地方財經(jīng)秩序自查報告范文(精選6篇)
時間一溜煙兒的走了,工作已經(jīng)告一段落了,過去一段時間的工作問題,非常值得總結,讓我們一起來學習寫自查報告吧。但是你知道怎樣才能寫的好嗎?下面是小編幫大家整理的地方財經(jīng)秩序自查報告范文(精選6篇),歡迎閱讀與收藏。
地方財經(jīng)秩序自查報告1
收到《關于對市金融工作辦公室開展巡查工作情況的反饋意見》后,市金融辦就巡查工作提出的意見建議進行專題研究,認真分析查找存在問題的原因,研究制定了整改方案,明確責任領導、責任人員和整改時限,落實整改責任,現(xiàn)將整改落實情況匯報如下:
一、進一步增強主動接受監(jiān)督的自覺性
20XX年伊始,市金融辦將自覺接受統(tǒng)管派駐機構的監(jiān)督檢查作為巡查意見整改的重要措施落實。一是及時邀請市紀委派駐機構負責同志參加會議和重要活動,調(diào)研和查閱有關資料。今年來,我辦共召開黨組會議3次、主任辦公會議1次、工作會議3次,全部邀請市紀委派駐組派員參加。二是加強與市紀委派駐機構的溝通協(xié)調(diào),做好市紀委監(jiān)察局統(tǒng)管派駐機構定點定時辦公協(xié)調(diào)服務工作。加強了公文運轉管理,對上級和外單位來文、單位內(nèi)部公文全部主動交紀檢派駐組閱文,主動接受監(jiān)督,提高權利運行透明度。三是自覺接受對我辦“三重一大”事項的全程參與和全方位監(jiān)督。2月27日,召開了通過競爭選拔機制確定市級大型融資性擔保公司組建主體的招投標會議,邀請了張夢琳書記全程監(jiān)督。四是建立并及時更新中層以上干部和重點業(yè)務科室廉政檔案,根據(jù)要求,市金融辦對副科級以上干部全部建立了廉政檔案,并上報市市紀檢派駐組,保持廉政風險防控管理常態(tài)化。五是以規(guī)范權力運行和防止利益沖突為重點,圍繞制度建設認真開展廉潔性評估。今年來,對出臺的《資金互助專業(yè)合作社監(jiān)督管理暫行辦法》等規(guī)范性文件,嚴格按照程序進行報市政府法制辦和市紀檢派駐組評估,有效防范制度方面的廉政風險。
二、嚴格落實有關財務制度
對照巡查意見,市金融辦嚴肅財經(jīng)紀律,加強財務管理。一是加強大額資金使用管理。嚴格執(zhí)行大額資金使用管理規(guī)定,今年來3000元以上支出均通過主任辦公會議研究決定,5000元以上支出均通過黨組會議研究決定。二是認真落實《東營市金融工作辦公室財務管理規(guī)定》。嚴格按經(jīng)費報銷程序、發(fā)票報銷要求及經(jīng)費結算方式開支。對市內(nèi)1000元以上的支出全部采用支票結算,杜絕現(xiàn)金支出;對較大支出的發(fā)票要求必須附明細表,并由財務人員對其進行審核,不合規(guī)的不予報銷。三是堅持把財務、后勤等規(guī)定納入經(jīng)常性監(jiān)督檢查內(nèi)容,重點對公務接待、公車管理等情況進行檢查。嚴格按照上級公務接待規(guī)定,對外地來我市考察的單位費用由其自理,減少公務接待支出;按照市紀委公車管理規(guī)定,要求駕駛員非工作日及八小時以外將公車停放在指定地點,鑰匙交綜合科封存,杜絕車輪上的腐敗。
三、進一步提高反腐倡廉的實效
認真落實黨風廉政建設責任制,以加強作風建設、強化監(jiān)督檢查、完善懲治與預防腐敗體系建設為重點,進一步加強反腐倡廉建設,不斷提高反腐倡廉建設科學化水平。一是認真貫徹市紀委五屆四次全會精神,加強黨風廉政建設。目前,我辦正在擬定20XX年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃,待內(nèi)部征求意見后印發(fā)。二是堅持領導干部重大事項報告制度。根據(jù)上級要求,對干部編制情況、干部在企業(yè)兼職等情況進行了摸底清理。三是加強作風建設。把開展為民服務提標提效專項行動作為黨的群眾路線教育實踐活動的有效載體,通過開展群眾路線教育實踐活動,查找、糾正領導干部存在的“四風”方面的突出問題、為查擺問題、開展批評和解決問題打好基礎。四是組織開展各種形式的教育活動。在門戶網(wǎng)站開辟教育實踐活動專欄,制定了《市金融辦理論學習計劃》,訂購了《黨史國史》、《厲行節(jié)約反對浪費》、《論群眾路線》等學習用書,印發(fā)有關學習資料,采取集中學習、專題輔導、個人自學、集體研討等方式進行學習,進一步提高廣大黨員、干部的思想認識和廉政意識。
四、進一步修訂完善有關規(guī)章制度
