地資源充足的新疆維吾爾自治區。
三、市場需求
隨著經濟的快速發展,國內的能源需求快速增長。同時,隨著環保法規的不斷加強,傳統能源的使用面臨越來越大的限制和挑戰。相比之下,可再生能源具有較高的清潔、環保等節能效益,得到了廣泛的推廣和使用。在可再生能源中,太陽能光伏發電是目前發展最為快速的一種方式。
由于我國能源使用規模較大,市場需求強勁。根據20xx年《國家能源局關于20xx年全社會用能情況的通報》,全國用能總量為45.95億噸標準煤,其中可再生能源占比7.5%。隨著政策導向的逐漸轉變和技術創新的.不斷進步,可再生能源將逐步替代傳統能源,滿足國家的能源需求。
四、技術水平
光伏發電技術是目前最為核心和成熟的可再生能源技術之一,我國已經成為全球最大的光伏產業國家。目前,光伏發電技術已經進入到了第3代,經濟效益優異,技術水平成熟。同時,隨著技術發展的持續推進,光伏發電技術的轉化效率和發電量也實現了快速提升。
在國內,光伏產業鏈非常完善,涵蓋光伏發電組件、逆變器、電池、電纜線等多個細分領域,較為成熟。因此,光伏發電市場具有良好的可操作性和可發展性。
五、政策環境
中國政府高度重視新能源的發展,各種扶持政策不斷出臺。光伏發電作為國家支持的優先發展領域,得到了各級政府的特別關注和扶持。早在20xx年,國務院就發文大力推動太陽能、風能等可再生能源的發展,并指出到20xx年可再生能源應該占比15%。
20xx年5月,國家開發銀行宣布將扶持光伏扶貧企業發展,通過大力支持負擔得起光伏電站的扶貧企業建設光伏電站,并提供低成本融資支持。這些政策的出臺將為光伏發電項目提供了堅實的政策基礎和保障。
六、經濟效益
光伏發電項目經過可行性研究后顯示,該項目的建設和運營將產生豐厚的經濟效益。在項目的建設階段,需要投入資金以購買用于光伏發電的組件、建設發電站等,但在項目運行正常后,項目將會產生一定的電量收入和城市電網出售收入,其經濟收益大于投資成本,年內投資回收期大約在8年左右。
七、風險提示
考慮到該項目的無法完全掌控的因素,包括但不限于天氣狀況和電價政策,本項目仍存在潛在的經濟風險和市場風險。因此,投資者應認真考慮此類風險因素,合理評估投資風險后再進行投資決策。
八、結論
經市場需求、技術水平、政策環境和經濟效益等方面的研究,本項目具有良好的可行性。該項目將利用全國較為豐富的光能資源,產生清潔、環保的電能,同時為投資者帶來可觀的經濟收益。雖然該項目仍存在風險,但風險可控,投資風險應能夠得到較好的控制。建議投資者可以根據自身情況進行合理的投資評估和決策。
可行性研究報告6
【什么是可行性研究報告】
可行性研究報告是從事一種經濟活動(投資)之前,雙方要從經濟、技術、生產、供銷直到社會各種環境、法律等各種因素進行具體調查、研究、分析,確定有利和不利的因素、項目是否可行,估計成功率大小、經濟效益和社會效果程度,為決策者和主管機關審批的上報文件。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析的科學論證,在投資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。 可行性研究報告分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作、股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
【可行性研究報告內容】
各類可行性研究內容側重點差異較大,但一般應包括以下內容:
1.投資必要性。主要根據市場調查及預測的結果,以及有關的產業政策等因素,論證項目投資建設的必要性。
2.技術的可行性。 主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價。
3.財務可行性。主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體(企業)的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力。
4.組織可行性。制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執行。
5.經濟可行性。主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益。
6.社會可行性。主要分析項目對社會的影響,包括政治體制、方針政策、經濟結構、法律道德、宗教民族、婦女兒童及社會穩定性等。
7.風險因素及對策。主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。
【可行性研究報告基本框架】
(一)基本情況:中外合資經營企業名稱、法定地址、宗旨、經營范圍和規模;合營各方名稱、注冊國家、法定地址和法定代表人姓名、職務、國籍;企業總投資、注冊資本股本額(自有資金額、合營各方出資比例、出資方式、股本交納期限);合營期限、合營方利潤分配及虧損分擔比例;項目建議書的審批文件;可行性研究報告的`負責人名單;可行性研究報告的概況、結論、問題和建議。
(二)產品生產安排及其依據。要說明國內外市場需求情況和市場預測的情況,以及國內外目前已有的和在建的生產裝備能力。
(三)物料供應安排(包括能源和交通運輸)及其依據。
(四)項目地址選擇及其依據。
(五)技術裝備和工藝過程的選擇及其依據(包括國內外設備分批交貨的安排)。
(六)生產組織安排(包括職工總數、構成、來源和經營管理)及其依據。
(七)環境污染治理和勞動安全保護、衛生設施及其依據。
(八)建設方式、建設進度安排及其依據。
(九)資金籌措及其依據(包括廠房、設備入股計算的依據)。
(十)外匯收支安排及其依據。
(十一)綜合分析(包括經濟、技術、財務和法律方面的分析)。要采用動態法和風險法(或敏感度分析法)等方法分析項目效益和外匯收支等情況。
(十二)必要的附件。如合營各方的營業執照副本;法定代表人證明書;合營各方的資產、經營情況資料;上級主管部門的意見。
可行性研究報告7
安徽重點項目-淮北體育器材項目可
行性研究報告
編制單位:北京智博睿投資咨詢有限公司
