審計整改自查報告2篇
隨著社會一步步向前發展,接觸并使用報告的人越來越多,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編為大家收集的審計整改自查報告,希望對大家有所幫助。
審計整改自查報告1
我校根據《關于印發<廣西壯族自治區教育廳開展審整改工作活動方案>的通知》(桂教財務)[20xx])10號和廣西壯族自治區教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》(桂教財務)[20xx])33號文件精神,對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改,現將整改情況匯報如下
一、認真學習,提高認識
我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件,統一思想,提高認識,強化財經紀律,不繼提高財務人員的業務水平,并不斷完善學校財務管理的各項制度。
二、成立領導小組工作
我校結合實際,成立了德峨鄉初級中學財務整改領導小組。
組長:黃仕鋒(校長)
副組長:李連聲(副校長)
組員:廖澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭
領導小組下設辦公室,辦公主任由李連聲副校長兼任,統一協調和指導財務審計整改的各項工作。
三、整改措施
依據制度要求認真進行審計整改,自查自糾存在的問題,認真反思,找差距,尋原因。通過認真組織小組成員查看至xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問題,無需整改。
存在的一些問題是:
1、會計、出納還沒有取得從業資格證,正在學習爭取;
2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象;
3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作,分塊整改,現已全部整改完善。
總之,財務工作是學校工作的基礎,財務工作直接影響著學校的發展,要辦好學校,首先要管理好財務,把有限的`資金用在刀刃上。為此,在今后的工作中,我校將按上級主管部門的要求,嚴格執行各項財務管理制度,管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后,再進行報賬、公示,將財務開支情況在公示欄公布,自覺接受上級領導、全校教職工的監督。
審計整改自查報告2
我局對歷年所有審計項目進行了自查,通過自查,我局發現其中有8個審計項目存在問題,對此,我們制定了整改措施并嚴格抓好落實,現將我局自查整改情況匯報如下:
一、項目審計基本情況
1、xxx中小學校舍粉刷工程1標段,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
2、xxx中小學校舍粉刷工程2標段,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx。
3、xxx中小學校舍粉刷工程3標段,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
4、xxx中小學校舍粉刷工程4標段,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
5、xxx幼兒園食堂燃氣管道,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
6、輪臺鎮中心小學燃氣工程,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
7、xxx學生宿舍、實訓設備廠房,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
8、xxx小學教室、xxx小學教室、xxx鍋爐房,送審價xxx元,審定價xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
二、存在的問題
經過我局對歷年所有審計項目進行自查,通過自查我局發現以上審計項目核減率均超過15%,越過了審計標準的紅線。
三、整改措施
我局將進一步建立健全各項審查制度,加大項目工程量清單的審查力度,加大對所有項目預算控制價的審查力度,加大對項目設計變更的審查力度,加大對施工單位和監理單位的監督力度,加強對施工單位和監理單位相關人員的培訓,建立健全各項檢查監督制度,堅決杜絕以上類似問題的發生。
四、下一步工作計劃
今后我局將進一步加強各個環節的監管和審查,嚴格按照相關程序操作,堅決按照審計標準執行。
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