進一步建立和完善相關的規(guī)章制度,構建干部作風建設的長效機制,不斷提高工作效率,增強部門的執(zhí)行力。一是完善工作機制。重新修訂了首問負責制、限時辦結制、一次性告知等效能管理制度,完善了財務、考勤、請銷假、會議等內(nèi)部管理制度,進一步梳理優(yōu)化各項審批、服務事項辦理流程,實現(xiàn)服務優(yōu)質(zhì)提效。二是將各項制度落到實處。按照制度規(guī)定,金融辦全體干部職工戴證上崗,設置了去向牌,做到文明服務,進一步縮短辦事時限。購置了指紋考勤機,用機制約束干部職工工作紀律。三是將審批服務事項納入市政務服務中心集中辦理事項。將小額貸款公司試點資格申報、資金互助合作社試點工作備案、融資性擔保公司設立變更申報、民間資本管理設立申報、投資(咨詢)類公司備案五項服務進駐市政務服務中心辦理,進一步方便群眾辦事。
五、進一步學習借鑒外地先進經(jīng)驗
市金融辦注重采取走出去和請進來的方式,學習外地好的經(jīng)驗做法。一是制定20XX年培訓計劃,加強對在職人員的培訓。按照組織部要求,通過招投標機制選定5月、10月分別在東北財經(jīng)大學、四川大學分別舉辦地方金融監(jiān)管和金融改革創(chuàng)新專題培訓班,進一步提升干部職工金融工作能力。二是鼓勵工作人員報考金融類學歷繼續(xù)教育和職稱、資格考試。目前,一人參加金融研究生在職學習,4人通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試,2人通過了證券從業(yè)資格考試,1人通過了保險從業(yè)資格考試。
以上是我辦針對巡視組提出的意見進行的階段性整改工作。我辦將繼續(xù)落實各項整改措施,并及時匯報進展情況。
地方財經(jīng)秩序自查報告2
XXX嚴格按照《XX市財政局 XX市紀委機關 XX市審計局關于印發(fā)<嚴肅財經(jīng)紀律及財務管理風險排查工作方案>的通知》(XX財政監(jiān)〔20XX〕XX號)的文件要求,結合十二個重點領域方面開展自查。現(xiàn)將我單位自查報告如下:
一、預算管理方面
一是預算編制準確。嚴格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門預算,編制結轉資金與上年部門決算數(shù)據(jù)銜接。每年度預算結合下年度計劃開展活動,按照“二上二下”時間節(jié)點,履行集體決策程序。
二是預算執(zhí)行規(guī)范。本單位不存在非稅收入,按時繳納銀行利息至國庫指定賬號,不存在無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目經(jīng)費情況、不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津貼補貼等問題。
三是結轉資金符合政策規(guī)定。
二、支付管理方面
每年年底制定下年度預算編制用款情況,加強用款計劃管理,嚴格資金支付,并安排單位財務工作人員統(tǒng)一管理四川省政府的財政管理信息系統(tǒng)數(shù)字證書。
三、貨幣資金管理方面
嚴格庫存現(xiàn)金管理,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額標準,建立大額現(xiàn)金提取審批制度。安排財務人員定期和不定期抽查盤點庫存現(xiàn)金,于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規(guī)定私設“小金庫”情況、不存在違規(guī)將預算單位賬戶中的財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買理財產(chǎn)品方式存放資金情況。
四、會計管理方面
單獨配備會計崗、出納崗,嚴格按照《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定,建立健全會計人員崗位責任、內(nèi)控制度并執(zhí)行。按規(guī)定建立會計賬冊、設置會計科目,依法依規(guī)進行會計核算,保證會計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度,做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符;按規(guī)定保管和使用財務印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
五、內(nèi)控管理方面