本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告,此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容,為企業項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務。
可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的最優方案和最佳時機而寫的書面報告。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投
資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。
投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的.、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
報告用途:發改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等
關聯報告:
淮北體育器材項目建議書
淮北體育器材項目申請報告
淮北體育器材項目資金申請報告
淮北體育器材項目節能評估報告
淮北體育器材項目市場研究報告
淮北體育器材項目商業計劃書
淮北體育器材項目投資價值分析報告
淮北體育器材項目投資風險分析報告
淮北體育器材項目行業發展預測分析報告
可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)
第一章 淮北體育器材項目總論
第一節 淮北體育器材項目概況
1.1.1淮北體育器材項目名稱
1.1.2淮北體育器材項目建設單位
1.1.3淮北體育器材項目擬建設地點
1.1.4淮北體育器材項目建設內容與規模
1.1.5淮北體育器材項目性質
1.1.6淮北體育器材項目總投資及資金籌措
1.1.7淮北體育器材項目建設期
第二節 淮北體育器材項目編制依據和原則
1.2.1淮北體育器材項目編輯依據
1.2.2淮北體育器材項目編制原則
1.3淮北體育器材項目主要技術經濟指標
1.4淮北體育器材項目可行性研究結論
第二章 淮北體育器材項目背景及必要性分析
第一節 淮北體育器材項目背景
2.1.1淮北體育器材項目產品背景
2.1.2淮北體育器材項目提出理由
第二節 淮北體育器材項目必要性
2.2.1淮北體育器材項目是國家戰略意義的需要
2.2.2淮北體育器材項目是企業獲得可持續發展、增強市場競爭力的需要
2.2.3淮北體育器材項目是當地人民脫貧致富和增加就業的需要
第三章 淮北體育器材項目市場分析與預測
第一節 產品市場現狀
第二節 市場形勢分析預測
第三節 行業未來發展前景分析
第四章 淮北體育器材項目建設規模與產品方案
第一節 淮北體育器材項目建設規模
第二節 淮北體育器材項目產品方案
第三節 淮北體育器材項目設計產能及產值預測
第五章 淮北體育器材項目選址及建設條件
第一節 淮北體育器材項目選址
5.1.1淮北體育器材項目建設地點
5.1.2淮北體育器材項目用地性質及權屬
可行性研究報告8
一、項目背景
近年來,隨著環境保護意識的提高和對非化石能源的需求增加,全球各國加強了對可再生能源的研發和使用。其中,光伏發電作為目前最為成熟的可再生能源之一,備受各國政府和企業的關注。本可行性研究報告針對光伏發電項目進行研究,旨在探究光伏發電在該項目中的適用性和可行性,為項目決策提供參考。
二、項目目標
本項目的目標是建設一套光伏發電系統,用于滿足當地商業和居民的電力需求。項目的主要投資人是當地政府和一家能源公司,預計總投資額為1000萬美元,其中光伏發電系統的建設費用占比較大。
三、項目優勢
1、對環境友好。光伏發電不會產生二氧化碳、硫化物等有害物質,能夠有效減輕環境污染。
2、可再生性強。光伏發電利用太陽能進行發電,太陽能是永無休止的自然資源,因此光伏發電的可再生性非常強。
3、低維護成本。光伏發電系統一旦建設完成,只需要進行一些基礎維護和定期檢查即可,遠遠低于傳統能源的維護成本。
4、長期經濟效益。光伏發電系統具有長期的經濟效益,尤其是在太陽能資源資源豐富的地區,長期的運營時間有望實現回報。
5、政府政策支持。在能源環保方面,政府越來越注重可再生能源的發展,為光伏發電提供了政策上的支持。
四、項目可行性分析
1、能源資源分析。該項目建設區域陽光充足,有較為豐富的太陽能資源可供利用。同時,該項目的用電需求主要為白天,在用電需求和太陽能收集之間具有足夠的.對應性。
2、技術適用性分析。光伏發電技術已經十分成熟,建設光伏發電系統不會面臨技術上的難題。同時,由于該地區夜間用電需求相對較低且有傳統的電力供應方式,因此不需要過多的儲能設備。
3、經濟效益分析。該項目的建設費用較為昂貴,需要約700萬美元的建設費用,但隨著太陽能技術逐步成熟,光伏發電的成本逐漸下降,長期來看建設光伏發電系統具有較高的經濟效益,可以實現回報。
4、社會影響分析。該項目建設需要占用土地資源,需要在建設前進行土地用途變更手續的辦理。同時,光伏發電的環保效益也對當地環境和社會發展產生積極影響。
五、項目可行性結論
綜合考慮上述因素,光伏發電項目具有較高的可行性。雖然建設光伏發電系統的初期成本較高,但長期來看,該項目可以實現經濟效益、環保效益和社會效益的多贏局面,是一個值得考慮的項目。鑒于政府對可再生能源的支持力度不斷加大,光伏發電項目未來的發展前景也十分廣闊。
可行性研究報告9
本報告對項目建設的依據、條件及必要性進行了論述,對養殖場糞污處理工藝技術方案、設備選擇、項目選擇、原輔材料供應、環境勞動保護、勞動定員及人員培訓、投資估算及資金籌措和經濟效益等方面進行綜合性分析和評價,為項目實施提供了可靠、科學的依據。
項目采取能源環保型工藝路線。即將養殖糞水全部混合后進行厭氧發酵,所產沼氣用于供農戶飲事用能,多余多余部分用于發電;發酵后的廢液經分離后廢水用于農田灌溉、林果噴施、大棚蔬菜施肥等,多余部分進行好氧處理后達標排放;沼渣涼干后用作有機肥料進行出售。整個系統體現資源化的綜合利用,多余廢水的達標排放。是一個可持續發展的生態環保能源工程,注重資源綜合開發利用和生態平衡,利用現代科學技術,通過人工設計生態工程,協調發展與環境之間、資源利用與保護之間的關系,形成生態和經濟上的兩個良性循環。
