公司廢舊物資管理制度

時間:2023-02-06 15:56:58 制度 我要投稿

公司廢舊物資管理制度

  在學習、工作、生活中,越來越多人會去使用制度,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編整理的公司廢舊物資管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

公司廢舊物資管理制度

公司廢舊物資管理制度1

  1 目的

  為了規范廢舊物資管理,特制定本制度。

  2 范圍

  本制度規定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角余料,鋼屑、鐵屑等的管理。

  3 管理程序

  3.1廢舊物資實物統一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。

  3.2 廢舊物資實物的入帳登記。

  3.2.1 報廢帳務處理的物資。

  各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續。已經過審批同意報廢帳務處理的.廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。

  3.2.1.1提出書面申請,并根據資產名稱、規格數量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。

  3.2.1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核,總經理(或董事長)批準。

  3.2.1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。

  3.2.1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。

  3.2.1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據“報廢

  帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。

  3.2.2加工發生的廢品材料

  3.2.2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽

  收。

  3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

  3.2.3加工產品不能利用的邊角余料

  3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。

  3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

  3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。

  3.3廢舊物資的處理

  3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現。

  3.3.2廢舊物資清理

  3.3.2.1廢舊物資的清理,統一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。

  3.3.2.2清單內容包括: 資產名稱、規格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。

  3.3.2.3報總經理(或董事長)批準。

  3.3.2.4把審批后的清單反財務部一份, 做實物清理,同時減實物臺帳。

  3.3.2.5廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證,方可出公司。

  4、考核

  4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。

  4.2未經財務部開出門證, 廢舊物資出公司的,按門衛管理制度考核責任人。

公司廢舊物資管理制度2

  1、目的

  為了規范廢舊物資管理,特制定本制度。

  2、范圍

  本制度規定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角余料,鋼屑、鐵屑等的管理。

  3、管理程序

  3.1廢舊物資實物統一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。

  3.2廢舊物資實物的入帳登記。

  3.2.1 報廢帳務處理的物資。

  各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。

  3.2.1.1提出書面申請,并根據資產名稱、規格數量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。

  3.2.1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核,總經理(或董事長)批準。

  3.2.1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。

  3.2.1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。

  3.2.1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據“報廢帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。

  3.2.2加工發生的廢品材料

  3.2.2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。

  3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的'程序。

  3.2.3加工產品不能利用的邊角余料

  3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。

  3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

  3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。

  3.3廢舊物資的處理

  3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現。

  3.3.2廢舊物資清理

  3.3.2.1廢舊物資的清理,統一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。

  3.3.2.2清單內容包括:資產名稱、規格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。

  3.3.2.3報總經理(或董事長)批準。

  3.3.2.4把審批后的清單反財務部一份,做實物清理,同時減實物臺帳。

  3.3.2.5廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證,方可出公司。

  4、考核

  4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。

  4.2未經財務部開出門證,廢舊物資出公司的,按門衛管理制度考核責任人。

公司廢舊物資管理制度3

  1、目的

  為了規范廢舊物資管理,特制定本制度。

  2、范圍

  本制度規定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物,加工造成的廢料,加工產品不能利用的邊角余料,鋼屑、鐵屑等的管理。

  3、管理程序

  3.1廢舊物資實物統一歸口于生產部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。

  3.2 廢舊物資實物的入帳登記。

  3.2.1 報廢帳務處理的物資。

  各物資歸口管理部門,根據物資實際狀況,對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物,應與其他物資隔離管理。

  3.2.1.1提出書面申請,并根據資產名稱、規格數量、單價、金額,填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。

  3.2.1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核,總經理(或董事長)批準。

  3.2.1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。

  3.2.1.4把已簽收的'“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。

  3.2.1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理,生產部根據“報廢帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。

  3.2.2加工發生的廢品材料

  3.2.2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。

  3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

  3.2.3加工產品不能利用的邊角余料

  3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。

  3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

  3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。

  3.3廢舊物資的處理

  3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理,合理利用使其盡快變現。

  3.3.2廢舊物資清理

  3.3.2.1廢舊物資的清理,統一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。

  3.3.2.2清單內容包括:資產名稱、規格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。

  3.3.2.3報總經理(或董事長)批準。

  3.3.2.4把審批后的清單反財務部一份,做實物清理,同時減實物臺帳。

  3.3.2.5廢舊物資銷售,必須經財務部收款后開出門證,方可出公司。

  4考核

  4.1廢舊物資管理不善,按直接經濟損失考核責任人。

  4.2未經財務部開出門證,廢舊物資出公司的,按門衛管理制度考核責任人。

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