成立單位內(nèi)控領導小組,加強業(yè)務層面內(nèi)控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度,按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗。積極開展自我評價監(jiān)督,建立內(nèi)控報告制度、經(jīng)濟活動風險定期評估和內(nèi)部監(jiān)督機制,結合財政局內(nèi)部控制工作要求,開展本單位內(nèi)控和自我評價工作。
六、政府采購管理方面
在政府采購上,嚴格按照法定采購方式和程序?qū)嵤┎少彛M行計劃備案,及時支付采購資金,不存在無預算采購、超預算采購情況。
七、資產(chǎn)管理方面
定期清理盤點資產(chǎn)、確保賬實相符。采取數(shù)字化動態(tài)管理,按照固定資產(chǎn)的標準、分類及時錄入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。
八、賬戶管理方面
賬戶開設規(guī)范,賬戶使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶,不存在賬戶之間無正當理由相互劃轉資金情況。
九、往來款項管理方面
定期清理單位往來款項,建立清理臺賬,針對往來款項及時進行賬務處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序,簽訂借款申請書。
十、票據(jù)管理方面
單位票據(jù)管理制度健全,開設XXX財政電子票據(jù)uk賬戶,申領、使用符合票據(jù)管理要求。票據(jù)保管合理,建立票據(jù)臺賬,使用保險柜保管方式,做好票據(jù)的保管和序時登記工作。不存在擅自印制財政票據(jù),轉借、串用、代開財政票據(jù),偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據(jù),偽造、使用偽造的財政票據(jù)監(jiān)(印)制章情況。
十一、決算管理方面
按部門決算編制要求,將單位所有收支和結余結轉情況進行全面反映,決算報表相關數(shù)據(jù)與單位會計賬簿數(shù)據(jù)和實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項一致、與上一年度數(shù)據(jù)銜接一致。決算報送及時,上報的決算報表數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備。
十二、存量資金清理方面
及時全面清理年度單位賬戶存量資金,應繳的存量資金按規(guī)定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶上的所有實有資金和其他賬戶上屬于財政性資金形成的資金結余將于20XX年1月15日前全部繳回財政。
地方財經(jīng)秩序自查報告3
為了嚴肅財經(jīng)紀律,確保中央八項規(guī)定落到實處,從嚴從快治理“小金庫”。根據(jù)永財發(fā)[20XX]106號《關于印發(fā)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》文件精神,我局在全系統(tǒng)扎實開展了“小金庫”自查自糾活動,取得了較好的成效,現(xiàn)將我局自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識
我局認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,把治理“小金庫”作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和廉政作風建設的一項重點任務來抓,除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,對局屬各單位所有財務人員進行了集中宣傳教育,全面貫徹會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領導,落實責任
為了保障治理工作順利進行,我局成立“小金庫”專項治理工作領導小組。局長李濤任組長,副局長仇公社任副組長,局財務股長及各單位主要負責人為成員,同時制定工作方案,落實責任制度,實行了主要領導為第一責任人,主管同志為直接責任人的責任追究制度。并在單位顯要位置設立舉報箱和舉報電話,隨時接受群眾反映和社會監(jiān)督。
三、突出重點,嚴格清查
根據(jù)文件規(guī)定和要求,圍繞預算、資產(chǎn)、財務、政府采購、會計工作的關鍵節(jié)點和薄弱環(huán)節(jié),結合我局實際情況,針對20XX年以來違反中央八項規(guī)定和財經(jīng)紀律,以及設立“小金庫”的有關問題進行重點治理。