(1)項目總投資420.1萬元。其中土建工程投資232.8萬元,儀器設備購置132.3萬元,工程建設其它費用(工程設計、可行性研究論證、運行調試及施工監理費)36.14萬元,不可預見費18.61萬元。
本項目充分體現國家對黃河、淮河流域治理和南水北調水源保護區的扶持政策,以及河南省農業和農村發展的產業政策。項目建設將進一步帶動周邊牧場環境治理,減少畜禽糞向環境的排放總量,對推進農業產業結構調整,提高農產品的國際競爭能力,創造一個良好的生態環境,具有十分迫切的現實意義;有機污水厭氧發
酵技術自60年代我國就走在了世界前例,技術先進;畜禽糞便制作有機肥料生產國內已有成功的技術及配套設備。綜上所述,該項目技術成熟,設備可靠,同時有良好的社會、生態和經濟效益。建議國家發改委和農業部等國家有關部委從加強農業基礎設施建設和農業中小企業發展的角度,盡快給予立項,予以政策資金支持。
部、南北過渡帶,總人口9667萬人,其中農村人口7936萬人,耕地面積1.08億畝。隨著省政府把河南“建設成為全國重要的畜產品生產和加工基地”目標的提出,全省各地集約化畜禽養殖業迅猛發展,現已成為畜產品生產大省。集約化、規模化集中飼養方式,有利于提高生豬飼養技術、防疫能力和管理水平,從而降低成本,增加經濟效益,但與之帶來的是畜禽糞尿過度集中和沖洗水大量增加,給環境造成極大壓力,是農業面源污染中的一個新的突出問題。據統計,2007年,全省大牲畜年末存欄1469.45萬頭、豬年末存欄3917.8萬頭,羊年底存欄3688.8萬只。全省萬頭以上的豬場已超過了100多個,有各類養殖小區453個,各類畜禽飼養量達8053.3萬只(頭)。目前大多數集約化養殖場的畜禽污水隨意排放,豬、牛、羊及家禽糞便每年產生量近2億噸,畜禽養殖行業廢水COD排放量已接近全省工業廢水COD排放總量34萬噸。養殖業已成為我省新的污染大戶,畜禽糞便成了又一新的.污染源。
糞便中的某些有害物質,如蛋白質、脂肪酸的產物(也是糞便惡臭的構成物質)能溶解于水,使水具有臭味,從而惡化了水質,使之不適于人畜的飲用。這些性有機物質進入水體,經微生物分解后,會釋放氮、磷等富營養成分,促使水中藻類等水生生物大量繁殖,引起水質的富營養化。另外,糞便中的病原微生物(或
寄生蟲等)進入河道后,能夠通過水體或水生動植物進行快速的擴散和傳播,直接或間接的傳染各種疾病。
據環保部門對河南省大型養殖場糞尿的檢測情況表明,COD超標50-60倍、BOD超標70-80倍、固體懸污物超標12-20倍,大多數集約化養殖場的畜禽污水未經處理,隨意排放。由于畜禽糞便的大量流入,目前全省很多地區的主要河流的有機污染指標(如CODCR、BOD5、NH3-N和溶解氧等)已遠遠超過國家標準,不僅嚴重污染水體和周邊環境,而且直接影響畜禽養殖的防疫衛生,從而制約畜牧業的持續健康發展。
畜禽糞便造成水質污染的同時,還造成了雜草叢生、河床淤積,甚至堵塞了河道,妨礙了防洪和排澇,威脅著飲用水水源的安全。某些地區還發生過當地居民與畜禽場之間的矛盾沖突等嚴重事件。
在厭氧條件下,畜禽糞便在某些微生物的作用下,碳水化合物分解為甲烷、有機酸和醇類的帶酸臭味的氣體;蛋白質和脂類分解為氨、硫化氫、甲硫醇和糞臭素等有惡臭的含氮和硫的化合物。這些臭氣嚴重惡化了畜禽場內外大氣環境質量,對畜禽業工作人員產生危害,還會影響畜禽的生產性能、降低其生產力水平。
進入土壤的畜禽糞便,其中的有機物質本來可以通過微生物的作用完全分解,非但不會污染環境,而且可以向土壤提供植物生長所需要的營養物質,維持土壤的自凈肥力,但是由于糞便堆積不施入土壤,堆積養殖場附近,超過堆積土壤消化的能力,就造成污染。另外,還有一些以土壤傳播為主的傳染病,這些病原體往往可以在土壤中寄生或以芽孢等形式在土壤中存活許多年,如炭疽和破傷風
等,許多寄生蟲也可以經土壤或土壤中生活的動物(如蚯蚓、甲蟲等)廣為傳播,形成巨大的潛在危害。
目前,河南省沼氣工程建設和發展正處在一個非常有利的時期。首先,河南省已經把農業面源污染的治理工作提到了議事日程,要求全省在新的歷史階段,圍繞人的全面發展,促進人與自然的和諧、物質文明和精神文明的協調,走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路,走資源節約型、清潔生產型、生態保護型、循環經濟型的經濟發展之路。第二,全省制定了農村沼氣建設規劃,要求在發展戶用沼氣的同時,規模化畜禽養殖場或養殖小區建設大中型沼氣工程,為全省新一輪經濟發展創造良好的環境。
近幾年來,河南省農村能源環境保護總站根據全省經濟發展情況,進一步加大了沼氣技術推廣力度,以項目為載體,大力實施沼氣工程等項目,積極推廣各種能源生態模式,并通過試點示范,輻射推廣,促進全省生態農業的發展。到2007年底止,全省累計在畜禽養殖場建成“生態型”、“環保型”、“能源生態型”等不同技術模式的沼氣工程1100處,年廢棄物處理量達100.85萬噸,年產沼氣760.25萬立方米,不僅為農民提供優質燃氣,而且通過沼液和沼渣的綜合利用,實現畜禽糞污的減量化、無害化、資源化,逐步走出了一條以沼氣為紐帶的農村能源綠色技術、綠色生產、綠色環境的循環發展路子。
黨的十六屆六中全會提出了建設社會主義新農村的重大歷史任務,2007年中央一號文件把加快發展循環農業作為推進現代農業建設的重要內容。提出要大力開發節約資源和保護環境的農業技
可行性研究報告10
一、項目背景
星巴克年內總漲幅已近兩成仍舊門廳若是表明喝咖啡不僅是以成為一種流行,同時也成了一種文化,一種情調和一種生活方式。隨著咖啡文化的流行,校園也成為了咖啡文化入駐的重要場所。咖啡廳已正在成為人們與人溝通和自我享受的一個重要場所,它的價值在于它能提供給消費者高層次的精神享受。咖啡不僅僅是一種飲料,而是一種氛圍文化和生活追求。經濟和社會的發展必然映射到校園中來,咖啡文化消費在校園市場大有可為。
(一)項目名稱
校園咖啡可行性研究報告
(二)項目單位
BF有限責任公司
(三)可行性研究報告編制依據
1、《中華人民共和國合伙企業法》;
2、《中華人民共和國行政許可法》;
3、企業投資決議;
4、寧波市出臺的相關投資法律法規等。
(四)項目提出的理由與過程