按照上級有關文件規(guī)定要求,我局深入開展自查活動,對20XX年1月1日以來的所有經(jīng)濟業(yè)務收入、支出及各類帳戶、票據(jù)進行了認真細致的自查,重點突出對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督檢查,通過自查,局機關和局屬8個單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。沒有發(fā)現(xiàn)一例違規(guī)違紀問題發(fā)生,自查結果已在全系統(tǒng)職工會上進行了通報,并將自查結果上報縣財政局。
四、嚴肅紀律,完善制度
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、審計、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理安全使用。今后,我們將進一步加強財務管理和制度約束,規(guī)范審批程序,促進財務管理工作制度化,規(guī)范化。我局決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,規(guī)范財務管理,力爭做到治理工作不留死角,從源頭上斬斷私設“小金庫”的“資金鏈”,確保中央八項規(guī)定真正落到實處。
地方財經(jīng)秩序自查報告4
按照都江堰市財政局關于開展地方財經(jīng)秩序?qū)m椪涡袆拥墓ぷ鞣桨敢螅瑖@貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三保”保障、規(guī)范國庫管理、加強資產(chǎn)管理、防范債務風險等六項重點任務,開展自查自糾,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、規(guī)范國庫管理專項整治行動
一是收入方面,本單位不存在提前征收稅費、多征收稅費、少退或不及時退還稅費、異地引稅、借款繳納稅費等“五類虛增”的情況。二是支出方面,不存在財政局決算表(包括正式上報的'簡表和公開報表)與財政總預算會計賬務支出數(shù)據(jù)不一致的情況。
二、規(guī)范社會保險基金管理專項整治行動
本單位20XX年至20XX年3月之間未發(fā)生社會保險基金管理違規(guī)問題,不存在拖欠社會保險繳費的情況,不存在違規(guī)減免、緩繳社會保險費,違規(guī)發(fā)放各項社會保險待遇,重復參保、重復領取待遇,冒領、騙取、套取社保基金等情況。
(一)不及時將稅務部門征收的社會保險費劃入社保財政專戶,不及時足額將上級財政對社保基金的補助撥入社保財政專戶,未足額安排和及時撥付本級財政應配套資金等情況。
本單位不涉及此項。
(二)未足額安排機關事業(yè)單位各項社會保險繳費預算,拖欠社會保險繳費等情況。
本單位不存在拖欠社會保險繳費的情況。
(三)不按計劃清繳被征地農(nóng)民欠費等情況。
本單位不涉及此項。
(四)各項社保基金之間相互擠占,挪用社保基金支付不屬于基金支付范圍的項目,違規(guī)將社保基金從財政專戶調(diào)入國庫,平衡一般公共預算等情況。
本單位不涉及此項。
(五)不按規(guī)定分險種單獨記賬、單獨核算社保基金,不按規(guī)定核對社保基金賬務,賬實、賬表不符,違規(guī)擴大社保財政專戶核算范圍,不按規(guī)定流程撥付社保基金等情況。
本單位不涉及此項。
(六)違規(guī)減免、緩繳社會保險費,違規(guī)發(fā)放各項社會保險待遇,重復參保、重復領取待遇,冒領、騙取、套取社保基金等情況。
本單位不存在此類違規(guī)行為。
(七)審計、巡視、檢查發(fā)現(xiàn)問題整改不到位情況。
本單位不涉及此項。
三、基層“三保”保障專項整治行動
一是本單位不存在未嚴格落實“三保”主體責任,未加強“三保”保障組織領導,未建立健全“三保”全流程管控制度機制,未嚴格落實中央、省、成都市關于“三保”支出各項管理要求等問題。
二是本單位不存在年初預算未優(yōu)先足額安排“三保”支出,執(zhí)行中未及時足額補足“三保”預算缺口,未嚴格落實工資、基本民生專戶管理要求,違規(guī)挪用“三保”庫款資金,拖欠供養(yǎng)人員特別是義務教育教師工資、社會保險費及公積金等問題。
三是本單位不存在未嚴格落實中央、省、成都市規(guī)定的“三保”支出保障范圍和標準,違規(guī)出臺津貼補貼政策,“三保”政策違規(guī)提標擴面等問題。
四是本單位不存在未對鎮(zhèn)(街道)落實幫扶指導監(jiān)督責任等問題。
四、政府過緊日子專項整治行動
本單位不存在違規(guī)興建樓堂館所,超出財政承受能力新出臺政策、新上項目;鋪張浪費舉辦會議、培訓、論壇、慶典等公務活動,超標準、超范圍列支費用違規(guī)使用“三公”經(jīng)費;挪用上級專項轉移支付資金,無預算、超預算安排支出;違規(guī)發(fā)放獎金、津貼補貼,違規(guī)發(fā)放加班補貼和應休未休年休假工資報酬;未嚴格執(zhí)行財政資金“三項清理”制度等五類情況。不涉及不兌現(xiàn)符合國家政策的招商引資承諾,安排區(qū)域性補貼造成市場割裂、重復投資建設等問題。
地方財經(jīng)秩序自查報告5
按照武邑縣紀委、監(jiān)察局、審計局、財政局下發(fā)的《關于在巡視整改落實工作中開展“小金庫”等違反財經(jīng)紀律問題專項治理的通知》精神,縣文體廣新局認真對機關和下屬單位開展了自查自糾工作。現(xiàn)就自查情況匯報如下:
一、不存在私設“小金庫”問題.經(jīng)過對機關單位賬目的檢查,并未發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)以及其他有關規(guī)定私設“小金庫”的現(xiàn)象。
二、不存在違反規(guī)定發(fā)放津貼補貼的現(xiàn)象。本單位嚴格遵守《違規(guī)發(fā)放津貼補貼行為處分規(guī)定》,不存在違規(guī)發(fā)放津貼補貼現(xiàn)象。
三、不存在亂收費現(xiàn)象。通過檢查,并未發(fā)現(xiàn)擅自設立收費項目,擴大收費范圍、提高收費標準等一系列亂收費的執(zhí)法行為。
四、不存在違規(guī)報銷發(fā)票問題。通過檢查,不存在使用非正規(guī)票據(jù)報銷,虛開發(fā)票,虛假的發(fā)票報銷等違規(guī)報銷問題。
下一步工作措施:為防微杜漸,不出現(xiàn)問題,將進一步完善制度,強化源頭控制,逐步探索防止問題發(fā)生的長效機制,自覺接受有關部門和群眾的監(jiān)督。
地方財經(jīng)秩序自查報告6
根據(jù)省市要求,我局認真組織開展財經(jīng)秩序?qū)m椪涡袆樱ㄒ韵潞喎Q“專項行動”),現(xiàn)將具體情況報告如下:
一、組織發(fā)動情況
(一)認真學習,領會精神。3月4日,局黨組書記、局長栗樹軍組織全體中層以上領導干部,收聽收看了省財經(jīng)秩序?qū)m椪我曨l會;會后組織全體參會人員全文學習了省財政廳《河北省財經(jīng)秩序?qū)m椪涡袆拥耐ㄖ罚截旑A【20XX】7號)、市財政局《邯鄲市財經(jīng)秩序?qū)m椪涡袆訉嵤┓桨浮罚ê旑A【20XX】7號),特別是趙新海廳長講話精神,要求全體財政干部提高政治站位,深化思想認識,認真對照有關要求,堅決把專項整治行動作為當前的一項重大政治任務,迅速行動、扎實工作,切實把專項整治抓緊抓實、抓出成效。
(二)分解任務,扎實推進。在向區(qū)委、政府主要領導匯報省廳財經(jīng)秩序?qū)m椪涡袆右曨l會議精神后,3月7日召開我局財經(jīng)秩序?qū)m椪涡袆影才挪渴饡瑢m椥袆拥木劢孤鋵崪p稅降費政策、政府過緊日子、基層“三保”保障、規(guī)范國庫管理、加強資產(chǎn)管理、防范債務風險等六項重點任務進行分解落實。會上宣布成立財經(jīng)秩序?qū)m椪涡袆庸ぷ黝I導小組(以下簡稱領導小組),局黨組書記、局長任組長,分管局領導任副組長,預算科、國庫科、綜合科、社保科、債務科、國資科、資產(chǎn)科、編審中心、非稅局綜合科、非稅局征管科、非稅局稽查科主要負責同志任成員,確保專項行動順利推進。
(三)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),全區(qū)行動。經(jīng)區(qū)委政府主要領導同意,3月14日我區(qū)在區(qū)財政局四樓會議室召開了,永年區(qū)財經(jīng)秩序?qū)m椪涡袆硬渴饡瑓^(qū)直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管副職和財務科長,財政局分管負責同志和相關科室的科長參加這次會議。會上印發(fā)了《永年區(qū)財經(jīng)秩序?qū)m椪涡袆訉嵤┓桨浮罚贮h組書記、局長栗樹軍同志做了重要講話,要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位主要負責同志要對本地本單位專項整治工作負總責、親自抓,盡快制定工作方案,認真開晨自查、核查,絕不能不走過場,自查不能問題“零報告”,做到覆蓋全、底數(shù)清、情況明、問題準,確保專項整治工作扎實有效開展。