雖然目前寧波市分布有眾多的咖啡廳,但萬里學院內咖啡行業存在著空白,目前無一家咖啡店。而萬里學院錢湖校區位于高教園區有師生2萬余人,周邊高校眾多,人口極為密集,有很大的潛在消費人群。同時萬里師生整體上知識文化素質比較高,接受了較多西方思想和生活方式,易于接受新事物,有強烈的追求較高品位的生活方式的欲望,有一部分群體消費水平較高,有較多的可支配收入購買非生活必需品。在萬里學院里面經營一家咖啡店,一方面可以豐富教師與學生的生活,另一方面對于經營者而言,潛力巨大,大有可為。在中國,絕大多數消費者把吃西餐當作是一件奢侈的事。柔和的燈光、典雅的裝潢、精致的餐具、彬彬有禮的侍應生在好些人看來是一種遙不可及的貴族消費的體現,是與千千萬萬普通的大學生無關的一種存在。我們的咖啡廳,將成為同學相聚、情侶交流、與朋友洽談的首選的浪漫之地。創辦咖啡廳的主要目的是給我校在校學生提供實習的機會,讓學生在學習的同時參與實踐,從而增高學生的綜合素質,因此,由在校本科學生擔當咖啡廳的所有管理和服務人員是該咖啡廳的一大特色。
二、餐飲行業市場分析
(一)咖啡行業市場現狀分析
對家庭經濟充裕的在校大學生,他們在校期間的業余時間大多用來發展自己的興趣,追求生活的樂趣。大學生是社會消費的一個特殊群體,盡管他們在經濟上尚未獨立,但已是消費創新的主力軍之一:今天的大學生消費已經不僅僅為啦滿足生存的需要,更多地是為啦展現自我創新能力、向社會展示新潮前衛。學生手中的錢多啦,其消費領域也越來越寬。目前擁有手機、CD機、電腦等高等消費品的大學生日漸增多,旅游、同學聚會和戀愛消費也日趨增加。目前大學生的消費狀況不盡合理,如儲蓄觀念淡薄、消費結構存在不合理因素、過分追求時尚和名牌,存在攀比心理、戀愛支出過度等。消費不僅僅是個人行為,還會受到社會的政治氣候、經濟狀況、文化環境等因素影響。學生到咖啡廳主要是追求一種高品味的感受。盡管學生有相當一批咖啡消費者是因為文化和時尚而消費咖啡,但在很大一部分學生人看來,西餐廳與中餐廳沒本質的不同,學生更注重實際,從很大水平上講,西餐在他們看來那就另一種味道的'飲食。首先,為啦消除人們對西餐的隔閡,雙魚座咖啡廳將自己的定位調整為以中檔消費者為主,在原來的基礎上實行全面降價。在營銷策略上實行“欲取先予”,進行市場開發,讓更多的學生消費者走進咖啡廳。
(二)餐飲行業市場需求預測
1.在所調查的本科生總體中,每月生活費主要集中在800到1000之間,占37.1%,其次是800以下和1000以上,分別占26.2%和21.9%,這三者占據了總體的85.2%,構成了本科生消費群體月生活費的主體。可見,在寧波市物價水平的大環境下,學生消費群體可支配收入不顯得特別緊張,同時也并不寬裕。
2.在對咖啡和西餐的消費偏好的調查中,可以發現,大約四分之一的目標消費群體態度是“喜歡”,大約一半的群體態度為“一般,沒有特別偏好”,這兩者占據了總體的大部分,不喜歡的顧客只占15%左右。
3.在對咖啡和西餐消費頻率的調查中,可以發現,有四分之一強的目標顧客選擇“會經常去”,三分之一的顧客選擇“偶爾去”,而選擇“不會去,沒有此需求”的潛在顧客也占到了四分之一強,和上面的比較之后,我們發現,有一部分潛在消費者(約10%)對咖啡和西餐懷有好感,但是需求的意識處于沉睡狀態,經過宣傳和市場開發,這部分消費者有望成為咖啡和西餐的忠實消費者。
4.在去咖啡廳的消費目的的調查中,可以發現,聚會和用餐的目的占據了一半以上的比例,談事占了大約10%,這說明了校園消費群體去咖啡廳消費是因為有需求和事情才去,并非為了單純的追求精神的享受。這暗示我們在消費者分析中,更應該重視團體消費(而非散客消費)。同時除開咖啡這項主營業務之外,應該適當增加一些輔助的業務。
5.在每次的消費額的調查中,可以發現,接受每次10~20元的消費額的消費者占據了25.3%,少于十元占據了22.4%,可以接受20~30的消費額的群體占了13.5%,三者共占了六成以上的份額,這說明大部分的消費者消費能力仍是有限的,暗示我們的定價策略中應該采取中檔偏低的價格。
6.在影響消費的因素的調查中,可以發現,口味和價格是最重要的影響因素,分別占據了34.2%和33.5%,另外氣氛和私密性分別為12.5%和13.6%,這暗示我們應該為潛在顧客提供大眾化價格高品質享受的服務,同時,重視氣氛的營造(私人的空間和宜人的氣氛)。
三、市場競爭力分析
現有競爭者主要有三類:
一是奶茶店,主要面向低檔消費者,這一類消費者居多,我們學校周圍奶茶1元/杯,還提供座位和桌子來方便學生交流,環境雖然差一點,但奶茶店是我們最首要的競爭者
二是比較高檔專業的ktv,主要面向學生唱歌喝酒。這類餐廳環境閑適,風格獨特。
這類餐廳更適合中高檔消費群體,在我們學校周圍通常價格在20元/時,100多元就能夠盡情享受一晚上,最首要的是它由私人包廂,這一點我們咖啡店需要留意一下,價格略低于咖啡廳又高于奶茶店,面對的主要是對環境有特別需求者和追求時尚者。
最后就是咖啡廳,我們學校附近沒咖啡廳,因此現在咖啡廳最首要的對手是前兩類,市場的競爭仍是非常激烈的。而我們的咖啡廳是萬里學院內唯一家,在周圍也是規模最大的一家,只要做好宣傳和市場細分,我們能夠壟斷這個市場。
四、市場營銷策略
(一)定位
要成為一個市場的領導者,一定有相當的消費者。可是學生消費西餐的人并不多,怎么樣才干吸引消費者呢?為啦打破人們對西餐的隔閡,降低價格,“先惠人,后惠己”,進行市場開發,讓更多的人走進西餐廳,雙魚座應采取啦一個大膽的策略:定位在滿足第二、三類消費者的需求上。面向中檔消費者為主,兼有西餐的舒適和中餐的隨意,走中式西餐的道路。
(二)產品創新
貼近學生的生活,對西餐的內容和做法要進行啦大膽的調整,好些學生風味的菜式都能在這里找到。在雙魚座,既有咖啡也有茶類,既有牛扒也有白飯。要對西餐進行改良,雖然學生喜歡西餐廳的幽雅環境,但終究是東方人,吃不慣正宗的西式菜肴。雙魚座的管理者要意識到啦學生市場的消費特點,適時做出調整和改變。在雙魚座不但能品嘗到正宗西式食肆、地道菜,而且,還有男女生愛吃的點心、蛋糕等甜品可供選擇。
改變要以市場為導向,我是個學生,我很啦解我們學生的需求,我不會為啦喝咖啡而喝咖啡,對雙魚座而言它所吸引的并非是一小部分追求正宗西餐的消費者,而是更廣大的消費群體,他們追求的不是正宗,而是合適。
五、傳播策略
可以組織一些具體活動(例如沙龍,舞會,英語角等)吸引人氣,達到傳播效果。
網站和廣播廣告:利用學生使用較多的學校網站(bbs,學校學生網站等)或者校園廣播投放一定量的廣告和公告。