二、工作進展情況
(一)落實減稅降費政策方面。在區(qū)政府信息公開網(wǎng)站開設了永年區(qū)政府“減稅降費”專欄,公布各項行政事業(yè)性收費目錄清單、政府性基金目錄清單,各項收費政策依據(jù)、標準,設立減稅降費政策監(jiān)督舉報電話和電子郵箱,主動接受廣大企業(yè)和社會群眾的監(jiān)督舉報,進一步健全行政事業(yè)性收費規(guī)范管理長效機制,嚴格落實收費目錄清單制度,確保清單之外無收費,進一步優(yōu)化營商環(huán)境。截止3月20日,共計84個單位(含17個鄉(xiāng)鎮(zhèn))上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“落實減稅降費”的5個方面進行全面復查,各單位沒有報告存在問題。
(二)政府過緊日子方面。截止3月20日,共計85個單位(含17個鄉(xiāng)鎮(zhèn))上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“政府過緊日子”方面進行初步復查,發(fā)現(xiàn)1個問題:永年區(qū)黨史研究辦公室楊總飛報銷20XX.1-20XX.11期間差旅費時擴大開支范圍973.5元。
(三)基層“三保”保障方面。截止3月21日,共計87個單位(含17個鄉(xiāng)鎮(zhèn))上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“基層‘三保’保障”方面進行全面復查,未發(fā)現(xiàn)各單位有年初預算未足額安排“三保”支出的;執(zhí)行中優(yōu)先撥付“三保”支出資金的;未發(fā)現(xiàn)拖欠財政供養(yǎng)人員特別是義務教育教師工資、社會保險及公積金的;未發(fā)現(xiàn)“三保”政策違規(guī)提標擴面的;未發(fā)現(xiàn)其他違反“三保”保障政策的行為。
(四)規(guī)范國庫管理方面。截止3月22日,共計87個單位(含17個鄉(xiāng)鎮(zhèn))上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“規(guī)范國庫管理”方面進行全面復查,未發(fā)現(xiàn)各單位有虛列支出的;延壓坐支收入的;未發(fā)現(xiàn)違規(guī)發(fā)生暫付款的;未發(fā)現(xiàn)違規(guī)出借庫款及財政專戶資金的;未發(fā)現(xiàn)收支分類科目混用的;未發(fā)現(xiàn)違規(guī)設立銀行賬戶、財政專戶、共管賬戶的;未發(fā)現(xiàn)違規(guī)將國庫資金調(diào)入財政專戶的;未發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用過渡戶調(diào)節(jié)收支的;未發(fā)現(xiàn)違規(guī)要求代理銀行延期清算并長期墊付資金的;未發(fā)現(xiàn)通過不合理條件限定政府采購供應商、對內(nèi)外資企業(yè)實行差別待遇或者歧視待遇的;未發(fā)現(xiàn)其他違反國庫管理制度規(guī)定的行為。
(五)加強資產(chǎn)管理方面。截止3月20日,共計88個單位(含17個鄉(xiāng)鎮(zhèn))上報自查報告,經(jīng)對各單位上報的自查報告分析發(fā)現(xiàn)存在兩個問題:一是區(qū)商務局在20XX年9月購置的執(zhí)法記錄儀2個、文件柜2個、顯示器1個、辦公椅1把、碎紙機1個,共計3905元,未及時登記固定資產(chǎn);二是區(qū)人社局20XX年壓力泵2臺,共計14000元,20XX年購置的A3打印機、疫情防控人臉測溫設備,共計11700元,只列支出賬目,未列入“固定資產(chǎn)”科目進行管理核算。
(六)防范債務風險方面。截止3月20日,共計12個單位上報自查報告,經(jīng)對已上報自查報告涉及“防范債務風險”方面進行全面復查,未發(fā)現(xiàn)各單位存在新增隱性債務風險;不存在違規(guī)少報漏報隱性債務及化解存量隱性債務不實的情況;不存在專項債券資金閑置浪費以及違規(guī)用于經(jīng)常性支出、樓堂館所、形象工程等中央明令禁止的支出項目。其他債務管理方面未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法行為。
(七)關于開展整治防范中介機構違規(guī)提取扶持新型農(nóng)村經(jīng)營主體項目費用情況
一是中央資金情況。
1、20XX年中央財政資金情況。20XX年共收到扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的中央資金共計760萬元,分別是:農(nóng)民合作社發(fā)展項目160萬元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會化服務項目600萬元、產(chǎn)業(yè)興村強鎮(zhèn)項目1000萬元、產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體項目40萬元。
2、20XX年中央財政資產(chǎn)情況。20XX年共收到扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的中央資金共計178.7萬元,分別是:扶持家庭農(nóng)場項目30萬元、農(nóng)民合作社發(fā)展項目30萬元,農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮設施項目23.7萬元、產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體項目70萬元、奶牛家庭牧場項目25萬元。
3、20XX年中央財政資金情況。20XX年支持家庭農(nóng)場項目資金70萬元,農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮設施項目50萬元。
二是省級資金情況。
1、20XX年省級財政資金情況。20XX年收到省級資金260萬元,分別是:農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目160萬元、新型經(jīng)營主體示范帶動項目100萬元。
2、20XX年省級財政資金情況。20XX年收到省級資金325萬元,分別是:特色農(nóng)業(yè)精品示范基地項目35萬元、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目290萬元。
3、20XX年省級財政資金情況。20XX年共收到省級資金564萬元,分別是:優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群項目179萬元,特色農(nóng)業(yè)精品示范基地項目35萬元,新型經(jīng)營主體示范帶動項目350萬元。
三是20XX年支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的市縣財政資金50萬元。
四是20XX年我區(qū)沒有中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金。
五是扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體項目工作情況。20XX-20XX年以來,對扶持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體項目首先對全區(qū)范圍內(nèi)符合此類項目資金的主體遴選,根據(jù)其經(jīng)營規(guī)模、產(chǎn)生的效益、輻射帶動等方面因素進行遴選,然后由永年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織申報,不存在由中介機構代理申報、將財政補助資金用于支付中介費用、違規(guī)提取相關財政涉農(nóng)資金等現(xiàn)象發(fā)生。確保財政涉農(nóng)資金安全精準有效使用和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體充分享受國家強農(nóng)惠農(nóng)政策。
三、下一步工作安排
下一步我區(qū)財政部門將對區(qū)直各部門(單位)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項行動進行督促指導。區(qū)財政局分領域工作小組對區(qū)直各部門(單位)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查自糾情況開展全面復查,重點復查自查中發(fā)現(xiàn)的問題和整改落實情況。根據(jù)復查情況,全面梳理本領域財政管理管理存在的問題、成因,提出下一步整改措施,5月6日前形成復查報告,連同復查工作臺賬一并報專項行動領導小組辦公室。
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