人脈推廣:鑒于高校是人去相當密集的場所可以利用咖啡消費者的口碑傳播,例如可以招聘比較多的輪班流動的學生兼職服務員,通過每個人的交往半徑進行人脈推廣。
官方傳播:可以爭取學校官方的合作,例如記者團的采訪,校級院級的報紙的詳細介紹,做好公關,公關的傳播方式效果很好。
利用社團:社團作為高校重要的組織,對每一個高校學子有巨大的影響。也是一種極佳的營銷渠道。可以和社團建立友好關系,采取措施鼓勵社團群體消費。例如,咖啡廳專門有區域可以提供給社團,社團非正式活動可以利用咖啡廳場所進行。
軟文傳播:鑒于潛在顧客年齡較輕,易于接受感性事物,可以采取軟文傳播方式。例如各種受眾較廣的媒介(bbs等)以心情故事的方式,提到該咖啡廳,在不經意間就對潛在顧客產生影響,喚起消費咖啡的意識和體驗欲望。
不過對雙魚座而言更首要的還是一種口碑效應。學生在吃的地方講求實際,但作為開放的大學,我們學生也更加成熟,愿意為良好的就餐環境消費,尤其是對環境有特別需求者。雙魚座一定要抓住啦這一點,店里環境要獨具個性并體現潮流。消費者在雙魚座就餐要能體驗到一種文化,然后他們就會傳遞給親朋好友,進而形成啦口碑。
六、產品、工藝及設備方案
(一)產品方案
藍山咖啡巴西咖啡曼特寧咖啡意大利咖啡雀巢咖啡卡布基諾拿鐵咖啡茉香冰咖啡
雀巢冰咖啡濃縮咖啡美式香醇(冰、熱)
(二)工藝方案
過濾法:將咖啡粉加入濾袋或濾紙中,慢慢注入新鮮開水,直至咖啡濕透為止,隨即再分二至三次注待定量的水全部流入壺中,即可飲用。
ESPRESSO法:需要借助意式咖啡機來調制。意大利咖啡機有足夠的壓力迫使熱水穿過非常幼細并經過擠壓的咖啡粉末,吸取咖啡最為濃郁的口味,然后滴入下面的杯中。
自動滲濾法:將新鮮冷水倒入電熱咖啡壺的水箱,再在過濾器內加入適量咖啡粉,開啟電源,待水全部滴完后即可
(三)設備方案
1、咖啡機(雙頭):28000~80000元
2、磨粉機:5000~6500元
3、滴濾咖啡機:800~8000元不等
4、水處理設備(過濾掉水中的雜質和怪味,保證咖啡的味道):200~800元
5、奶缸:用來熱奶或做奶沫。32盎司奶缸所盛牛奶和奶沫,可供制作兩三杯咖啡。
6、溫度計:測奶溫,可保證制作的飲料味道和質量上保持一致。
7、壓粉器:用來將咖啡粉壓實,在煮咖啡時使用。
8、其它:勺、量杯、計時器、香料瓶、奶油發泡器、摩卡泵、清掃刷、咖啡杯。
9、耗材包括:奶制品、香味糖漿(果露)、紙制品、吸管等。
七、成本
(一)房租:
房租是咖啡館投入資金中較多的一部分。以100平為例,桂林路商圈的房租為3000—6000。為保證半年的運營,我們首期需要準備7個月的房租(1個月房租為押金)(二)人力成本:
按咖啡館營業面積、目前咖啡館市場平均工資水平和員工倒班工作安排,咖啡館需要的員工為3人:
咖啡師一名(兩年以上咖啡師經驗):2500—3000元/月
咖啡師兼服務員一名(初學咖啡制作6個月左右,可倒班):1200—1500元/月
服務員一名:1200—1500元/月。
按最高算,人力成本:5000元/月。
(三)一次性投入成本
1、裝修
裝修的彈性較大,且可控制性較強,以及很多人的咖啡館優勢所在,裝修預算100000——150000元。包括:設計、硬裝(地板、墻面、水電、木料等)、軟裝(燈飾、布藝、裝飾等)、桌椅沙發、杯具、茶具、餐具等。
2、設備
設備預算:40000元。包括:虹吸壺、半自動雙頭咖啡機、磨豆機、消毒柜、冰箱、制冰機、收音機、電腦、投影儀、音響、烤箱、微波爐等。
3、公司注冊
工商、稅務、衛生、消防等一切注冊費用:5000元。(考慮到政府公關的費用)
(四)原料成本:(按菜單內容定)
1、咖啡
包括:咖啡豆、單品咖啡豆、咖啡輔料等約500—1000元/月
2、奶茶
包括:茶底、鮮奶、輔料等約300—500元/月
3、茶約300—500元/月
4、簡餐(不開火)
包括:三明治、甜點類約1000—20xx元/月
原料成本為:20xx——4000元/月(一般原料成本占售價的5%—10%)
(五)水電工商費用
包括稅費、水、電、煤氣、電話費、網費、設備維護及臨時性費用等:1000元/月
(六)雜費(宣傳活動經費。設備維護)
舉辦各類活動。包括網站、宣傳、活動嘉賓勞務費等,5000元/月
八、投資估算依據
經營預算分析2房租4000元/月X6個月=2.4萬
裝修自己設計中等裝修10萬
機器設備4萬
公司注冊0.5萬
餐飲原物料半年準備2萬
水電工商1000元/月X6個月= 0.6萬
人員工資(一個店長,二個店員)5000元/月X6個月= 3萬
雜費(含宣傳、機器維修)5000元/月X6個月= 3萬
以上合計25萬再準備5萬備急
合計需準備啟動資金30萬(150股)
其中裝修。機器設備。公司注冊一次性投入費用合計為14.5萬;日常經營費用(房租+水電+工資+雜費)合計1.5萬/月(日均費用500元/天,即每天營業額達到500元,即可讓咖啡館持續經營下去)
九、經營假設:
100平方裝修后共40個座位,預計人均消費25元,客滿系列大概五成,也就是平均50%的就座率,轉臺數為2(轉臺就是一天的經營時間中,一臺有多少輪客戶就坐),也就是48人次
預估營業額:3萬/月(日營業額為40*50%*2*25=1000元)36萬/年
預估毛利額為:2.7萬/月(產品平均毛利按90%計算)32.4萬/年
預估經營費用:1.5萬/月18萬/年
預估凈收入:1.2萬/月14.4萬/年
總收益率:假定按5年的經營周期計算,5年的總凈收入為14.4*5=72萬,再去除一次性投入的14.5萬元,5年咖啡館的總收益率為396%(=(72—14.5)/14.5)
成本回收周期:一次性投入的14.5萬元在12個月左右能全部收回。(=14.5/1.2)
股東收益:假設每年凈收入50%用于分紅(其余要預留30%做為企業發展基金,20%做為獎勵基金),則每年可分配利潤為7.2萬元,則每股可分配480元,每股的年收益率為24%(注:目前人民幣一年定期存款利率為3.5%,五年期為5.5%)
十、融資方案
xx各出資7.5萬元
十一、結論
結合以上分析得出如下結論:校園咖啡廳前景看好,建議從戰略發展著手,在公司投資承受寬松的限度內,確認投資規模。建議以品牌發展為目標,來取得利潤最大化。
可行性研究報告11
貴州重點項目-5A級景區綜合開發項
目可行性研究報告
編制單位:北京智博睿投資咨詢有限公司
本報告是針對行業投資可行性研究咨詢服務的專項研究報告,此報告為個性化定制服務報告,我們將根據不同類型及不同行業的項目提出的具體要求,修訂報告目錄,并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容,為企業項目立項、申請資金、融資提供全程指引服務。
可行性研究報告 是在招商引資、投資合作、政府立項、銀行貸款等領域常用的專業文檔,主要對項目實施的可能性、有效性、如何實施、相關技術方案及財務效果進行具體、深入、細致的技術論證和經濟評價,以求確定一個在技術上合理、經濟上合算的'最優方案和最佳時機而寫的書面報告。
可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作,是在投資決策之前,對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法,在投
資管理中,可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上,綜合論證項目建設的必要性,財務的盈利性,經濟上的合理性,技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性,從而為投資決策提供科學依據。
投資可行性報告咨詢服務分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響;融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為:政府立項審批,產業扶持,銀行貸款,融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作,股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告。
報告通過對項目的市場需求、資源供應、建設規模、工藝路線、設備選型、環境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調查,在行業專家研究經驗的基礎上對項目經濟效益及社會效益進行科學預測,從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項目投資價值評估及項目建設進程等咨詢意見。
報告用途:發改委立項、政府申請資金、申請土地、銀行貸款、境內外融資等
關聯報告:
5A級景區綜合開發項目建議書
5A級景區綜合開發項目申請報告
5A級景區綜合開發項目資金申請報告
5A級景區綜合開發項目節能評估報告
5A級景區綜合開發項目市場研究報告
5A級景區綜合開發項目商業計劃書
5A級景區綜合開發項目投資價值分析報告
5A級景區綜合開發項目投資風險分析報告
5A級景區綜合開發項目行業發展預測分析報告
可行性研究報告大綱(具體可根據客戶要求進行調整)
第一章 總 論
1.15A級景區綜合開發項目概況
1.1.15A級景區綜合開發項目名稱
1.1.2建設性質
1.1.35A級景區綜合開發項目建設單位
1.1.45A級景區綜合開發項目建設地點
1.1.5可行性研究工作依據和原則
1.2可行性研究結論
1.2.15A級景區綜合開發項目建設目標
1.2.25A級景區綜合開發項目建設規模與內容
1.2.35A級景區綜合開發項目投資估算與資金籌措
1.2.45A級景區綜合開發項目財務和經濟評論
1.2.55A級景區綜合開發項目建設進度
1.2.65A級景區綜合開發項目綜合評價結論
1.3主要技術經濟指標表
第二章 5A級景區綜合開發項目背景及必要性
2.15A級景區綜合開發項目背景
2.1.1國家產業政策
2.1.25A級景區綜合開發發展概況
2.1.35A級景區綜合開發項目提出的理由
2.25A級景區綜合開發項目建設的必要性
2.2.1推進經濟結構戰略性調整的示范點
2.2.2加快當地經濟發展的需要
第三章 項目建設條件
3.1區域概況
3.1.1XXX區概況
3.1.25A級景區綜合開發概況
3.25A級景區綜合開發項目建設優勢
3.2.1地貌優勢
3.2.2歷史悠久
3.2.3生態優良
3.2.4交通方便
3.2.5政策優勢
第四章 5A級景區綜合開發市場分析與預測
4.15A級景區綜合開發市場分析
4.2客源市場細分
可行性研究報告12
在當今競爭激烈的商業環境中,一項成功的項目必須經過周密的可行性研究和分析。本報告旨在對特定項目的生產、開發與銷售可行性進行深入探討,以便評估其在市場上的潛在成功和可持續發展性。
市場需求分析
在進行項目生產、開發與銷售前,首先需要對市場需求進行全面分析。根據最新的市場調研數據顯示,該項目所針對的市場存在著明顯的需求空白。消費者對相關產品的需求不斷增長,市場規模巨大,具有明顯的增長潛力。因此,市場需求方面存在著良好的發展前景。
技術可行性分析
針對項目的生產與開發,技術可行性是至關重要的一環。通過對項目所需技術的分析,我們確認了目前存在的技術可以滿足項目的生產與開發需要,并且具備較高的穩定性和可靠性。同時,未來還有進一步的技術發展空間,可以保障項目長期發展與創新。
財務可行性分析
財務可行性是項目可行性研究的重要組成部分。通過對項目的成本預算、投資回報率和盈利預期進行分析,我們得出結論:項目在財務上具備顯著的可行性。投資回報率較高,風險相對可控,具有較強的盈利能力。
供應鏈與生產成本分析
通過對供應鏈和生產成本的分析,我們發現項目所需資源均可以在市場上比較容易地獲取,生產成本相對可控。同時,我們還發現了一些潛在的優化空間,可以進一步降低生產成本并提升供應鏈效率,從而增加項目的競爭力和利潤空間。
市場營銷策略與銷售渠道分析
最后,我們對項目的市場營銷策略和銷售渠道進行了分析。我們確定了針對目標消費群體的市場營銷策略,并選擇了多條適合項目特點的銷售渠道。這些策略和渠道將有助于項目更好地推廣和銷售,從而提高市場占有率和盈利能力。
結論
綜合以上分析,我們得出結論:該項目的生產、開發與銷售具有明顯的可行性。市場需求廣泛且增長迅速,技術可行,財務可行,供應鏈和生產成本可控,市場營銷策略和銷售渠道完善。因此,我們有充分的.理由相信該項目在市場上有望取得成功,并實現可持續發展。
總之,本報告的目的在于為相關利益相關方提供全面的項目可行性分析,為未來決策提供可靠的依據。該項目生產、開發與銷售可行性的深入研究將有利于項目的成功推進和長期發展。
以上是本次項目生產、開發與銷售可行性研究報告的撰寫內容,希望對您有所幫助。
可行性研究報告13
一、項目摘要
扎格養殖農民專業合作社是迪慶首批藏區農民專業合作的項目之一,主要養殖牦牛、土豬以及藏香雞(香格里拉特有土雞品種)等,是根據格咱鄉畜牧生產優勢,對分散、傳統的畜牧進行系統、科學的養殖,堅持可持續發展,做好資源開發利用和生態環境保護相結合,實現畜牧業經濟、社會和生態效益的同步提高為宗旨。通過對現有規模的基礎和水、電、交通等和配套設施進行規范化、標準化改造、擴建,防疫、糞污處理等先進生態養殖技術的推廣應用,建設牦牛、土豬和藏香雞規模化養殖基地。
項目名稱:香格里拉縣格咱鄉扎格養殖農民專業合作項目
建設單位:香格里拉縣格咱鄉扎格養殖農民專業合作社
建設地點:香格里拉縣格咱鄉木魯村
建設年限:五年內完成建設任務
建設規模:擴建各類禽舍200畝、各類附屬用房100畝;糞污處理利用沼氣工程1座;配套建設水、電、道路、防疫等附屬工程;購置母豬、幼雞孵化生產機械設備等配套儀器設備。
項目建設目標:目標基礎母牦牛500頭,公牛100頭,母豬500
頭,公豬50頭,母雞1000只,公雞50只,飼養總量2200頭。
投資估算:項目總投資1000萬元,其中:申請中央地方政府扶持300萬元,香格里拉縣格咱鄉扎格養殖農民專業合作社自籌700萬元。
運行費用:項目建成后正常運行的成本費用預計為400萬元。 效益分析:年出欄優質商品牦牛、土豬和藏香雞共50000,年創產值3千萬元,年創凈利800萬元。
二、項目建設的必要性和可行性
(一)項目建設的必要性
1、有助于農業經濟結構調整
隨著農業經濟結構戰略性調整和糧食市場放開的實行,規模養殖業發展迅速,規模化、集約化養殖已成為全國養殖生產的主要形式和發展方向。所以,本項目的建設,不僅可以促進本區養殖業的`發展,促進畜牧業可持續發展,還可帶動相關產業如飼料加工業、食品加工業、種植業的發展,增加農民收入。對農業產業經濟結構的調整具有重要意義。
2、是提高畜產品品質、促進我省畜牧業發展的需要
牦牛、土豬、土雞生產在我省畜牧業生產中占有重要地位。但是隨著畜產品消費市場對安全和質量要求的不斷提高,對畜產品的品質 - 2 -
特色優勢建設提出了更高要求。但現有生產管理體系、生產設施、獸醫防疫管理和環境保護等方面還不能滿足要求。本項目建成實施后,能提高商品養殖種類的質量,增加無公害肉類產量,輻射、帶動藏區甚至全省規模養殖向特色優質畜產品發展,提高牛肉、豬肉和雞肉自給和外調量,增加肉類產品出口貿易額,促進外向型畜牧業的發展。
發展農村經濟、提高農業效益、增加農民收放是當前和今后相當一段時期內我國農村和農業工作的重點。畜牧業對農民的脫貧致富、穩定農村經濟起了積極作用。因此,發展畜牧業是增加農民收入的重要途徑,而養殖業是我省畜牧業的主導產業,特色優勢畜產品建設對增加農民收入起著至關重要的作用。
3、是改善養殖環境、形成生態養殖的需要
實施規模養殖場糞尿綜合治理和生態養殖工程,增加調節池、氧化塘面積,利用沼氣工程提高污水處理能力,廢水處理后達標排放,部分作為沖洗水綜合利用;通過有機肥加工工藝,促進禽糞的綜合利用;通過噴霧系統規范消毒,預防疾病傳染。改善養殖環境,形成生態養殖。
(二)項目建設的可行性
1、項目實施基礎條件較好
香格里拉縣格咱鄉木魯村荒地面積廣布、草木茂盛,環境僻靜,
- 3 -
水源豐富,水質好;交通便利,為商品養殖種類肉的外運和銷售提供了有效的運輸保障。
2、飼料來源充足
該地區牧草生長茂盛,適宜放牧,草種優質,為飼養提供可靠條件。
3、勞動力豐富
對于農村剩下的大批勞動力,他們對養殖都具有豐富的經驗,只要引進先進的喂養方法,進行簡單培訓,即可適應。
三、市場供求分析及預測
近幾年來以來,疑難禽類病層出不窮,給廣大養殖戶(場)帶來了滅頂之災。而這一切無不與養殖觀念,養殖規模,科學防疫及商務信息相關,在當前大好的行情下和國家的大力支持下,本合作社建立一個養殖場是可行的。
通過本項目的實施,達到年出欄10000頭優質瘦肉,是當今養殖業生產性能和肌肉品質相結合最優良的品系,能滿足國內消費市場向質量和安全提出的要求。依托“香格里拉”品牌效應、良好的信譽和口碑、較強的市場競爭力,市場銷售前景廣闊。
四、項目承擔單位的基本情況
(一)項目承擔單位簡介
香格里拉縣格咱鄉扎格養殖農民專業合作社于20xx年7月14日正式成立,合作社最高權力機關為:香格里拉縣格咱鄉扎格養殖農民專業合作社社員大會,合作社下設理事會和監事會,并選舉產生了理事會成員、理事長、監事會成員。理事長嘎瑪七林為合作社法定代表人。
合作社股東首次認交出資時間為:20xx年7月14日。
(二)人員狀況
20xx年7月7日召開的社員大會選舉了嘎瑪七林、農布、楊雙七林三人為理事,選舉嘎瑪七林為理事長;選舉嘎瑪七林、農布二人為監事,選舉嘎瑪七林為監事長。
《合作社章程》第二章第二條規定:“凡從事與本社相同或相關產業,承認并遵守本社章程,有民事行為能力的農民、組織和其他人員,自愿提交和入社申請表,經理事會審查批準,核發社員證,即可成為本社社員。從事相關產業的非農民身份證要從嚴控制,其人數不得超過社員總數的10%。”
(三)固定資產和現有建筑設施與配套儀器設備狀況
除基本廠房外,無配套儀器。
(四)專業技術水平
傳統養殖技術
可行性研究報告14
項目名稱:_____________________
委托方(甲方):________(公章)
受托方(乙方):________(公章)
依據《中華人民共和國合同法》的規定,就甲方委托乙方撰寫可行性報告項目可行性報告事宜,經協商一致,簽訂本合同。
一、撰寫可行性研究報告的服務內容與要求
1.1 基本原則:
乙方根據項目與行業性質,從企業內部的人員、制度、技術、生產、管理、財務,以及產品或/和服務的營銷、市場等各個方面對即將展開的`商業項目進行數據詳實與分析合理的可行性分析。為投資合作商/銀行/政府部門提供考察依據,又為企業未來的經營管理提供必要的操作準則。
1.2 主要服務內容:乙方策劃編寫后形成以下規范的資料文件:
a.《項目執行總結》:精述項目重要內容; 含有甲(項目)方希望合作模式,融資方法,投資進入/退出機制等;
b.《項目可行性報告》 內容與格式:其格式內容按照以下二種情況之一
乙方提供的項目《可行性研究報告》內容格式根據甲方及其投資合作方、融資貸款方或政府資助方要求的專用格式與內容撰寫;在甲方未確定具體的投資合作方、融資貸款方或政府資助方時,可由乙方根據項目特性、行業性質及潛在投資合作或融資貸款方的要求擬訂項目《可行性研究報告》的內容。一般遵循國際慣例包含十個基本部分。
1.3 乙方提供項目財務規劃的國際行業參比標準:
乙方提供項目財務規劃的國際標準產業代碼與參比系數,供投資合作商及銀行考評項目贏利能力與財務健康狀況。
二、工作條件和協作事項
甲方應按要求向乙方提供可行性報告所需的基本數據資料(項目單位/實施場地/項目進展等)與各種資質證明復印件;余下行業市場分析/營銷策略/管理方案等由乙方進行資料收集-整理-分析-整合-撰寫;甲方須指定專人配合乙方編寫可行性報告,雙方通過電話、電子郵件、等通訊工具進行資料傳送與溝通。
三、履行期限、地點和方式
在乙方接到甲方提供的全部基礎資料及首付款后,乙方需在_____個工作日內完可行性報告。若因可行性報告撰寫過程中出現需雙方協商的問題,經雙方協議后,可行性報告可進行適當調整,交付時間也向后順延。
四、報酬及其支付方式
甲方同意向乙方支付可行性報告撰寫費: _____萬_____千_____佰_____拾_____元_____整(rmb_____元),甲方須按照可行性報告撰制開始前支付100%的撰制服務費;合同簽訂后三個工作日通過銀行或郵局匯款到公司帳戶.匯入其它帳號本公司不承擔任何責任.
銀行匯款:開戶名:__________
開戶行:_______________
郵局匯款:地址:_______________
收件人:_______________
五、保密事項
乙方承諾:可行性研究報告涉及甲方商業秘密的內容,未經甲方同意,乙方不能泄露給無任何投資合作意向的第三方;未經甲方同意,乙方在完成可行性報告后不留存甲方屬于商業秘密的技術文件與資料。
可行性研究報告15
【內容】
第一部分 項目總論
第二部分 項目建設背景、必要性、可行性
第三部分 項目產品市場分析
第四部分 項目產品規劃方案
第五部分 項目建設地與土建總規
第六部分 項目環保、節能與勞動安全方案
第七部分 項目組織和勞動定員
第八部分 項目實施進度安排
第九部分 項目財務評價分析
第十部分 項目財務效益、經濟和社會效益評價
第十一部分 項目風險分析及風險防控
第十二部分 項目可行性研究結論與建議
【目錄】
第一部分 汽車空調壓縮機變排量控制閥項目總論
總論作為可行性研究報告的首要部分,要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論,并對項目的可行與否提出最終建議,為可行性研究的審批提供方便。
一、汽車空調壓縮機變排量控制閥項目背景
(一)項目名稱
(二)項目的承辦單位
(三)承擔可行性研究工作的單位情況
(四)項目的'主管部門
(五)項目建設內容、規模、目標
(六)項目建設地點
二、項目可行性研究主要結論
在可行性研究中,對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題,都應得出明確的結論,主要包括:
(一)項目產品市場前景
(二)項目原料供應問題
(三)項目政策保障問題
(四)項目資金保障問題
(五)項目組織保障問題
(六)項目技術保障問題
(七)項目人力保障問題
(八)項目風險控制問題
(九)項目財務效益結論
(十)項目社會效益結論
(十一)項目可行性綜合評價
三、主要技術經濟指標表
在總論部分中,可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總,列出主要技術經濟指標表,使審批和決策者對項目作全貌了解。
四、存在問題及建議
對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。
第二部分 汽車空調壓縮機變排量控制閥項目建設背景、必要性、可行性
這一部分主要應說明項目發起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。
一、汽車空調壓縮機變排量控制閥項目建設背景
(一)國家或行業發展規劃
(二)項目發起人以及發起緣由
(三)……
二、汽車空調壓縮機變排量控制閥項目建設必要性
(一)……
(二)……
(三)……
(四)……
三、汽車空調壓縮機變排量控制閥項目建設可行性
(一)經濟可行性
(二)政策可行性
(三)技術可行性
(四)模式可行性
(五)組織和人力資源可行性
第三部分 汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品市場分析
市場分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一個項目,其生產規模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇,都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果,還可以決定產品的價格、銷售收入,最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中,要詳細研究當前市場現狀,以此作為后期決策的依據。
一、汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品市場調查
(一)汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品國際市場調查
(二)汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品國內市場調查
(三)汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品價格調查
(四)汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品上游原料市場調查
(五)汽車空調壓縮機變排量控制閥項目產品下游消費市場調查
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